所得税の質問一覧

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1861件中261-280件を表示

  • ポケモンカードやアニメグッズ等の売上がフリマアプリにて合計100万超えの場合確定申告が必要でしょうか?

    ポケモンカード等のトレーディングカードや趣味で集めていたアニメグッズ等の売上収益が100万超えていました。1つ1つの売上は30万以下になりますがこの場合の確定申告は必要でしょうか?また申告する場合は白色と青色どちらがよろしいでしょうか? 現在働いております

  • 【2026年・年収の壁】大学院生アルバイトの社会保険の扶養基準と、就職に向けた今後の働き方

    お世話になります。現在、親の健康保険の扶養に入っている大学院生です。 今年のアルバイト収入が想定以上に増えてしまい、税金および社会保険の壁について今後の働き方を悩んでおります。 以下の状況を踏まえ、4点ご質問させてください。 ■ 現在の状況 年齢・身分:23歳、大学院修士1年生 就職予定:来年(2027年)4月以降に正社員として入社予定 勤務形態:集団塾のアルバイト講師 昨年(2025年)の給与収入:約106万円(確定申告済) 直近の給与支給実績(交通費込): 昨年12月:約12万円 今年1月:約30万円 今年2月:約25万円 ※受験生の指導が集中したため突発的に増えましたが、春以降は落ち着く予定です。 ■ ご質問事項 【質問1】社会保険の「直近3ヶ月基準」と国保への切り替え 12月〜2月の3ヶ月連続で月額108,334円を大きく超えました。今後シフトを減らしても、この実績だけで「親の健康保険の扶養」から外されるのは確定的でしょうか(一時的な繁忙期の特例として認められる余地はありますでしょうか)。 また、仮に外れて国民健康保険に加入した場合、保険料は月額どの程度になりますでしょうか。 【質問2】178万円の壁(所得税・住民税)と勤労学生控除 昨年12月の税制改正により、所得税と住民税の非課税ラインはどちらも「178万円」に引き上げられるという認識で相違ないでしょうか。 また、その場合「勤労学生控除」はこの178万円という枠の中に吸収されているのでしょうか。 【質問3】130万〜178万 or 178万~の不利益比較 仮に今年、親の健康保険の扶養を外れる前提で稼ぐ場合、以下の2パターンで私や親に生じる「税金面・社会保険面での具体的な不利益」の違いを教えてください。 ① 今年の年収を130万円〜178万円に収めた場合 ② 今年の年収が178万円を超えた場合 【質問4】来年の税金(就職後)と、入社前の空白期間 ① 今年稼ぎすぎた場合、来年の正社員給与から天引きされる「住民税」は高くなるのでしょうか。 ② アルバイトを退職後、正社員として入社するまでに数ヶ月の空白期間ができた場合、退職して収入がなくなった時点で再度「親の健康保険の扶養」に入り直すことは一般的に可能でしょうか。 お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 8割作成中

    3月16日が提出期限でありながら、今時点で8割作成中とのこと。 顧問契約を5月に結んでおり、毎回定期的に書類を送付しております。 提出して資料は、10月以降分は、戻ってきておりません。 初めての顧問先なので、不安です。土日があるので、間に合うのか?私に確認せずにパソコンで送信されてしまうのか?不安になりました。特に顧問先からは、ご回答いただけず、ギリギリでも問題ないですか?

  • メルカリの確定申告について。

    現在無職で、メルカリにて衣類・フィギュア・玩具などを販売しました。 年間の売上は236,700円で、手数料や送料などを差し引いた利益は207,237円です。 お伺いしたい点は以下のとおりです。 1. この利益額の場合、確定申告は必要でしょうか? ※販売したものは、主に自宅で使っていた衣類やフィギュア・玩具です。 2. 衣類などの生活用品と、フィギュア・玩具の扱いは税務上で異なるのでしょうか? 例えば、生活用動産として非課税扱いになるものと、課税対象になるものの違いを知りたいです。 以上についてご教示いただければ幸いです。

  • 個人事業主がタイミーを使用した場合

    個人事業主で青色申告で確定申告を毎年やっています。 事業内容とは全く関係ない業種でタイミーを数回入れました。 こちらは雑収入になるのでしょうか? ChatGPTに聞いたら、これは事業と関係なければ事業主借になると書かれていましたが、不安になり質問させていただきました。

  • 公的資金の仕訳

    公的機関から入金された補助金を、当該年度に短期借入の返済に充当する場合の仕訳で注意することは何でしょうか

  • freeeに於ける引当金処理の新規勘定科目の設定(要件・カテゴリー・税区分・表示名)

    お世話になります。標記件、勘定科目(引当金の計上要件、適切な勘定科目のカテゴリー、税区分、決算書表示名などの設定については税務判断含む)についてのアドバイスをお願ひしたく存じます。 詳細は以下のAIとのやり取りを参照し、最終的な人間系のご判断をお示しいただければ幸甚です。 【AIやり取り1: xAI(Grok)】 一般的な経理記帳質問。伝統芸能仕事で、海外受注一括支払い(売上計上)。問題は職方支払いが期跨ぎ(1-2年後)、複数不確定のため収益費用バランス崩れ。売上7割見込みで当期費用計上希望。 回答: 発生主義下、引当金処理適切(企業会計原則注解18準拠)。要件: 将来特定費用、当期起因、発生可能性高、見積可能。負債性引当金で税務損金不算入(例外除く)。勘定: 「外注費引当金」など応用。 仕訳例(売上1000万、費用見込700万): 1.計上: 借)外注費引当金繰入700万 / 貸)外注費引当金700万 2.発生時: 借)外注費700万 / 貸)未払費用700万; 借)外注費引当金700万 / 貸)外注費引当金戻入700万; 借)未払費用700万 / 貸)現預700万 3.調整: 借)外注費引当金100万 / 貸)外注費引当金戻入100万 注意: 見積合理性、文書化。複数不確定OK、税務調整必要。税理士相談推奨。 【AIやり取り2: freeeチャットボット】 問: 上記仕訳の勘定科目設定詳細解説。 回答: 引当金計上は事業実態・税務次第。freeeで新規作成可(手順略)。要件・カテゴリー・税区分・表示名は税務判断必要。顧問税理士・税務署相談推奨。よろしくお願いいたします。

  • 会社員としての所得の他に事業所得(副業)、不動産投資をしている場合のFreeeの使用の可否

    Freeeを活用しようか迷っています。 会社員としての所得、副業(個人事業)の所得、他にも不動産投資とNISA枠を活用した株式投資とiDeCo、およびふるさと納税を含む寄付を行っており、これらすべてをFreeeを活用して記帳(および確定申告)ができるものなのでしょうか? 現在会社員として働いております。 副業として2026年3月から個人事業を開業しました。 それとは別に2025年6月から不動産投資をしています。(事業規模ではなく1室のみ) この場合令和8年分の記帳と確定申告としては (令和7年分は給与所得と不動産投資のみなので白色で申告済み) ・2026年1月から12月までの不動産投資に関しての記帳 ・2026年3月以降の個人事業に関しての記帳 これらをfreee会計で記帳、 および確定申告の際に個人的な部分を記入することで問題ないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 3年分の土地貸借分の入金の仕訳について

    24年8/1〜25年7/31 12000円 25年8/1〜26年7/31 12000円 26年8/1〜27年7/31 12000円 上記の分合計36000円が先月2月に当座に振込がありました。 前期、当期、来期分に仕訳をするにはどうすれば良いですか? 当座36000/雑収入36000 として 期末で振替をするのでしょうか?

  • トレカ売買 かかる税金や必要な申告について

    無知で申し訳ないのですが不要になったトレカを売却したいのですが税金がかかると知り調べたところ理解できず困っております 税金や申告が必要になるのは営利的、継続的、一度の買取30万円超えという認識でよいのでしょうか 不要品の処分のための売却では買取30万円以下であれば心配ないと考えてよろしいのでしょうか あるサイトでは30万円を超えても生活用動産であれば税金などはかからないと書かれておりよくわかりません。

  • 詐欺被害金 1,250,200円の確定申告上の取扱いについてご相談です

    確定申告についてご相談があります。 今年、動画案件に関連して送金したお金がありましたが、結果的に詐欺被害となりました。 現在、帳簿上は一旦「雑費」で入ってしまっているのですが、このままでよいのか不安なので確認したいです。 被害額の合計は 1,250,200円 です。 事実関係としては、動画案件に関するやり取りの中で相手の案内に従って送金し、その後、案件自体が成立せず返金もされていない状況です。 振込明細、LINEやDMなどのやり取りの記録は残っています。 被害届については、警察に相談した際に、出しても出さなくても変わらないという話があり、現時点では提出していません。 確認したいのは、以下の点です。 この 1,250,200円 は事業所得の必要経費として処理できるのか 「雑費」のままではなく、別の処理にした方がよいのか 申告にあたって必要な資料や、今のうちに揃えておくべき証拠があるか お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。

  • 大学生の年収の壁について

    アルバイトで今年はいくらまで稼ぐことができるのか知りたいです。(この春から大学4年生で22歳になります) 主に注意すべき壁として①123万②130万③150万の3つが挙げられると思います。 そこで3点質問です。 ・被扶養者認定における年間収入要件は19歳以上23歳未満の場合、「年間収入130万円未満」ではなく「年間収入150万円未満」という認識であっていますか? ・123万円、130万円以上を稼ぐことのそれぞれのデメリットを教えて下さい。 ・大学生が親の負担を増やさないようにするには、年間収入をいくら以内に抑える必要がありますか? よろしくお願いします。

  • 詐欺被害金 1,250,200円の確定申告上の取扱いについてご相談です

    確定申告についてご相談があります。 今年、動画案件に関連して送金したお金がありましたが、結果的に詐欺被害となりました。 現在、帳簿上は一旦「雑費」で入ってしまっているのですが、このままでよいのか不安なので確認したいです。 被害額の合計は 1,250,200円 です。 事実関係としては、動画案件に関するやり取りの中で相手の案内に従って送金し、その後、案件自体が成立せず返金もされていない状況です。 振込明細、LINEやDMなどのやり取りの記録は残っています。 被害届については、警察に相談した際に、出しても出さなくても変わらないという話があり、現時点では提出していません。 確認したいのは、以下の点です。 この 1,250,200円 は事業所得の必要経費として処理できるのか 「雑費」のままではなく、別の処理にした方がよいのか 申告にあたって必要な資料や、今のうちに揃えておくべき証拠があるか お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。

  • 海外FXで利益がマイナスの場合について

    海外FXで利益がマイナスの場合は、確定申告時に雑所得として記入しなくて良いのでしょうか?

  • 開業時の未払金(パソコンローン)の返済をしていますが、その記帳方法

    すでに確定申告は済ませてしまったのですが、おそらく処理が間違っているのでは?と気になっています。 ・開業前にノートパソコンをローンで購入した ・2025年10月開業の開始残高で、未払金にローンの残高を登録した ・ローンは連携した銀行口座から毎月引き落とされている ・freeeのヘルプに従ってローンの銀行口座引き落としは「短期借入金」の勘定科目 改めてfreeeのヘルプに問い合わせると、勘定科目の不一致という言葉が出てきました。 2025年はすでに締めました。 ・2026年から正しい記帳をすればいいですか? ・その場合、ローンの銀行引き落としはどのような勘定科目にすべきですか? ・開業時の未払金とリンクさせる必要がありますか? ご支援いただけると幸いです。

  • プライベート資金で事業用のプレハブ教室を建てる場合

    5年前に自宅の一室で塾を開きました。手狭になってきたので、庭にプレハブ教室を建てようと思います。本体、運賃、工事費、エアコン設置など総額200万円程度をプライベートのお金で支払う予定ですが、その場合仕分けは 建物/事業主借 でいいのでしょうか?

  • 前年に少額減価償却済みで分割支払い中のスマホの仕訳について

    前年の確定申告時に、145,200円のiPhoneを少額減価償却資産の特例で経理処理しましたが、分割払い(口座振替)している場合、仕訳は必要でしょうか。 もし仕訳が必要な場合、Freee会計で仕訳する際はどのような形になりますか? よろしくお願いいたします。

  • ストックイラスト(毎日発生する少額の売上)の売掛金の仕訳について

    初めて相談させていただきます。 フリーランスのイラストレーターで今年初めて確定申告をしました。 帳簿付けは超初心者です。 ストックイラストという、ロイヤリティフリーのイラスト素材を国内・海外のサイトに登録して販売しています。 ・イラストをDLされるごとに使用料が発生し、ある程度の金額に達すると換金される(または自分で換金申請できる)システムです。 ・1DLごとの使用料は少額(30円前後)、売上がほぼ毎日発生するサイトもあれば、年に数回のサイトもあります。 このような特徴の売上の取引ですが、売掛金の仕訳の作り方・消し込み方についてお尋ねしたいです。 現在、『DLされた日=売上発生日』で売掛金の仕訳を作っていますが、上記のような特徴の売上のため、売掛金仕訳(DL発生)から入金時に消し込みをするまでに年度を1~2年またぐ場合(年数回の売上のサイトなど)もあります。 このような日々発生する少額の売上の仕訳は(ほぼ毎日数回売れるサイトもあるので、DLごとに仕分けを作ったら膨大な数になるため)、月末に各サイトの集計を出して売掛金の仕訳を作るといい、と確定申告時に税務署の相談にて教えていただきましたが、換金額に達したら自動的に入金されるサイトの場合(月末締めでなく中途半端な日付で締めて入金されるため)、月次集計の売掛金仕訳の消し込みはきちんとできるのか?と疑問に思いました。 そこで、『換金が決定した日=売上発生日』として売掛金の仕訳を作った方が、売掛金→消し込みの帳簿管理がしやすいように思ったのですが、この方法では問題があるでしょうか。 また、上記のような月次集計の売掛金仕訳にした場合、よいやり方(消し込みなど)はあるでしょうか。 長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 大学生の扶養控除について令和8年度からどうすればいいのか?

    現在大学生でアルバイトをしています。 近年年収の壁対策で、多くの壁が移動していますが、結局どうなっているのか分かりません。 ①学生はいくらまで働くと扶養から外れるのか? ②学生はいくらまで働くと所得税や住民税、社会保険料がかかるのか? ③勤労学生で控除されるのはどのようなものなのか? 教えていただきたいです。

  • 店舗兼住居における家賃や水道光熱費の扱いにつきまして

    店舗兼住居における家賃や水道光熱費の扱いについての質問です。 【状況】 ざっくりと店舗部分が40%、住居部分が60%の物件で事業を行います。 現在個人の契約で居住用として住んでいますが、4月から法人(合同会社)での店舗件住居としての契約に切り替える予定です。 家賃の引き落としも4月からは法人の口座からの引き落としになります。 【質問事項】 ①この場合の家賃や水道光熱費等の計算について教えて頂きたいです。 住居の家賃分(金額の40%)を個人→法人に振り込めばOKでしょうか? また、水道光熱費等については、現在個人の口座やカードで支払っています。 こちらについては逆に法人→個人に振り込む形でしょうか? 振込で問題ない場合、それぞれの勘定科目を教えて頂きたいです。 また、この場合、法人としては家賃が売上扱いになるのでしょうか? ②敷金について もともと居住用で個人の契約で住んでおり、今後法人契約に変更する予定です。 個人は敷金3ヶ月、法人は6ヶ月で、契約変更にあたり差額の3ヶ月分を法人から貸主に振込みます。 この場合、この3ヶ月分は全額敷金として会計ソフトに打ち込んでしまって大丈夫でしょうか? それとも、トータル6ヶ月分のうち40%を法人分の敷金として打ち込む等の処理が必要でしょうか? 質問事項が多く恐縮ですがよろしくお願いいたします。