<個人事業主・フリーランスの強い味方>山口勝己税理士事務所が回答した質問一覧

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536件中201-220件を表示

  • 外税0%での請求方法および売上計上時の税区分についてのご相談

    初めまして。 今年より開業届を提出し、動画編集の副業を行っております。 現在お付き合いを始めたクライアントより、請求書を「外税0%」で作成してほしいとの依頼があり、対応方法について判断に迷っております。 つきましては、以下2点についてご教示いただけますと幸いです。 ■質問 ①課税対象となる動画編集業務において、「外税0%」で請求書を発行することに問題はないでしょうか。 ②仮に「外税0%」で、1本3000円の動画編集を8本行った場合の収入の登録時は、以下の内容になりますでしょうか?  借方 勘定科目:売掛金 金額:24,000 税区分:対象外  貸方 勘定科目:売上高 金額:24,000 税区分:課税売上10% お手数をおかけいたしますが、ご確認のほど何卒よろしくお願いいたします。

  • 確定申告1週間遅れただけで青空申告で無くなった

    税務署からの手紙が来て、仕事が忙しかったので確定申告を一週間遅れただけでしたが 青空申告の65万から10万円になってしまいました。 こちらは絶対なのでしょうか…ネットで期限過ぎてもで検索しても出てこなかったのでとりあえず急いでやろうと思っていたら、今日の手紙でびっくりしました。 これはどうにもならないのでしょうか。

    • トレカ 買取 税金

      最近ポケモンカードのコレクションを手放そうかと考えております、総額500万円ほどになります。こちら無事に売却が成功した場合確定申告等の必要はあるのでしょうか?普段は正社員として働いております、初めてのことでして分からないので教えていただきたいです

    • 実費相当額についてそ

      お客様のかわりに支払った費用を実費相当額として請求して問題ないでしょうか?私自身の売上の請求もあります。 上記の費用私宛のインボイスで税込11000として 売上20000税抜 ◯◯代実費相当額10000税抜 10%対象消費税額3000 税込合計金額33000 このような記載で問題ないでしょうか?

    • 親の扶養を外れる壁について

      親の扶養を外れる壁が以前は103万、今は123万っていう認識なんですけども、それって控除されてない金額が123万以下ならいいってことですか? それとも基礎控除的なので引いた額が123万以下なら外れないのですか?もしそうだとしたら実際にはもっと稼げるって事でいいんですかね

    • 扶養内のフリーランスですがアシスタントを雇っても扶養は外れませんか?

      現在扶養内でフリーランスをしています。 仕事量が増えてきたためアシスタントバイトとして家族に手伝って貰いたいです。 例えば年収200万の場合、アシスタント代90万なら扶養内でいられますか? 青色申告はe-taxで申請しており毎年65万控除されています。 また、毎年の経費は30万弱あります。 200万-90万-65万-30万=15万で捉え方は合っていますか? また、青色申告承認申請書は未提出ですので、今から提出しても新規のため来年の1月からの適用となりますか? それとも年度途中でも青色申告承認申請書を提出すれば経費計上できますでしょうか?

    • 新卒1年目 副業禁止の会社でも、今年の12月までであればアルバイトの給与所得はバレないのでしょうか?

      私は新卒1年目で、副業原則禁止の企業に入社したものです。 奨学金の返済等で金銭的に生活が苦しいため土日はアルバイト(給与所得)をしたいと考えています。 ただ、これからずっとアルバイトを続けていると給与に対しての住民税の違いで会社に副業がバレてしまうと思い、今年の4-12月の間だけアルバイトをしようと考えています。 住民税の課税対象が1-12月なので、新卒であれば1-3月の学生時代に稼いだアルバイトの給与と見分けがつかず誤魔化すことができるという考えの元です。 ここで2点質問です。 ・上記のような場合であれば、会社に副業がバレることはないのでしょうか?この認識に誤りがあればその点も併せてご教示いただきたいです。 ・アルバイトをする場合の、懸念点や気をつけるべき点、バレるケースなどがあれば教えていたいです。 何卒よろしくお願い申し上げます。

    • 勘定科目は何になるか?

      事業用のレンラルやレッスン用のカヤックやパドルを購入した場合の処理をどうしたら良いか? カヤック ¥500,000程度 パドル  ¥150,000程度 です。

    • プラモデルをショップにて売却した場合、確定申告は必要?

      万博の影響にてガンダムプラモデルのストアが大阪で開催された際に大量に購入をしました ただ勢いで購入した為、作成•部屋に置くことが難しくなり1月〜4月の間で駿河屋やまんだらけなどの買取店に持ち込み買取をして貰いました。 1個で30万を超えるものは無いのですが、作成したプラモデルを飾る為、持っていたフィギュア•ゲーム•グッズなどを一緒に売却し、合計金額は手元にある明細だけで約50万円近くになっています 購入金額を保証するレシートはない状態ですが、この場合確定申告が必要になるのでしょうか? 定価換算すると利益はほぼありませんが、購入額が照明できない為、課税対象になるのではないか不安でなりません。 もし申告する場合は具体的な金額がわからないのですがどのような申告手順になるのでしょうか? ご教示頂けると幸いです。 宜しくお願いいたします

    • 廃業青色申告取り消し後の申告について。

      個人事業主の廃業届と青色申告取り消し届を今月に出そうと考えています。 青色申告取り消し届に 令和8年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。 1 青色申告書提出の承認を受けていた年分 令和8年分から令和 8年分まで。 と書いて提出した場合 来年の3月の確定申告は青色申告でしなければならないでしょうか? 収入が0だった場合も申告が必要かなども教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。

    • トレカ売却時の税金について

      過去6年間で集めたトレカコレクションを手放すにあたって50万円のカードを一枚売却、その他のカード一枚ないし一組あたりそれぞれ30万円以下の場合で総額150万円程度の売却を行った場合、税金は発生しますか?

    • 大学生の株はいくらまで稼げるのか?

      1.税務上の扶養(103万円・48万円の壁)について 現在、親の税法上の扶養に入っています。アルバイトの給与(年60万円)に加え、株で利益が出た場合、合計いくらまでなら親の扶養を外れずに済みますか? 特に、「特定口座(源泉徴収あり)」で利益を確定させた場合、確定申告をしなければ扶養判定の「合計所得金額」には含まれないという認識で正しいでしょうか? 2.社会保険上の扶養(130万円の壁)について 親の健康保険の被扶養者として留まるためには、年間収入130万円未満が目安と理解しています。 この「130万円」の計算において、株の利益(譲渡益)や配当金はどのようにカウントされるのでしょうか。源泉徴収ありの口座であっても、健康保険組合によっては合算が必要になるケースがあると聞きました。一般的にどのような点に気をつけるべきでしょうか。 3.結論としての「稼げる上限」の目安 今の私の状況(バイト年60万)において、親の家計にマイナスの影響(親の税金が増える、扶養から外れる等)を与えずに済む、株での利益の「安全なライン」はいくらになりますか?

    • 特定期間中に支払った給与等の合計金額が1000万円以下の免税事業者である場合の簡易課税選択不適用届出書の記入の仕方について

      弊社は現在簡易課税制度を税務署に届け出ています。課税売上高が毎年ほぼ同じで1千030万円程です。最近知ったのですが、課税売上高が1千万円以上でも、給与支払総額が1千万以下であれば免税事業者に値する事だとの事。できれば免税事業者の申請をしたく思います。この場合は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければいけないと思いますが、給与支払総額など記入する項目が見当たらないのですが、他に届出書なりあるのでしょうか。それとも参考事項のところに「給与支払総額が1千万円以下」と記入提出でよいのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

    • トレーディングカードの売却について

      私は会社員で給与所得があります。 去年まで趣味としてトレーディングカードをしていたのですが、引退することとなりました。 不要になったカードを直近2週間で2回(それぞれ別店舗)で売却してきました。 トレーディングカードは生活用動産に含まれるため非課税でよいと調べてわかりました。ただ、継続的に売却してると譲渡所得になり得ると知りました。 1回目はA店舗で売却したとき5万2000円、2回目はB店舗で売却したとき5万9000円となり、ここまで高額になると思っていませんでした。 今回の場合、「高額」っていうこともあって、所得税と住民税は課税されるのでしょうか?

    • 専門学校での非常勤講師の青色申告の申請の可否

      本業(給与所得)とは別に、専門学校での非常勤講師を行ない支払調書(報酬)という形で年末に書類(年間60万くらい)が届きます。この場合は、個人事業主となり、青色申告可能でしょうか。

    • 賃貸物件の修繕費について

      初めて質問させていただきます 私は会社員です 相続により賃貸物件を受け継ぎました 今年に入り、一軒退去者があり大変荒らされていて修繕費に100万かかりました 退去した際に外壁にいくつも亀裂があり水漏れから室内に染みるような箇所が判明し、3階だったので足場を組んで大規模修繕工事となりました この場合、退去部屋の修繕費は経費で処理できると思いますが、外壁の亀裂による大規模修繕は外壁塗装も含めて行いましたので経費で一括で処理できるのかをお聞きしたいと思います できるとして、今年に関しては収入より支出が多くなりますので、青色の赤字分を次年度の経費に繰り越しできる方法をとりたいと思っています その場合、請求書や領収書の項目が何であれば修繕費として経費になるかを教えていただきたいです 無理であれば、耐用年数とか減価償却という処理になってしまうのでしょうか? ややこしい内容で伝わるか心配ですが、どうぞよろしくお願いいたします まとめ ・180万かかった外壁修繕費を一括で経費として計上し、赤字分を次年度に繰り越し経費にしたい ・その場合の請求書などの項目がどうであれば経費にできるか ・難しい場合、分割して経費と減価償却にするならどんな項目内容か

    • メルカリでの不用品販売での確定申告

      初めまして、会社員として給与取得がある者です。 家の整理のため断捨離でメルカリに趣味で集めた物を中心に不用品を販売していますが、売上額が20万円を越えそうです。 ネットで調べてみると不用品(生活用動産)の販売なら確定申告は不要という記事や給料を取得している会社員は年20万超えたら確定申告が必要という記事を見てどうすればいいのか悩んでいます。 私の不用品販売が確定申告必要かどうか教えていただきたいです。 販売した不用品は主に趣味で収集し不要になった ・アニメ&キャラクターグッズ ・トレーディングカード、シール ・ゲーム本体&ソフト 1点30万を超えるものはないです。 子供だった当時集めていたものが中古相場が高騰し当時よりかなり高値で売れたものが多数あります ●不用品販売なら20万超えても確定申告不要の認識で合っていますか? ●どれも購入時のレシートがないのですが大丈夫でしょうか? ●継続的に販売していると営利目的になる、副業扱いになるとの記事も見たのですが、継続的というのはどのぐらいの期間をいうのでしょうか。 普段は数点不用品を出品しておりますが今月だけで80件程の取引しています。こちらは大丈夫でしょうか 何も考えずに不用品販売していたので想像を遥かに越える販売額になりとても不安で仕方がないです。 ご回答頂けると幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

    • 固定資産税還付

      土地の固定資産税を23年間ほどで100万多く払ってきました。 公図の違いで地籍訂正はできない状態でしたが、去年に地籍改正で今年から減額されました。 市税事務所に還付をできないか確認しましたが。 過去に遡っての還付は出来ませんとの 返答です。 何度か、市税事務しよや法務局に掛け合いましたが、地籍訂正する以外税金は変わりませんと言われてきたので、納得いきませんが、仕方がないのでしょうか。

    • 扶養内パート ダブルワーク

      主人の扶養に入り、ダブルワークを始めました。 二つの会社の合計で月収10万8千円以内に収めたいと考えておりますが、 片方の会社は15日締めの当月末払い もう片方は月末締めの翌月15日払いです。 この場合の月収の計算方法を教えて頂きたいです。 知識がなくお恥ずかしいですが、是非ともよろしくお願い致します。

    • 住民税の更正の請求について

      住民税の更正の請求について、ご教授いただきたいことがあります。 当方会社員です。 ハンドメイド作品を販売した副業の収入(20万以下)があるため、住民税の申告をしています。 2025年にふるさと納税を初めてし、ワンストップ制度を利用しました。ですが、住民税の申告の際に寄付額を記載しておらず、不適用の通知がきました。 適用を受けるには更正の請求が必要とのことでe-taxにて対応しようと思いましたが、第3期分の税額という箇所が不明です。 e-taxやマイナポータルで確認できるとありますが、マイナポータルはどこの欄なのかわからず、e-taxは通知で確認できるとネットにあったものの表示できる通知がないと出ています。 どこを確認すればいいのでしょうか。 更正の請求をしないままだと違反のようなことになりますか?