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副業とアルバイトを両立したいのですのですが、どのように稼げば税金を少なくできますか?
副業とアルバイトを両立したい大学生です。副業の方が思ったよりも稼ぎが良く、できれば副業メインでアルバイトはほどほどに稼ぎたいと思っています。また、親の扶養から外れないようにしたいです。 1.給与所得65万円+雑所得48万円であれば、控除を含めて48万円で親の扶養から外れないという認識であっていますか?(控除額や扶養条件の額が違っていたら申し訳ありません。訂正くださると嬉しいです) 2.給与所得がある場合、雑所得が20万円を超えると所得税がかかるとあります。 もし、雑所得が48万円あったとしたら所得税は雑所得のみにかかるのでしょうか。そして、所得税はいくらぐらいになるのでしょうか? 税金に関して無知ですので分かりにくい文章になってしまいましたが、ご回答いただけると幸いです。
- 投稿日:2026/05/25
- 税金・お金
- 回答数:4件
前年度の確定申告書類のどこをみると今年の個人事業税があるかないかについてわかりますか?
- 投稿日:2026/05/25
- 税金・お金
- 回答数:4件
不要になったトレカの買い取り金額が高額だった場合、所得税のような税金を納めないと危ないのかどうか。
部屋の整頓をしていたら出てきた『トレカが9枚セットになっている物』2個を、特に必要もないので手放そうと思い買い取りに出そうと思った。 利用した事のあるサイトで見積もりを見たら当時の金額よりだいぶ高額で書かれていた。 その金額で通った場合、税金など納めないといけないものが発生するのか、買い取り金額に対してどのくらいの税金額になるのか、何処にどう納めればいいのか、知りたいです。 当時は記念やコレクションのような気持ちで買い、買って満足して開けることもなくずっとしまい込んでいました。 お金を得られるのは有り難いですが、膨大すぎて手に負えない難しい事になるなら止めたほうがいいのかとも思ってしまいます。 1個あたり、1年の中でどの金額までなら何も問題がないのかも、教えていただけると有り難いです。 (この場合の1年の中も、発生から等いつからいつまでなのかも教えていただけると有り難いです。)
- 投稿日:2026/05/25
- 税金・お金
- 回答数:2件
法人で賃貸物件を契約しました。その際の経費の計上とfreeeへの登録方法を教えていただきたいです。 今回かかる初期費用は敷金、礼金、6月分の日割り家賃、翌月分(7月)の家賃、仲介手数料住宅保険(火災保険)、賃貸保証料の6つです。 この6つ全てが経費として計上できますか? それとも役員負担をする必要がありますか? その際の freeeの登録方法も併せて教えていただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/05/24
- 税金・お金
- 回答数:4件
よろしくお願いいたします。 現在個人事業主として活動をしております。 7月から10月までの4か月間、臨時で県職員になることになりました。この場合、廃業届を6月に提出し、再度11月から開業届を出すことになるのでしょうか?
- 投稿日:2026/05/19
- 会社設立・起業
- 回答数:5件
この度、グループ会社が賃借している事務所フロアの一部を弊社が賃借することになりました。 その際、各社が共同で使用する会議室等の共有部の工事をグループ会社が発注、支払を行い、工事額を各社が使用している専有部の面積割合で各社が負担することになりました。 共有部全体工事は1,000,000円を超えるのですが、弊社の専有面積割で計算を行うと弊社負担額は20万円以下です。この場合、資産取得して減価償却費の計上をする必要はありますか?それとも一括の費用として計上するのでしょうか?
- 投稿日:2026/05/19
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
個人事業として独立予定の電気工事の一人親方です。 現在会社員ですが、これから会社専属一人親方になる予定です。 会社員から専属一人親方なので、偽造請負にならないよう十分設計してやっていこうと思っています。 そこでなのですが、今後のキャッシュ・フローまで想定していた時に、初年度はインボイス2割特例でいけそうなのですが、今後簡易課税も検討しないといけないなって思った時に消費税の簡易課税区分について引っかかったので相談したいです。 現在はインボイス登録予定で、2割特例適用予定ですが、将来的に簡易課税へ移行した場合の事業区分について確認したいです。 【事業実態】 ・業種:電気工事業 ・形態:会社専属の一人親方 ・請求書名目:「電気工事一式」として請求予定 ・材料:基本的に元請支給(自分で工事材料を仕入れることはほぼ無し) ・主な売上内容:現場での電気工事作業 ・工具、車両、ガソリン、物置等は自己負担 ・建設連合国保加入予定 ・青色申告予定 実態としては手間受け寄りではありますが、請求形式としては「工事一式」です。 この場合、簡易課税の事業区分は、 ・第3種(建設業・みなし仕入率70%) なのか、 ・第4種(加工賃・その他サービス業寄り・みなし仕入率60%) なのか、 実務上どのように判断されるケースが多いか知りたいです。 また、 税務調査等で判断される場合、特に重視されるポイント(請求書、契約内容、材料負担、完成責任など)があれば教えていただきたいです。
- 投稿日:2026/05/19
- 税務調査
- 回答数:3件
個人契約のサブスクを会社業務で使用しております。 個人立替分を会社で精算するということは問題ありませんでしょうか。
- 投稿日:2026/05/19
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
トリミングサロンを経営している個人です 今度そのトリミングのモデルとしての犬の購入を検討しています このモデル犬の購入は経費になるでしょうか 10万円を超えたら固定資産扱いというのはわかります
- 投稿日:2026/05/19
- 確定申告
- 回答数:3件
事務所移転のため、Wi-Fi解約金が発生しました。こちらの勘定科目は何が適していますでしょうか? ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/05/15
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
よろしくお願いします 法人です。今までは減価償却の方法を間接法にしていたのですが 直接法に変更を検討しています 質問 変更は特に税務署等への届は必要無く、その都度変えることが出来るのでしょうか
- 投稿日:2026/05/13
- 法人決算
- 回答数:4件
個人事業主として不動産投資をしている者です。 2024年度、2025年度に投資用区分所有マンション1戸(共に居住用)をそれぞれ4900万、2000万売却しました。 この場合、元々免税事業者だったところ、2026年度及び2027年度は強制的に課税事業者となるのでしょうか。
- 投稿日:2026/05/13
- 税金・お金
- 回答数:4件
2023年9月に個人事業主として開業しました。 2024年の課税売上高が1000万円を超えているため、2026年から課税事業者になる見込みです。 (現状インボイス登録は未済です) 主な業務はデザイン業です。 2026年分の消費税について、簡易課税制度を検討しています。 この場合、 ・2026年分から簡易課税を適用するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」をいつまでに提出する必要がありますか? ・2026年途中でインボイス登録した場合でも、2026年分から簡易課税は適用可能ですか? ・私のケースでは原則課税と簡易課税どちらが一般的に適している可能性が高いでしょうか?
- 投稿日:2026/05/13
- 税金・お金
- 回答数:4件
法人でfreeを使っています ファクタリングの勘定科目がよくわかりません 借方貸方ではなく収入支出ではどう処理すればよろしいのでしょうか
- 投稿日:2026/05/13
- 法人決算
- 回答数:1件
今年の1月からネットオリパにハマってしまい、1250万円つかって1400万円分のカードを手に入れました。 コレクションしたかったのですがクレカで課金したため、支払いのために仕方なくお気に入りのカードを残して不要なその他のカードを売却したいと考えています。 現時点で3千円〜26万円のカードを71枚(合計310万円)、280〜300万円のカードを2枚(合計588万円)売却済みです。24回に分けて店舗やメルカリで売却しました。 調べていると30万円以下のカードは生活用動産として課税されないという情報が多くあったのですが、この金額の規模でもそれは当てはまりますか? そうなると280〜300万円で売却したカードに2枚にのみ課税されると思うのですが、ネットオリパの課金額はどの程度取得費になりますか? また公務員のため副業禁止なのでこれらの行為が事業とみなされてしまうと困るのですが、この規模の売却は大丈夫でしょうか? 質問が多くて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/05/13
- 確定申告
- 回答数:2件
開業するに辺りコンサルティングに参加した費用はどちらに記載すれば良いのでしょうか? 2025年3月頃から準備し、2026年5月に開業届を提出しました。 今回物販で開業しましたが、そちらが総額277万円、今後物販以外にも着手予定で2026年4月末にそちらのコンサルティングに143万円支払っています。 こちらは全てを合算して記載しても良いのでしょうか?
- 投稿日:2026/05/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
今年6月に長年経営してきたパン屋を廃業します。 消費税は簡易課税制度、インボイスの登録はなくやってきました。 今年の11月頃から自宅の一部で年商1,000万円に満たない小規模なパン屋を開業しようと思っています。 この場合この年の消費税の計算は、新店舗の売上も含めて消費税の納付額を計算するのでしょうか? また来年は消費税の納税義務があるのでしょうか? 回答をよろしくお願いします。
- 投稿日:2026/05/12
- 会社設立・起業
- 回答数:6件
某フリマサイトでかつて20万で購入したカードをもういらないなと思って現在の市場価格に近い40万程度で出品を考えています これはもし売れた場合は課税の対象になるのでしょうか?
- 投稿日:2026/05/12
- 税金・お金
- 回答数:3件
個人で書店を経営しています。問屋から仕入れた書籍の販売がメインなのですが、この度、棚貸し事業(シェア型書店)を行うことになりました。棚主から書籍を預かり、当店で販売を代行し、売上から手数料を引いた金額を棚主に振り込みます(今回のケースは販売手数料以外の出店費用はありません)。書籍の所有権は棚主にあり、仕入契約は行いません。お客様への販売は他の一般書籍(仕入れた本)と一緒に行い、月末に別途売上をチェックし、預かり分の売上明細・売上高を確定させようと思っています。クラウドPOSスマレジを使っておりfreeeと連携させているので、日々の売上は、一般書籍・預かり品まとめて「売上高」として計上されることになります。このようなスキームでの経理処理はどのように行うのが良いでしょうか。
- 投稿日:2026/05/12
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
個人事業主で事業を行っております。 昨年取引先より研修にかかる移動費など取引先にて実費負担と聞いていたので立替金処理を行っていましたが、報酬と一緒に交通費も請求書にて取引先に(請求先が作成する当社から取引先への請求書を作成)請求する形になってしまいました。 その請求書には交通費にも消費税が記載されておりましたが当社としては立替金にて計上して良いのでしょうか。 交通費の領収書も取引先名にて発行しており一緒に添付しております。 昨年度立替金として処理しており確定申告も終わってから発覚し処理に困っています。 どうかアドバイスを頂けたらと思います。
- 投稿日:2026/05/12
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件