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自宅を職場として使用しているので家賃、電気代を家事按分として経費にしたいです。 家賃に関しては部屋の中で仕事部屋を設けているというわけではなく、仕事に関する荷物がかなりあるのでそれを置いている場所の割合で計算するのがいいのかなと思っているのですが大丈夫でしょうか? 電気代に関しては仕事時間かなと思うのですが日によってばらつきがある場合はどのように考えたらいいのでしょうか? またプライベートの携帯を仕事用にも使用しておりまして、携帯代やwi-fi代も家事按分として経費にしたいです。 こちらは使用時間で考えればいいのでしょうか? 決まった時間に決まった内容の動きをする仕事ではなく、日によってバラバラなためどのように捉えればいいのか不安です。
- 投稿日:2026/04/02
- 節税対策
- 回答数:3件
現金の売り上げを取引登録後、口座に入れず、生活費で使っております。 freee上では現金の欄の金額が増えたままなのですが、現金を使った場合はその都度事業主貸で取引登録したほうがよいのでしょうか?
- 投稿日:2026/04/02
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:7件
開業前(5ヶ月前)に99万円のオンラインスクールに加入しました。事業に関連するスクールなのですが、11万円を銀行振込、88万円をクレジットで支払っているのですが、こちらは経費として入力しても良いのでしょうか??また、それぞれ分けて入力しておけばよいのでしょうか?
- 投稿日:2026/04/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:6件
開業前に支払った営業コンサル費用を、開業3年目の今年に経費計上する方法について
個人事業主として開業する前に、約1年間にわたり営業コンサルティングを受けていました。この費用を開業費として経費計上したいのですが、以下の状況でどのように処理すればよいかご教示ください。 【状況】 ・個人事業主として開業し、現在3年目です ・開業前の約1年間、事業の立ち上げに向けて営業コンサルを受けていました ・コンサル費用の振込明細は保管しています ・開業年度の確定申告では、このコンサル費用を開業費として計上していませんでした 【お聞きしたいこと】 1. 開業年度に開業費として計上していなかった場合、今からでも更正の請求で開業費を資産計上し、今年の確定申告で任意償却することは可能でしょうか? 2. 更正の請求をせずに、今年の確定申告でまとめて開業費の計上と償却を行うことは認められますか? 3. その他、推奨される処理方法があればご教示ください。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/04/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
個人事業主です。本業がR8年度から消費税の課税事業者になるのですが、今年から本業とは言えないレベルの、細かなサイドビジネス収入が発生するため、それを所得税では雑所得として申告しようと思っています。 これについて、消費税は、雑所得に該当する分については納税義務はないという理解でよいのでしょうか?
- 投稿日:2026/04/01
- 確定申告
- 回答数:6件
個人事業主です。今まで、以下の時系列で申告をしてきました。 ・2023年 コンサル事業で開業届と青色承認申請書を提出 青色で申告書と決算書提出 ・2024年 青色で申告書と決算書提出 ・2025年 11月に飲食業も始めたため、飲食業の開業届を提出(すでに私個人についての青色承認はおりているので、飲食業に関する青色承認申請書は改めては不要と考えてそれは未提出)。青色で期限内に申告書と決算書を提出 しかし、このたび、先ほどe-taxを見たら、私のR7年分の「所得税関係情報」をみたところ、勝手に白色となっていたのですが、青色申告の取消申請はしていません。 もともと個人事業を営んでいて、青色承認を受けていた個人が新規事業について開業届を提出すると、新たに青色承認をとらないと今までの承認はなくなってしまうのでしょうか?
- 投稿日:2026/04/01
- 確定申告
- 回答数:4件
会社を12月25日に設立しましたが、それより前の段階で交通費や営業会議費・資料購入費や視察費・研修費が発生しています。これらはどのように処理すればいいでしょうか?
- 投稿日:2026/04/01
- 会社設立・起業
- 回答数:7件
図書研究費は勘定科目のどれに当てはまるか教えてください。
- 投稿日:2026/03/31
- 確定申告
- 回答数:8件
現在2ヶ月ちょっとで70件と少しの お取引をしたのですが すみっコぐらしのてのりぬいぐるみを 過去に沢山集めており コレクションを減らそうと思ってるのですが、まとめ売りで金額を大きくして出した方が反復または継続的な利益と見られないのか悩んでます。 毎月何10件とお取引するより いいのでしょうか? 扶養内で働いてない状態なのですが 48万円までは売っても大丈夫なのでしょうか?
- 投稿日:2026/03/31
- 税務調査
- 回答数:4件
個人事業主として開業後にやることやおすすめの納税対策など伺いたいです。
今年の春から個人事業主として仕事をするにあたり 開業届の提出、青色申告の提出、名刺の作成は済んだのですが 他にやるべきことはありますか? 屋号付きの口座開設と仕事用のクレジットカード作成は進めようと思ってますが他におすすめあれば伺いたいです。 また始めたてだからこそやっておくべき節税対策などもあれば伺いたいです。
- 投稿日:2026/03/31
- 節税対策
- 回答数:5件
過去の事ではあるのですが、ずっと気になっているので質問させてください。 平成28年4月〜平成29年3月までの1年間アルバイトをしていました。 当時の年齢は23〜24で、学生ではありませんでしたが収入が少なかったので親の扶養に入っていました。 月収は約3万〜5万程度で上記の1年間の総支給額は43万円以下でした。 4月から12月までに絞ると35万円以下でした。 このときのバイト代は現金手渡しだったので特に源泉徴収はされてなかったと記憶しています。 当時、親に自分の収入を正確に伝えた記憶がありません。 親の方もバイト代は少ないだろうと考え、会社の年末調整で記入した覚えがないと言っています。 この場合、私は何も申請する必要がない収入額だったのでしょうか? 税金の仕組みがよくわかっておらず、多少なりとも収入があれば申請する必要があったのではないかとずっと不安に思っています。 所得税や市民税などが正しく支払えていない可能性はあるでしょうか? 過去の制度を調べてもよくわからず、税理士の皆様の力をお貸しいただけたらと思います。
- 投稿日:2026/03/31
- 給与計算・年末調整
- 回答数:3件
今お父さんの扶養内です。 ですが、稼ぎが扶養内枠より超えそうです。そこで扶養から外れる必要があると思うのですが、個人事業主になる場合は、国保になりますか? また国保になった場合や個人事業主になった場合、税金はいくら払う必要があるのですか?またその他にも払う必要があるものがあったら教えて欲しいです。 個人事業主になったら稼いだ額により税金が決まる感じでしょうか? また、確定申告も自分でしなければならないですか?
- 投稿日:2026/03/31
- 確定申告
- 回答数:4件
今年から大学生になる子どもがおりますが、アルバイト先から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を求められ、記入使用とした際に勤労学生のところに✓を入れて、150万円以内であれば、親の扶養控除からは外れなくても大丈夫でしょうか? 2025年10月からの改正後の情報が錯綜していて真偽の程が分からないので、教えていただきたいです。
- 投稿日:2026/03/31
- 税金・お金
- 回答数:5件
よろしくお願いします ひとり法人を設立しました 資本金が100万円で1株5万円で20株にしました(設立サービスを使い設立) すべて社長である私が出資していて他に株主はいません この場合の「議決権の数」なのですが20個ということで良いでしょうか? 定款をみてもそのあたり書いていないように思い…
- 投稿日:2026/03/31
- 会社設立・起業
- 回答数:4件
お父さんの扶養内で扶養内の金額を超えた場合の税金はどうなる?
お父さんの扶養内で103万を超えた場合例えば年間300万円稼いでしまった場合はどのくらい税金が取られるのでしょうか?また、扶養からは外れたくないです。(色々あり) また確定申告も自分で出さなければならないため、そこも含めて教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/03/30
- 確定申告
- 回答数:4件
freeeを利用し始めて2年目ですが、1つの口座で期首の残高のズレが発生していました。どのように会計処理をすればよいでしょうか。
- 投稿日:2026/03/30
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
海外在住&仕事で、日本での収入は賃貸のみ場合の確定申告注意点について
日本永住権持っている外国人、今イギリス仕事しています。イギリスで納税しています。日本で自分のアパートを賃貸だしています。年間は50万以下です。 本人はイギリスで通常納税していますが、日本での賃貸収入も日本で確定申告必要ですか? ネットで調べると、副業の場合賃貸収入は20万超えると、確定申告必要ですが、本人の日本収入はこれしかないので、この場合でも確定申告必要でしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/03/30
- 税金・お金
- 回答数:4件
お世話になっております。 前期に消し込みするはずの前払金を計上し忘れています。 2024年3月27日に借りた融資の保証金として下記の通りに計上してます。 <保証金163,620円の内訳> 2024年3月27日ー31日 支払手数料:320円 2024年度分 前払金:23,374円 2025年度以降分 長期前払金:139,926円 として2023年3月27日に計上 この2024年度分の前払金をその年に計上するのを忘れてしまい、2025年度に計上することにしたいのですが、この額だと期首(2025年4月1日)にそのまま支払手数料として計上しても良いものでしょうか? (freeeのヘルプには少額の場合はそのように記載されていました。) この計上で正しいか、修正申告が必要になるのかを教えていただきたいです。
- 投稿日:2026/03/30
- 法人決算
- 回答数:3件
社有車の名義が会社でローンの支払い者が会社以外の者の場合の仕訳について
社有車として使っている車の名義が会社、ローン支払い者が会社以外の者の場合の仕訳について教えていただきたく存じます。【車購入時:借方=車両運搬具、貸方=長期未払い金】【毎月の支払時:借方=未払い金(元金、金利)貸方=役員借入金】【ローン完済時:借方=役員借入金、貸方=現金預金】仕訳としてはこのような感じでよいでしょうか?
- 投稿日:2026/03/30
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
経理初心者です。 弊社の給与は当月末締め、翌月末支払です。 年末調整により合計約15万円の年末調整超過額が発生し、従業員には1月末に12月分給与と共に還付金を支払いました。 12月分の所得税は、預り金として給与から控除しています。 1月末に納付処理する所得税徴収高計算書は12月給与分の税額と年末調整による超課税額を記載し、差引0円とする処理をしたのですが、これは合っているのでしょうか? 従業員に還付した場合年末調整還付未済額は発生せず通常の納付処理になるのでしょうか?
- 投稿日:2026/03/30
- 給与計算・年末調整
- 回答数:3件