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一人社長と妻(バイト扱い)の法人です。妻名義の賃貸マンションに2人で住んでいます。 その賃貸マンションで数万円の売上しかありませんが、マッサージをしており、その分の家賃と光熱費を案分して、妻に支払っています。そんな中、マンション上階の火事により、放水の影響で5カ月間程マッサージの仕事ができない状態でした。住むことは何とか出来ていました。6月前半に修繕工事が終わり、6月半ばからマッサージの営業を再開しました。 そのような状況で売上がない期間は、按分した家賃や光熱費は経費として計上するものでしょうか?
- 投稿日:2026/06/21
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
治験の負担軽減費を含む場合の被扶養者認定と収入調整方法について」
21歳の大学生で、父の協会けんぽの被扶養者です。 現在、年間の給与収入が約140万円となる見込みであり、治験参加による負担軽減費が約29万7,000円あります(今後受け取り予定)。 健康保険の被扶養者認定(年間収入150万円未満基準)を維持する観点からご相談です。 ① 治験の負担軽減費について、受取を辞退することが可能であれば、その方が被扶養者維持に有利でしょうか。 ② それとも、受取を前提とした上で、給与収入を調整する方が一般的に適切でしょうか。 ③ 上記2つの方法のうち、実務上どちらが被扶養者認定の観点で安定した対応となるかご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/06/20
- 顧問税理士
- 回答数:1件
UKより日本へ永住帰国するにあたり、ISAについての質問です。今持っているISA内の株は帰国する前に売却しアカウントを閉じた方が将来利益が出た時の所得税発生の心配がないのでおすすめか? それとも保持しておいても良いのか?そしてその場合の所得税はどのように計算するのか? ISAアカウントについて教えてください。保持する場合のメリットデメリット? 税金が発生するのはいつか?そしてその計算方法を教えてください。
- 投稿日:2026/06/19
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件
商品到着が遅れた場合の課税仕入の時期とインボイスの取引年月日の考え方・整合性について
商品を「仕入」「消耗品費」で計上するタイミングの基準が入荷基準だとします。3月決算だとします。 元々3月到着予定で適格請求書の日付も3月分と記載されているが配送中のトラブルにより到着が遅れて4月到着となった場合 ・課税仕入の時期は4月か ・インボイスの日付は3月の記載で↑が4月だとすれば決算を跨ぐ形でズレるが、取引年月日としての記載事項を満たすのか また事前振込制で振込確認後商品発送という販売者で、請求書は発行日の3月n日としか記載されておらず、請求書到着後すぐ3月中に振り込んだが到着は4月になった場合 これはインボイスとして認められるでしょうか
- 投稿日:2026/06/18
- 税務調査
- 回答数:1件
現在、当社では旅費規程を整備しており、出張日当(5,000円/日)の規定があります。 一方で、これまでは出張日当を経費精算ではなく、役員報酬に加算する形で支給しておりました。 今後、税務上・社会保険上適切な処理へ変更したいと考えておりますので、以下についてご教示いただけますでしょうか。 【確認したいこと】 ① 旅費規程に基づく出張日当について、今後は給与ではなく経費精算として処理することは可能でしょうか。 ② その場合、所得税および社会保険料の対象外として取り扱って問題ないでしょうか。 ③ freee人事労務では支給せず、freee会計側で旅費交通費(出張日当)として処理する運用で問題ないでしょうか。 ④ 現在まで役員報酬に含めて支給していた分について、今後のみ処理方法を変更する形で問題ないでしょうか。 ⑤ 出張日当を経費処理する場合、出張申請書や出張報告書の作成・保存は必要でしょうか。また、税務上必要となる証憑や運用ルールがあれば教えてください。 ⑥ 税務上・社会保険上、他に注意すべき点や推奨される運用方法があればご教示ください。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/06/18
- 節税対策
- 回答数:1件
2025年4月末に54才で退職(勤続36年)400万円の退職一時金を受け取り、企業年金1000万円を一時金で受け取った為、退職所得控除を利用 2025年6月に確定拠出年金(DC)をiDeCoへに全額移行。現在の拠出金は1000万円 現行制度を想定し、60歳でiDeCoを一時金で受け取る場合 ・2025年度に利用した退職所得控枠の残額は利用できますか? ・利用できない場合、iDeCoの拠出金額に対して所得税:33.67%、住民税:10%、合計約43.7%で考えれば良いですか? ・節税するには受け取りを65才まで伸ばす方が良いでしょうか?
- 投稿日:2026/06/16
- 税金・お金
- 回答数:1件
法人事業税の損金算入時期は申告書提出時と思います。そうすると、前期確定分や今期中間分は未納付であっても、今期に申告していれば損金算入しなければなりませんか?その場合、今期の別表5(2)では、期末残(一番右です)に残りますか?
- 投稿日:2026/06/13
- 法人決算
- 回答数:3件
訪問介護のアルバイト(1000万)と、WEB保守運営と売電(合わせて100万以下)の仕事で生計を立てています。 ところが、訪問介護の会社から働き過ぎを指摘されまして、来月以降の早い時期に業務委託に変更したいと提案がありました。 報酬は月額80万~90万円あたりになりそうです。 なおかつ、今後不動産賃貸業をはじめたいと物件を探しているところです。 ぼろ物件を購入し、簡単なリフォームを施し客付けし、売却をすることを目指しています。 売却はできるだけ早めに行うことを考えています。(3年以内) その時、税金の関係で個人事業主として行うより、法人化している方が税金面で良いと聞きました。まだ物件を持っていない状態ですが、必ず近いうちに物件取得をしようと動いています。 この場合、法人化はいつするのが望ましいでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/06/11
- 会社設立・起業
- 回答数:1件
業務委託契約と雇用契約を掛け持っている場合の親の扶養について
現在私は大学四年生(23歳)で業務委託契約による家庭教師と雇用契約による事務員のアルバイトをしております。 2026年1月〜2026年12月のそれぞれの収入を計算したところ、 業務委託契約による報酬:40万円前後 雇用契約による給与:20万円前後 になりそうです。 この場合親の扶養からは外れるのでしょうか。もし外れる場合は何らかの対策はありますか。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/06/10
- 税金・お金
- 回答数:4件
自社株式を評価するにあたり、匿名組合出資金の「第5表 1株当たりの純資産価額の明細書」にどのように記入すればよいかの相談です。 貸借対照表の資産に「匿名組合出資金100,000千円」、負債に「事業損失累計額150,000千円」が計上されている状態です。第5表の資産の部の帳簿価額に100,000千円、相続税評価額に組合から計算してもらった評価額を記入すれば良いと思っているのですが、負債の部は帳簿価額および相続税評価額ともにゼロでよろしいのでしょうか?また、資産の部も合っているのでしょうか?
- 投稿日:2026/05/19
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
会社を12月25日に設立しましたが、それより前の段階で交通費や営業会議費・資料購入費や視察費・研修費が発生しています。これらはどのように処理すればいいでしょうか?
- 投稿日:2026/04/01
- 会社設立・起業
- 回答数:7件
2025年6月に個人事業として 開業しのを同年10月1日から 法人化させました。 その際な、開業時の10万以上の 固定資産で登録したものを 事業継承として売却取引しないと いけないのですが、個人事業として 購入した額よりも、法人化した方へ 安く売却したいのですが、その際の freeeでの固定資産のページの 売却のやり方がわかりません。 除却・売却の設定には、 ・売却した日までの月割で減価償却する ・期首の帳簿価格で売却する(減価償却なし) しか出てこず、売却する金額を 自分で入力することができません。 この場合どうすれば良いのか 教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/03/09
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
個人カフェを2025年8月から始め、2025年分は白色確定申告をします。そして、2026年分は青色申告へ変更するために青色確定申告承認申請書を税務署に提出する準備をしていますが、「6.(2)の備付帳簿名」で何を選択したらよいかわかりません。 個人カフェで年間売上300万円程度、収支は赤字で納税額は0円の見通しです。 最低限必要な備付帳簿名(あるいは推奨する備付帳簿名)を教えてください。 なお、現在、freee会計のスタンダードプランを利用しています。
- 投稿日:2026/01/18
- 確定申告
- 回答数:2件
業務請負で2025年12月の業務委託料は1月31日に入金されますが、経理上は2025年分の収入として扱えばいいでしょうか。その時の経理処理方法を教えてください。
- 投稿日:2026/01/18
- 確定申告
- 回答数:4件
2024年11月末に会社をやめ、2024年12月に開業届とインボイス登録を行いました。 (インボイスの開始は2025年1月からで申請) 2024年は会社員として働いていた収入のみで、個人事業主としての収入はありません。 (会社員としての年収は400万以下) この場合、2025年の消費税申告を行う際、2割特例を受けることは可能でしょうか?
- 投稿日:2026/01/18
- 確定申告
- 回答数:5件
数年前に祖先から相続した土地にアパート(一部自家使用)に25年に建て替えました。 かねてより隣家より玄関前の土地3平米買取希望があり、その部分は避けて25年にアパートを建て、土地測量は25年に済ませ、抵当権一部解除や登記手続きは26年にずれこみ、売買契約、売却代金受け取りは26年2月を予定しております。25年、26年に跨りますが、経費などの扱いはどうしたらよろしいのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/18
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
お世話になっております。 先日、10年以上前に18100✕36回分割=651,600で購入したギターをヤフオクで販売したところ、970,000で落札されました。確定申告が必要なのは利益が200,000以上出た場合と聞きましたが、この場合、確定申告が必要かと思いますが、 ①本件以外で他の品目でもヤフオク出品をしており、そちらは購入額を下回っているものばかりなのですが、その総額で計算するべきものでしょうか。 ②確定申告が必要な場合、当時の購入金額を証明することが出来ないのですが、どのように証明すればよろしいでしょうか。また、どのタイミングで税務署・確定申告などの手続きが必要になりますでしょうか。年末調整のタイミングでしょうか。 ③どこかのサイトでそもそも楽器は対象にならないと記載があったのですが、こちらは間違いでしょうか。
- 投稿日:2026/01/17
- 税金・お金
- 回答数:1件
一時期、103万の壁が無くなるなどで話題になりましたが実際どうなったのでしょうか。高校生なのですが、103万以上稼いでもいいのでしょうか?それとも今まで通り103万未満に納めた方がいいのでしょうか?
- 投稿日:2026/01/17
- 給与計算・年末調整
- 回答数:2件
主人と二人で高圧洗浄の合同会社を設立し、今年で3期目が終わりました。 【1期目】 自己資金100万円と売上を合わせて、 役員報酬は月10万円(2人で合計20万円)を支払い、 事業の運営費もまかなうことができました。 ただし、翌期に繰り越せるお金はほとんど残らず、 この期も運転資金の不足分を役員借入で補いました。 【2期目】 役員報酬を月5万円に下げましたが、売上が伸びず、 売上は運営費を払うだけで精一杯でした。 この期も運転資金が足りず、役員借入が発生し、 役員報酬は一度も支払えませんでした。 【3期目】 前期より少し売上が伸びたため、 役員報酬(月5万円×12か月)と運営費を支払うことができました。 しかし、資金に余裕はなく、この期も役員借入が発生しています。 【4期目について】 現在、これまでの役員借入金もまだ返済できていない状況です。 そのため、4期目は役員報酬をゼロにして運営しようかと悩んでいます。 この判断は良い考えでしょうか。 ご意見をいただけると助かります。
- 投稿日:2026/01/17
- 税金・お金
- 回答数:1件
旦那の扶養内で個人事業主として働いています。 毎年11月に旦那の会社の組合(警察共済組合)に確定申告を提出しないといけません(扶養の範囲を超えていないかの調査のため)。税法上は経費として認められる飲食費や家事按分が、組合では経費として認められないことがわかっています。認められるのは、交通費や仕事で直接使う用品や研修費などの明らかに経費と認められやすいものだけです。確定申告の際は飲食費や家事按分なども含めた経費で提出したいのですが、共済組合へ提出するものと金額が違っていても問題ないのでしょうか? また、確定申告提出分と共済提出分でふたつ別の取引登録をすることは可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。
- 投稿日:2026/01/17
- 確定申告
- 回答数:1件