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開業前に支払った営業コンサル費用を、開業3年目の今年に経費計上する方法について
個人事業主として開業する前に、約1年間にわたり営業コンサルティングを受けていました。この費用を開業費として経費計上したいのですが、以下の状況でどのように処理すればよいかご教示ください。 【状況】 ・個人事業主として開業し、現在3年目です ・開業前の約1年間、事業の立ち上げに向けて営業コンサルを受けていました ・コンサル費用の振込明細は保管しています ・開業年度の確定申告では、このコンサル費用を開業費として計上していませんでした 【お聞きしたいこと】 1. 開業年度に開業費として計上していなかった場合、今からでも更正の請求で開業費を資産計上し、今年の確定申告で任意償却することは可能でしょうか? 2. 更正の請求をせずに、今年の確定申告でまとめて開業費の計上と償却を行うことは認められますか? 3. その他、推奨される処理方法があればご教示ください。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/04/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
個人事業主です。本業がR8年度から消費税の課税事業者になるのですが、今年から本業とは言えないレベルの、細かなサイドビジネス収入が発生するため、それを所得税では雑所得として申告しようと思っています。 これについて、消費税は、雑所得に該当する分については納税義務はないという理解でよいのでしょうか?
- 投稿日:2026/04/01
- 確定申告
- 回答数:6件
個人事業主です。今まで、以下の時系列で申告をしてきました。 ・2023年 コンサル事業で開業届と青色承認申請書を提出 青色で申告書と決算書提出 ・2024年 青色で申告書と決算書提出 ・2025年 11月に飲食業も始めたため、飲食業の開業届を提出(すでに私個人についての青色承認はおりているので、飲食業に関する青色承認申請書は改めては不要と考えてそれは未提出)。青色で期限内に申告書と決算書を提出 しかし、このたび、先ほどe-taxを見たら、私のR7年分の「所得税関係情報」をみたところ、勝手に白色となっていたのですが、青色申告の取消申請はしていません。 もともと個人事業を営んでいて、青色承認を受けていた個人が新規事業について開業届を提出すると、新たに青色承認をとらないと今までの承認はなくなってしまうのでしょうか?
- 投稿日:2026/04/01
- 確定申告
- 回答数:4件
社団法人:事業活動がない初年度の現物サポートの会計・税務処理
一般社団法人を設立しましたが、初年度は事業や財務活動が無かったため、収支はゼロだと考えています。 ただ設立準備などに弁護士や会計士などからサポートをいただきました。現物サポートの一種に値するのではないかと考えていますが、これらは事業報告や財務報告に含める必要はありますか? ご教示の程よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/04/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
会社を12月25日に設立しましたが、それより前の段階で交通費や営業会議費・資料購入費や視察費・研修費が発生しています。これらはどのように処理すればいいでしょうか?
- 投稿日:2026/04/01
- 会社設立・起業
- 回答数:7件
会社が解散、閉業になる可能性があり、事前に知っておきたいのでご回答よろしくお願いいたします。 閉業の場合労働組合も同時に解散することになりますが、長きにわたる組合活動によりプール金がかなりの金額になっております。 現状20名そこそこの組合員で分配した場合の金額がひとり頭150万を超えてしまいます。 分割方法は出資額の差が相当大きいので加入年数で差をつける予定で、少ない人は2万程度です。 この場合の会計処理、受領した組合員の税務上の処理などどのように行えばよいか教えて頂けないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/04/01
- 税金・お金
- 回答数:2件
合同会社を役員2名で仕事してます。 以下の規定の内容は問題ないでしょうか。 車は個人名義で使用しています。ガソリン高速代はカードにて支払いしています。 車両使用料という名目は使えるのでしょうか (自家用車・私有車使用による出張) 業務のため本人所有または家族所有の車両を使用した場合、以下のとおり支給する。 1. 走行距離1kmあたり15円を車両使用料として支給する。 本単価には車両使用料、維持費を含むものとする。 2. 高速道路料金および駐車料金は実費支給とする。 3. 任意保険に加入している車両に限る。 4. 事故・違反金は運転者の自己負担とする。
- 投稿日:2026/04/01
- 節税対策
- 回答数:3件
図書研究費は勘定科目のどれに当てはまるか教えてください。
- 投稿日:2026/03/31
- 確定申告
- 回答数:8件
現在2ヶ月ちょっとで70件と少しの お取引をしたのですが すみっコぐらしのてのりぬいぐるみを 過去に沢山集めており コレクションを減らそうと思ってるのですが、まとめ売りで金額を大きくして出した方が反復または継続的な利益と見られないのか悩んでます。 毎月何10件とお取引するより いいのでしょうか? 扶養内で働いてない状態なのですが 48万円までは売っても大丈夫なのでしょうか?
- 投稿日:2026/03/31
- 税務調査
- 回答数:4件
開業費を電子帳簿保存しつつ家事按分する方法を教えていただきたいです。 開業前に購入した事業に使うパソコン周辺機器や本など(どれも10万円以下)を記帳しようとしています。 開始残高の開業費に一括で記帳するのではなく、レシートや電子領収書を読み込んだあと発生日を開業日、勘定科目を開業費として取引入力で記帳しました。 パソコン周辺機器はプライベートでも使用するため家事按分をしようと、確定申告の欄にある家事按分で新しい家事按分を登録しようとしましたが、勘定科目の欄に「開業費」がなく開業費を家事按分することができません。 この場合開業費を家事按分する方法を教えてください。 また、開始残高で開業費を記帳する場合、レシートや電子領収書をfreee会計で保存するには、ファイルボックスに読み込んだあと、勘定科目を開業費とするのでしょうか。二重計上になってしまうのかと懸念しています。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/03/31
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
2025年度の確定申告は今月終了しました。2026年4月1日から会社員となります。2026年1月から3月まで個人事業主での確定申告を行わなくてはならないと考えます。来年の確定申告時期(3月16日)までフリー契約継続か本日(3月末)で解約しても本年3か月分の確定申告は来年3月に行えますか?
- 投稿日:2026/03/31
- 確定申告
- 回答数:3件
個人事業主として開業後にやることやおすすめの納税対策など伺いたいです。
今年の春から個人事業主として仕事をするにあたり 開業届の提出、青色申告の提出、名刺の作成は済んだのですが 他にやるべきことはありますか? 屋号付きの口座開設と仕事用のクレジットカード作成は進めようと思ってますが他におすすめあれば伺いたいです。 また始めたてだからこそやっておくべき節税対策などもあれば伺いたいです。
- 投稿日:2026/03/31
- 節税対策
- 回答数:5件
青色申告をしています。 フランチャイズのシステム代金(クラウドシステム)(契約期間1年間以後1年毎の自動更新)3,278,000円(税込)をプライベート口座より振込しました。 この場合原価償却するとAIで調べるとでてくるのですが資産計上して減価償却する処理で 宜しいでしょうか。また減価償却期間はどのようになるのでしょうか。 何卒、宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2026/03/31
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
過去の事ではあるのですが、ずっと気になっているので質問させてください。 平成28年4月〜平成29年3月までの1年間アルバイトをしていました。 当時の年齢は23〜24で、学生ではありませんでしたが収入が少なかったので親の扶養に入っていました。 月収は約3万〜5万程度で上記の1年間の総支給額は43万円以下でした。 4月から12月までに絞ると35万円以下でした。 このときのバイト代は現金手渡しだったので特に源泉徴収はされてなかったと記憶しています。 当時、親に自分の収入を正確に伝えた記憶がありません。 親の方もバイト代は少ないだろうと考え、会社の年末調整で記入した覚えがないと言っています。 この場合、私は何も申請する必要がない収入額だったのでしょうか? 税金の仕組みがよくわかっておらず、多少なりとも収入があれば申請する必要があったのではないかとずっと不安に思っています。 所得税や市民税などが正しく支払えていない可能性はあるでしょうか? 過去の制度を調べてもよくわからず、税理士の皆様の力をお貸しいただけたらと思います。
- 投稿日:2026/03/31
- 給与計算・年末調整
- 回答数:3件
今お父さんの扶養内です。 ですが、稼ぎが扶養内枠より超えそうです。そこで扶養から外れる必要があると思うのですが、個人事業主になる場合は、国保になりますか? また国保になった場合や個人事業主になった場合、税金はいくら払う必要があるのですか?またその他にも払う必要があるものがあったら教えて欲しいです。 個人事業主になったら稼いだ額により税金が決まる感じでしょうか? また、確定申告も自分でしなければならないですか?
- 投稿日:2026/03/31
- 確定申告
- 回答数:4件
今年から大学生になる子どもがおりますが、アルバイト先から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を求められ、記入使用とした際に勤労学生のところに✓を入れて、150万円以内であれば、親の扶養控除からは外れなくても大丈夫でしょうか? 2025年10月からの改正後の情報が錯綜していて真偽の程が分からないので、教えていただきたいです。
- 投稿日:2026/03/31
- 税金・お金
- 回答数:5件
よろしくお願いします ひとり法人を設立しました 資本金が100万円で1株5万円で20株にしました(設立サービスを使い設立) すべて社長である私が出資していて他に株主はいません この場合の「議決権の数」なのですが20個ということで良いでしょうか? 定款をみてもそのあたり書いていないように思い…
- 投稿日:2026/03/31
- 会社設立・起業
- 回答数:4件
お世話になっております。 税務上の取り扱いについてご教示いただきたく、ご相談させていただきます。 当方は一般社団法人として、地域交流事業や地域貢献イベント等を行っております。 なお、当法人は非営利型ではなく営利型の一般社団法人ですが、設立から現在まで収益事業の実績はありません。 また、相手方は同様の分野で活動している一般の特定非営利活動法人(認定ではないNPO法人)です。 このたび、相手方NPO法人から当法人へ「寄付」という形での資金提供(数万円〜数十万円程度)を、単発または継続的に行うことを検討しております。 なお、当該寄付については現時点では対価性は想定しておりません。 この場合について、以下をご教示いただけますでしょうか。 ① 寄付元であるNPO法人側において、この支出は損金(経費)として計上可能でしょうか。 ② 当該寄付について、税額控除の対象となる可能性はありますでしょうか。 ③ 上記のような寄付としてではなく、協賛金や業務委託費等の形にした場合、税務上の取り扱いにどのような違いが生じるかについてもご教示ください。 なお、両法人とも一部収益事業を行う可能性はあります。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/03/31
- 税金・お金
- 回答数:1件
もともと個人で入居していた店舗兼住居の物件を法人契約に切り替えました。 店舗:住居の面積は4:6で、家賃についてはこの割合で按分しようと思うのですが、敷金の扱いをどうしたらいいか教えて頂きたいです。 個人は敷金3ヶ月、法人は6ヶ月必要となる物件で、契約変更にあたり差額の3ヶ月分を法人から貸主に振込みます。 この場合、この3ヶ月分は全額敷金として会計ソフトに打ち込んでしまって大丈夫でしょうか? それとも、トータル6ヶ月分のうち40%を法人分の敷金として打ち込む等の処理が必要でしょうか?
- 投稿日:2026/03/31
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
青色申告をしています。農家です。 プライベートのクレジットでプライベート口座から引き落としの場合 携帯料金の支払い 例 3月分の支払い10000円 3月31日 通信費10000/プライベート資金10000 でよろしいでしょうか? プライベートのクレジットでプライベート口座支払いなので未払金を使った仕訳は必要ないでしょか? 事業用口座はあります。 事業用のクレカを作っていないので購入時は基本プライベートのクレカか、プライベートの現金で支払いをしています。
- 投稿日:2026/03/31
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件