会計ソフトの質問一覧

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  • 別表5-2の記載誤りについて

    前年の申告の際、別表5-2の記載を誤ってしまいました。前年は利益は出ず欠損計上です。税金としては県と市への均等割りのみの発生です。 法人県民税のみで考えます。仮に確定納付の法人県民税の均等割額を10、中間納付額を20(内均等割分は5)とします。別表5-2の道府県民税8の中間の当期発生額20、仮払経理による納付20としておりました。本来は仮払経理による納付は15で均等割分の5を損金経理による納付欄に入れるべきでした。 また、別表5-2の期末納税充当金と別表5-1の納税充当金の当期増分を、中間納付を考慮せずに10としてしまっております。 前年の申告は修正が必要でしょうか?それとも当期の申告書上で調整可能でしょうか?どのように納税充当金を取り崩せば良いのか分かりません。 長文となり申し訳ございません。ご教授のほどよろしくお願い致します。

  • 本店とは別に事業所を開設した場合の税務署への提出書類につきまして

    お世話になります。 昨年7月に横浜市内の自宅に法人設立登記をしまして,9月に同市の別の区に事務所を借りましたが,支店登記はしておりません。事務所を借りた際に,法人の事務所を新しく開設した旨の書類を提出しておりませんでしたので,5月末締切の法人税確定申告にも影響するかと思い,これから提出しようと思っております。 その書類は「法人設立・開設届出書(第1号様式)(2−1)」というものでよろしいでしょうか。 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/jigyosya/tebiki/houjin-dl.html こちらに添付する書類は,事務所の賃貸借契約書等でよろしいでしょうか。なお,給与支払事務所等の開設届出書は,本店登記のある自宅の住所にしておりますが,問題はありませんでしょうか。 ご教示いただけましたら大変ありがたく存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 少額原価償却の特例

    令和8年4月以降に取得の40万未満の少額原価償却の特例の固定資産の登録方法を教えてください。

  • 基礎控除の額が違うと税務署から修正申告するよう指示された

    サラリーマンです。初めてfreeeで令和7年度の確定申告を行いました。質問に沿って答えていくだけなのでいいなと思っていましたが、4月13日、税務署から基礎控除額が違う、修正申告をするようにと指示する文書が届きました。 所得が1000万円超なのに配偶者控除が入っている、とのこと。しかし今、再度確認したところfreeeの質問では私の源泉徴収票の金額とともに妻(専業主婦、所得なし)も正確に入力しています。それなのに基礎控除が95万円となっており、税務署指摘の58万円と乖離しています。 freeeの計算システムに間違いがあったのでしょうか。いずれにせよ95万円は誤りのようなので、修正はしますが、利子がかかるとのこと。その分、freeeに弁済してほしいぐらいです。こんなことならfreeeを使うんじゃなかったと後悔しています。

  • 法人税還付金があった場合の別表5

    法人です。 前期、法人税の中間申告をしていましたが、前期が赤字となり、今期還付金を受け取りました。 freee申告を利用しているのですが、今期の別表5(2)の「法人税及び地方法人税」と「道府県民税」の期首現在未納法人税の欄にマイナスで還付額が入力されいます。 free会計では、未収還付法人税として計上して処理済みです。 この場合、「仮払い経理による納付」に還付額を入力すればよいのでしょうか。

  • 法人税申告で「青色申告がされていない」と指摘を受けました。対処法を教えてください。

    はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。 弊社は2021年12月に設立し、昨年より黒字化したため、現在は自社のみに集中して運営しております。会計ツールはFreee会計を使用しています。 このたびご相談したいのは、法人税の申告に関してです。 先日、税務署より「青色申告がなされていないので訂正してください」との電話連絡がありました。ただ、自分自身では青色申告の手続きをしたかどうか記憶が定かでなく、どのように対応すればよいか困っております。 具体的には以下の点についてアドバイスをいただけますと幸いです。 青色申告の承認を受けているかどうかを確認する方法 承認を受けていなかった場合、今後の対処法(遡及の可否など) Freee会計を使っている場合に注意すべき点 ご多忙のところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 仕訳の仕方   

    法人口座から現金を引き出した時の勘定科目 決算報告のための仕訳の記帳はどうするのか? 収入なのか?支出なのか?

  • 消費税課税売上と非課税売上がある場合設定

    売上が非課税売上と課税売上が混同している場合、消費税の会計処理設定は、税込経理か税抜経理かどちらに設定すればよいでしょうか。

  • クレジットカードの口座振替を入力せず確定申告提出してしまった。

    会計ソフトフリーにて、クレジットカード利用経費の入力はしていたものの、口座振替の入力を行っていませんでした。クレジットカードの連携はされているのですが、引き下ろしの銀行口座の連携が出来ていない状態です。そのためクレジットカードの口座振替一括を事業主借で入力をしなければいけないことを今知りましたが、既に2025年度の確定申告を提出してしまいました。この状態での、確定申告の修正は必要でしょうか?

  • 労働組合解散による多額の組合費の分配について

    会社が解散、閉業になる可能性があり、事前に知っておきたいのでご回答よろしくお願いいたします。 閉業の場合労働組合も同時に解散することになりますが、長きにわたる組合活動によりプール金がかなりの金額になっております。 現状20名そこそこの組合員で分配した場合の金額がひとり頭150万を超えてしまいます。 分割方法は出資額の差が相当大きいので加入年数で差をつける予定で、少ない人は2万程度です。 この場合の会計処理、受領した組合員の税務上の処理などどのように行えばよいか教えて頂けないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 解約のタイミングは?

    2025年度の確定申告は今月終了しました。2026年4月1日から会社員となります。2026年1月から3月まで個人事業主での確定申告を行わなくてはならないと考えます。来年の確定申告時期(3月16日)までフリー契約継続か本日(3月末)で解約しても本年3か月分の確定申告は来年3月に行えますか?

  • 期首の残高ズレについて

    freeeを利用し始めて2年目ですが、1つの口座で期首の残高のズレが発生していました。どのように会計処理をすればよいでしょうか。

  • 他社ソフトからFreee会計に移行。賃借対照表 車両運搬具がマイナス表記。修正方法は?

    【現状】 ・現在のfreeeの固定資産台帳の設定⇒間接控除法・共通(科目別ではない)。 ・車両は、すでに減価償却期間を終えています。 ・車両運搬具が、減価償却累計額分、マイナス表記になっています。 【修正希望】 ・今後は、直接控除法を選択したい。 ・マイナス表記になっている車両運搬具を修正したい。 どのような仕分けを行えばよいですか?

  • 事業用クレジットカードでプライベートの支払いをした時について

    事業用として使用しているクレジットカードでプライベートの支払いをした際、仕訳はどうなりますか? 事業主貸/未払金となりますでしょうか。 また、会計アプリでクレジットカードの利用を全て読み込んだためプライベートの支払いも表示されるのですが、対象外として帳簿から消しても良いものでしょうか。

  • 売上の仕訳について

    事業の売上が個人口座に振り込まれる場合、帳簿への記載は事業主借になりますでしょうか。 また、個人口座から必要な分だけ事業用口座に資金を移しています。その場合の仕訳もご教示いただけますと幸いです。 また上記が原因かは分かりませんが、貸借対照表の事業主借がマイナスになっています。マイナスの場合でも申告上特に問題はないでしょうか。

  • 過年度の未決済ステータスを完了にする方法

    ①2021年や2022年に誤って未払金計上をしている(実際は同年に支払い済み) ②2025年1月に未払いの消込をしました。(未払金●●ー現金●●) 2025年12月時点での未払金残は0になっています(確定申告済み)が 未決済ステータスで①の取引が出てきてしまいます。freeeの機能で未決済ステータスを切り替えるというのがありますが、2021年や2022年に巻きなおして決済ステータスだけを変更していいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 貸借対照表について

    貸借対照表の事業主借がマイナスになることはあり得ますか?

  • 確定申告最終日ですが償却資産の二重計上の解決方法が知りたいです。

    今年3年目の個人事業主(freee会計使用)になります。 昨年度、資産台帳に機械装置(370,000円)を二重計上(2023年登録しているにも関わらず2024年度にも再度登録されていました)していたことが分かりました(2024年度は減価償却も二重で行っていました)。 この場合、過去の固定資産台帳は修正できないため今年度の台帳および減価償却はどのようにしたら良いでしょうか? 主に困っている点は2点です。 ①固定資産台帳で2024年度に二重登録になってしまっている償却資産の機械装置(370,000円)を2025年度分申告時に計上時の逆仕訳したいのですが逆仕分け選択画面上で選択ができませんでした。 逆仕訳(スタータープランですが可能なのか?)の手順を教えてください。 ②今年(2025年度分の確定申告に影響中で困っております)の減価償却費を逆仕分け後に二重登録償却資産を削除後に2024年度分を訂正申告を考えております。 2024年度分の減価償却費の修正は、 (借)機械装置 370,000円 /(貸)繰越利益剰余金 370,000円 で良いのでしょうか?

  • 免税事業者が誤って計上し続けていた未払金について

    約10年ほど前に開業し、毎年freeeで確定申告しています。 今回作成し提出した確定申告書類を見ていると、恥ずかしながら今更「未払金」の額が増え続けていることに気がつきました。 当方免税事業者なので、本来であれば消費税の申告義務を負いませんが、誤って税抜経理の設定のまま確定申告をしてしまっていたため、振替伝票で処理した仮受消費税が「未払消費税」の形で積み上がってしまっているものです。 色々と調べて、 借方:未払金 貸方:雑収入 として整理し差額を納税する方法を知ったのですが、この場合対価売上でないことを理由に非課税売上として計上することは可能なものでしょうか? インボイスが始まった時点できちんと調べておくべきだったと本当に後悔しています。お忙しいところ恐縮ですが、どなたかアドバイスをいただけましたら幸いです。 何卒宜しくお願い致します。

  • 源泉徴収をされた報酬の外部より委託された講習代金の仕分けについて

    年に数回依頼を受けて、外部講師として講習に行った際の報酬が源泉徴収をされています。 フリー会計ではどのように仕分けと勘定科目を設定し、源泉徴収の精算はどうしたらよいのでしょうか?

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