🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所が回答した質問一覧

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  • Wi-Fi解約に伴う解約金の勘定科目について

    事務所移転のため、Wi-Fi解約金が発生しました。こちらの勘定科目は何が適していますでしょうか? ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 前期計上の未払消費税額が不足していた場合の処理について

    前期確定消費税の未払消費税計上額が違っていたため、納付後不足額が13円発生しました。 この13円は租税公課で仕訳を起こしてよいのでしょうか。

  • 勘定科目を教えてください。

    弥生販売の年間保守サポート料金を支払った場合の勘定科目は何がベストでしょうか。

    • 領収書の登録について

      お世話になっております。 freee会計の取引登録について質問です。 当法人では、買い物をした際に、軽減税率8%対象の食品と、10%課税対象の商品を同時に購入することがあります。 その場合、レシートの合計金額をまとめて入力する際の税区分についてお伺いしたいです。 例えば、8%対象の商品と10%対象の商品が混在している場合、 取引登録時の税区分は「課対仕入8%」「課対仕入10%」のどちらで登録するのが適切でしょうか。 また、このような場合は、 ・税率ごとに分けて登録するべきか ・合計で入力しても問題ないか についてもご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

      • 社会保険料の差額調整について

        社会保険料の変更を忘れてしまい、三カ月間少なく徴収していました。その後の月で徴収したのですが、freeeでどのように処理したら良いのか分かりません。 「差額を調整」の場合の勘定科目や、徴収した後は「差額を調整」なのか一部出金にするのか、別の処理の仕方があるのかお教えいただきたいです。

      • 家に眠っていたトレカを売却した際に税金はかかるのか

        20年近く前に買って以来、実家に置きっぱなしだったトレカ合計12枚を、トレカ専門店にて22万7千円で売却しました。 何か税務署などへの申告などは必要なのでしょうか? 偶然家で見つけ、売れるのかなと出したものになるので、特に売るために残しておいたわけではないのですが、金額が大きく、自分の方ですべき手続きなどがあるか不安になり質問しました。

        • パソコン購入の立替について

          業務に必要なPCの購入で金額が100万円ぐらいなのですが、会社のカードの上限を超えそうで、現在上限の引き上げを依頼してますが1週間程度かかる見込みです。現在セール中なのですぐ買いたいのですが個人のカードもしくは現金で立替購入可能でしょうか。減価償却になると思うのですが、一括で立替者に返金してもよろしいでしょうか。

          • ヤフオク出品における税金について

            ヤフオクにて20年前に購入したバイクヘルメット(4〜5万で購入)を使用しなくなった為、出品したところ、プレミアがついていたらしく130万の売り上げがありました。 生活用動産であれば非課税になると聞きましたが、プレミアがついたものは課税対象になるのでしょうか。

            • プレオープンの仕訳

              公益活動の一環としてカフェを始めました。 プレオープンの時の材料費や、消耗品費の仕訳を教えてください。 よろしくお願いいたします。

              • 確定申告の必要性について

                副業不可の会社員です。 サインカードを40万で購入したが、不要になったため、30万で売却しようとしています。売り手が見つかり売却できた場合確定申告は必要ですか。

                • 減価償却の直接法から間接法への変更

                  よろしくお願いします 法人です。今までは減価償却の方法を間接法にしていたのですが 直接法に変更を検討しています 質問 変更は特に税務署等への届は必要無く、その都度変えることが出来るのでしょうか

                  • ストックオプションの権利行使により税金が増えた際の給与所得額について

                    現在ストックオプションの権利行使期間が差し迫っています。 行使した場合1600万円程度の金額が発生。 現在年収は1100万円程度です。 所得が上がった際の税金や給与はどう変化していくのかを相談させてください。

                    • 開業費について

                      開業するに辺りコンサルティングに参加した費用はどちらに記載すれば良いのでしょうか? 2025年3月頃から準備し、2026年5月に開業届を提出しました。 今回物販で開業しましたが、そちらが総額277万円、今後物販以外にも着手予定で2026年4月末にそちらのコンサルティングに143万円支払っています。 こちらは全てを合算して記載しても良いのでしょうか?

                      • フリマサイトでの高額取引における税金について

                        某フリマサイトでかつて20万で購入したカードをもういらないなと思って現在の市場価格に近い40万程度で出品を考えています これはもし売れた場合は課税の対象になるのでしょうか?

                        • シェア型書店の経理処理について

                          個人で書店を経営しています。問屋から仕入れた書籍の販売がメインなのですが、この度、棚貸し事業(シェア型書店)を行うことになりました。棚主から書籍を預かり、当店で販売を代行し、売上から手数料を引いた金額を棚主に振り込みます(今回のケースは販売手数料以外の出店費用はありません)。書籍の所有権は棚主にあり、仕入契約は行いません。お客様への販売は他の一般書籍(仕入れた本)と一緒に行い、月末に別途売上をチェックし、預かり分の売上明細・売上高を確定させようと思っています。クラウドPOSスマレジを使っておりfreeeと連携させているので、日々の売上は、一般書籍・預かり品まとめて「売上高」として計上されることになります。このようなスキームでの経理処理はどのように行うのが良いでしょうか。

                        • 立替金処理について

                          個人事業主で事業を行っております。 昨年取引先より研修にかかる移動費など取引先にて実費負担と聞いていたので立替金処理を行っていましたが、報酬と一緒に交通費も請求書にて取引先に(請求先が作成する当社から取引先への請求書を作成)請求する形になってしまいました。 その請求書には交通費にも消費税が記載されておりましたが当社としては立替金にて計上して良いのでしょうか。 交通費の領収書も取引先名にて発行しており一緒に添付しております。 昨年度立替金として処理しており確定申告も終わってから発覚し処理に困っています。 どうかアドバイスを頂けたらと思います。

                          • インボイス番号記載書類が見つからない場合

                            取引先でインボイス番号検索の結果登録があることは確認できていますが、支払い後の領収書には番号記載が無く、それに紐づく納品書、請求書等を紛失し再発行に応じてもらえない場合は適格事業者として消費税を計算することはやめた方が良いでしょうか。

                            • 消費税と法人税の申告書作成順

                              freee申告のガイドライン等を見ると、法人税の申告書作成したあとに消費税の申告書についての記載がありますが、消費税の申告書を作成すると、期末処理として未払の租税公課が出てくると思います。 これを処理した時点で法人税の申告書の内容が変更されると思うのですが、作成順としては正しくは消費税申告書が良いのでしょうか? 未払の消費税分法人税等が浮くのでは、と考えています。

                            • 消費税の処理

                              法人税申告書と消費税申告書を法定申告期限後に提出することになりました。 消費税は税込経理を採用していますが、消費税納税額を、未払経理で損金処理することは可能でしょうか?

                              • いらなくなった何回かに分けてトレカを売却して300万近くになった

                                必要無くなったトレカを複数回に分けて売却して合計で300万円近くになりました。ただその際のレシートなどは残っておらず、自分が記憶している中では64万円が売った時の最高額で、カード1枚の最高額は7万円くらいだったと思います。 ネットで調べた感じではコレクションなどを売却した際には確定申告が必要ないケースがあるとのことでしたが、自分は利益目的ではなく不要になったカードを売ったという感じですが、何回かに分けて売っているという部分が引っ掛かってくるのでしょうか?