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  • 売上を計上する日について

    新規就農4年目の農家です。 ブドウを作っています。出荷先はJAや道の駅などに出荷しています。 今までに3回青色申告をしていますが、売上計上を振り込まれた日に計上していました。 収穫が始まったら毎日出荷します。JAは大体1週間分の出荷分が2週間後まとめて振り込まれます。内訳も出荷した日のと一週間分のがあるので金額はわかります。 道の駅は一ヶ月売れた分の金額が振り込まれます。その日売れたものはわかります。 計上日は出荷日で計上するのがただしいのでしょうか?

    • 贈与税について(子どもの奨学金を親が返済する場合)

      子どもの奨学金(JASSO・貸与型・第2種)を親が返済する場合の贈与税について。 子どもが大学を卒業する前に奨学金受給を停止し、親が一括で返済しようと考えています。 その場合、贈与税はかかりますか?また、親の名義からの振込で問題はございませんか?

      • きょうだい間の贈与税

        姉から1700万円の贈与をうけることになりました。一気にもらうと、多額の贈与税がかかります。一年や二年ごとに、その都度姉が判断して、姉が金額を決めて、贈与契約書も作って、弟である自分にそのつど贈与する、というのは問題ないでしょうか。

        • 海外の共同名義口座の利子、投資信託利益の確定申告について

          海外在住時に開設した夫婦共同名義の銀行口座に残金があり、投資口座400万(3年満期)、savings口座200万、checking口座200万程度です。投資口座、通常口座それぞれの利子についての確定申告はいつ、夫婦どちら名義でやる必要がありますか?

          • 決算時、未収還付消費税の処理に関して

            お世話になります。今期消費税が還付となり、 未収還付消費税/雑収入  で仕訳をしました。 法人税申告書においては、この雑収入も益金扱いなのでしょうか? PL上当期利益に雑収入も加算されています。 益金不算入という記事もあり混乱しています。 当方、税込経理です。 お忙しい中大変恐れ入りますがご回答いただけますと幸いです。

          • クラウドファンディング投資(貸付型)の法人会計処理および源泉徴収税の取扱いについて

            法人にて貸付型クラウドファンディングへの投資を行っております。 以下の分配があった場合の会計処理および税務上の取扱いについて確認させてください。 【取引内容】 ・投資元本:300,000円 ・分配合計額:302,267円 ・うち元本返済:300,000円 ・税引前利益:2,847円 ・源泉徴収税額:580円 ・実際の入金額:301,687円 【想定している処理】 分配時に以下の仕訳を行う想定です。 (借方)普通預金    301,687円 (借方)仮払法人税等   580円 (貸方)貸付金     300,000円 (貸方)受取利息     2,847円 【確認したい点】 1. 上記のように、利益は税引前額である2,847円を受取利息として計上する処理で問題ないか 2. 源泉徴収税額580円は「仮払法人税等」として処理し、法人税申告時に税額控除する扱いで問題ないか 3. 本件に関して消費税の課税関係は発生しない認識で正しいか 4. その他、実務上留意すべき点があればご教示いただきたい お手数をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

            • 所得税の源泉徴収の支払い方について(事業主側)

              地域のクラブとして指導者報償を支払っていますが所得税徴収高計算書についてご質問します。 例えば2月の活動の報償を3月の第一週に支払い、3月の活動が25日で終わり3月中に3月分の報償を支払いたいとなったときに、源泉徴収の納付については2・3月の分(3月支払分)をまとめて翌月10日までに支払う形になるという認識でよいでしょうか。また、その場合、3月中に納付書にて納付しても問題はないのでしょうか。

              • 残余財産の源泉徴収について

                1人合同会社を3月に解散させました。 今精算手続きをしてて、税理士さんに入ってもらってるんですが、この税理士さんが残余財産の所得税について年末の確定申告でいいと言っています。 残余財産は200万くらいになる見込みなのですが、私の認識ですと分配する前に源泉徴収されると思ってたのですが違うのでしょうか?

                • 税抜経理で2割特例の時

                  よろしくお願いします 法人です 会計は税抜経理をしていて、インボイス登録済み、2期前の売上は1,000万円以下でした 今回ざっくりした金額なのですが 仮払消費税が74万円、仮受消費税が114万円となっています 売上は全て10%で1,100万円ほどなので2割特例だと20万円ほどの納付だと思います ここでその際の仕訳なのですが 仮受消費税114 /仮払消費税74         /未払消費税20         /〇〇20 となり20が浮く?のですが、これは雑収入でよいのでしょうか

                  • 海外留学中の収入について

                    子供が半年の海外留学中です。大学に通いながらアルバイトで収入を得ています。住民票は日本のまま扶養親族です。扶養からはずれますか? 日本円に換算しますか? 換算する場合いつのレートですか?

                    • 確定申告書がめちゃくちゃ

                      とりあえず申告しましたから、無申告税、口座振替になっているようなので、延滞税にはなりません。とのことですが、ご担当者の方が適当に出してしまったので、何が何だか担当者の方も分からない状況となりました。このような事は、稀にあるのでしょうか?多分◯◯です。◯◯するつもり。などの文章が多く、驚きました。顧客が送付した書類等をほとんど処理していなかったようです。自分だけがこのような扱いを受けているかは存じませんが、これから先が不安です。

                      • メルカリで85万円で商品が売れました

                        過去、20年くらい掛けて集めたジッポライターが250個まとめて85万で売れました。 もちろん、買った当時の領収書はありません。 年間20万以上、1個で30万以上なら必要だと思ったのですが。 かなりのマイナスになります。 証明するものもない為、困ってます。 確定申告は必要ですか?

                        • 棚卸しでない商品

                          会社ではなく、個人です 副業の転売で来年度から確定申告しようと思ってるんですが 12月に買った商品を1月に売りました 今年は確定申告せず棚卸しもしてません その場合、売上➖仕入原価にできないんですか? 12月買った商品を期首商品棚卸に計上したらまずいですか?

                        • 個人事業を法人成りした際の資産等の引き継ぎに関する仕訳について

                          個人事業をもともと営んでおり、この度法人成りしました。資産等を法人へ引き継ぐ際の会計上の仕訳方法についてご教示ください。 1.個人時代に使用していたノートパソコン2台があるのですが、未償却残高が 1台は10万を超えていますが、もう一台は10万円を切っています。この場合1台のみ固定資産として登録するのでしょうか。2台分の具体的な仕訳方法を知りたいです。 2.ローンが残っている車があり、こちらも法人名義に変更し引き継ぐ予定です。個人事業では割賦販売手数料を長期前払費用として経費計上していたのですが、こちらの法人への引き継ぎ、仕訳方法が知りたいです。 3.個人事業で日本政策金融公庫から借り入れした負債も引き継ぐ予定です。現金は残っておらず返済義務のみを引き継ぐ場合はどのような仕訳になりますか。

                          • メルカリの売り上げについて

                            50万円ほどのキャリーバッグ一点(不用品)を売却した場合、課税対象でしょうか? また、課税対象の場合どのぐらい課税されますか?

                            • R8年3月決算の神奈川県民税,横浜市民税の均等割税額につきまして

                              お世話になります。 本年3月に決算の神奈川県横浜市にある法人です。 ただいま申告書をソフトにて作成中ですが, 確認したく思い伺います。 当方一期目のため,赤字になっています。 法人県民税および市民税は均等割のみかと考えております。 この場合, 神奈川県の場合,均等割年額は 資本金等の額が1,000万円以下の法人等・・・20,000円とありますが, ここに超過課税として1,000円上乗せされますでしょうか。 また,横浜市民税年額は 「横浜みどり税」含む税率の場合の税額・・・54,500円となりますでしょうか。 当方,昨年7/7に設立いたしました。 この場合,8ヶ月分の税額でよろしいでしょうか。 (上記の税額÷12×8) ご多用のところ大変恐れ入りますが, ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

                            • 役員所有の自宅を事務所として利用した場合の家賃支払いについて

                              事業所以外に役員の自宅で事務処理をしています。(登記上の本社)具体的には机・PC・プリンター・膨大な紙資料等の保管で一部屋以上を完全に利用しています。また通信費も利用しています。そこで会社と役員個人で賃貸契約を交わしました。前月に家賃通信費を支払うことにしました。具体的には前月の25日にfreeeで同期している口座から56000円送金します。 通常の家賃支払いの事務処理と同様で良いでしょうか?(たまたま大家が会社役員であったとの解釈です。) 尚、賃料は実際の家賃相場を調査して使用面積を全体で按分しています。通信費も利用料6か月平均の30%程度としています。家賃5000円と通信費6000円です。

                            • 個人でのメルカリ不用品販売についての確定申告は必要ですか?

                              今年1月に会社を辞め、2月からメルカリで不用品販売を始めました。 基本的にスキンケア用品です。 スキンケア用品の購入はランダムな福袋を買って、必要なものを使うという購入方法でした。 (不要だったら売ればいいやーの考えでかなり購入してました。) ひとつきで売上20万、利益10万くらいなのですが、このまま続けると不用品販売ではなく営利目的としてみなされますか? 福袋なので、毎回入っているものが違い、利益が出ると言っても 商品自体はその商品の定価よりかなり安く売ってます。 ご教授ください。

                              • 請求額が1万円だった場合、そのまま1万円に源泉徴収してもらいたい場合はどんな文言を記載すればよいのでしょうか?

                                個人事業主、インボイス未登録者です。 請求書の額面が1万円で、シンプルにその1万円に源泉徴収をしてもらいたい場合、 どのような文言を記載すればよいのでしょうか?またそれは失礼なお願いでしょうか? (源泉徴収額が10,000x0.1021=1,021となるようにしてほしい) 過去には請求書の内訳に【消費税対象 内税項目】と記載し、 最後に【御請求金額合計】として請求金額を記載していました。 依頼先により様々な計算がされており、確定申告時に源泉徴収額を算出するのにとても頭を悩ませています。(当方の請求書の記載の仕方がわるいのかと思います) もし何か方法がございましたら、アドバイス頂けましたら幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

                                • 勘定科目内訳書の記載方法 役員報酬

                                  建設業を行っている会社で、今回従業員を一人役員にしました。 仕事は以前と変わらずに現場で行うため工事原価として会計処理は行っているのですが、勘定科目内訳書の記載方法がわかりません。 支給額全額を役員報酬欄に記載すると帳簿の金額と合わなくなり、今期の原価を記載すると支給している金額と合わなくなります。 どのように記載するのがいいのでしょうか。