会計ソフトの質問一覧

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  • 法人成り後も個人口座にて運用していた場合

    R7.6.30に法人成りしました。 法人口座開設がかなり遅くなり、約一年個人口座にて売上や支払いを管理しています。 収支ともに、個人口座分は役員資金を選択し入力すればいいのでしょうか。

  • 売上計上のタイミング

    アクセサリーの卸売り業を営んでいます。請求書を発行したタイミングで売上計上することが会計ソフト的にスムーズにできるのですが、経理処理として間違ってはいませんか?

  • 法人税申告書の別表二(種類株式)について

    株式会社ですが、普通株式と種類株式として議決権がない配当優先株を発行している場合は、法人税申告書の別表二はどのような内容になりますか? 宜しくお願いいたします。

  • 取引先として高速道路の会社を入力する必要ありますか?

    私は歩合制の保険代理店に勤務しています。確定申告が必要で、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)として登録済みで、課税事業者課税事業者ですが高速道路を使用した場合は取引先として高速道路会社を入力する必要ありますか? レシート撮影のサービスを利用していますが、取引先は入力必須項目にはなっていませんが、インボイス登録事業者として取引先を入力する必要がありますか?

  • 前月請求残高がある合計請求書書き方について

    市販の合計請求書を使ってます。 上から 合計金額165000 前月請求残高55000 別紙請求書110000税込 税率10%消費税額10000 税率10%金額100000 当月請求額165000 上記のように当月請求額に前月請求残高を含めても問題ないのでしょうか? 別紙請求書がインボイスになります

  • アメリカの会社からUSドルの報酬をfreeに紐付けしていないWiseの口座に入金があった場合の処理方法。

    WiseアカウントにUSD900の報酬でWiseの手数料6.11USDが入った場合の処理はどうするのが正しいのでしょうか? 取引登録で、 項目 入力内容 収支 収入 勘定科目 売上高 金額 ???(日本円はWiseのその日のレートで良いでしょうか?) 取引先 クライアント名 摘要 ○○動画制作報酬 仕訳も教えていただけると助かります。

  • 取引登録について

    法人設立間もない頃、法人口座開設前の売上を、役員口座に振り込みいただいておりました。 AIチャットにて質問したところ、ソフト上、口座→役員資金→役員貸付金 にしかならない仕様とのことで、役員借入金にするための方法として、売上を未決済(売掛金)とし、振替伝票にて売掛金を役員借入金に振り替える処理をしました。 しかしながら、元の未決済取引を消し込もうとすると、やはり【役員貸付金】にしかならない仕様との回答のため、どのように対応すればよいかご教示いただければと存じます。

  • 支払い手数料について

    支払い手数料が自動で「課対仕入(控80)10%」と表示されますが、そのまま登録すれば良いでしょうか? 銀行振込手数料も専門家報酬も同じでしょうか?

  • 未払事業税について

    前期、未払事業税で計上しておりましたが、未納付の為当期申告は下記の記載でいいのかと思いますが、 別表5-1➞未払事業税 ③▲25,000 ④▲25,000 別表5-2➞⑥期末未納税額 別表4➞未払事業税認定損 減算・留保 25,000 翌期で納付があれば下記記載で宜しいでしょうか 別表5-1➞未払事業税 ①▲25,000 ②▲25,000 別表5-2➞③充当金取崩による納付 25,000 別表4➞未払事業税消印 加算・留保 25,000 仮に翌期納付がなければ、下記記載で宜しいのでしょうか。 別表5-1➞未払事業税 ①▲25,000 ④▲25,000 別表5-2➞⑥期末未納税額 別表4➞何もしない ご教授お願い致します。

  • 事業にかかわる入出金と個人の入出金をfree会計にて適切に計上する方法

    教えてください。 事業収入・支出(土地賃貸代金、固定資産税、土地改良区賦課金等)と貴人収入・支出(年金、生活費等)は1つの口座で管理しています。 free会計に、毎月初の残高を事業主貸、月末残高を事業主借として計上しています。 その間の事業収入・支出は発生日に計上しています。 個人収入の主収入は年金です、生活費等は個人支出としています、いずれもfree会計には計上していません。 月初月末の事業主貸、事業主借を計上する日付ですが、1日と月末日とするのか、金融機関の営業日を充てるか、どちらが正しい計上方法か教えてください。 個人の収支を一括して事業主貸・借として計上していますが、これは正しい方法でしょうか。 細かい収支を記入することは可能ですが、手間もかかりますし、税務署の担当者も見るのは大変と思いますが、いかがでしょうか。

  • 別表5-2の記載誤りについて

    前年の申告の際、別表5-2の記載を誤ってしまいました。前年は利益は出ず欠損計上です。税金としては県と市への均等割りのみの発生です。 法人県民税のみで考えます。仮に確定納付の法人県民税の均等割額を10、中間納付額を20(内均等割分は5)とします。別表5-2の道府県民税8の中間の当期発生額20、仮払経理による納付20としておりました。本来は仮払経理による納付は15で均等割分の5を損金経理による納付欄に入れるべきでした。 また、別表5-2の期末納税充当金と別表5-1の納税充当金の当期増分を、中間納付を考慮せずに10としてしまっております。 前年の申告は修正が必要でしょうか?それとも当期の申告書上で調整可能でしょうか?どのように納税充当金を取り崩せば良いのか分かりません。 長文となり申し訳ございません。ご教授のほどよろしくお願い致します。

  • 本店とは別に事業所を開設した場合の税務署への提出書類につきまして

    お世話になります。 昨年7月に横浜市内の自宅に法人設立登記をしまして,9月に同市の別の区に事務所を借りましたが,支店登記はしておりません。事務所を借りた際に,法人の事務所を新しく開設した旨の書類を提出しておりませんでしたので,5月末締切の法人税確定申告にも影響するかと思い,これから提出しようと思っております。 その書類は「法人設立・開設届出書(第1号様式)(2−1)」というものでよろしいでしょうか。 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/jigyosya/tebiki/houjin-dl.html こちらに添付する書類は,事務所の賃貸借契約書等でよろしいでしょうか。なお,給与支払事務所等の開設届出書は,本店登記のある自宅の住所にしておりますが,問題はありませんでしょうか。 ご教示いただけましたら大変ありがたく存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 少額原価償却の特例

    令和8年4月以降に取得の40万未満の少額原価償却の特例の固定資産の登録方法を教えてください。

  • 基礎控除の額が違うと税務署から修正申告するよう指示された

    サラリーマンです。初めてfreeeで令和7年度の確定申告を行いました。質問に沿って答えていくだけなのでいいなと思っていましたが、4月13日、税務署から基礎控除額が違う、修正申告をするようにと指示する文書が届きました。 所得が1000万円超なのに配偶者控除が入っている、とのこと。しかし今、再度確認したところfreeeの質問では私の源泉徴収票の金額とともに妻(専業主婦、所得なし)も正確に入力しています。それなのに基礎控除が95万円となっており、税務署指摘の58万円と乖離しています。 freeeの計算システムに間違いがあったのでしょうか。いずれにせよ95万円は誤りのようなので、修正はしますが、利子がかかるとのこと。その分、freeeに弁済してほしいぐらいです。こんなことならfreeeを使うんじゃなかったと後悔しています。

  • 法人税還付金があった場合の別表5

    法人です。 前期、法人税の中間申告をしていましたが、前期が赤字となり、今期還付金を受け取りました。 freee申告を利用しているのですが、今期の別表5(2)の「法人税及び地方法人税」と「道府県民税」の期首現在未納法人税の欄にマイナスで還付額が入力されいます。 free会計では、未収還付法人税として計上して処理済みです。 この場合、「仮払い経理による納付」に還付額を入力すればよいのでしょうか。

  • 法人税申告で「青色申告がされていない」と指摘を受けました。対処法を教えてください。

    はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。 弊社は2021年12月に設立し、昨年より黒字化したため、現在は自社のみに集中して運営しております。会計ツールはFreee会計を使用しています。 このたびご相談したいのは、法人税の申告に関してです。 先日、税務署より「青色申告がなされていないので訂正してください」との電話連絡がありました。ただ、自分自身では青色申告の手続きをしたかどうか記憶が定かでなく、どのように対応すればよいか困っております。 具体的には以下の点についてアドバイスをいただけますと幸いです。 青色申告の承認を受けているかどうかを確認する方法 承認を受けていなかった場合、今後の対処法(遡及の可否など) Freee会計を使っている場合に注意すべき点 ご多忙のところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 仕訳の仕方   

    法人口座から現金を引き出した時の勘定科目 決算報告のための仕訳の記帳はどうするのか? 収入なのか?支出なのか?

  • 消費税課税売上と非課税売上がある場合設定

    売上が非課税売上と課税売上が混同している場合、消費税の会計処理設定は、税込経理か税抜経理かどちらに設定すればよいでしょうか。

  • クレジットカードの口座振替を入力せず確定申告提出してしまった。

    会計ソフトフリーにて、クレジットカード利用経費の入力はしていたものの、口座振替の入力を行っていませんでした。クレジットカードの連携はされているのですが、引き下ろしの銀行口座の連携が出来ていない状態です。そのためクレジットカードの口座振替一括を事業主借で入力をしなければいけないことを今知りましたが、既に2025年度の確定申告を提出してしまいました。この状態での、確定申告の修正は必要でしょうか?

  • 労働組合解散による多額の組合費の分配について

    会社が解散、閉業になる可能性があり、事前に知っておきたいのでご回答よろしくお願いいたします。 閉業の場合労働組合も同時に解散することになりますが、長きにわたる組合活動によりプール金がかなりの金額になっております。 現状20名そこそこの組合員で分配した場合の金額がひとり頭150万を超えてしまいます。 分割方法は出資額の差が相当大きいので加入年数で差をつける予定で、少ない人は2万程度です。 この場合の会計処理、受領した組合員の税務上の処理などどのように行えばよいか教えて頂けないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

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