リフト会計事務所が回答した質問一覧

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811件中221-240件を表示

  • 簡易課税が使えるかどうか

    よろしくお願いします法人です だいぶ前から簡易課税を選択していてそれぞれ売上(税込、全て10%の売上のみ)が 2期前 4,900万円 1期前 4,800万円 今期 5,010万円 となりました 今期は税込では5,000万円を超えていますが、税抜きにすると5,000万円を下回るので 翌々期も簡易課税を使えるという認識で大丈夫でしょうか

  • 車の所有者変更

    ローンが残っている、法人名義の車を個人名義に所有者変更したいのですが、可能でしょうか? また可能ならば、変更できるローン会社も教えてほしいと思います。

    • 清算結了の時の役員借入金について

      株式会社ですが私だけの小さな会社です。利益がでないので会社をたたむことになりました。精算結了の決算の際、役員借入金が15000000円ほどありますが会社の資産金は1000000円です。現金や資産、売り上げは0なので返済できません。放棄した場合、債権免除益となるため、税金がかかるのでしょうか?払えないのですがどうすればいいですか?

    • メルカリでの不用品販売での確定申告

      初めまして、会社員として給与取得がある者です。 家の整理のため断捨離でメルカリに趣味で集めた物を中心に不用品を販売していますが、売上額が20万円を越えそうです。 ネットで調べてみると不用品(生活用動産)の販売なら確定申告は不要という記事や給料を取得している会社員は年20万超えたら確定申告が必要という記事を見てどうすればいいのか悩んでいます。 私の不用品販売が確定申告必要かどうか教えていただきたいです。 販売した不用品は主に趣味で収集し不要になった ・アニメ&キャラクターグッズ ・トレーディングカード、シール ・ゲーム本体&ソフト 1点30万を超えるものはないです。 子供だった当時集めていたものが中古相場が高騰し当時よりかなり高値で売れたものが多数あります ●不用品販売なら20万超えても確定申告不要の認識で合っていますか? ●どれも購入時のレシートがないのですが大丈夫でしょうか? ●継続的に販売していると営利目的になる、副業扱いになるとの記事も見たのですが、継続的というのはどのぐらいの期間をいうのでしょうか。 普段は数点不用品を出品しておりますが今月だけで80件程の取引しています。こちらは大丈夫でしょうか 何も考えずに不用品販売していたので想像を遥かに越える販売額になりとても不安で仕方がないです。 ご回答頂けると幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

    • 子ども子育て支援金

      給与計算について質問です。 社長が2つ会社から報酬を得ている場合、御社の給与は100万、 他事業者から30万の収入がある場合、4月から始まる子ども子育て支援金の標準報酬は御社の100万を見るのではなく、合わせた130万の標準報酬月額を確認すれば良いのでしょうか? お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。

      • トレカ売買

        3年前から集めていたトレカの新品ボックスを売る場合、確定申告をしないといけませんが、会社員なら年間純利益20万までなら非課税なのは理解してます 友達が言っていたんですが 例えば、年間で100万の純利益が発生して、身内5人のそれぞれの名義で20万ずつ売ってもらった場合は問題ないと言っていたんですが、脱税にならないんですか? 駄目ですよね?

      • トレカ

        トレカを売ってるんですが 断続的に売らなければコレクション売却とみられ、非課税で見られるんですか? 例えば半年に一回とか 値段は一つが30万超えければ問題ないですか? 例えば50個で60万とかで一年前以上前に買った新品の箱とかで

        • スタッフの雇用について

          個人事業主でアルバイトスタッフ、正社員を雇用する際に行わないといけない手続きはありますか?

          • アルバイトが雇用主を経由して業務委託を請け負うことについて

            小売店の経営者が、特定のアルバイトにさせるつもりで店舗業務に直接関係ない業務委託?を請け負うのは、問題ないのかどうか知りたいです。 私は画家として一応起業していますが、生活費を稼ぐために個人事業主が運営する小売店でアルバイトもしています。 勤務はシフト制で、店頭での主な仕事は販売・接客ですが、販売を促進するPOPや案内ハガキの制作等デザイン業務も店舗業務のつもりでやっています。 (アルバイト採用時は店頭販売員だったと思います) 私が作った印刷物を気に入った雇用主の知人が、自分の店舗の印刷物のデザインも私にお願いしたいそうだと、雇用主から依頼されました。 雇用主は今後そう言った紹介事業(個人同士を引き合わせて仲介手数料をもらう仕事)も副業として広げていくつもりのようです。 つまり、この依頼はあくまで“店舗業務の一環”という形で私個人へ仕事が回って来ました(今のところ特別な手当等の説明はなし)が、依頼主からはそれなりの報酬が入ります。 作業はシフトの時間内にするよう言われているため、私がいただけるのは店頭業務としての時給のみとなり、報酬はおそらく紹介手数料として雇用主の収入になる流れになるかと思います。 私自身、本業がデザイナーというわけではないので、報酬を主張したいわけではないですが、自分が良いように利用されている気がしてどうしてもモヤモヤしてしまします。 この流れには特に問題はないのでしょうか? 一度受けたらその条件で別の案件も請け負い続けることになりそうなので正直断りたいのですが、立場上この依頼を断ることは可能でしょうか? 仕事としてどういう捉え方をすればいいのか、教えてください。

          • 法人設立後に法人口座開設するまでに法人の売り上げを個人の口座に振り込んでもらうことは可能?できる場合個人口座から法人へ売り上げを移すときのfreee会計の登録方法は?

            法人成りしました。設立日が3月16日で法人口座開設できたのが4月6日。この設立後から口座開設までの期間の法人の売り上げを個人の口座に振り込んでもらうことは可能?可能な場合個人口座から法人口座へ振り込むときのfreee会計の登録方法は?(勘定科目)またその個人の口座は法人成りする前に個人事業主の口座として使っていた。その口座もfreee会計に紐づけている。その個人事業主の方のfreee会計の登録方法は?

          • 固定資産税(経費分)の支払いについて

            土地、家屋、倉庫の固定資産税の納税通知書が届きましたが、3つの金額をまとめて、4月、7月、12月、来年の3月で支払うようになっています。 年税額99100円(100円未満切り捨て後) 4月 27100円 7月 24000円 12月 24000円 3月 24000円 土地  10384円 家屋 71949円 倉庫 16840円 合計 99173円 ①倉庫は仕事で使うため倉庫分を経費計上したいのですが、16840円でよろしいのでしょうか?実際は3つを足して切り捨てしているので微妙に違います。 ②4期に分けて支払った場合は何期に計上したらいいのでしょうか? よろしくお願いします。

          • マイクロ法人の事業内容に関して

            マイクロ法人設立を検討しておりますが、下記事業内容で個人と法人を棲み分けることはかのうでしょうか。 ----------------------------------------------------- ・個人事業主:映像制作 ・法人:映像制作のマネジメント業務 ----------------------------------------------------- また、事業内容に関して、法人の定款に「映像制作」を含めることは税務調査のリスクが高まることにつながりますでしょうか。

          • 遠隔地の賃貸アパートの経費計上について

            個人事業で建設業の職人をしています。 自宅から車で2時間の現場で作業をしているのですが、ホテルに泊まるよりアパートを借りたほうが安いため契約をしようと思っています。 そこでアパート代は所得税申告の経費と認められるのでしょうか? 平日は現場作業しており土曜日は事務作業があるため、7分の6で按分計上すれば問題ないでしょうか?

            • 仮想通貨の売却損益の仕訳処理について|個人事業主

              当方、個人事業主ですが、仮想通貨の売買取引を行ないました。 購入時は、投資その他仮想通貨***円/普通預金***円にて仕訳を行ないました。 売却時に益金、損金が発生した場合、科目:雑収入を用いて仕訳しても問題ないでしょうか? その場合、仕訳は以下の通りで合っていますか? 〔売却益〕20万円の利益が出た 普通預金 1,000,000/投資仮想通貨800,000          /雑収入   200,000 〔売却損〕10万円の損失が出た 普通預金900,000 /投資仮想通貨1,000,000 雑収入 100,000

            • 交通費を取引先に請求した場合の仕分け

              現在フリーランスとして活動しております。 仕事で県外に移動する際の新幹線、電車、タクシー代を立て替えて、その月の請求に上乗せして請求する形をとっております。 その場合の仕分けとして、どのような形が正解でしょうか。 1 業務(源泉徴収あり)+交通費(源泉徴収なし)を売上として計上 交通費を経費として計上 2 業務(源泉徴収あり)のみ売上として計上 交通費は経費として計上せず

            • 法人税還付金があった場合の別表5

              法人です。 前期、法人税の中間申告をしていましたが、前期が赤字となり、今期還付金を受け取りました。 freee申告を利用しているのですが、今期の別表5(2)の「法人税及び地方法人税」と「道府県民税」の期首現在未納法人税の欄にマイナスで還付額が入力されいます。 free会計では、未収還付法人税として計上して処理済みです。 この場合、「仮払い経理による納付」に還付額を入力すればよいのでしょうか。

            • 前期の売掛金(二重計上)の処理について

              今期の決算準備の過程で、前期(25年3月期)の売掛金の二重計上が判明、今期の期首の繰越が過大→今期の内容については問題なし。総勘定元帳、前期に遡ってチェックの結果、手動入力のクレカ売上計上とデータ連携の日計データの二重(消しモレ)が判明しました。 前期に遡る(締め処理の巻きなおし)のは適当ではないと質問しました。

            • コレクション

              トレカを売ろうと思っているんですが コレクション売買なら税金はかからないと思っていますが、例えば毎月数回断続的に売ったら税金対象になるのでしょうか? トレカの新品の箱やカードを売った場合なんですが、グレーゾーンなんですか?

            • 期を跨ぐ、仕訳について

              賃貸不動産マンション法人経営で、退去が出て退去者に預り金(敷金)を返金しました。 その後、退去者責の不具合が見つかり、①3/17に16,500円で修繕しました。 その修繕費用を、退去者から②4/10に16,500円返金頂きました。 3月決算になります。 ①②の仕訳を教えてください。

            • インボイス領収書への差し替えの件

              事業者です。 通常領収書(登録番号未記載)を交付した後、後日インボイス対応領収書への差し替えを依頼され、インボイス領収書を交付し、同時に通常領収書を回収しました。回収した領収書はどう扱う(保管)べきですか?