リフト会計事務所が回答した質問一覧

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607件中81-100件を表示

  • 扶養内から外れて個人事業主になった場合

    今お父さんの扶養内です。 ですが、稼ぎが扶養内枠より超えそうです。そこで扶養から外れる必要があると思うのですが、個人事業主になる場合は、国保になりますか? また国保になった場合や個人事業主になった場合、税金はいくら払う必要があるのですか?またその他にも払う必要があるものがあったら教えて欲しいです。 個人事業主になったら稼いだ額により税金が決まる感じでしょうか? また、確定申告も自分でしなければならないですか?

  • 親の扶養控除と勤労学生控除で質問があります

    今年から大学生になる子どもがおりますが、アルバイト先から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を求められ、記入使用とした際に勤労学生のところに✓を入れて、150万円以内であれば、親の扶養控除からは外れなくても大丈夫でしょうか? 2025年10月からの改正後の情報が錯綜していて真偽の程が分からないので、教えていただきたいです。

  • ひとり法人の議決権の数について

    よろしくお願いします ひとり法人を設立しました 資本金が100万円で1株5万円で20株にしました(設立サービスを使い設立) すべて社長である私が出資していて他に株主はいません この場合の「議決権の数」なのですが20個ということで良いでしょうか? 定款をみてもそのあたり書いていないように思い…

    • お父さんの扶養内で扶養内の金額を超えた場合の税金はどうなる?

      お父さんの扶養内で103万を超えた場合例えば年間300万円稼いでしまった場合はどのくらい税金が取られるのでしょうか?また、扶養からは外れたくないです。(色々あり) また確定申告も自分で出さなければならないため、そこも含めて教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

    • 期首の残高ズレについて

      freeeを利用し始めて2年目ですが、1つの口座で期首の残高のズレが発生していました。どのように会計処理をすればよいでしょうか。

    • 海外在住&仕事で、日本での収入は賃貸のみ場合の確定申告注意点について

      日本永住権持っている外国人、今イギリス仕事しています。イギリスで納税しています。日本で自分のアパートを賃貸だしています。年間は50万以下です。 本人はイギリスで通常納税していますが、日本での賃貸収入も日本で確定申告必要ですか? ネットで調べると、副業の場合賃貸収入は20万超えると、確定申告必要ですが、本人の日本収入はこれしかないので、この場合でも確定申告必要でしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

    • 前期の計上忘れの前払金消し込みについて

      お世話になっております。 前期に消し込みするはずの前払金を計上し忘れています。 2024年3月27日に借りた融資の保証金として下記の通りに計上してます。 <保証金163,620円の内訳> 2024年3月27日ー31日  支払手数料:320円 2024年度分    前払金:23,374円 2025年度以降分  長期前払金:139,926円 として2023年3月27日に計上 この2024年度分の前払金をその年に計上するのを忘れてしまい、2025年度に計上することにしたいのですが、この額だと期首(2025年4月1日)にそのまま支払手数料として計上しても良いものでしょうか? (freeeのヘルプには少額の場合はそのように記載されていました。) この計上で正しいか、修正申告が必要になるのかを教えていただきたいです。

    • 社有車の名義が会社でローンの支払い者が会社以外の者の場合の仕訳について

      社有車として使っている車の名義が会社、ローン支払い者が会社以外の者の場合の仕訳について教えていただきたく存じます。【車購入時:借方=車両運搬具、貸方=長期未払い金】【毎月の支払時:借方=未払い金(元金、金利)貸方=役員借入金】【ローン完済時:借方=役員借入金、貸方=現金預金】仕訳としてはこのような感じでよいでしょうか?

      • 年末調整還付金処理後の納付について

        経理初心者です。 弊社の給与は当月末締め、翌月末支払です。 年末調整により合計約15万円の年末調整超過額が発生し、従業員には1月末に12月分給与と共に還付金を支払いました。 12月分の所得税は、預り金として給与から控除しています。 1月末に納付処理する所得税徴収高計算書は12月給与分の税額と年末調整による超課税額を記載し、差引0円とする処理をしたのですが、これは合っているのでしょうか? 従業員に還付した場合年末調整還付未済額は発生せず通常の納付処理になるのでしょうか?

        • 個人事業主として経営顧問契約する場合の請求書について

          副業で企業と経営顧問契約書を交わす予定です。個人事業主登録(+青色申告)をこれから行う予定ですが、その場合、毎月定額の報酬の場合、毎月請求書の発行は必要でしょうか?顧問契約書内には報酬額が記載されています。また、請求書発行が必要な場合は、経営顧問契約報酬(年額合計が数百万円)の場合、どのような内容が記載されるべきでしょうか?インボイスあり・なし、源泉徴収、消費税など、必須で記載が必要な項目について今回、初めてなので教えて頂きたくどうぞよろしくお願い致します。

          • 学生アルバイトの契約変更に伴う確定申告の必要性について

            1月からアルバイトを始めた大学生です。アルバイト先から、4月より雇用契約から業務委託契約に変更する旨の通知がありました。確定申告が必要になるか否かと、必要な場合、白色申告でいいのかお聞きしたいです。 ・通信制大学生(障害者手帳あり) ・親の扶養に入っている ・契約開始時(1月)に扶養控除等異動申告書を提出済み ・1〜3月分の給与は約5万円 ・4〜12月分の報酬は20万円を超える想定 ・今後、短期アルバイトもするかもしれない 確定申告をしたことがなく、自分なりに調べてもよく分からず困っています。今からやっておくべきこと等もあればお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。

            • メルカリ取引の税務調査について

              お世話になります。 2019年にハマっていたアニメの好きなキャラクターのグッズを1種類につき100個ずつ単位で集めておりましたが、ゲームがサービス終了となり興味がなく家の物置を圧迫してしまったので2026年の2月からメルカリで処分を行いました。 同じ種類の缶バッジを100個単位など集めていたので、新品未開封のグッズなどもそのまま処分のため販売しています。 保存状態は綺麗なものが多いですが転売目的の購入ではなかったので箱に傷などついてるものも多くそのままの状態で販売しました。 2.3.4月の3ヶ月でグッズは売り切りそうですが、現状300万近く売れてしまっており、取引は600件ほど。売上金は毎日5万円ずつ口座に振り込みを行なっております。 これ以降メルカリは一切使用せず、3ヶ月でアプリは使い切りの予定です。 2019年のみ売っていたグッズがほとんどで、今はもう売っていないグッズなのでプレミア価格がついたものなどもありますが1番高くても単品40,000円ほどです。また2019年前後でしか買えないものが殆どなのでそれ以降の仕入れなど一切行っていません。 5年以上前に趣味で集めていたものなのでレシートや購入履歴は残っておらず、スマホを変えているため当時集めていた時の写真なども残っておりません。 なので第三者から見るとメルカリで同一商品を大量に販売し300万売り上げていると見えてしまうような状況です。 この場合、税務調査が入り高額な税金を取られてしまう可能性はあるでしょうか? とても心配になってしまい夜ずっと税務調査の事を考えています。 ご回答いただけると幸いです。

              • 生活保護受給者です。ティックトック配信で得た収入で スマホの利用料金は経費にできるか

                ティックトックで得た収入を報告する時 スマホの利用料金は経費になりますか

                • 売上を計上する日について

                  新規就農4年目の農家です。 ブドウを作っています。出荷先はJAや道の駅などに出荷しています。 今までに3回青色申告をしていますが、売上計上を振り込まれた日に計上していました。 収穫が始まったら毎日出荷します。JAは大体1週間分の出荷分が2週間後まとめて振り込まれます。内訳も出荷した日のと一週間分のがあるので金額はわかります。 道の駅は一ヶ月売れた分の金額が振り込まれます。その日売れたものはわかります。 計上日は出荷日で計上するのがただしいのでしょうか?

                  • 贈与税について(子どもの奨学金を親が返済する場合)

                    子どもの奨学金(JASSO・貸与型・第2種)を親が返済する場合の贈与税について。 子どもが大学を卒業する前に奨学金受給を停止し、親が一括で返済しようと考えています。 その場合、贈与税はかかりますか?また、親の名義からの振込で問題はございませんか?

                    • きょうだい間の贈与税

                      姉から1700万円の贈与をうけることになりました。一気にもらうと、多額の贈与税がかかります。一年や二年ごとに、その都度姉が判断して、姉が金額を決めて、贈与契約書も作って、弟である自分にそのつど贈与する、というのは問題ないでしょうか。

                      • 決算時、未収還付消費税の処理に関して

                        お世話になります。今期消費税が還付となり、 未収還付消費税/雑収入  で仕訳をしました。 法人税申告書においては、この雑収入も益金扱いなのでしょうか? PL上当期利益に雑収入も加算されています。 益金不算入という記事もあり混乱しています。 当方、税込経理です。 お忙しい中大変恐れ入りますがご回答いただけますと幸いです。

                      • クラウドファンディング投資(貸付型)の法人会計処理および源泉徴収税の取扱いについて

                        法人にて貸付型クラウドファンディングへの投資を行っております。 以下の分配があった場合の会計処理および税務上の取扱いについて確認させてください。 【取引内容】 ・投資元本:300,000円 ・分配合計額:302,267円 ・うち元本返済:300,000円 ・税引前利益:2,847円 ・源泉徴収税額:580円 ・実際の入金額:301,687円 【想定している処理】 分配時に以下の仕訳を行う想定です。 (借方)普通預金    301,687円 (借方)仮払法人税等   580円 (貸方)貸付金     300,000円 (貸方)受取利息     2,847円 【確認したい点】 1. 上記のように、利益は税引前額である2,847円を受取利息として計上する処理で問題ないか 2. 源泉徴収税額580円は「仮払法人税等」として処理し、法人税申告時に税額控除する扱いで問題ないか 3. 本件に関して消費税の課税関係は発生しない認識で正しいか 4. その他、実務上留意すべき点があればご教示いただきたい お手数をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

                        • 所得税の源泉徴収の支払い方について(事業主側)

                          地域のクラブとして指導者報償を支払っていますが所得税徴収高計算書についてご質問します。 例えば2月の活動の報償を3月の第一週に支払い、3月の活動が25日で終わり3月中に3月分の報償を支払いたいとなったときに、源泉徴収の納付については2・3月の分(3月支払分)をまとめて翌月10日までに支払う形になるという認識でよいでしょうか。また、その場合、3月中に納付書にて納付しても問題はないのでしょうか。

                          • 残余財産の源泉徴収について

                            1人合同会社を3月に解散させました。 今精算手続きをしてて、税理士さんに入ってもらってるんですが、この税理士さんが残余財産の所得税について年末の確定申告でいいと言っています。 残余財産は200万くらいになる見込みなのですが、私の認識ですと分配する前に源泉徴収されると思ってたのですが違うのでしょうか?