リフト会計事務所が回答した質問一覧

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  • 取引先への返金

    商品の価格を間違ってしまい取引先から多く入金されました。返金するときの処理はどうすれば良いですか。

    • 資格取得にかかる費用(書類送付の郵便料金)は経費になりますか?

      業務に必要な資格取得のため、受講と受験が必要になります。これらの受講料や検定料は経費(研修費)になると確認済みです。 ただ書類を簡易書留で送付する必要があるのですが、この郵便料金を経費として計上していいのかよくわかりませんでした。 この場合の郵便料金は経費(通信費)としてよろしいですか。だめな場合はどう仕訳をしたらよいかに教えてください。

      • 高額講座代の科目の付け方

        開業前に120万円の仕事に関する講座を受けたのですが、開業費にするべきなのか、固定資産なのかどちらで登録すれば良いでしょうか?

        • ポケモンカードやアニメグッズ等の売上がフリマアプリにて合計100万超えの場合確定申告が必要でしょうか?

          ポケモンカード等のトレーディングカードや趣味で集めていたアニメグッズ等の売上収益が100万超えていました。1つ1つの売上は30万以下になりますがこの場合の確定申告は必要でしょうか?また申告する場合は白色と青色どちらがよろしいでしょうか? 現在働いております

        • メルカリの確定申告について。

          現在無職で、メルカリにて衣類・フィギュア・玩具などを販売しました。 年間の売上は236,700円で、手数料や送料などを差し引いた利益は207,237円です。 お伺いしたい点は以下のとおりです。 1. この利益額の場合、確定申告は必要でしょうか? ※販売したものは、主に自宅で使っていた衣類やフィギュア・玩具です。 2. 衣類などの生活用品と、フィギュア・玩具の扱いは税務上で異なるのでしょうか? 例えば、生活用動産として非課税扱いになるものと、課税対象になるものの違いを知りたいです。 以上についてご教示いただければ幸いです。

        • 個人事業主がタイミーを使用した場合

          個人事業主で青色申告で確定申告を毎年やっています。 事業内容とは全く関係ない業種でタイミーを数回入れました。 こちらは雑収入になるのでしょうか? ChatGPTに聞いたら、これは事業と関係なければ事業主借になると書かれていましたが、不安になり質問させていただきました。

        • 1人社長です。週2回企業で勤務することになりました。役員報酬の減額は可能か

          私は一人社長です 今回、週2回、自社の法人ではない、別の会社に勤務することになりました。 これは私個人の契約なので、給与で収入を得ます。 この状況下で自社で役員報酬の減額を行いたいです ※期首から3カ月は過ぎております 今回の内容が 職務内容の変更など「やむを得ない事情」 に当たるのか否か、ご意見頂けますでしょうか。

        • 3年分の土地貸借分の入金の仕訳について

          24年8/1〜25年7/31 12000円 25年8/1〜26年7/31 12000円 26年8/1〜27年7/31 12000円 上記の分合計36000円が先月2月に当座に振込がありました。 前期、当期、来期分に仕訳をするにはどうすれば良いですか? 当座36000/雑収入36000 として 期末で振替をするのでしょうか?

        • トレカ売買 かかる税金や必要な申告について

          無知で申し訳ないのですが不要になったトレカを売却したいのですが税金がかかると知り調べたところ理解できず困っております 税金や申告が必要になるのは営利的、継続的、一度の買取30万円超えという認識でよいのでしょうか 不要品の処分のための売却では買取30万円以下であれば心配ないと考えてよろしいのでしょうか あるサイトでは30万円を超えても生活用動産であれば税金などはかからないと書かれておりよくわかりません。

        • トレカ売買 短期間の売買による課税の可能性について

          現在無職の者です。 トレカを趣味にしているのですが、不要になったカードがあるため売却しようと思い買取に出しました。 買取金額を比較するため直近1週間の内の2日連続で2店舗に分けて不要になったカードを買取に出しました。1店舗目は5550円で2店舗目は12800円でした。 買取に出す予定のカードは3枚なのですが約10万円を超えるのではと予想しております。 30万円を超えなければ大丈夫という認識だったのですが継続的な売買も課税対象になると知りました。 今月中に売買できればと考えているのですがいきなり大きい金額を出してしまうと継続的な売買による課税対象と認められてしまうでしょうか? また今月中の売買は控えておいた方が賢明でしょうか。

          • 自分がインボイス未登録の場合、freee会計における収入の登録について

            freee請求書とfreee会計を連動させて使用しています。 自分はインボイス未登録です。 消費税を含めずに請求し(デザイン業)、入金された売上金をfreee会計で登録する際、 合計金額は内税、税区分は課税売上10%であっていますでしょうか?

            • アンケートモニターの確定申告と交通費

              アンケートモニターをしております。 謝礼は現金やAmazonギフト券などの場合もあれば、各社サイトにポイントとして付与され、好きなタイミングで振込申請したり、Amazonギフト券に交換したりなどしています。 確定申告の際、ポイントが付与されたタイミングではなく、ポイントを現金やギフト券に交換したタイミングが課税対象となるタイミングだという認識でいたのですが、 その場合アンケート会場までの交通費をどのタイミングで経費計上すれば良いのかわかりません。 たとえば、A社のアンケートに10回参加し合計50000円ぶんの謝礼をサイト上のポイントでもらっていたとして、そのうち5000円しか年内に振込申請していなかった場合、10回分の交通費をその年に経費としても良いのでしょうか?

              • 一昨年の医療費控除とふるさと納税について

                一昨年(2024年)ふるさと納税実施、医療費は10万円以上使用しましたが、医療費控除はせず、ふるさと納税分のワンストップ特例制度を使用しました。 昨年(2025年)はふるさと納税実施後、25年内にワンストップ特例制度を実施したあと、26年3月に25年の医療費控除を含めて確定申告を実施しました。 医療費控除は5年遡り実施可能とあるのですが、24年分の医療費控除申請はできる気がしますが、24年のふるさと納税はどうなるのでしょうか?控除された住民税を変換しないといけなくなるのでしょうか?

                • 為替差益と仮想通貨の内部通算時の住民税について

                  普段は社員として働いていて、年末調整をしています。為替差益が数十円プラス、仮想通貨が数千円マイナスになっています。雑所得で内部通算した場合マイナスになりますので、住民税の申告は必要ないということであっていますでしょうか?

                  • 固定資産の表示について。工具器具備品がマイナスで増え続けてしまう、去年科目を間違えてしまった。

                    freeeで2025年の確定申告の帳簿を確認していて、固定資産の表示について相談です。 2024年にパソコンを購入しました。 固定資産台帳では ・科目:工具器具備品 ・減価償却も計上されている ・未償却残高も正しく計算されている という状態です。 ただ、貸借対照表を見ると、 ・ソフトウェア(取得価額) ・工具器具備品(減価償却分がマイナス) という形になっており、 PC本体が「ソフトウェア」、減価償却が「工具器具備品」に入っている状態になっています。合計すると固定資産台帳の未償却残高とは一致しています。 2024年の状態から、工具器具備品がマイナスという形になっています(その状態で確定申告も終えてしまっている。) この先もこの状態(資産科目が分かれ、工具器具備品がマイナスが増え続ける、ソフトウェアが減らないで残り続ける)で申告して問題ないでしょうか。 もし修正する場合、どのように行えばよいのでしょうか。

                    • 前受金請求書に記載する源泉復興税です

                      請求総額165万円のうち60万円を前受分請求時の源泉復興税は10.21%で、残り請求時 105万円の源泉復興税額計算時 100万超え分 5万円(20.24%)の考え方でよろしいのでしょうか?

                      • 開業前のセミナー代について

                        開業前にセミナーをいくつか受講しており、大体一括で10~30万程度のものを3講座受講しました。その他、入学金+月額という講座も別に受講(退会済み)していてそれらすべてを開業費として計上で良いのかということと、固定資産台帳へ登録が必要なのか疑問です。 開業費として計上する際にiPad(7万円程)も一緒に計上というアドバイスをfreeeのAIに教えてもらいましたが、合算して固定資産とのことだったのでセミナー代も固定資産なのか?と思い質問させていただきました。

                        • エレバータの保守点検の勘定科目を教えてください。

                          エレバータの保守点検の勘定科目を教えてください。

                          • 青色専従者給与と別の収入がある年の確定申告について

                            1月から8月まで家族の事業を手伝い、青色専従者給与として受け取っていて 9月に自分の事業を開業し、9月から12月は自分の売上があったのですが 確定申告の書類を作っている際に家族から 「1月から8月までの所得税はすでに支払ってあるから、確定申告の書類には9月以降の自分の売り上げだけを記載すればいい」と言われているのですが、 その申告であってますでしょうか? 給与所得を0円とするのに違和感があり、後から所得があったのに0円と申告したために追加の税金が発生したりしないか不安です。 初めての確定申告でわからないことだらけなので、教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

                            • 詐欺被害金 1,250,200円の確定申告上の取扱いについてご相談です

                              確定申告についてご相談があります。 今年、動画案件に関連して送金したお金がありましたが、結果的に詐欺被害となりました。 現在、帳簿上は一旦「雑費」で入ってしまっているのですが、このままでよいのか不安なので確認したいです。 被害額の合計は 1,250,200円 です。 事実関係としては、動画案件に関するやり取りの中で相手の案内に従って送金し、その後、案件自体が成立せず返金もされていない状況です。 振込明細、LINEやDMなどのやり取りの記録は残っています。 被害届については、警察に相談した際に、出しても出さなくても変わらないという話があり、現時点では提出していません。 確認したいのは、以下の点です。 この 1,250,200円 は事業所得の必要経費として処理できるのか 「雑費」のままではなく、別の処理にした方がよいのか 申告にあたって必要な資料や、今のうちに揃えておくべき証拠があるか お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。

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