リフト会計事務所が回答した質問一覧

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404件中181-200件を表示

  • インボイス制度 登録について

    農家です。 令和7年までは父が白色申告しています。 現在インボイス登録はしていません。 令和7年は売り上げは1,000 万以下か以上かは、まだ申告をまとめているのでわかりません。 令和8年から息子が申告主になり青色申告予定です。 令和8年の売り上げが1,000 万円を超えた場合は、インボイス登録していないといけないのでしょうか?インボイス登録していなくても大丈夫でしょうか?

    • 家賃について

      個人事業主で2月末に開業予定です。家賃が先払いで1月に2月分の家賃を支払いました。 支払月は開業前ですが支払った分は開業月になるので開業費として経費処理していいのか地代家賃として処理するのか教えてください。

      • メルカリなどフリマサイトでフィギュアを販売した時の確定申告

        メルカリやヤフオクなどで要らなくなったフィギュアや不要品などを売っていたら売り上げが20万を超えていました。 フィギュアは趣味で集めていて保管していたものと新景品で取っていたものを売っていました。 この場合確定申告は必要ですか? もし必要な場合レシートなどがないのでどのようにすればよろしいのでしょうか? ちなみに一般の会社員です。 返答よろしくお願い致します。

      • 青色申告の際、事業以外の収入の区分について

        青色申告を始めてします。事業とは別に個人で社外取締役の報酬があります。事業と合算して確定申告をするのですが、この収入は給与所得ですか、雑所得でしょうか?

        • 自宅家賃の経費計上(家事按分)についてのご相談

          こんにちは。いつもお世話になっております。 法人の登記住所はバーチャルオフィスにしていますが、実際の業務は自宅で行うことが多い状況です。 この場合、自宅の家賃や光熱費などを「家事按分」として一部を法人経費に計上することは可能でしょうか。 また、可能な場合、 ・適切な按分割合の考え方・会社への請求方法(事務所使用料など)・必要な資料や注意点 についても教えていただけますと幸いです。 お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

          • 不動産賃貸業で戸建て購入時の司法書士に支払った登記費用は資産計上?

            個人事業主で戸建てを購入し不動産賃貸業を始めました。この戸建ての登記を司法書士に行っていただきました。この時支払った金額は固定資産の取得価格へふくめるのか、支払い手数料なのか教えてください。また、固定資産の取得価格でしたら、建物に含まれるのか、土地なのか教えてください。

            • 退職金の確定申告

              昨年2月に退職し7月に開業した。退職の際退職金を受け取ったが「退職所得の受給に関する申告書」を提出済みである。確定申告する必要はあるか? また会社からは「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」をもらっている。

              • メルカリの売上金と住民税について

                2025年11月に推しグッズで4種類1セットの物を50セット購入いたしました。4種類のうち、2種類が50個欲しかった為、それ以外の不要品2種類×45点程(自分用や友人分除いた数量)をメルカリにて販売しておりました。売上自体は現時点6万以下と大赤字(在庫全て売っても赤字)なのですが、同じ物を継続的(2種類×各20点以下、2種類1セット×15セット以下)に販売しており購入されております。 売上が20万円以下の為、確定申告は不要かと思いますが継続的な販売は住民税の申告が必要とネットで見かけました。当方の場合でも住民税の申告は必要なのでしょうか。また必要である場合、やり方等ご教示お願いいたします。 継続的な販売について、同じ物を何回も出品している事が継続になるのでしょうか。それとも違う商品でも毎日販売する事が継続になるのでしょうか。

                • 税区分をどうしたらいいかわからない

                  美容室をしていまして、初めての確定申告です。 2025年10月から売上があります。 まだ消費税を納税していない立場ですが今回申告する税区分はどれにするべきでしょうか?

                  • 給与明細について

                    勤怠控除とはなんですか 給与明細に勤怠控除−5000と記載されてましたので

                    • 役員変更のタイミング

                      家族で会社をやっており、現在の役員は代表取締役のみです。代表取締役の変更を考えているのですが、先月、役員報酬を上げたばかりです。直近で役員変更することは問題ないのでしょうか。ちなみに、現・代表取締役は役員ではなく従業員になり、代表取締役にはその妻が就任する予定です。また、注意すべきなどございましたら、ご教示いただけると助かります。

                      • 海外から現金持ち込みについて

                        宜しくお願い致します。 1.帰国時に100万円を超える現金持ち込む時ですが、機内で配られる黄色い紙(携帯品・別送品申告書)に申告箇所にチェックを入れ到着空港にて申告手続きをし問題なければ確認書が出るそうです。 国内に入ってから自分の銀行口座に入金する時に銀行側から「何のお金」と問われた際に空港税関から出された確認書を提出した方が良いでしょうか。

                        • 勘定科目、税区分について

                          支出:地域、商工会主催の花火大会へ協賛した場合 収入:個人事業主催の発表会に協賛していただいた場合 上記2件の勘定科目、税区分を教えてください。

                          • freeeへの支払いは支払調書の作成が必要かどうか

                            お世話になります。 freee会計、freee申告を利用していますが、これらの支払いに対して支払調書の作成は必要ですか?

                            • 2025年に売上計上した取引(1件)が、顧客から発行された支払調書に記載されておらず、確認したところ来期に記載されることになりました。

                              freee会計で取引を管理しています。 毎月顧客に提供しているサービスについての相談です。 2025年12月に提供したサービスが2026年1月末に支払われ、通常通りに売上計上しました。 ところが、最近顧客から発行された支払調書で金額の不整合があり、調べて問い合わせたところ「会計処理の変更で12月の提供サービス分(1月の支払分)は翌年の支払調書で処理する」との回答がありました。私側の会計処理も今回の申告から「役務の提供基準」から「受け取り基準」に変更しても問題ありませんでしょうか? 先方は超大手企業で支払調書を訂正してもらうことは不可能ですし今後も毎年売上高と支払調書が整合しないのは良い気分ではありません。 メールでのやり取りをエビデンスに残してあるので、税務署から指摘があってもそれなりに対抗できるとおもいますが、いかがでしょう? 年間売上総額300万円の内、12万円ほどの不整合です。

                              • 確定申告 還付金の振込について

                                1/22を処理開始日として、確定申告の還付金通知書が先週に届いたのですが、2/6時点で振込がされていません。 この前段に、e-taxで年明けすぐに申告したのですが一切処理状況の更新がe-taxで通知されず、税務署に確認したところすでに支払いの処理は行なっている旨、先週月曜に伺ったやりとりをしております。(このやり取りの後通知書が届きました。e-tax通知希望にしてたのですが何故かe-taxでは通知来ず。。) 再度、問い合わせをしたほうが良いのでしょうか?

                                • 消費税の課税期間について

                                  デザイン業で個人事業主をしているものです。 2025年の8月からインボイス登録をしたのですが、消費税の計算期間は8月からでよいのでしょうか。 それとも、1月から課税事業者であったこととなってしまうのでしょうか。

                                  • 2026年に開催される展示会費用を、2025年に支払った際の仕分けを知りたい

                                    2026年に開催される展示会(商談会)に参加します。 そのための出展費用・宿泊費を2025年に支払いました。 この場合は、「前払金」という勘定科目を使った方がいいのか迷っています。 ご教授いただけましたらとても助かります。

                                    • 消費税及地方消費税は経費にできる?

                                      毎年確定申告をしていますが、昨年初めて消費税も申告しました。 「消費税及地方消費税」として151400円支払いました。 この金額は租税公課として経費にできますか?

                                      • ガソリン代のレシートが紛失してしまいました。

                                        プライベートと事業用で使っている車の、ガソリン代のレシートが紛失してしまいました。出金伝票などで対応し、経費として落とせますか? 5~9件ほどあります。