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  • 大学生の住民税、所得税等についての質問

    現在、18歳の大学生です。 個人契約の家庭教師をしております。事業主になると思っております。 現在、親の扶養に入っているのですが、所得税、住民税などを一切払わない場合2026年は結局いくら分まで働けるのでしょうか?家庭教師のアルバイト以外はしておりません。 1,個人住民税均等割や森林税は38万円から加算されるということは38万までということでしょうか? 2,また動画を作って配信サイトで配信しようとしているのですが、この場合は合計38万以下というこですか?

    • 法人解散、残余財産確定後の少額の現金の処理の方法について

      先々月、有限会社を解散しました。残余財産が確定し、少額の現金(15,000円)が残りました。 株主2人の同族会社です。この現金は通常どのように処理し、どのような仕訳をすればよいのでしょうか。

      • アメリカ軍からもらうmonthly benefit compensationについて

        今現在日本に住んでいます。 夫が元アメリカ軍人で、最近病気のためアメリカ軍からのmonthly benefit compensation が3,800ドルほど出ることになりました。これは課税対象の収入になりますか。現在夫は仕事をしておらず、個人事業主である私を手伝う専従者になってます。この収入で専従者から外れてしまいますか。

        • 法人解散、清算決了までの手続きの順番について

          有限会社を解散し、ただ今清算手続きの実行中です。残余財産が確定し、(債務超過のため分配はありません)決算報告書の作成、株主総会で承認を得た後、法務局への清算決了登記の申請をし、その後で、税務署への清算確定申告でよいのでしょうか? 税理士さんによっては、 清算確定申告の後に、清算決了登記を行うとおっしゃている方もたくさんいらっしゃるのですが。 お教えください。

          • クリエイター支援サービスを利用した副業での住民税申告について

            大学生(成人済み)で、バイトをかけもちしています。今年からバイトとは別に副業としてpixivFANBOXにて作品投稿をはじめ、ご支援をいただいている状況です。

おそらくfanboxの収入としては20万以下になると考えており、以下についてご意見いただきたく思います。 雑所得が20万以下の場合は確定申告ではなく住民税申告が必要とのことですが、個人で住民税申告をしない場合は、その分バイト先の年末調整の住民税が増えるという認識でよろしいのでしょうか…?

            • 決算必要書類

              会社名義で車を購入し、オリコで支払いをしていたのですが、先月一括返済しました。 口頭で金額を聞き振込完済したのですが、振込明細しかなかったので、決算に必要な書類として、オリコに入金内訳明細書を送って頂きました。 元金や手数料などが記載してありますが、これがあれば決算に必要な書類として対応できますか。 計算書は去年頂いたのであります。

              • トレカ売却の際の税金、雑所得について

                年収500万程のサラリーマンです。 2025年9月頃より欲しいトレカがあり市販のパックやBOX、オリパの自販機などで購入しておりました。欲しいカードが当たるまでの過程で入手した不要なカードをその都度買取店舗やフリマアプリにて売却しております。(10回ほど)購入した際のレシートや領収書は紛失してしまい手元にはありません。 この場合雑所得または生活用動産どちらにあたるのでしょうか?また確定申告は必要になるのでしょうか?

                • 交際費会議費について。

                  弊社は役員二名で構成されています。 交際費会議費は一人当たりの単価が@5,000円以上以下で決まるのかと思うのですが、役員の経費は金額によらず全て交際費で処理するのですか?それとも@5,000円以下は会議費で処理でしょうか? 帳簿をつけてて迷ってしまいました。 ご教示の程宜しくお願い致します。

                  • 為替差益の確定申告の必要性の有無

                    手探り状態で米国株取引をしています。今まですべて円貨決済で進めてきましたが、昨年全持ち株を外貨決済で売却、保護預かりとして米ドルのまま外貨建て口座におき、今年になって複数銘柄の株を外貨決済で購入しました。購入時のレート<売却時のレートの場合、利益なしで確定申告は不要と考えてよろしいでしょうか。また、購入時のレート>売却時のレートの場合、申告が必要かと思うのですが、為替差益の計算で使う株の購入価格は、現地生産金額の外貨ではなく、円貨を採用するという解釈でよろしいでしょうか。基本的なことですみませんが、どうぞよろしくお願い致します。

                    • 学生の扶養について

                      22歳の学生の場合、税法上の扶養は年収150万円以下、社会保険上の扶養は年収150万円未満。勤労学生控除を使用した場合、非課税ラインが所得税は150万円、住民税134万円前後で合っているのか教えていただきたいです。また23歳学生になると適応されずいくらになるか教えていただきたいです。

                      • 代表取締役の兼業謝金が法人口座に入金した際の仕訳につきまして

                        お世話になります。 代表取締役が兼業しているある委員会の謝金が 法人口座へ入金されました。 この場合の仕訳はどのようにしましたらよろしいでしょうか。 もしくは,普通預金/事業主借を使用しますでしょうか。 何卒よろしくお願い申し上げます。

                        • 前期の法定福利費&未払費用計上ミスについて

                          前期の法定福利費と未払費用を3月の保険料改定後変更し忘れ、合計で200円分多く計上していたことがわかりました。 この場合、当期において、 ①反対仕訳を行う 未払費用200 法定福利費200 ②前期損益修正益で修正仕訳を行う 未払費用200 前期損益修正益200 以上のどちら処理がよいのでしょうか? また、修正申告は必要でしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

                          • パート勤務退職後、業務委託になった場合の確定申告について

                            今年の3月までパート勤務者として働き、3月31日に退職しました。 その後、6月から8月まで失業保険を取得。 9月1日からは、知り合いの個人事業主から業務委託として月5万円でお仕事をいただき、事務業務に努めています。 2025年1月〜12月末の給与総額は約71万円(パート勤務は約45万円)で、失業保険は約22万円いただきました。 気にしているのは以下の2点です。 ①確定申告は必要でしょうか。 ②必要な場合は青色と白色のどちらが良いでしょうか。 開業届は出していませんが、来年度も月5万円で業務委託で事務仕事をしていく予定です。 ご教示よろしくお願いします。

                            • 他社への立替金について

                              他社のお手伝いで、当社のコピー機で印刷や消耗品を立替えて購入したものを その会社へ立替金として請求し回収する予定ですが、 その際、当社は印刷費を1枚1円で請求されているので同じように1枚1円で、 使用した分を請求するのですが入金の際、消耗品と印刷代と分けて台帳へ記載した方が良いでしょうか? 例:現金5.000円/立替金5.000円摘要:額縁立替金回収   現金100円/立替金100円(1円×100枚)摘要:印刷代立替金回収 ご教授お願いいたします。

                            • ふるさと納税と医療控除の確定申告について

                              ふるさと納税をワンストップでした後に医療控除が申請できることがわかり,確定申告をしましたが,ふるさと納税を申告に入れ忘れ医療控除の還付を受けました。再度,ふるさと納税の確定申告をする際は,医療控除も申告するのでしょうか。

                              • 夫が個人事業主で妻が専従者で妻が契約者で被保険者の生命保険の控除について教えてください。

                                夫が個人事業主で白色申告です。 妻の私は専従者です。 妻が契約者で被保険者の生命保険は夫の確定申告で控除をうけられますか?

                                • オンラインでの役員追加について

                                  役員1名の追加をオンライン(申請用総合ソフト)にて行いたいと考えております。 ※現在代表取締役1名のみ 入力についてわからない事が2点ございます。 1.別 紙 (登記すべき事項) こちらには、①追加になる役員の情報のみを記載するのか、①追加役員+②代表取締役の2名を分を記載するのでしょうか。 「役員に関する事項」 ① 「資格」取締役 「氏名」〇〇〇〇 「原因年月日」令和7年〇〇月〇〇日就任 「役員に関する事項」 ② 「資格」代表取締役 「氏名」〇〇〇〇 「原因年月日」令和5年〇〇月〇〇日就任 2.別 紙 (登記すべき事項) 「資格」という欄があり、マニュアルには「H:当該法人の「資格」及び「会社法人等番号」を入力します。」とあります。 法人の資格とは何を記載すればよいのでしょうか。 ご教示をお願いいたします。

                                  • 中小企業診断士の養成過程受講料(2~300万円)が会社経費として計上できるか

                                    【前提情報】 現在事業再生コンサル会社に所属し、主に中小企業活性化協議会の外部専門家としてDD・計画策定の関与をしている無資格のコンサルタントです。近々独立を考えています。 協議会の要綱において、外部専門家の要件が士業(会計士や中小企業診断士等)であることとの記載から、安定的な受注を得るために、独立初年度に診断士の養成過程に通おうと思っています(法人設立想定)。 【お伺いしたいこと】 一般的に個人に帰属する資格の取得の取得費用が原則会社経費にはならないのは理解していますが、公的な協議会の再生案件の受注要件を満たすために必要な資格の取得であるとの整理(業務遂行上必要な知識・技能の習得を目的とするもの)で、会社経費(※)として認められるのではないかと考えているのですが、見解をお伺いできませんでしょうか。よろしくお願いいたします。(※)初年度のPLで研修費が2~300万円ほど計上する形になります。

                                    • ローンで車を購入した時の登録方法

                                      軽自動車をローンで下取り車ありで購入したのですがフリーでの登録方法がわかりません。例えば取引登録で、金額を入力して、勘定科目に車両運搬具と入力して、フリーで言うところの口座の部分には何を入れればいいのでしょうか?自分の銀行口座からは払ってないので何を入力したらいいのかわからなくなってしまいました。

                                    • ペット事業をしています。モデル犬の医療費の勘定科目と税区分を教えて下さい。

                                      個人事業主として、犬のフィットネス(リハビリ)とセミナー(犬のリハビリ)を行っています。セミナーやSNS広報用のモデル犬がいるのですが、このモデル犬の医療費を経費申請したいのですが、勘定科目と税区分をお教えください。