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  • 来月、満期を迎えるJA共済の建物更生共済

    1996年に建物更生共済に加入しました 来月30年満期の案内ハガキが届きましたが、家屋700万、家財100万の共済金にそれぞれ割戻金を付加すると、受け取れる共済金は8,285,896円です。ところが30年支払った掛け金は合計で9,292,800円で約100万の損失です。 この場合、課税対象にはなりませんか? また、そもそも建更で100万の損失になる事についてのご意見をお尋ねしたいです。その件は担当のJA共済には電話で尋ねましたが、申し訳ありません。という返答で要領を得られませんでした。

    • 会社設立時、PC、車両を会社で仕事に使用する場合

      合同会社設立にあたって、自分のノートPCと車を会社の事業用として使用しようと思います。その際、Freeeではどのような処理をすればよいでしょうか? 先にFreeeの質問用のチャットで質問したら、こちらで質問・確認するように言われました。 よろしくお願いいたします。

      • メルカリの売上で誰が確定申告するのかについて

        メルカリの名義は私(会社員)なのですが、妻(専業主婦)が先日その私のアカウントで一点三十万以上の物を売却しました。 その後、売上を私の口座に振込して、その後妻の口座に振込しました。 この場合、確定申告するのは私なのでしょうか? それとも妻の物で、最終的な売り上げは妻の手元に入ったので妻が確定申告するのでしょうか?

        • 法人成りしたの際の借入金返済の引き継ぎ方法について

          個人事業から法人成りして、個人事業時代の日本政策金融公庫からの借り入れの返済を法人が引き継ぎました。(公庫側での契約者変更も完了済みです) 現金は残っておらず返済義務のみの引き継ぐ場合、会計ソフトに引継の登録をする方法をご教示ください。

        • 確定申告後に誤りが判明した際の対応について

          free会計ソフトを使用して確定申告しています。前年度4月分の営業利益の項目の入力を誤って今年度の4月分としていたことが最近分かりました。誤った内容で確定申告済です。この場合どのように処理をすればよいか教えてください。

          • アメリカ在住の親族からの贈与

            アメリカ国籍の親族から10万ドルを贈与されることになりました。 現地で現金を受け取り日本に持ち帰る予定です。 この際、贈与者が何らかの手続きが必要になるのか教えていただきたいです。

            • 夫婦間の口座移動について(贈与税について)

              先日、安易に、妻の口座から300万円を、自分(夫)の口座に移動させました。 移動した後に、夫婦間でも年間110万以上は、贈与税がかかると知りました。 【お問い合わせ内容】 同じ額を元の口座に戻せば、問題ないでしょうか? ・1週間くらいまえに口座間移動しました。 ・移動目的は、贈与ではないのですが(立替金の返済)、あとで、  税務署さんのお世話になりたくないので、無かったことにできれば  と考えます。

              • 事業主貸の記帳について

                過去4年確定申告していますが、生活費に充当した分を「事業主貸」として記帳できておらず、freee会計ホーム画面の「現金」欄がどんどん大きな金額になってしまっています。 税金の算出には影響しない認識ですが、過去に遡って「事業主貸」を記帳すべきでしょうか。あるいは気づいた時点で(例えば今年度分で)まとめて記帳しても問題ないでしょうか。

                • 期首・期末残高修正の税務確認

                  一般社団法人の経理担当です。以下の処理をfreeeで行いましたが、税務上問題ないか確認をお願いします。 やったこと 2025年4月1日付けで期首残高を修正(相手勘定:役員借入金) 2026年3月31日付けで期末残高を修正(相手勘定:役員借入金) 仮払金のマイナス残高を解消(相手勘定:役員借入金) 修正の理由 銀行連携が途中で切れたことによる入力ミスの累積。売上・経費の計上は正しく、資産勘定のみの修正です。 確認したいこと この処理で確定申告して問題ないか確認してほしいです。

                  • 個人事業用口座に法人の売り上げが入金されてしまった場合について

                    個人事業から法人成りしましたが、法人として請求したのに個人事業用口座に売り上げが入金されてしまった場合の個人側・法人側の仕訳方法をご教示ください。

                    • 法人税の扱いについて相談

                      法人税の扱いについて相談させてください。私は新しく設立した協同組合の事務を担当している者ですが、税務に関しては素人でして、初歩的なことから教えていただけますでしょうか。 組合の状況説明 当組合は事業協同組合です 。組合員は小規模な事業者で構成されています 。 質問の主旨(一番聞きたいこと) 当組合が組合員から徴収する『賦課金(ふかきん)』が、法人税の計算上、収益(益金)として課税対象になるのか、それとも非課税(益金不算入)にできる余地があるのかを伺いたいです。 具体的な内訳の説明「具体的には、以下の2つの賦課金を徴収することを議決しています 。 一般賦課金(年20,000円): 組合の運営費に充てるものです。 教育賦課金(年2,500円): 経営改善のための教育情報事業に充てるものです。 また、当組合の定款には、利益が出た場合に『教育情報費用繰越金』として翌期に繰り越す規定があります 。 これらの教育に関連するお金は、税務上どのように処理するのが一般的でしょうか? ●事業内容 商品の共同購買や、共同販売、経営向上のためのセミナー(教育情報提供事業) になります。 ●「収益事業を行っていますか?」 共同購買や共同販売の手数料収入が発生する予定です。 ただし、現在は立ち上げたばかりでまだ、共同購買や共同販売はおこなっていません。  (昨年の11/末に登記 決算は3/末) 「定款に教育賦課金のことは書いてありますか?」 「定款に『経費の賦課』の規定があり 、創立総会の議決で『一般賦課金』と『教育賦課金』を分けて設定しました。

                      • 法人税の扱いについて相談

                        法人税の扱いについて相談させてください。私は新しく設立した協同組合の事務を担当している者ですが、税務に関しては素人でして、初歩的なことから教えていただけますでしょうか。 組合の状況説明 当組合は事業協同組合です 。組合員は小規模な事業者で構成されています 。 質問の主旨(一番聞きたいこと) 当組合が組合員から徴収する『賦課金(ふかきん)』が、法人税の計算上、収益(益金)として課税対象になるのか、それとも非課税(益金不算入)にできる余地があるのかを伺いたいです。 具体的な内訳の説明「具体的には、以下の2つの賦課金を徴収することを議決しています 。 一般賦課金(年20,000円): 組合の運営費に充てるものです。 教育賦課金(年2,500円): 経営改善のための教育情報事業に充てるものです。 また、当組合の定款には、利益が出た場合に『教育情報費用繰越金』として翌期に繰り越す規定があります 。 これらの教育に関連するお金は、税務上どのように処理するのが一般的でしょうか? ●事業内容 商品の共同購買や、共同販売、経営向上のためのセミナー(教育情報提供事業) になります。 ●「収益事業を行っていますか?」 共同購買や共同販売の手数料収入が発生する予定です。 ただし、現在は立ち上げたばかりでまだ、共同購買や共同販売はおこなっていません。  (昨年の11/末に登記 決算は3/末) 「定款に教育賦課金のことは書いてありますか?」 「定款に『経費の賦課』の規定があり 、創立総会の議決で『一般賦課金』と『教育賦課金』を分けて設定しました。

                        • 交通費立替で一部支払われる場合の仕分けの仕方について

                          校正者としてフリーランスをしています。 相手先での仕事の際、交通費を後日報酬と合わせて振り込んでいただくのですが、今年の3月分について、JR値上げ前の価格の振り込みとなりました。 差額が出てしまった場合の仕分けの仕方について教えてください。

                          • バイトで親の扶養に影響がなく稼ぐ金額は?

                            高校生です。 結局高校生はいくらまで稼いでもいいのでしょうか?106万?123万? 親の扶養に影響がなく稼ぎたいです

                          • 昔集めていたトレカのメルカリでの販売と確定申告について

                            今年から家にあった不用品(洋服や本、ぬいぐるみなど)をメルカリで販売しております。 たまたま実家で子供のころ(20年以上前)に集めていたトレカが100枚以上出てきました。 別に今は興味がなくいらないためそれも出品しようと思い出品しました。 値段の付け方はメルカリで同じカード検索して同じぐらいの値段設定で行ってます。 1枚で30万を超えるようなものはありません。 100枚以上もあるため出品回数が50回を超えてきてます。 ふと今年のトレカも含めたメルカリでの売れた金額の合計を計算したら20万を超えていました。 この場合、確定申告や会社への副業申請みたいなものは必要なのでしょうか?

                          • 米国永住権所持者が日本でメルカリを利用した際の納税義務

                            米国永住権を持ちながら日本に在住しているものです。 最近、不要な服を売る目的でメルカリを使い始め、本人確認もしました。その本人確認の際に納税義務が日本だけでなくアメリカにもあることを申告しています。 会社員なので毎年会社から貰った給与をアメリカの確定申告で報告しているのですが、これによって今後はメルカリも含めないといけないのでしょうか? 日本の場合は不用品の売却は基本的に非課税とされ利益が20万円を超えても申告不要と見ましたが、アメリカはどうなのでしょうか。売るものはいずれも不用品で、当時買った定価よりも安く売っているので利益は一切ない前提です。

                          • 法人成り後も個人口座にて運用していた場合

                            R7.6.30に法人成りしました。 法人口座開設がかなり遅くなり、約一年個人口座にて売上や支払いを管理しています。 収支ともに、個人口座分は役員資金を選択し入力すればいいのでしょうか。

                          • 国民年金年金追納した場合の社会保険料控除

                            生計を一にしていない社会人の息子がいます。息子の口座に親が110万円以内で贈与したとします。その口座から息子がお金を引き出して、息子が自分で国民年金の追納を納付書により納付した場合、息子は年末調整で社会保険料控除できますか?

                            • 贈与税と所得税

                              Xなどで貢がせなどをして受け取った場合、それは雑所得になり私はバイトなどで働いていないので48万を超えたら申告が必要なのは知っているのですが、受け取り手を他の人にしてその人から好意で渡してもらうという風にしたらだめなのですか? その場合は贈与税という風にはならないんですか

                            • 税金対策

                              Xなどで貢がせなどをして受け取った場合、それは雑所得になり私はバイトなどで働いていないので48万を超えたら申告が必要なのは知っているのですが、受け取り手を他の人にしてその人から好意で渡してもらうという風にしたらだめなのですか? その場合は贈与税という風にはならないんですか