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  • 資本金

    資本金を銀行口座に入金しました。登録はどうしたらいいですか?貸方資本金、借方現金でいいでしょうか。その登録はどこから行えばいいでしょうか?

    • 研修費の計上方法について

      いつも助けていただき,ありがとうございます! わたくしはコーチングビジネスを個人事業主としてしている者です。 自らビジネスをしていく上で,マーケティングやセールスの学びをしており,この学びについては,「研修費」として計上可能であると以前こちらで回答いただきました。 この計上方法についてさらに伺いたいです。 このスクール費用(以下「学びA」とします)は 総額として¥1,647,800円を請求書として頂いております。 ただし,この費用の中に 別の研修項目費用が組み込まれております。(以下「学びB」とします) 学びB費用は¥11,000でした。 支払の経緯としましては 7月14日 頭金として¥50,000を支払い 7月28日 学びB代として¥11,000を支払い 7月29日 請求額¥1,647,800円より頭金¥50,000と学びB代として¥11,000を差し引いた額 ¥1,586,800を支払い この学びAは受講期間が令和7年7月14日~令和9年1月14日の18カ月間となっております。 処理としましては全体請求額¥1,647,800円より学びBの¥11,000を差し引き,学びAの純粋な費用を¥1,636,800とし受講期間18か月で按分しました。1か月あたり¥90,933.33333…ですので, 令和7年分の研修費としては ¥90,933×5か月=¥454,666円 を計上し 令和8年度の研修費として ¥90,933×12か月=¥1,091,196 を計上し 令和9年度の研修費として 残金¥90,938 を計上しました。 実際の支払経緯にあわせますと, 7月14日 借方:研修費/¥50,000 課対仕入10%  貸方:前払費用/¥50,000 対象外 7月28日 借方:研修費/¥11,000 課対仕入10% 貸方:事業主借/¥11,000 対象外 7月29日 借方:研修費/¥404,666 課対仕入10% 貸方:前払費用/¥404,666 対象外 令和8年 1月1日 借方:研修費/¥1,091,196 課対仕入10% 貸方:前払費用/¥1,091,196 対象外 令和9年 1月1日 借方:研修費/¥90,938 課対仕入10% 貸方:前払費用/¥90,938 対象外 このような計上方法でよろしいでしょうか?

      • 取引項目での『2割特例』の記入方式について

        発生日が2024年の案件の入金が2025年の2月末にありました。 質問者は免税事業者なのですが、支払額が二割特例の控除が引かれた金額が振り込まれてました。 売上、決済、源泉徴収の入力方法と、前年の繰り越しの入力方法も理解してるのですが、『20%控除』の処理方法が分かりません。 freeeは今年から導入したもので、ご教授いただければ幸いです。

        • 再開業時の青色申告について

          取りやめから1年未満は再申請ができないとみましたが、税務署側から取消しされてなく、「自ら廃業・取りやめ」をした場合は、基本的にすぐ再申請可能という情報もみました。 どちらが正しいのですか?

          • 贈与税を納める必要があるかどうか

            夫が妻に奨学金(年間60万)、と生命保険(年間60万)、つみたてNISA(年間30万)で年間150万程度渡しています(妻の口座から支払い)。贈与税の申告は必要ですか?

            • 協会けんぽの扶養に関して

              協会けんぽの扶養に関して質問です。 自分で調べたもののイマイチ分からず、 私は今後どう動く必要があるのかを教えてください。 健康保険の扶養に入ってアルバイトをしております。 20代半ばで年収130万円までです。 130万円を12ヶ月で割った、 月10万8333円の収入を3ヶ月連続で超えた場合も、扶養から外れる対象になりますよね? 今年1月と2月の給与が10万8千円を超えると確定しました。 大体11万〜12万円の収入です。 3月の勤務予定は未定ですが、人手不足と繁忙期により確実に出勤回数が多いと考えられます。 もし3月も10万8千円を超えた場合、3ヶ月連続で超える事になります。 その場合は、すぐに役所へ申告しに行くのでしょうか? 今回の場合3月中(3月分の給与明細が出た後)に役所へ申告に行くという流れであっていますか? また、3ヶ月間超えて4ヶ月目(4月分のシフト)を調整する流れではアウトなのでしょうか? アルバイト先の閑散期と繁忙期の差がとても激しいです。 閑散期はシフトを削られ月収7〜8万が続きますので、年間130万円に届かない可能性も考えられます。 父の扶養に入っておりますが、 父から毎年末に年収を口頭で聞かれます。 今まで源泉徴収票などの書類提出を求められたことは一度もなく、口頭で答えています。 3月分も10万8千円を超えた場合、 私はどう動くべきなのか詳しく教えていただけないでしょうか? 協会けんぽ側から何も言われない限り、3ヶ月連続で超えたとしても、年収130万以下を目指して働いていればOKなのでしょうか? ちなみに、 アルバイト先の社会保険に加入する条件に満たしていないことと、社長があまり社保に入れたくない反応でしたので、扶養を外れる場合は国保に加入すると思います。 よろしくお願いいたします。

              • 個人事業主 消費税について

                2025年分の売り上げが1000万超えました。 2026年に届け出を出したら、2027年から二年間消費税を納めるのでしょうか? 例えば2026年は1000万以下の場合は2028年からは納めなくていいのですか? 届け出は必要ですか? それとも2028年まで二年間納めて2028年以降はなしですか? 運送業なので簡易課税50%になるかと思うのですがあっていますか? 単純に売り上げから経費を引いて、残った金額に消費税と考えていいのですか? よろしくお願いいたします

                • 確定申告のための帳簿相談

                  個人事業主で青色申告にて帳簿をする際に、不明点がいくつかあります。 その際に税理士さんに個別で相談をしたいのですが、大体の料金の相場を教えていただきたいです。

                  • 廃業後の再開業時の青色申請について

                    2025.4.30付で廃業届、青色取りやめ書を提出しました。 2026年度4月から再開業をしようと思っています。 開業届ともに再度青色申請すれば、2026年度から青色は適応しますか?

                  • 従業員負担分を会社が立て替えた際の税区分について

                    受領した請求書の仕訳入力について、一点ご相談させてください。 請求書の内容が以下のようになっており、消費税の計算についてどのように帳簿付けすべきか迷っております。 【請求書の内訳】 税込合計額: 12,762円 うち立替金: 5,500円 健康診断個人負担分で、立て替えた分は翌月の従業員給与から差し引きます。 記載されている消費税額: 1,160円 (※逆算すると、立替金を含めた全額に対して10%の消費税が計算されている状態です) 【ご相談内容】 通常、立替金は「対象外(不課税)」と認識しておりますが、本件は先方が立替金も含めて消費税を計算しています。この場合、帳簿上も立替金分を「課税」として入力し、請求書記載の税額(1,160円)と一致させて問題ないでしょうか? それとも、立替金分を「対象外」として処理し、請求書記載の税額との差額を「雑損失」等で調整すべきでしょうか? インボイス制度の観点から、立替金部分のインボイス原本(または精算書)がない場合に、このまま全額「課税仕入」として処理することにリスクはありますでしょうか?

                    • 内税の場合の源泉所得税額の計算方法および金額について

                      取引先から、内税かつ源泉徴収は税抜価格から差し引いた金額をお支払いするとご連絡いただいたのですが、freeの請求書では内税から源泉徴収を行う場合税込価格から差し引いた額での計算しか出来ないようになっているかと思います。 調べても内税の場合は基本税込価格から算出すると出てくるのですが、あくまで原則としてそうあるだけで、税抜き価格から算出しても問題はないのでしょうか?

                      • 勘定科目の仕分けと処理方法について

                        freeeを使って確定申告の書類をチェックしています。 デスクトップPC(固定資産・工具器具備品)を買取に出し、18,000円が銀行口座に入金されました。 このPCは減価償却済で、12月31日付で固定資産台帳上は「除却」処理をしています。 この場合、 ・銀行への入金 ・固定資産の除却 を含めた正しい仕訳(勘定科目と処理方法)を教えてください。 freeeの固定資産台帳から「売却」として処理すべきか、それとも現在の除却+入金仕訳で問題ないかも併せて確認したいです。 ご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

                        • 住民税を別々に収める方法について

                          住民税納付書を分けたい場合についてご相談させてください。 現在、2か所で働いておりまして、業務委託を受けていた雇用先から社員への切替の打診を受けました。 本職(業務委託料(源泉徴収済、支払い調書受け取り済))と アルバイト(源泉徴収済)の二つの収入がある状態です。 2つの収入の住民税を分けて納付したいのですが、現在の業務委託とアルバイト収入を雑所得として申告すると、纏めた額の住民税の納付書が届いてしまうと思います。 分けて納付したい場合はアルバイト(源泉徴収済)の方を給与として申告すれば納付書は分けられるでしょうか。現状、青色申告にしているため、本職(業務委託)、アルバイトを給与所得として申告する事は可能か教えてください。 業務委託が本職のため金額が高く、アルバイトの方が金額が低いです。

                          • 副業収入の記入法

                            フリーランス·個人事業主です。 音楽を事業としており、配達員の副業を始めました。 副業は昨年の10月より始め、月々10万円ほどの収入があります。 青色申告の際に配達員の収入と経費の記入の仕方で困っております。 会計ソフトはfreeeを使ってます。 雑収入にするには大きな額ですが、事業ではないので売上高にいれるのは違うように思います。

                            • 起業初年度の入力について

                              去年10月に開業致しました。 突然の開業だったため、お財布や口座など家庭用とわけておらず、元入金もゼロでした。 仕入れなども個人口座から支払っていました…。 会計フリーへの入力としては ①元入金(例えば現金5万円)入れていたと仮定して開業の日付で元入金入力  現金:50000 元入金:50000  経費は現金で払ったとして  仕入:10000 現金:10000  宣伝広告費:10000 現金:10000  として入力するのがいいのでしょうか? それとも ②事業主借で経費は入力し、最後に元入金の登録でしょうか?  仕入:10000 事業主貸:10000  宣伝広告費:10000 事業主貸:10000  事業主貸:50000 元入金:50000 両方とも同じ事をしている?ような気がするのですが、実はちがったりするのでしょうか?  

                              • フリマアプリでの営利目的になる基準について

                                会社員です。フリマアプリを5年ほど利用しています。趣味が変わり不要になったアニメグッズやアーティストグッズ、CD、DVD、漫画、服など出品しています(未開封の品も有り) 。グッズをかなり収集する性格なので、不要になった物品の数が多く、年間100件ほど(多い年で200件越え)出品して売れていきました。売上は年間20万円以上になりますが、1品あたり数百円から、高い物でも5万円程度の出品です。取引数が多いことから、営利目的と判断される可能性はありますでしょうか?趣味で集めたので領収書等もありません。個人的には、不要品ばかりなので確定申告不要と認識しておりますが、正しい認識でしょうか?教えていただけると助かります。

                                • 2025年末に「開業届」と「青色申告届け」を出しました

                                  去年の年末に開業届と青色申告届けを出したのですが、思うように仕事が出来ず多少の経費が掛かり(10万程)マイナスで2025年を終えました。 生活はあるのでフードデリバリー等の収入は100万円弱あります。 この場合、雑収入で100万円弱の確定申告をした方が良いのかこれまでの様に区役所で市民税の受付書を受け取るだけで良いのかが分かりません。 宜しくお願いします。

                                  • 確定申告における地代家賃の内訳について

                                    <現状> 個人事業主として、昨年自宅で業務委託という形で仕事を請け負っていました。 そのため、自宅の家賃を経費として計上しています(使用時間・使用面積から、全体の1.6%を家事按分として計上)。 支払いは家賃8万円、駐車場代1万円の合計9万円を不動産会社へ振り込む形です。 また、自宅の賃貸契約者は夫の勤務先で、家賃等の支払いのみ自分たちで行なっている状況です。 <質問> ①この場合、家賃が8万円であることがわかる書類の写しと通帳の写しをおいておけば良いでしょうか? ②freeeにて確定申告をしようとしたら、地代家賃を入力する画面が出ました。 支払先の住所、支払先の氏名、賃借物件、本年中の権利金・更新料、本年中の賃貸料(入力必須)、必要経費算入額(入力必須)を入力するよう求められました。どのように入力すれば良いのでしょうか? 教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                                    • ジュエリーを売却した場合に確定申告は必要か

                                      家の整理のため、指輪やネックレス等を14個、買取店にて売却しました。日常的に使っていたもので、素材は金(k18、k10)と宝石(水晶等)です。10年以上前に買ったので購入時の金額はわかりません。売却額は一番高かったもので17万円です。昨年一年のうち2回に分けて売ったのですが、売却額の総額はそれぞれ約50万円、60万円でした。買取店から受け取った書類には総額しか書かれておらず、個別の金額がわかる資料は自分で取ったメモのみです。確定申告は必要でしょうか。なお、買取店の利用はこれが初めてです。

                                      • 開業費に含められる備品について

                                        開業前に事業用で使用するiPhoneを購入しました(税込金額:95,800円) 会計ソフトの処理についてご教示ください。 1年以上使用する資産なので、固定資産に登録して減価償却でしょうか? それとも金額が10万円未満のため、開業費に含めてもよいのでしょうか?