リフト会計事務所が回答した質問一覧

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  • 確定申告を依頼していたのに、断られた

    3月決算の会社です。 毎年確定申告だけを税理士さんにお願いしていたのですが、今年は連絡無く、こちらから確認したところ、いきなりできないと言われて困っております。 いまからどなたか受けて頂ける税理士さんを探しております。 実質休眠の会社で、仕訳の件数も2桁程度です。 お助け頂ける税理士さんはいませんか?

    • 期限内に申告はしたものの納付が期限後になった場合のペナルティについて

      期限内に申告を済ませたものの、納税が期限後になった場合は、加算税は課されますか?その場合、どの加算税の対象となるのでしょうか。

      • (資産取得関係)事務所共有部工事の資産取得について

        この度、グループ会社が賃借している事務所フロアの一部を弊社が賃借することになりました。 その際、各社が共同で使用する会議室等の共有部の工事をグループ会社が発注、支払を行い、工事額を各社が使用している専有部の面積割合で各社が負担することになりました。 共有部全体工事は1,000,000円を超えるのですが、弊社の専有面積割で計算を行うと弊社負担額は20万円以下です。この場合、資産取得して減価償却費の計上をする必要はありますか?それとも一括の費用として計上するのでしょうか?

        • サブスク個人契約でも会社経費にできますか

          個人契約のサブスクを会社業務で使用しております。 個人立替分を会社で精算するということは問題ありませんでしょうか。

          • 本当は事業主借なのに現金で処理していたので、現金残高に差額でてしまってます。

            個人事業主です。 数年にわたって、収入、支出すべて 口座をプライベート資金ではなく現金にしてしまっていて 現金残高が膨らんでしまってます。約1000万円ほどの差額になってます。 売上、経費は正しいのですが 対策があれば教えてください。

            • でんさいの勘定科目について

              今月から売上高をでんさいで受取り、仕入高をそのでんさいを譲渡する形になりました。この場合の勘定科目をお教えいただきたいです。紙同様受取手形でよろしいでしょうか。

              • 確定申告について

                初めまして。 メルカリでいらなくなった昔購入したフィギュアや漫画を売っていて計算したらもう少しで売上金が20万円に届きそうなんです。 売れた商品の仕入れ値と売上金を比較しても利益だけで20万円にはとどきません。 その場合は売上金が20万円超えても確定申告しなくても大丈夫なのでしょうか?

                • 入院給付金

                  入院給付金が振り込まれだのですが 売上に計上されていますどうすれば良いのでしょうか

                  • Wi-Fi解約に伴う解約金の勘定科目について

                    事務所移転のため、Wi-Fi解約金が発生しました。こちらの勘定科目は何が適していますでしょうか? ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

                  • 前期計上の未払消費税額が不足していた場合の処理について

                    前期確定消費税の未払消費税計上額が違っていたため、納付後不足額が13円発生しました。 この13円は租税公課で仕訳を起こしてよいのでしょうか。

                  • 勘定科目を教えてください。

                    弥生販売の年間保守サポート料金を支払った場合の勘定科目は何がベストでしょうか。

                    • 領収書の登録について

                      お世話になっております。 freee会計の取引登録について質問です。 当法人では、買い物をした際に、軽減税率8%対象の食品と、10%課税対象の商品を同時に購入することがあります。 その場合、レシートの合計金額をまとめて入力する際の税区分についてお伺いしたいです。 例えば、8%対象の商品と10%対象の商品が混在している場合、 取引登録時の税区分は「課対仕入8%」「課対仕入10%」のどちらで登録するのが適切でしょうか。 また、このような場合は、 ・税率ごとに分けて登録するべきか ・合計で入力しても問題ないか についてもご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

                      • 学生アルバイトの社会保険加入について

                        大学生アルバイトで2か所掛け持ちをしているのですが、3、4、5月の2か所の合計給与の平均が108,333円を超えそうです。1か所で88,000円を超えることはしていないです。社会保険に加入しなければいけなくなりますか?また一度加入してしまうと、ずっと親の扶養から外れた状態になってしまいますか。

                        • 家に眠っていたトレカを売却した際に税金はかかるのか

                          20年近く前に買って以来、実家に置きっぱなしだったトレカ合計12枚を、トレカ専門店にて22万7千円で売却しました。 何か税務署などへの申告などは必要なのでしょうか? 偶然家で見つけ、売れるのかなと出したものになるので、特に売るために残しておいたわけではないのですが、金額が大きく、自分の方ですべき手続きなどがあるか不安になり質問しました。

                          • 託児付きコワーキングスペースの「託児費用」は経費にできますか?

                            個人事業主です。 タイトルそのままですが、託児付きコワーキングスペースを利用するにあたって、 「託児費用」は経費とすることはできるのでしょうか? それともコワーキングスペースの利用費のみでしょうか。 あわせて仕訳についてもご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

                            • パソコン購入の立替について

                              業務に必要なPCの購入で金額が100万円ぐらいなのですが、会社のカードの上限を超えそうで、現在上限の引き上げを依頼してますが1週間程度かかる見込みです。現在セール中なのですぐ買いたいのですが個人のカードもしくは現金で立替購入可能でしょうか。減価償却になると思うのですが、一括で立替者に返金してもよろしいでしょうか。

                              • ヤフオク出品における税金について

                                ヤフオクにて20年前に購入したバイクヘルメット(4〜5万で購入)を使用しなくなった為、出品したところ、プレミアがついていたらしく130万の売り上げがありました。 生活用動産であれば非課税になると聞きましたが、プレミアがついたものは課税対象になるのでしょうか。

                                • 確定申告の必要性について

                                  副業不可の会社員です。 サインカードを40万で購入したが、不要になったため、30万で売却しようとしています。売り手が見つかり売却できた場合確定申告は必要ですか。

                                  • 減価償却の直接法から間接法への変更

                                    よろしくお願いします 法人です。今までは減価償却の方法を間接法にしていたのですが 直接法に変更を検討しています 質問 変更は特に税務署等への届は必要無く、その都度変えることが出来るのでしょうか

                                    • 消費税について

                                      2023年9月に個人事業主として開業しました。 2024年の課税売上高が1000万円を超えているため、2026年から課税事業者になる見込みです。 (現状インボイス登録は未済です) 主な業務はデザイン業です。 2026年分の消費税について、簡易課税制度を検討しています。 この場合、 ・2026年分から簡易課税を適用するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」をいつまでに提出する必要がありますか? ・2026年途中でインボイス登録した場合でも、2026年分から簡易課税は適用可能ですか? ・私のケースでは原則課税と簡易課税どちらが一般的に適している可能性が高いでしょうか?

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