最新の質問一覧

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  • 高額課金したオンラインオリパ取引に関する税務上の取扱いについて

    お世話になります。税務上の取り扱いについてご相談させてください。 私はオンラインオリパ(ランダムでカード等が排出されるサービス)を利用しており、以下のような取引状況があります。 ・課金総額:約1,000万円(クレジットカード) ・売却総額:約750万円(フリマアプリ等) ・取引件数:約100件 ・期間:約6ヶ月 ・収支:全体として約250万円の赤字 このような場合について、以下をご教示いただけますでしょうか。 ① 一連の取引として総額で損益計算(赤字)とすることは認められるか ② 個別のガチャごとに取得費を判断され、一部課税となる可能性があるか ③ 趣味の範囲とみなされる場合の課税関係 ④ 確定申告の必要性の有無 ⑤ 税務調査やお尋ねのリスク感(一般論で構いません) なお、課金履歴・売却履歴・銀行入出金履歴は保管しております。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

  • ポイ活の所得と課税売上高について

    お世話になっています。 ポイ活の所得と課税売上高について質問させていただきます。 【前提】 ・ポイントを20種類ほど所持 ・各ポイントは値引き扱い・一時所得・雑所得のポイントが混在 ・各ポイントは私用と副業で貯めたポイントが混在 ・ポイントは普段使いやポイントサイトなどで貯めている ・せどりで課税売上高が1000万円付近に届く可能性がある ・過去は白色申告で行っており来年も白色申告予定 ①ポイ活の所得 申告する際に一時所得と雑所得をどのように申告すればいいか悩んでおります。 例えば ・Amazonポイント3000(内訳:値引き扱い1000P、一時所得1000P、雑所得1000P) ・dポイント6000(内訳:値引き扱い2000P、一時所得2000P、雑所得2000P) 合計9000ポイント所持し内2000ポイントは私用で、残り7000ポイント副業で貯めたとします。 その場合にAmazonにて私用のものをAmazonポイントで1000円分買い物をした場合どのような考えで計算するものなのでしょうか。 また副業関連のポイント買い物の場合もどのように計算するのでしょうか。 ※恣意的に「今回は値引きポイントを使う」など所得を操作するのはよくないのではと考えております ※Amazonで買い物した際にAmazonポイントの内訳で考えるべきなのかdポイントも合わせた合計で考えるべきなのか(Amazonではdポイントも使えるしdポイントはお店でも使える) ※各ポイントの獲得順でポイントを消費していくやり方は作業時間的に厳しいと考えています(どのポイントをいつどのタイミング獲得したか正確に保存して消費時も照らし合わせる必要がでてくる) ②ポイ活の課税売上高 せどりで課税売上高が1000万円に届く可能性があり1000万円未満に抑えたいと考えています。 その際ポイ活の所得はどのように考えればいいでしょうか。 ポイ活所得も課税売上高に含まれるのでしょうか。 ポイ活の確定申告に関してはネットで調べてもざっくりかつ意見がバラバラな情報が多かったので質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 確定申告の還付金について

    e-taxで申告しましたが、確定した還付金とは違う少額が振込まれていました。

    • カードゲームのメルカリ売買時の所得税と住民税

      以下のように遊戯に使用していたカードゲームを処分のためにフリマサイトで売買した場合、所得税や住民税の申告が必要になりますか? ・1枚あたりの価値が1万円以上のものはない ・総額で40万相当になる。 ・定価3万円のカード300枚セットの商品が3点含まれている。

    • 学生のフルタイムアルバイトによる社会保険や扶養への影響について

      私は今年度から一人暮らしを行っている大学生です。 これから一人暮らしを行っていくにあたって、大学があまり忙しくないであろう今の時期にフルタイムで3ヶ月ほどアルバイトを行い、金銭面での余裕を持たせようなどと考えておりました。 しかし、インターネットで調べると、「フルタイムであれば学生でも社会保険に加入しなければいけない」や「3ヶ月10万円を超えると扶養が外れる」など様々な情報があり、『結局のところ私と親へどのような影響があるのか』については全貌が理解できませんでした。 そのため、1度そういったことにお詳しい方に質問させていただきたいと思い、こちらに書き込ませていただきました。 何卒よろしくお願いいたします。

    • アルバイトの扶養について

      現在大学四年生でアルバイトをしています。 2月の収入が68.380円 3月の収入が149,389円 4月の収入の見込みが17万円ほどです。 扶養は外れてしまいますか。 教えていただきたいです。

    • 消費税課税売上と非課税売上がある場合設定

      売上が非課税売上と課税売上が混同している場合、消費税の会計処理設定は、税込経理か税抜経理かどちらに設定すればよいでしょうか。

    • メルカリ等のフリマサイト 確定申告等

      フリマサイトで昔集めたいた ぬいぐるみ等を沢山出品してるのですが 所得が扶養内の場合、 48万円越えなければ確定申告等しなくて 大丈夫なのでしょうか? 不要になったぬいぐるみのコレクションを出品しているのですが、 仕入れているという風に税務署から 思われたりするのでしょうか?

    • 法人経営(一人社長)が行う源泉徴収の要否に関して

      法人経営に切り替えた一人社長の場合に関する質問です。 従業員はいません。パートや会社員である友人や家族に、領収書の整理や資料作成など手伝いをしてもらった場合、1度ではなく何度かに渡ったとしても、請求書で支払い処理をする際にはその友人や家族への源泉徴収は必要ないのでしょうか?(自身も源泉分を税務署へ納付する事は必要ないのでしょうか) 友人や家族がパートや勤め先で年末調整を行なっている場合、彼らは私が支払う事になる金額分はどのように処理する事になるのでしょうか(勤め先の年末調整とは別に自分で確定申告をしてもらわないといけない?)

    • 現物レシートの保管

      クレジットカード引き落とし 仕分けをして 経費を処理しています。この場合現物レシートの保管は必要でしょうか?両方あると ごちゃごちゃして間違う気がして不安です。何か方法ありますか?

    • 免税事業者の源泉徴収税額について

      免税事業者の源泉徴収税額についての質問になります。 <前提条件> ・当方は、個人事業主かつ、免税事業者です。 ・Webデザインを仕事にしており、法人に請求書を発行する際は、源泉徴収税額を差し引いて請求しています。 ・免税事業者のため、消費税については、「消費税相当額」として内税を記載。 (例) デザイン料 29,900円 (消費税相当額 2,718円) <質問> これまで、源泉徴収額は上記で言う、29,900円に対して税率をかけて計算し、請求していました。(上記例でいうと3,052円) ところがこの度初めてお取引する業者さんから、源泉徴収税額は、 29,900円-2,718円=27,182円に対してかかってくるのではないか。と質問がありました。 確かに、免税事業者であっても、本体価格と消費税額が明確にわかれて記載されている場合は、本体価格に源泉徴収税率をかけて算出されると国税庁HP(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/111209/01.htm)に記載がありますが、当方の記載の仕方は、あくまで「消費税相当額」としているため、どのようにすべきかご教示いただけますと幸いです。 なお、これまでの当方の取り扱いと異なる回答の場合、これまで発行してきた請求書は修正の必要があるかも合わせてご教示いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

    • まとめ買いしたものの棚卸し金額について

      よろしくお願いします 私は個人でトレーディングカードをネット経由で販売しています その際の在庫金額の考え方について教えてください 私がよく仕入れるのは、中身がわからない50枚くらいがひとまとめになって10,000円 などで販売しているのを購入し、それを個別に販売しています 50枚の中にはレアなものもあれば、そうでないものもあります 質問1 このように中身の金額が違う場合、在庫の金額としては大体の売価に応じて計上すべきでしょうか 質問2 このような業種の場合どのような棚卸しの計算方法にしたら楽でしょうか

    • 店舗の無償譲渡について

      従業員として働いているのですが、そこのオーナーから無償で今の店舗の備品等もすべて譲るからやってみないかと言われました。屋号などそのままで事業継承するつもりです。譲渡された場合贈与税がかかると思うのですが会計処理はどうすればよいのでしょうか?店舗は賃貸です。

    • 役員社宅の使用料についてご相談

      細企業なのですが、役員社宅(借り上げ)の導入を検討しております。 賃貸料相当額を計算するため、貸主から「固定資産税課税明細書」のコピーをいただくか、役所で「固定資産評価証明書」を取る必要があるとネット検索で見たのですが、どちらも断られた場合にはどうしたらよいでしょうか? 不動産屋さんに相談したところ、法人契約で「固定資産税課税明細書」は出したことは一度もないし本当に必要か確認をとのことで、不動産屋さんも貸主に依頼しづらいのかなという印象でした。 現在いくつか候補のマンションを見つけたのですが、そのうちの一つに、部屋の床面積が95平米で鉄筋コンクリート造のものがあります。 共用部分を合わせると99平米を越えるのではないかと思われます。 共用部分と合わせた床面積の資料がなければ、小規模となるかどうか、また小規模でない場合、賃貸料相当額を家賃の50%としてよいかどうかの判断ができないと思うのですが、どのように処理すればよいでしょうか。 ご回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

    • 本業医師ですが、副業で個人事業主になると節税になるか

      本業は非常勤医師でクリニックを2-3箇所掛け持ちしています 年収800程度 副業で土地を親族の会社に貸しております 年収120程度 この時、借地の方で個人事業主になることかかった経費を算出すれば、全体の収入の圧縮や節税に繋がるものなのでしょうか? 特に東京、神奈川の税理士さんからの回答をお待ちしています

    • 法律相談費用について

      フリーランスです。業務委託先とトラブルになり、弁護士に相談をしました。その際の相談料は、経費として計上しても問題ないのでしょうか。その場合、勘定科目はどのようにすればよいでしょうか。いまのところ、継続して弁護士にお願いすることにはなっておりません。

    • 令和7年確定申告書について

      令和7年度の確定申告書の中身が未だに分からない状況です。慌ててギリギリ申告しているので、今から全部見直し、修正します。と、メールが届きました。1月から12月までの書類等を預かります。とのこと。 令和7年5月に契約し、定期的に必要な書類等は、税理士事務所に送付してました。 説明書きを加えたり、先生にも分かるようにしてました。それなのに、とりあえず申告しておきました。最初からやり取りなので、しばらくお時間ください。って事は、稀にあるのでしょうか?不動産賃貸業で、家賃収入の漏れがあれば、ペナルティの対象になります。私が指摘しているにも関わらず、これから対応します。とのこと。 私がきちんと期限を決めてお願いをしているにも関わらず、曖昧なご対応。このような場合、どうしたら良いでしょうか?書類等を税理士事務所側が保有しているので、他の税理士事務所を頼るのが難しい状況です。令和7年度の確定申告書を期限後に最初からやり取りをする事、担当者が適当にご申告をなされていたことに、驚きました。

    • オンラインオリパ高額課金、年度跨ぎについて。

      オンラインオリパで2ヶ月で900万課金。 当たったカードを90枚を処分して500万ほどになりました。(30〜50万円のカードは4点) 一部、30万越えるカード数点を来年以降に売却した場合、確定申告は必要でしょうか? また、税務的には、来年売らずに今年中に残ったカードも売却処分した方が良いでしょうか? よろしくお願いいたします。

    • 覚えのない未払金の修正について

      Freeeアプリを4年前から使用して、確定申告しています。 ローン審査があり確定申告書類を提出したところ、賃借対照表に覚えのない未払金があり、 この4年で結構な金額になっています。 おそらくプライベートに仕分けしたカード支払い分が、それに当たるのではないかとchatGPTに相談して想像しているのですが、修正の仕方がわかりません。 審査会社からは未払金を修正するように指導されています。 どこをどう修正すればよいか、簡単に個人でもできるものでしょうか?

    • 専従者給与額他

      専従者給与額をいくらにしたら世帯全体の節税になるのか悩んでいます。 2026年から色々な改定があると思うので余計混乱しています。 昨年の所得は250万円ほどで専従者給与は120万円でした。 今年は所得200万円いじょうは増えるのではないかという予測と、仕事量が増えてきていることもあり、給与額を上げようと思っています。 そこで144万円、180万円で悩んでおりましたが、最大でも178万円に抑えたいので月々14万円の168万円に設定しようかと思っています。所得税はかからず、住民税や国保税などの負担は増えますが世帯全体で見ると168万円の設定が一番節税できるのでしょうか。 届出は25万円で提出していますし、仕事量としては妥当だと考えています。 よろしくお願いいたします。 それともうひとつ、個人事業主のかたに週1~2日バイトで手伝ってもらっています。 給与計算の際、所得税は乙欄での計算でよいですか? 気づいたのが遅かったので計算しなおして今までの分は7/10に追加支払いで良いですか?