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  • 確定申告における地代家賃代の入力について

    いつもありがとうございます。在宅でコーチング起業しております。地代家賃について,確定申告で申告する際の入力方法について伺いたいです。大家さんは個人の方で,家賃は昨年まではこの大家さん個人(個人でやられている法人)に振り込みで支払っていました。2025年6月より,管理会社が入るようになり,家賃は引き落とし制度となりました。それに伴い,家賃の額も上がっております(¥75,500➡¥76,050)。 また,3月末に更新もあったのですが,その際更新事務手数料は¥22,000でしたが,大家さんより「入居者様に保証委託料を保証会社に¥10,000負担いただくので,更新事務手数料より¥10,000値引いて¥12,000円でよいです」と言われ支払いました。 質問①支払先の住所,氏名の入力は大家さん個人のままでよろしいでしょうか。 質問②更新料の入力は¥12,000でよろしいでしょうか? 質問③保証会社に支払った委託料は別途何かで入力する必要はありますか?

    • 固定資産台帳を誤って提出してしまった場合の修正方法

      freeeを始めたのは、2022年からで、 その際、2020年に購入した工具器具備品2つとソフトウエア1つの固定資産台帳を記入したのですが、2022年時の期首残高でなく、購入時の2020年のままの期首残高で固定資産台帳を製作してしまいました。2022年、2023年、2024年と誤った内容のまま固定資産台帳を提出してしまいました。また、工具器具備品のうち1つは本来であれば、2022年で償却だったのですが、2024年償却になってしまっていた事に気づきました。 その場合どのような手順を踏んで修正すればいいですか?

    • 16歳以上19歳未満の子供の扶養控除について知りたい

      旦那の扶養内で働いている個人事業主 主婦です。17歳と19歳の子供が2人います。Freeeの確定申告入力画面で子供の情報を登録したところ確定申告書第一表の左下「所得から差し引かれる金額」欄の「扶養控除」の欄に38+63の101万円の扶養控除が計上されたのですがこれは間違いではありませんか?(扶養内で働いているので、子どもの扶養をしているのは夫であり、こういう控除類は私の確定申告には関係ない(影響しない)と思っているのですが認識違っていますか?)(もし関係ないなら子供の登録自体をしない方がいいのでしょうか?)

      • 株の相続後の売却で税金はかかりますか?

        夫取名義の上場株で、、現在3,000万円、含み益2,000万円の株を、その株を妻が夫の死亡で相続し、3,000万円で売却した場合、含み益2,000万円にかかってくる20パーセントの税金は払うことになりますか それとも、妻が相続した時点で妻の取得したものは3,000万円ということになりその株を 3,000万円で売却したことになり、含み益は0円ですか?

        • 債務整理中で入金予定のものを管財人に渡す場合の仕分け方法

          先代から受け継いだ小売店(個人事業主)の経営が借入金が多く厳しく、閉店することになりました。 自己破産をすることにし、裁判所への申立が受理され現在破産手続き中です。 並行して、小さな店舗も運営していたのでそこで引き続き経営を続けています。 個人事業主としては事業継続をしているため、申告に閉店した5月までの2店舗の売上とそれ以降の1店舗の売り上げを計上しているところです。 閉店した店舗の売り上げが大きく、その売掛金含む売上は申立受理された7月12日までの財産を土地資産ふくめて管財人に徴収されることになります。 それまでの売り上げについて計上していますが、それまでの売り上げについては売掛・現金ともに管財人へ渡します。 その際の仕分けの仕方がわからず困っています。 弁護士費用等と同じ支払手数料で計上していますが、事業主貸にするべきか、貸倒損失にするか他に方法があるかご教授願います。

          • 青色申告の申請方法

            今まで白色申告ですが今年から青色申告を希望。税務署への届け出方法とフリーの設定方補を教えて下さい。家賃収入と給与所得の確定申告です

            • 確定申告について

              現在、クラウドワークスにて数万円程度の収益がございます。 私は夫の扶養内であり、収入額を会社へ証明する必要があるため、少額ではありますが確定申告を行う予定です。 今回は収益も少額のため、白色申告での申告を検討しております。 そこで、以下の点についてご教示いただけますと幸いです。 ① 売上計上のタイミングについて 2025年に契約・業務完了した案件のうち、報酬の振込が2026年になったものがあります。 この場合、2025年分の申告に含めるべきでしょうか。 それとも、実際に入金があった2026年分として計上すべきでしょうか。 ② freee会計の自動経理について freeeの自動経理機能では、クラウドワークスから月ごとの報酬がまとめて振り込まれるため、案件ごとに細かく分けて登録することが難しい状況です。 この場合、振込単位でまとめて売上計上しても問題ないでしょうか。 ③ 請求書単位での記帳の必要性について クラウドワークスで青色申告をされている方の中には、クライアントごとに請求書をダウンロードし、1件ずつ取引登録している方もいるようです。 白色申告の場合でも、そのように案件ごとに記帳する必要はありますでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 何卒よろしくお願い申し上げます。

              • FXの確定申告、損益通算、基礎控除の変動

                FXの確定申告について教えてください。 2024年 FX損失400万円(確定申告済み) 2025年 FX利益200万円、給与所得ありで年末調整時の基礎控除63万円 です。 etaxで確定申告しているところです。 2025年のFX利益は損益通算で相殺し、追加での納税額は0円だと思っていましたが、 確認したところ、基礎控除が63→58万円に下がり、追加で所得税10200円の納税と作成されました。 2025年のFX利益が加算され基礎控除が下がることは正しいのでしょうか?

                • 源泉徴収税額について

                  フリー会計ソフトを使用しています。 自動登録で登録される取引先からの支払い金額を、源泉徴収税額が抜かれる前の金額で登録したいです。 どうすれば良いですか

                  • 一般口座での米国株約定時と実際の外貨購入時の為替差について

                    例として一般口座にて米国株を1株=$100で10株取得した際、約定時の時の為替レート$1=¥150だったので、約定時円換算額は¥150,000だった。この時点では未だ外貨の保持は無し。 株購入のための外貨を買う時点で実際の為替レートが$1=¥145になったので、実際に株取得にかかったのは¥145,000だった。 この差額15,0000 - 145,000 = 5000は為替差益として雑所得となりますか?

                    • 年度巻き戻しによる修正をしたい

                      お世話になります。以下の点についてご相談させてくだい。 **基本情報** ・個人事業主(フリーランスのITエンジニア) ・修正したい年度(2023年度2か月分、2024年度一年分) ・既に確定申告済み **具体的な修正内容** ・現金口座として処理していた取引をプライベート資金口座に変更したい (当初、事業用口座作成しておらず、生活用の口座を利用(会計ソフト未登録)。プライベート資金口座として入力することを知らずに、現金として処理していたため) ・損益には影響せず、貸借対照表の数字のみが変わる予定 ・固定資産は無しです **確認したい点** ・年度巻き戻しによる修正が税務上問題ないか ・修正申告の必要性があるか。あるとすれば、どのタイミングでの提出でしょうか。 (現在2025年度分作成中のため、次期をお伺いしたい) ・貸借対照表の修正が申告済み所得税への影響があるか 会計の基本もわからず、初年度確定申告に伴い時間もない上、freee会計ソフトも理解できていなかったことが原因です。2025年からは、事業用口座も分けて処理しているため、現金口座処理はありません。 お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

                      • 廃業届の必要性

                        2025年まで、個人事業主としてITコンサル業とデザイナー業を二つ行っておりました。二つとも開業した時期は違いますが過去に開業届を出しています。 2025年までは両方とも事業所得として申告しようと思っていますが、正直、最近はデザイナー業の方は事業の規模的に縮小傾向で、ほぼ営業などもしておらず、たまに依頼があれば片手間でやるくらいで、雑所得に該当するような規模になっているため、2026年からはデザイナー業の方は雑所得として申告しようと思っています。 そこで質問なのですが、この場合、廃業届は必要なのでしょうか?廃業届を出さずに、デザイナー業の方を雑所得としていきなり2026年から申告してよいものなのでしょうか。

                        • 確定申告が必要な額に関して

                          無職の場合、確定申告が不要な額を教えて頂きたいです。

                          • 家事消費について

                            個人事業主の飲食店です。 家事消費と事業主貸についてお伺いします。 米を農家さんから購入しているときに 定期的に自宅用として5キロ使用しています。 10キロ6000円で購入したとして、 3000円→仕入高  3000円→事業主貸 での処理と 3000円→仕入高  3000円→家事消費  とどちらが正しいのでしょうか?    よろしくお願い致します

                            • 親の扶養と給付型奨学金について

                              はじめまして。 先生方、ご教示下さい。 今年23歳になる子供がこの春から大学院に進学します。 現在はアルバイトで月7万ほどの収入があり、親の扶養にはいっています。 この度、給付型奨学金を応募し決定すれば年間で60万円程いただけるとのこと。 アルバイトの収入と合計すると130万円を超えてしまいます。 奨学金は給付であっても収入にはならず、非課税所得となり税制上は親の扶養に入ったままで大丈夫とのことですが正しいでしょうか? 多子世帯給付金をまだ下の子がいただく予定でいますので、扶養から外れてしまうとそちらに影響するので心配しています。 また社会保険については親の扶養から外れる可能性があるので、加入の保険組合へ問い合わせするようにとのことですが。 保険組合によって、給付奨学金を収入とみなす、みなさないと基準が変わるのはなぜでしょうか?? 親の社会保険から抜けて子供が国民健康保険に加入するとなると、月17000円程支払いになり収入とみなす、みなさないでかなり不公平があると感じるのですが…。 どうぞご回答いただけましたら幸いです。

                              • 活動を行っていない年の減価償却について

                                パソコン を 令05 07 に購入 195,800 ⼀括償却 3年で毎年減価償却を家事按分割合を指定して行ってきましたが 2025年は個人事業主としての活動を全くしていませんでした。この場合どのように帳簿をつければ良いでしょうか。 個人事業主は減価償却が強制(強制償却)であるため、使用していない期間でも減価償却計算を行う必要がある。 という資料も見まして、どのようにするのがいいか迷っています

                                • 金製品における税金の支払いについて(インゴットとアクセサリーの違いついて)

                                  金売却時の税金について質問です。 インゴットを売った際は生活動産扱いではないので一定額以上売ったら税金が発生するのは分かるのですが ・地金製や石のハメ込んである指輪やネックレスは一個、1組30万以下であれば「生活動産」に分類されるため何個売っても税金は不必要(何度も事業として売ってる場合は除く)なのでしょうか? 最近YouTubeで金の税金について触れる税理士が多いですが、基本的にインゴット系ばかりで生活動産アクセサリー系の話は少ないのでお聞きしたく質問致しました。

                                  • 樹木の仕訳について

                                    フリー会計を使っています。 9月7日  ブドウの苗木3本購入。 金額15000円。 仕訳がよくわかりません。 収穫できる様になるまで経費計上できない場合どういった仕訳をするんでしょうか? 7日に支払いをしているので計上できないと口座の金額と合わない様になります。 フリー会計で勘定科目を新規で登録する時に育成仮勘定と育成費振替高は固定資産で有形固定資産でしょうか?無形固定資産でしょうか?

                                    • 確定申告について

                                      昨年9月にオンラインオリパで高額カードを入手しました。オリパに使用した正確な場金額が不明。(クレジットカードの支払い履歴でも遡れないほど前から継続的に購入していた為) 今年2月現在の相場が280万円であり、280万円は確実に使用していないのですが、この場合に店舗に売却したら確定申告が必要ですか? 確定申告に必要な差額の算出はどうすれば良いでしょうか? 教えて頂きたいです。

                                      • セミナーの経費計上について

                                        在宅ワークに関してのセミナーに複数入会しています。 以前質問させていただき、10万円以上のセミナーは期間が一年以上の条件などによって「長期前払費用」として計上可能と、うかがいました。 また、サブスク型のコミュニティは仕事に直結しており、交流の場ではないと判断できれば月々経費計上できますでしょうか?このコミュニティより、お仕事も頂戴しております。