<個人事業主・フリーランスの強い味方>山口勝己税理士事務所が回答した質問一覧

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258件中181-200件を表示

  • 青色事業専従者の賞与について

    よろしくお願いします 青色事業専従者の賞与として10万円と定めて、税務署に提出したとします しかし業績がおもったよりも良くなく、出せなくなった場合は 単に出さないだけでなにもお咎めはありませんか?

    • 免税事業者になれるかどうか

      個人事業主です、インボイスは未登録です 2023年の売上が1,000万円を超えたので2025年は消費税の課税事業者です ここで2025年の2年後つまり2027年が課税事業者か免税事業者かは2025年の売上で判断しますが これはあくまで税抜きの売上でみればよいのですよね? つまり課税事業者である私は2025年の売上で税込で1,100万円(税率は全て10%の売上)までであれば2027年は免税事業者ということで良いでしょうか?

      • アルバイト3つ、業務委託1つ、掛け持ち大学生です。親に税金を払わせないためには年間いくらまで稼げますか?

        僕は現在、アパレル、結婚式、寿司屋でバイトしています。また別で業務委託としてバスケのコーチングをしております。 2026年度からは勤労徐控を適用し、アルバイトをすると考えております。 それにあたって、雇用と個人事業の年収(親に税金払わせないため)についてお聞きしたいです。 給与所得、事業取得に関して色々調べてみましたが、結局どのカテゴリーでいくらまで稼げるかわかりません。 私はアルバイト代をいくらまで、業務委託のお金をいくら、それぞれ合計し年間いくらまで扶養に外れないまま働けますか?

        • 扶養範囲内で働く(業務委託)為に超えてはいけない金額

          今年の11月から業務委託で仕事をしています。11月12月の報酬は想定で10万に届かない程度です。 この場合は確定申告が必要なく、扶養から外れない事はわかりました。 では、来年1月から12月まで扶養範囲内で働く為に超えてはいけない金額はいくらなのでしょうか? 業務委託は、給与ではなく完全出来高制で1単価5円で1日700件程度こないしています。 単純計算で月7万程の収入を見越しています。 この場合、青色申告もしくは白色申告どちらが必要なのかも併せて知りたいです。 よろしくお願いします。

          • 単発バイトでの年末調整について

            大学生です。現在はアルバイトをしていませんが、親には単発のアルバイトをしていると伝えています。 先日、親から「年末調整に必要なので、アルバイトの明細を送ってほしい」と連絡がありました。 この場合、単発のアルバイトを1回だけ行い、その際に受け取った明細を親に提出するという形でも問題ないのでしょうか。

            • インボイス取得後についての質問

              お世話になります。 今月11月よりインボイス登録をし課税事業者になりました。 現在税理士がおらず今年は自分で確定申告を行う予定です。 事業内容は小売業でメルカリでバッグの販売をしております。 年間売上700万ほど2期前の売上は更に低いです。 現在エコリングオークションを中心に事業者を対象とした業務販売を 行っており今回はそのためインボイス登録をしました。 今後海外への売買は予定しておりません。 今回から消費税申請が必要ですが、簡易課税と2割特例どちらを選ぶべきでしょうか。 また期の途中で課税事業者になった場合は申告時に何か特別な届出が必要でしょうか。 抽象的な質問でわかりずらく大変お手数をお掛け致しますが ご返答宜しくお願い致します。

              • 基礎控除額について

                個人事業主として農業をしています。 白色申告です。 本年度の基礎控除はいくらですか。

                • 開業後、月が開いてから事業用口座を作った場合の、帳簿への売り上げ記載について

                  1月に副業を開業しました。 専用口座がなかったため、しばらくは本業の給与や生活費を賄う口座を利用し、売上を振り込んでもらっていました。 その後、8月に専用口座を作成し、売り上げは全てまとてめて専用口座に移しました。 生活口座への売上の振込み件数は5件。 その他95項目は全て事業と無関係ですが、やはり売り上げの入金があった口座について全て記載する必要があるでしょうか。 またその際、売上を移した時点で記載を終えるのではなく、12月31日分までは生活口座の流れを全て記載しなくてはなりませんか?

                  • 農家用の経費の仕分けの種類を教えてください。例えば販売する時に野菜を入れる袋代、農作業用の衣料費、休憩時のおやつ代、マルシェに出店時の出店料などの仕分けについて。

                    個人事業主として農業経営をしています。 経費の仕分け項目を教えてください。 例、人件費、 野菜を販売する時の包装紙、テープ代 マルシェの出店料 農業関係の書籍代 研修代など

                    • 委託美容師です

                      扶養内ではたらいています。昨年度初めて確定申告をしました。 お店では給与ではなく報酬をもらっていて確定申告ではその報酬を雑所得の業務で申告しました。(115万) 扶養内で働いているつもりでしたが今年も報酬が80万あり雑所得が多いので来年からは扶養には入れないですか? ちなみに10月からは転職して給与所得です。(10月〜12月29万給与予定)

                      • 今年度のみ白色申告するには

                        フリーランスとして8年ほど青色申告しておりました。 昨年子供を出産し、今年の6月〜主人の扶養範囲内で仕事復帰したのですが、所得が少ないため今年度のみ白色申告することは可能でしょうか? また、手続きは必要でしょうか? 赤字繰越や減価償却はありません。

                        • 水道光熱費と電気代の経費計上について

                          個人事業主として自宅を事業所としている場合、水道光熱費と電気代は経費として計上できますか? 可能な場合、その按分割合について教えてください。

                          • プライベートで乗っていた車を事業供用する場合

                            3年プライベートで乗っていた車を個人事業に使用する予定です。 この場合、定額法での減価償却は、耐用年数6年のうち、残りの3年で行うのでしょうか。それとも事業供用から6年でよいでしょうか。

                            • 法人一人社長の決算、確定申告、年末調整について

                              10月1日から何もわからない状態から法人一人社長で創業を始めましたが確定申告と年末調整の仕方がわかりません。 そもそも決算と確定申告の違いもよくわかっていません。 全くの素人で申し訳ないのですがよろしくお願いします。 確定申告は会社と個人の両方で申告するのでしょうか? また、確定申告後に法人税の納付もするのでしょうか? 年末調整はしなくてはいけないことはわかりますが確定申告、年末調整の記入用紙はどこに行けば貰えるのでしょうか? 会計ソフトで月々の記帳をして決算は税理士にお願いしようと思っています。 税理士に決算をお願いした場合は確定申告も一緒にやってもらえるのでしょうか?

                              • 大学生 アルバイト 123万

                                大学生です 123万をほんとにギリギリ超えてしまいそうなのですが、 超えると自分にかかる税金 親にかかる税金はなんの種類でそれぞれどのくらいなのでしょうか?

                                • 修正申告が必要か否か

                                  2024の確定申告の際に10月から賃貸料を得ているのですが勘定科目を間違えて地代家賃として確定申告をしてしまいました。 修正申告が必要か必要ならば対応についてご教示いただければと存じます。 何卒、宜しくお願いいたします。

                                  • 交通費に関して

                                    私は東京にて個人事業主として活動しています。遠地(関西)のお客様先へ出張の際、交通費はお客様から支払って頂く約束で立て替えました。その後、交通費と報酬を請求し支払って頂きました。この際、出金(交通費を交通機関等への支払い)と入金(交通費代をお客様から受け取る)は、確定申告(青色)のために、どのように記帳したらよいでしょうか。また、交通費の請求は支払った金額を記載し10%の消費税を付けずに請求するのが正しいでしょうか?

                                    • 消費税の少額特例と80%控除の関係について

                                      9000円の買い物をして領収証をもらいましたが、インボイス番号がありませんでした。 この場合、少額特例を使って領収証を破棄し、80%控除ではなく100%控除を適用してもかまわないでしょうか? 厳密にはダメだと思いますが、ご指摘お願いします。

                                      • 確定申告について

                                        2025年10月末に正社員を退職したものです。 仮に2025年12月からアルバイトをした場合、2025年1月から2025年12月までの確定申告は自身で行う解釈になりますでしょうか?

                                        • e-Taxでの確定申告時における社会保険料控除証明書の提出方法について教えて下さい

                                          今年の2月で会社を辞めて、以降はフリーランスで仕事をしています。 2025年分の所得については初めて自分で確定申告をすることになるのですが、e-Taxで申告しようと考えています。以下が質問です。 1.国民年金保険料の社会保険料控除証明書が10月に届きました。これには「控除を申告する場合、本証明書の添付等が義務付けられています」と書かれているのですが、e-Taxで電子申告する場合はどうやって添付すればいいのでしょうか? マイナポータルと連携している場合は、社会保険料控除証明書のデータが電子データとして送付できるようなのですが、私は連携はしないつもりです。 ・手元に紙の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書がある ・e-Taxで、郵送ではなく電子申告したい ・マイナポータルとの連携はしていない この場合の証明書の提出・貼付方法を教えて下さい 2.2月まで会社に勤めていたのでその分の源泉徴収票も手元にあります。この源泉徴収票についても、e-Taxで電子申告する場合は提出・添付が必要なのでしょうか?必要な場合はどのように提出・添付すればいいのでしょうか?