リフト会計事務所が回答した質問一覧

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607件中181-200件を表示

  • 役員報酬を0円とすることの可否について

    現在、個人事業主として事業を行っておりますが、今年2月に新たに法人を設立いたしました。現時点での状況は以下の通りです。 【状況】 ・法人設立:2026年2月 ・法人の売上:現在はまだありません ・社員:代表者である私1名のみ ・個人事業:継続しており、生活費は個人事業側の収入で賄える状況です ・個人事業と法人:事業内容が異なり、今後も含め取引関係はありません 【ご相談】 当面、法人側では役員報酬を設定せずに運営し、社会保険料などの固定費負担を抑えることを検討しています。 このような運用は、税務または社会保険の観点で問題になる可能性はありますでしょうか。 また、実務上注意すべき点などがあればご教示いただけますと幸いです。 お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

    • 受取手数料の勘定科目を新規登録したい

      受取手数料という勘定科目を新規登録したいのですが、その後の「勘定科目のカテゴリー」と「決算書表示名」についてどれを選択してよいのかわかりません。

      • 35万円で買ったPCを75%で家事按分する場合、30万未満になるので少額減価償却資産の特例が使えますか?

        35万円で買ったPCを75%で家事按分する場合、30万未満になるので少額減価償却資産の特例が使えますか?

        • 家賃の支払い証明書を出すのか?領収書を出すのか?

          家賃の支払い証明書についてお聞きしたいです。 私は個人事業主で家賃を自宅兼事務所として使っています。 家賃の支払った証明書を出すのですが、 私は現在、口座引き落としで家賃を払っています。 家賃を支払っている流れが不動産管理会社から大家さんに払っている流れになっています。 確定申告で必要な書類は、 ・大家さんの名前付きの領収書が必要なのか、 ・不動産管理会社から大家さんに払った受領証明書が必要なのか ・銀行口座の引き落としのスクリーンショット画像があればいいのか どれがいいのでしょうか? ご確認よろしくお願いします。 また、もし家賃の領収書で今年に間に合わない場合はどうすればいいのでしょうか? こちらもアドバイスをお願いします。

          • 令和7年度の消費税の確定申告について

            令和7年度の消費税の確定申告について質問なのですが令和5年の10月1日にインボイスの登録をしました。そのため基準期間の課税売上高は令和5年1月1日〜令和5年9月30日までは税込での売上、令和5年10月1日〜令和5年12月31日までは税抜での売上の2つの期間を合算した金額が基準期間の課税売上高ということでよろしいのでしょうか? よろしければご回答お願いします。

            • 過去分の医療費控除をする際にふるさと納税の確定申告もやり直しになる?

              令和6年度に出産をしましたが、医療費控除ができておらず遡って確定申告をする予定です。 令和6年度にふるさと納税をしていて、ワンストップ特例で申請しており、会社の年末調整も終わっています。 医療費控除をする場合、令和6年度分のふるさと納税も確定申告が必要になるのでしょうか? 既に処理済みとして医療費控除の分だけ確定申告すれば足りるのでしょうか?

              • 業務委託報酬から複数の項目が差し引かれて入金された場合の仕分けについて

                業務委託美容師です。業務委託報酬からカラー剤などの材料費、クレジット決済手数料、銀行の振込手数料が引かれて銀行に入金されています。 この場合の仕分けはどのようにすれば良いのでしょうか? 入金された金額に3つ全てをプラスして差し引きすればよいのですか?

                • 従業員への賞与支払時期について

                  昨年10月に株式会社を設立し、代表の私と従業員1名で事業を行っています。 設立から半年が経過し、既に見込みよりも多く粗利が出ているため、3月末日に従業員に賞与を支払おうと思っていますが、時期として問題ないという理解でよいでしょうか。 9月決算のため決算賞与でもなく、定期の賞与の時期は定めていないため、何か制約があるのではないかと気になりました。 また、この場合賞与の金額は特別損失で計上でも問題ないでしょうか。 ご回答いただけますと幸いです。

                  • 副業:確定申告の要否について

                    週末にスポーツインストラクターのお手伝いをしています。給与所得は年間20万円をやや超過しますが、交通費などの経費が同じ程度要しており、差し引きの所得はごく僅かとなります。 この場合でも確定申告は必要になりますでしょうか。 本業の会社では副業禁止となっており、会社に知られない方法についても教えてください。 よろしくお願いいたします。

                    • 不動産収入(青色)とフリーランスの収入、経費についた

                      現在小規模不動産(青色申告登録済み)とフリーランスの仕事とで、収入を得ています。 確定申告において、フリーランスの収入、経費をどう計上して良いのか分からず、ご教示いただけると助かります。

                      • 0万円以上のカメラを開業前の準備として購入した場合の入力の仕方

                        20万円以上のカメラを開業前の準備として購入した場合の入力の仕方は?

                        • 確定申告が必要かどうか伺いたい

                          私は2か所から給料を受け取っており、事業収入も存在します。しかし、給料は合計で20万円未満で、事業収入も5万円未満です。確定申告は必要でしょうか?

                          • 青色申告の夫の所得記載について

                            青色申告の個人事業主です。 2025年に結婚しました。配偶者の情報を入力する必要があると思うのですが、夫の合計所得額は必ず入力しなければなりませんか? 入力しなければならない理由を知りたいです。 よろしくお願いいたします。

                            • インターンで支給される交通費は確定申告の対象になるのか教えてください

                              確定申告について質問があります。 私は現在大学生で、今年の夏にインターンがあるのですが、交通費が一定額支給されます。 一律の一定額なので、実際に発生する交通費以上の額が支給される予定です。 この交通費は確定申告の対象になるのでしょうか。 確か、アルバイト等で給与がある場合、雑所得が20万円以上だと確定申告が必要だった気がしますが、交通費はどうなのでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します。

                              • YouTuberの消費税支払いが必要かについて

                                YouTubeで収益を得はじめてから2025年度に初めて年収が1000万を越えました。(企業案件などは受けておらず、広告収益だけです。) この場合、消費税を支払う必要があるのか、ある場合はいつから払う必要かあるのか教えていただきたいです。

                                • 税区分について

                                  インボイス未加入の個人事業主ですが、ネットで調べた情報でfreee経理登録の際、税区分を全て対象外で入力してしまいましたが問題ありませんか?

                                  • 消費税を払う必要があるのかについて

                                    今年初めて年収1000万を超えたのですが、今年から消費税を支払う必要があるのでしょうか? 2025の1月1日~6月30日に1000万は超えていないです。

                                    • 事業車両の保険料の税区分

                                      事業車両の任意保険料と貨物保険料の税区分の登録を教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

                                    • 4月からフリーランスとして働き始めます。

                                      4月からフリーランスとして働き始めます。 フリーランスの仕事において携帯料金やWi-Fi代金を通信費にするなどそういった節税対策?は他にあるのでしょうか? また確定申告の青色?白色?の違いと自分に適したものがどちらなのかも伺いたいです。

                                      • 貸し借り表合わない

                                        個人事業主が生活費を振り込んだ場合は事業主借で良いでしょうか?