🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所が回答した質問一覧

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  • 委託販売手数料を取られる場合、手数料に消費税はかかりますか?

    委託販売で商品を販売しています。 委託先へ、クレジット手数料と販売手数料を差し引いて請求します。 商品の請求金額の下に、マイナスで手数料を入れるのですが、その手数料に税金はかかりますか?

    • 自動車の名義変更

      当時200万程の中古の普通車をローンで購入いたしました。 その時、私が印鑑を持っておらず母親の名義で書類を作成を作成しました。 今までの自動車税や自賠責も全て私から出ており、使用者も私しか使っておりません。 現在、私が引越しを考えており車の名義が母親よりも私の方が都合が色々と良いため、名義を変更しようと考えたところ、贈与税がかかる可能性があると出てきました。 かかるならもう払うしかないのでしょうか? それとも何かしらの条件で発生しなくなるのでしょうか。よろしくお願いします。

      • 未払いの役員日当について

        ひとり法人ですが、出張規程を定めて役員に対し出張日当を支払うことにしています。 しかしながら今期は設立期のため、実際には役員への支払いをしておりません。 そのため未決済で日当を複数回分計上しています。 これを未払いのまま第2期に持ち越し、利益が出た時点で支払ったのちに支払い済みの処理をしたいと思っていますが、この方法で今期(第1期)の決算は問題ないでしょうか?

        • 社有車売却時の会計処理について教えてください。

          会社で所有をしていた社有車を役員へ売却することになり 現在、自動車売買契約を進めております。 売却価格は、中古車ディーラーの査定額を参考に設定しています。 ここからが、質問となります。 この処理を、売却する役員個人へ会社から売上(請求書を発行、販売価格+消費税)として処理をして入金後、消込で処理と考えているのですが、これで合っていますでしょうか。 会社の資産を売却して事が無いので、合っているのか不安です。 ご教授いただきたくお願い申し上げます。

          • 個人事業主の消費税の予定納税の減額申請について

            よろしくお願いします、個人事業主です 消費税の予定納税の減額申請についての質問です 前提 2025年の消費税約100万円 2026年の予定納税(納付期限8/31)が約50万円で来ている 2026年から簡易課税(4種) 2026年の上半期の売上はあまり事業が芳しくないので税込550万円 質問1 予定納税の減額申請をしたいが期限はいつまでか 質問2 減額申請をした場合、50万円×0.4=20万円の予定納税で良くなるか

            • 契約保証金の会計処理

              契約保証金の会計処理についてのご相談です。 本保証金については、1年以内に返還予定です。 また、金額も20万円未満のため、当期の経費として処理しようかと思いましたが、決算をまたいで返還されるため、差入保証金で処理した方が良いのかアドバイスをいただきたいです。 よろしくお願いいたします。

              • 適格合併に関して

                被合併法人の最後事業年度の申告ですが、合併期日の前日時点ですので、別表5(1)の利益積立金と資本金等の額はゼロにする必要はないとの認識ですが、あっておりますか?また、申告書に添付する決算書も資産、負債や資本金、利益剰余金などは残ってる状態でよいでしょうか? ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

                • 納税額が変わらない場合の修正申告について

                  6月末で2回目の決算を迎えた一人法人です。8月末までに決算書類を提出する準備をしていたところ、前期末に期末商品棚卸高230,000の入力を忘ており、0にしていたことに気がつきました。(当期の期首商品棚卸高も0です) 前期の当期純利益はマイナスで、上記の230,000を加味しても当期純利益はマイナスのままのため法人税等の納税額は変わりません。納税額が変わらない場合は修正申告不要(法律上できない)という認識で正しいでしょうか。

                • 源泉所得税関係の届出書について

                  現在、合同会社の登記の手続きを進めており、今月中に税務署に法人届を提出する予定です。 社員は私と配偶者の2人で、役員報酬は今期支払う予定はありません。 旅費規程を設け出張の際、「日当は昼食代・飲料代・通信費等の雑費補填を目的」として支給する予定です。 この場合、源泉徴収税関係の届出書は提出不要でしょうか? また、日当は昼食代等の補填とした場合、出張先での打ち合わせの昼食代を会議費で処理することは問題でしょうか?

                  • 一人法人+個人事業主の場合の役員社宅(自宅家賃)の損金算入可否について

                    現在、一人合同会社を経営しており、個人事業主としても開業しております。 事業内容は以下の通りです。 ・法人(合同会社):システム開発、AI関連などのシステム系事業 ・個人事業:デザインなどのクリエイティブ系事業 現在の自宅について、以下の変更を検討しております。 ・法人登記住所:バーチャルオフィス ・自宅賃貸契約:法人名義へ変更 ・自宅:代表社員の役員社宅として利用 ・個人事業:事業所所在地を自宅からバーチャルオフィス(コワーキングスペース利用可能なサービス)へ変更 ・個人事業側では自宅家賃を一切経費計上しない お忙しいところ恐縮ですが、上記のような形の場合、自宅の家賃を法人の役員社宅として法人の損金に算入することが可能か、ご教示いただけますでしょうか。

                  • 勤労学生控除で150万円ギリギリまで働く予定です。交通費込みで150万円を超えたら社会保険加入になりますか?

                    勤労学生控除を申請して150万ギリギリまで交通費代を含めず稼ごうとしています。この場合給与は150万には抑えられますが、交通費代込みで計算すると150万超えると思います。この場合社会保険や国民年金加入になるのでしょうか

                    • 「私用と事業用が混在し、家事按分するスマホ」の扱い

                      青色申告の個人事業主です。 18万円のiPhoneを購入予定で、仕事と私用で使用するため事業利用割合は50%です。 少額減価償却資産の特例を適用し、一括で必要経費にできますか? それとも、取得価額18万円の資産として減価償却し、事業利用割合50%を掛ける処理になりますか?

                    • 医療費控除

                      医療費控除は、同じ家で生計を共にしてる家族で、、、 健康保険は、別々。 医療費控除は、個別にだせますか?

                      • 補助金の仕訳

                        電気自動車を購入し補助金が振り込まれましたが、100%個人使用の為、個人事業主として経費等は計上しません。その際の補助金の勘定科目は事業主借で良いのでしょうか?

                      • 緊急!明日納税申告期限→free会計での疑問点→仮払消費税について

                        緊急でご回答いただけると助かります。 明日納税申告期限なのですが、free会計での疑問点がありご連絡しました。 役員貸付の金額が大きいのですが(244万円)、仮払消費税という項目があります。(27.6万円)これは支払いが必要なのでしょうか?それですといつ頃支払う形なのでしょうか?ご教示お願い致します。

                        • 勘定項目について

                          成年後見人の仕事をしており、後見活動における損害賠償保険に加入しています。 士会からの矯正加入であり、経費で落としたいのですが、保険の勘定項目は何になりますか?

                          • 不動産の譲渡所得税について

                            相続で得た不動産(空き家)の売却にかかる税金は、特例が適用されるのでしょうか?

                            • 銀行1000万問題 贈与税

                              2025年 銀行1000万問題で夫婦間で貯めていた妻の口座から夫の新しい口座に1000万移動 いました。また国債で夫名義でその口座より1000万昨年購入しました。この場合贈与税がかかるのでしょうか? またこれから税務署に対しての回避 対応策を教えていただきたいです。

                              • 質問があります。

                                正規社員で働いていて、20万超えるポイ活は、確定申告で雑務所得に 該当する事がわかったのですが。 確定申告する際に、携帯の中だけなので。 どうやって、書類等を提出したらいいですか?

                              • 応援医師が受け取らなかった弁当を譲り受けた場合の税務上の扱い

                                私は公立病院の事務方で働く、会計年度任用職員です。 当院は常勤医師が足りないため、大学などから応援の医師を曜日ごとに来てもらって診療をしています。 病院は、応援の医師の来院スケジュールを元に、昼食として、550円の弁当を予め弁当屋に発注しています。 ところが、今日来院した応援の医師の1人が弁当をもらわなかったため、余り、事務局の冷蔵庫に保管されていました。 夕方になって私が退勤する直前に、上の人より、「応援の医師が弁当を食べなかったので、持って帰ってもらうことは可能か?」と打診されたため、承諾して持って帰りました。 この場合、弁当について課税の対象になりますか?