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  • ドイツ在住時に納めた年金保険料の還付について

    ドイツに在住し現地雇用されていた時期に、給与から年金保険料を天引きされて納めていました。日本に帰国後、このドイツに納めた年金保険料の還付を申請し、日本の銀行口座で還付金を受け取りました。この還付金が雑所得と解釈されて課税される可能性はありますか?

    • 学生の株式投資による還付申告について

      学生の株式投資による還付申告について伺いたいです。 現在23歳の大学生なのですが、収入が株式投資(特定口座・厳選徴収あり)93万円(譲渡益92万円、配当金1万円)、アルバイト35万円あります。源泉徴収ありのため、約19万円の税金が徴収されており、還付申告によってお金が戻ってくるのなら還付申告を行いたいと考えています。 そこで①特定口座(源泉徴収あり)でも還付申告を行うことはできるのでしょうか? ②この徴収された分は扶養内に収まっている場合は、還付申告によって還付を受けることができるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

      • 家賃を経費にすることについて

        妻の会社で法人契約したマンションに同居しております。 家賃は妻の給与から控除されるようになっています。 一室を私の事業用で使っているのですがこの場合私が経費として家賃の一部を落とすことは可能でしょうか?

        • Wi-Fi解約に伴う解約金の勘定科目について

          事務所移転のため、Wi-Fi解約金が発生しました。こちらの勘定科目は何が適していますでしょうか? ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

        • 前期計上の未払消費税額が不足していた場合の処理について

          前期確定消費税の未払消費税計上額が違っていたため、納付後不足額が13円発生しました。 この13円は租税公課で仕訳を起こしてよいのでしょうか。

        • 勘定科目を教えてください。

          弥生販売の年間保守サポート料金を支払った場合の勘定科目は何がベストでしょうか。

          • 帰化した個人の海外口座から日本口座へ送金の際に注意点教えてください

            初めまして。2年前日本国籍に帰化しました。海外所有した両親と共有した不動産を売却し、その分日本へ資金移動したいです。海外の日本名義の口座から送金予定ですが、その際に注意点ありますか?気になるのは税金掛かるかどうか。よろしくお願いします。

            • 支払っていない役員報酬を遡って減額することは可能ですか?

              2026年4月に会社を設立しました。 設立当初は売上の見込みが不明であったため、役員報酬をやや高めに設定しておりましたが、直近での売上が当初の想定ほど見込めないことが判明しました。そのため、役員報酬の減額を予定しております。 (年金事務所への変更届の提出およびfreee人事労務での変更登録を予定しております。) なお、役員報酬の支払日は毎月25日(例:4月分を4月25日支払い)としておりましたが、銀行手続きの遅れにより、本日時点(5月15日)で4月分の支払いが未了となっております。 可能であれば、4月分から減額後の役員報酬にて支払いたいと考えておりますが、そのような対応は可能でしょうか。 可能な場合には、注意点や問題点があればご教示ください。 難しい場合には、5月分から減額する際に、いつまでに何を実施すべきか、ご教示いただけますと幸いです。

              • 大学院生の税金関係について

                大学院生の扶養・税金関係について教えてください。扶養を超える場合何万まで稼げば損しないですか? 【条件】 大学院1年 23歳(投稿時点) 昨年度の年収121万 昨年度は改正により103万を超えてアルバイトをしました。今年度は170万に達しそうです。 調べたところ、勤労学生を申請すれば178万までは所得税・住民税は関わらないと記載がありました。 これは本当でしょうか? 私の年収が178万円になることのメリット・デメリットを保険料を含めてお教えいただきたいです。また、損をしないためには何万円まで稼いだ方がいいでしょうか。 特に、私の170万に関わる所得税・住民税について教えていただきたいです。

                • 開始残高について

                  今年の4月1日を開業日として個人事業を始めました。前年度は契約(2025年4月から2026年3月)をしたものの昨年はスポット的に2回コンサルティングを行い、この2回分の報酬を2025年の白色確定申告で雑所得として申請しました。今年の3月にこの会社のコンサルティングを行い、3月25日に入金がありました。4月からは他社と契約を結び、月毎に報酬が私の銀行口座に振り込まれます。そこで開始残高としてこの3月分の報酬を入れるのか、または、来年の確定申告の時に雑所得として登録して良いのかご教示をよろしくお願いします。

                  • 法改正後の学生の業務委託の際の確定申告/扶養について

                    私は21歳の大学生です。現在給与としてのアルバイトの他に業務委託で2社から報酬を得ています。給与所得のみでは150万円まで大きな税金はかからないはずですが業務委託での収入がある場合いくらまで大きな税金を負担することなく働けるのでしょうか?また、親の湯ように入っているため親の収入も減らさない収入額があれば教えてください。

                  • トレカ売買 確定申告

                    ネットオリパで獲得したカードをお金が必要になり、2つのフリマなどの売買サイトで売りました。合わせると50万円は超えていました。コレクションとして集めていましたが、取り引きが10回以上になり、譲渡所得としてではなく雑所得になってしまうのか? また、カードが当たった時に課金した履歴はありますが、今年に当てたカードでなければ経費にはならないでしょうか?

                    • 領収書の登録について

                      お世話になっております。 freee会計の取引登録について質問です。 当法人では、買い物をした際に、軽減税率8%対象の食品と、10%課税対象の商品を同時に購入することがあります。 その場合、レシートの合計金額をまとめて入力する際の税区分についてお伺いしたいです。 例えば、8%対象の商品と10%対象の商品が混在している場合、 取引登録時の税区分は「課対仕入8%」「課対仕入10%」のどちらで登録するのが適切でしょうか。 また、このような場合は、 ・税率ごとに分けて登録するべきか ・合計で入力しても問題ないか についてもご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

                      • 学生アルバイトの社会保険加入について

                        大学生アルバイトで2か所掛け持ちをしているのですが、3、4、5月の2か所の合計給与の平均が108,333円を超えそうです。1か所で88,000円を超えることはしていないです。社会保険に加入しなければいけなくなりますか?また一度加入してしまうと、ずっと親の扶養から外れた状態になってしまいますか。

                        • 社会保険料の差額調整について

                          社会保険料の変更を忘れてしまい、三カ月間少なく徴収していました。その後の月で徴収したのですが、freeeでどのように処理したら良いのか分かりません。 「差額を調整」の場合の勘定科目や、徴収した後は「差額を調整」なのか一部出金にするのか、別の処理の仕方があるのかお教えいただきたいです。

                        • 家に眠っていたトレカを売却した際に税金はかかるのか

                          20年近く前に買って以来、実家に置きっぱなしだったトレカ合計12枚を、トレカ専門店にて22万7千円で売却しました。 何か税務署などへの申告などは必要なのでしょうか? 偶然家で見つけ、売れるのかなと出したものになるので、特に売るために残しておいたわけではないのですが、金額が大きく、自分の方ですべき手続きなどがあるか不安になり質問しました。

                          • 今年200万いくと

                            「現在大学生で、アルバイト収入が今年200万円を超えそうです。 親の年収は約750万円ほどなのですが、この場合、扶養から外れることで自分にかかる住民税・所得税・社会保険料などがどのくらいになるのか知りたいです。 また、親側の税負担がどの程度増えるのかも教えていただきたいです。

                            • 勘定科目を教えてください。

                              以下3パターンの勘定科目を教えてください ・外国人技能実習生受入費用:監理費50000円+税10%5000円、送出し管理費10000円(不課  税)=65000円 ・産業廃棄物処分費 ・機材等の運搬を運送会社に依頼 

                              • TCGの売却に関して

                                先日TCGの大会で景品をもらったのですが、私にとっては不要の為売却したいと考えております。売却額が約50〜60万円ほどなのですがこちらは申告が必要になりますでしょうか。

                                • 託児付きコワーキングスペースの「託児費用」は経費にできますか?

                                  個人事業主です。 タイトルそのままですが、託児付きコワーキングスペースを利用するにあたって、 「託児費用」は経費とすることはできるのでしょうか? それともコワーキングスペースの利用費のみでしょうか。 あわせて仕訳についてもご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。