🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所が回答した質問一覧

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  • 取引先として高速道路の会社を入力する必要ありますか?

    私は歩合制の保険代理店に勤務しています。確定申告が必要で、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)として登録済みで、課税事業者課税事業者ですが高速道路を使用した場合は取引先として高速道路会社を入力する必要ありますか? レシート撮影のサービスを利用していますが、取引先は入力必須項目にはなっていませんが、インボイス登録事業者として取引先を入力する必要がありますか?

  • 不動産購入時に必須で支払う「アドバイス料」の取扱・勘定科目について

    法人の第1期目として、ある団体の紹介で賃貸するための土地と建物を購入いたしました。 この団体からの紹介で物件を購入する際にはその団体へアドバイス料の支払いが必須となっております。 この場合の会計処理について、以下のどちらで処理するのが税務上適切かご教示いただけますでしょうか。 【考えられる処理】 案A:仲介手数料と同じように「固定資産を取得するために直接要した費用」と考え、土地と建物の金額に按分して「固定資産(取得価額)」に計上する。 案B:「支払手数料」等の科目を用いて、支払った事業年度の全額経費(または繰延資産の創立費)として処理する。 当方としては、購入に際して必須の費用であるため「案A(固定資産への上乗せ)」が原則になると考えておりますが、確信が持てずにおります。 専門家の先生方のご見解をお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 個人事業主とは

    所得税の区分で個人事業主などかによって払う税金が変わると聞いたのですが、個人事業主とはどういう時になるのかいくら以上稼いだら該当するなど教えて欲しいです

  • 贈与税

    今、浪人生で親からお小遣いとして月2万円貰っているのですがこれは贈与税ですか?

    • クレジットカード経費計上タイミングについて

      前任の担当税理士がクレジットカード使用の経費計上を口座引落日で処理をしてました。 そうすると当然、前期日付使用の経費を当期で処理する場合があります。 導入当初からこの処理を続けていますが問題ないでしょうか?

      • 火災保険料は家事按分すれば経費計上できるか?

        個人事業主で、自宅の一部を事業用に使用している場合、火災保険料は家事按分ルール(使用面積割合)を設定すれば、経費として計上できますか?

      • プライベートでのポイントで事業につかう物を購入した場合について

        バイクでフードデリバリーで個人事業主として働いています プライベートで使うヨドバシのポイントを使って、事業に使うバイクのエンジンオイルなどを全額ポイントで購入した場合経費にできますか? 例:エンジンオイル2000円を2000ポイントで支払う できるとしたら、 仕訳は 消耗品2000円/事業主借2000円 でしょうか?

      • 創立費への経常可否について

        設立費に以下を含めても問題ありませんか。 ・法務局での印紙代 ・印鑑証明発行費用 ・製本テープ、領収書綴り、CD-ROMなどの文具 ・諸手続きに関わる交通費(領収書なし) また、設立2か月前に購入したノートPCは、設立費に含められますか。

      • 経費計上の仕方について

        個人事業主なんですが、自宅兼事務所にしていて、自宅、家賃、光熱費、駐車場などお母さん名義なんですが、経費計上するにはお母さん名義でも大丈夫でしょうか? それか僕の名義に変更しないと行けないでしょうか?

      • 源泉税の納付について

        以前にもご質問させていただきましたが、明確な回答をいただけなかったので再度質問させていただきます。 源泉税について、納期の特例制度を適用しています。給与は発生していますが、金額が少ないため源泉徴収した金額はありません。それでも所得税徴収高計算書を0円で提出する必要があるのでしょうか?ネットで調べても、その法的根拠まで書かれている方はおらず、専門家の意見でも鵜呑みにできないでいます。詳しい方がいらっしゃればご教授おねがいします。

        • 金策目的で趣味の物品を1年に20万以上買取してもらった場合、確定申告は必要でしょうか。

          現在職には就いており、あまり収入が多くない為、趣味のトレーディングカード、フィギュア、ゲーム、本などを売っていますが(趣味引退ではないので一部は残してます)、この場合、生活用動産の譲渡であり、1品30万円の利益でなければ確定申告は不要なパターンなのか、年に20万以上の利益がある場合、確定申告が必要なパターンなのか、どちらなのか分かりません。この場合はどちらに該当しますか?

        • 鉄くず買取り6回利用し20万円を越えた場合

          空き家の片付けを行い、鉄くず、配線が出たため買取りに6回持ち込んだところ買取り金額が20万円をこえてしまいました。 この場合は副業にあたりますか?また確定申告の申告は必要でしょうか?

        • 飲食費の勘定科目について

          一人1万円未満の飲食費の勘定科目についてご案内いたします。

        • 代表取締役の月額給与の勘定科目について

          ひとり法人の代表取締役です。 毎月の月額給与をFreee労務で毎月計算してFreee会計に連携させていますが、勘定科目が1か月分だけ「役員報酬」その他の月は「給料手当」になっていることに気づきました。 初年度で6月末決算なので、誤りであれば決算報告までに訂正しようと思いますが、どちらに揃えて訂正すべきかご教示をお願いいたします。

        • ピアノ教室の経費の仕訳について

          演奏会やコンクールなど勉強のために聴きに行く時の交通費や入場料はどのように仕分けたらよいか

        • 確定申告1週間遅れただけで青空申告で無くなった

          税務署からの手紙が来て、仕事が忙しかったので確定申告を一週間遅れただけでしたが 青空申告の65万から10万円になってしまいました。 こちらは絶対なのでしょうか…ネットで期限過ぎてもで検索しても出てこなかったのでとりあえず急いでやろうと思っていたら、今日の手紙でびっくりしました。 これはどうにもならないのでしょうか。

          • 役員の交通費の実費精算は役員報酬と別日振込でも問題ないでしょうか。

            法人の代表取締役に対する交通費の実費精算方法についてご教示ください。 業務上の打合せに伴う電車運賃を、役員個人が一時的に立替え、後日会社から実費精算するケースです。 ①この場合、当該交通費の精算を 役員報酬の支給日とは別日に、法人口座から役員個人口座へ振り込む形で行うことは、税務上問題ないでしょうか。 ②①の振込タイミングとして望ましいタイミングをご教示いただけますと幸いです。(例:随時/月1回/数カ月まとめてなど)

          • 経費の質問について、

            按分などの、プライベートと事業の割合など、自宅兼事務所の地代などの具体的に経費に計上できるかどうかの相談を管轄の税務署に相談するのと、税理士さんに相談するのではなにが違いますか? やはりグレーというか、難しい状況の時は税務署側では無理と言われてしまうのでしょうか? 逆に税理士さんの場合にはこういう運営なら可能だよと、具体的に教えていただけるのでしょうか?

            • 役員報酬と交通費の実費精算は合算支給できる?別振込の必要性とグリーン券の経費可否。

              法人の代表取締役に関する交通費の取扱いについてご教示ください。 ① 業務上の打合せのために電車を利用し、運賃を一時的に個人で立替え、後日会社から実費精算する場合について 役員報酬の支給時に、当該交通費の実費精算分を合算して振り込むことは、税法上問題ないでしょうか。 それとも、役員報酬とは区分して別途支給(振込)すべきでしょうか。 ② 上記を別途支給する場合、支払日について 実費精算分を支給する日を毎月同一日とする必要があるなど、実費精算に関するルールや制約はありますでしょうか。 ③ 電車利用時のグリーン券代について 業務上の必要性がある場合、旅費交通費として経費計上(実費精算)することは可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。

            • 実費相当額についてそ

              お客様のかわりに支払った費用を実費相当額として請求して問題ないでしょうか?私自身の売上の請求もあります。 上記の費用私宛のインボイスで税込11000として 売上20000税抜 ◯◯代実費相当額10000税抜 10%対象消費税額3000 税込合計金額33000 このような記載で問題ないでしょうか?

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