🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所が回答した質問一覧

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  • トレカ売却における確定申告の要/不要について

    不要になったトレカの売却を検討しています。 ・1枚あたりの売却額は数百円〜最大でも5万円ほど ・総枚数は100枚以上あり、売却益は20万円を超える見込み ・短期間で売り切る予定(事業として今後継続して売却は行いません) ・給与所得者です。 以上の状況ですが、確定申告は必要になりますでしょうか。 条件に不十分な箇所がありましたらお教えください。 ご教示のほどよろしくお願いいたします。

    • 仕分けについて

      美容室なんですが 店舗は閉店して  新たな場所を時間で借りて営業しています。このタイムシェア代は家賃として計上して大丈夫ですか? また、事務所としてマンションの一部屋を使用するようになりました。 家賃の一部 経費として計上できるのでしょうか?光熱費ふくめ。

      • 税区分について教えてください。

        自宅に事務関係書類や営業で使用する物品を保管したり、自宅で作業することがあるため家事按分して自宅家賃の一部を「地代家賃」として事務所兼倉庫としています。税区分は非課税ですか?

        • 健康保険組合について

          親の扶養で親の会社の健康保険に入っています。 現在株の特定口座 源泉徴収あり でやっています。 1年目300万+ 2年目400万+ 3年目-190 4年目450+でした この場合確定申告は当然していないのですが、親の保険からはずれるのでしょうか? 扶養ははずれないにしても。 宜しくお願いします。

          • 開始残高のズレについて

            開始残高712円を入力したのち、アプリ内に残高のズレ、の表示がでました。 重複などの確認をしてもよくわからず、開始残高を打ち込んだことか原因のような気がします。 放っておいてもいいですか?

            • ワイヤレスイヤホンを経費にできるか

              役員一人の会社を経営しています。 業務で使用するワイヤレスイヤホンは経費にできるのかをお聞きしたいです。 用途は営業の電話や外注先とのオンライン会議などでの使用、オンラインセミナーの受講や情報収集の動画視聴、電車などでの移動時に、業務で使用する外国語の勉強のリスニング用などです。 自宅、コワーキングスペースやカフェで仕事をする時や移動時に使用します。 携帯は1台のスマホで法人と個人の回線を兼用してます。 経費になるか、また、勘定科目や仕訳について教えていただきたいです。

              • 入金前の業務委託料の勘定科目

                入金前の業務委託料の勘定科目は 何にすれば良いのでしょうか? 1日ごとに委託料が発生し 翌月25日払いの予定です。

                • 趣味でカードやって要らないカードを売ったときの税金について

                  趣味でカードをやっているのですが年間150万は使っていていらないカードはメルカリで売っていたのですが年間の取引数が150件ぐらいで売上が50万ぐらいになってしまってその場合は確定申告したほうがいいですか?

                  • 社宅退去時の仕訳について

                    80000 (敷金80000/当座80000) 10月家賃を80000 10月共益費2000引落済 (地代家賃80000/当座80000) (地代家賃2000/当座2000) ()は会計仕訳入力済 そこから 10月日割家賃▲20000 10月日割共益費▲500 退去修繕費▲60000 を引いた金額81500が当月返金されました。 返金された際の仕訳を教えてください。

                    • 事業とプライベート共用の現金の仕訳について

                      事業用とプライベートで現金を分けていません。 この時、全て(事業/プライベートに関わらず)の現金の取引を記帳するのか、 事業に関する取引のみ記帳する(プライベートでの現金の取引は記帳しない)のかどちらでしょうか。

                      • 前々年(2023)度の売り上げの消し込みを忘れ

                        前々年(2023)度の売り上げの消し込みを忘れて2024そのまま申告していました。 いつも売り上げの売掛を入金と源泉徴収と立替金で消し込んでいるのですが2025に処理すればいいですか。2023年に巻き戻した方がいいですか。

                        • 事業以外の収入について

                          2点質問があります。 ①プライベートで割り勘して現金をもらった場合は、事業主借でいいのでしょうか。 ②馬券による収入は事業主借でいいのでしょうか。 また、馬券購入時の科目は購入した馬券のあたりはずれ関係なく事業主貸でいいでしょうか。

                          • 法人のゆうちょ銀行口座における個人名義口座の利用について

                            法人としてネット通販を運営しています。 お客さま(個人)でごく一部ですがゆうちょ銀行口座への振込を希望する方がいらっしゃるため、法人口座の開設を検討したところ手続きが煩雑のため、個人名義(屋号付き)での口座開設を検討しています。 法人が個人名義の口座でお客さまからお代金を入金頂いても税務上は問題ないでしょうか? よろしくお願い致します。

                            • 母の介護費

                              母が指定難病のALSと診断されて、介護施設に入居しました。 もともと一緒に住んでいないのですが、 この費用を負担しています。 その場合、この費用は、医療費控除として申請できるのでしょうか? 「生計をともにする」とあるのですが、もともと一緒に住んでいませんでした。

                              • モバイル保険について

                                モバイル保険(スマホなどの破損を保証)を毎月払っています。の勘定科目は何でしょうか

                                • 勘定科目相談

                                  カフェで使用する食材をスーパーで購入したときの勘定科目を教えてください。取引先はスーパーの名前でよいですか?

                                  • 青色専従者の年調清算(返還)について

                                    青色専従者の年末調整を初めて行います。月々の給与は20万円と届出を出しており、所得税は大体毎月4,700円程度です。年調を行ったところ、還付金が30,000円程の計算になりました。特例申請をしており、預り金は還付金額を少し上回る金額が未納分で保留してあるため、12月給与支払時に預り金を使って全額還付は可能です。質問は以下の2点です。 ①12月の所得税徴収金額を超えたとしても、還付金を全額支払ってよいのか?②給与支払額の上限を月々20万円と青色専従者の届出をした際に決めていますが、還付金が上乗せされると通常より支払い金額が数万円オーバーすることは問題がないのか? 初めてのことで気になって悩んでおります。教えていただけますとありがたいです。

                                    • 確定申告について

                                      スニーカーガチャにハマり結構な金額を使ってしまい、カードの支払いが怖くて、支払いの足しにしようと思い、当たったけどサイズが合わないものなど売ろうと思ってます。 売ったところで利用した金額には届かないです。 販売しようとしてるのも全部ではなく数足です。(10足くらい) その売却の見積もりが50万くらいになりそうです。 それと合わせて自分が元々持っていた使用していたスニーカーや、買ってから履かなかった新品を合わせて売ろうと思っています。 この場合は生活動産になるのでしょうか? それとも金額が金額なので雑所得になるのでしょうか? 確定申告した方がいいのかどうか判断に困っております。

                                      • 車の購入に関して(事業開始前)

                                        1月に登記予定です。 登記前の12月に社用車として使用予定の車を購入した場合、登記後の経理上処理が可能なものなのでしょうか? あわせて社印購入費や登記費用はあとから計上可能と聞きましたが、他にどこまでが可能なものでしょうか?

                                        • 定款のCD-R代の領収書がないが、送金記録はある場合

                                          定款のCD-R代の領収書がないが、送金記録はある場合、領収書がない場合でも経費として計上できるかどうか