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比較的高価なカード(カードゲーム)の短期間における複数回の売却について
状況:1.20代後半のフリーターです。親の扶養の範囲でアルバイトをしております(100万円前後)。趣味のカードゲームにおいて不要になったカードを、1週当たり2,000円程、友人との外食や交際費の足しとしてカードショップに売却しておりました。2.先日、カードショップのオリパに欲しいカードが封入されている事を知り、それを購入しました。その際、買取相場で3万円程の高額カードが当たりましたが、そのカード自体は目当てのカードでは無かったため、売却しました。その後、それを元手に欲しいカードがラインナップされているオリパを購入し、目当て以外のカードが出た場合は売却してまた別のオリパを購入する、という一連の流れを繰り返しました。3.半月ほど経過した頃、比較的高額なカードが複数回当たっていたことから、買取に出した合計額が30万円程となりました。しかしながら、当たりが出なかったオリパの負け分を差引くと、手元には利益と言える程のお金は殆ど残っておらず、期間を通して目当てのカードは当てる事は叶いませんでした。質問:このとき、売却で得た約30万円はそのまま課税対象となるのでしょうか?また、これは営利を目的とした継続的な行為と見なされるのでしょうか?加えて、アルバイトの給与所得と合わせて136万円以下に抑えた場合であれば、扶養の範囲内に収まるのでしょうか? 稚拙な文章ではありますが、ご回答頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
- 投稿日:2026/07/19
- 税金・お金
- 回答数:3件
私は今大学に通っていて(満21歳)、治験アルバイトを考えています。 アルバイトを途中までしてて、急遽バイト先がお店を畳むことになり、今年いっぱいの残りは治験アルバイトでもして生活費を賄っていこうかなと考えています。 そして、今現在の段階でアルバイトからの収入は45.6万円、単発バイトからは約3万円という状態です。 今年から稼いだ額に応じた税金が変わると色んな記事で拝見したのですが、イマイチ難しい言葉で書いていて理解できませんでした。 治験アルバイト(4ヶ月間)で雑所得約84万を最終的に得るとすると、どういった計算が必要になるのでしょうか? 世間で言う103万の壁だったりと、〇〇円の壁、というのがあると思いますが、最近だと150万の壁というのを耳にします。5,000円 + 103万円の超過分10%/年間 (地域差による) というのも見かけたりしました。複雑に自分か勝手に感じてるだけかもしれませんが、雑所得+アルバイトの収入 < 150万 なら そんなに大きく税金を持っていかれはしないのでしょうか?また、親の扶養に入っていますが、<150万なら親に大きな負担はかかったりしないでしょうか?(例えば、親が10万払う必要が出てくるなど) 私の理想ですが、雑所得(約84万 - 移動費約4万) + 収入(45.6万+3.0万) = 約130万 そこから社会保険料など諸々引いて、125万前後手元に来ることになれば良いと思っています。 拙い日本語で申し訳ございませんが、自分なりに伝わるように頑張ってみましたので、教えて頂けると幸いです。
- 投稿日:2026/07/18
- 税金・お金
- 回答数:1件
相続した遺品の売却手続きを妹に代行してもらいましたが、売却代金を振り込んでもらうと贈与とみなされますか?
多忙のため、別世帯の妹に相続した遺品の売却手続きをたのみました。 (委任状などは特に作成しておりません) 売却にあたり、妹は当然のことながら自分の身分証明書で売買契約書を作成、 売却代金は妹の口座に振り込まれました。 (買取業者の規定で「売却主」以外の名義の口座への振込は不可でした) この場合、売却代金を妹の口座から私の口座に振り込んでもらうと 贈与とみなされてしまうでしょうか? 相続した品物自体は古くこまごまとした装飾品で相続税申告の対象にならず、 分割協議書に掲載もしていませんが、故人の口約束でわたしの取り分ということで 妹も納得しています。 ただ、そういうわけで「誰の物か」を示す証拠はありません。 売却単価は数万~十数万ていどですが点数が多く、総額七十万ほどになりました。 妹からの振込で売却代金を受け取ってもだいじょうぶか、 贈与とみなされてしまう場合はどんな注意が必要か、 アドバイスいただければ幸いです。
- 投稿日:2026/07/18
- 税金・お金
- 回答数:3件
3月に辞めたバイト先(飲食店)から源泉をもらいました。 在職中、破損したグラス代3,000円が給与から引かれたのですが、 源泉の支払金額にはその3,000円が上乗せされています。 引かれた月の給与明細には、調整欄に-3,000円と記載されており、 支給額は確かに3,000円引かれたものになっています。 相違があるので修正をお願いしたのですが、 店側はそのまま使って下さいとしか言いません。 なお年末調整未済、社会保険などはありません。 小さい額とはいえちょっと腑に落ちないのですが、 このまま確定申告するしかないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/07/18
- 確定申告
- 回答数:4件
輸出ビジネスを行っていますが、 ①仕入れの相場を調べるソフト(ソフト名Keepa、年払いで年間55,936円)は通信費でしょうか?税区分は何になるのでしょうか? ②名刺代や仕入れ先である問屋の展示会に参加するための交通費は、税区分は何になるのでしょうか?
- 投稿日:2026/07/17
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
2028年4月に個人事業主として開業予定です。 現在は開業準備段階で、これから開業資金として毎月一定額を個人口座へ積み立てる予定です。 この口座は、開業後に事業専用口座として使用する予定です。 なお、屋号付き口座ではなく、個人名義の銀行口座を事業用として利用する予定です。 そこで質問です。 ① 開業前(約1年と9ヶ月前)から積み立てている資金について、開業前から帳簿へ記録しておく必要はありますか? それとも、開業日に口座残高を事業開始時の資金としてまとめて処理すればよいのでしょうか? ② 開業日に、開業前から積み立てていた自己資金を事業開始時の資金として扱う場合、会計上はどのような勘定科目で処理するのが適切でしょうか? (事業主借などを使用するのか、別の処理になるのか) ③ 開業日にまとめて処理する場合、具体的な仕訳や帳簿への記載方法を教えてください。 ④ 開業前に、この口座から事業準備のための支払い(パソコン、備品、ホームページ制作費など)をした場合、それらはどのように処理することになりますか? ⑤ 開業前から使用していた個人名義口座を、開業後そのまま事業専用口座として使用することは、税務上問題ありませんか? また、屋号付き口座ではない個人名義口座を事業用として使用する場合の注意点があれば教えてください。
- 投稿日:2026/07/17
- 会社設立・起業
- 回答数:3件
現在19歳でフリーターです。 バイトを2つ掛け持ちすることになったのですが、A社で週16時間、B社で週12時間の予定です。たまに1時間ほど増えることはあります。 計算すると、合算で月13万弱なので年収156万見込みです。この場合親の扶養から外れますか?? ひとり親なので、なるべく扶養から外れずに働いて稼ぎたいのですが、損はしたくないので教えていただければと思います。
- 投稿日:2026/07/17
- 給与計算・年末調整
- 回答数:2件
設立前の交際費や交通費など諸々は設立前費用でいいのでしょうか?
- 投稿日:2026/07/17
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
会社員として勤めておりますが、趣味のトレーディングカードを売却いたしました。 1枚200万、計400万を超えメルカリなどで不要となったものを継続的に売却しております。 元々の年収は700万程度なのですが、この場合の税金はどの程度かかるものでしょうか? 教えてくだされば幸いです。
- 投稿日:2026/07/17
- 税金・お金
- 回答数:1件
観光船の燃料代の仕分けを教えてください。 離島での観光船なので 燃料助成金もあります。 この仕訳も教えてください
- 投稿日:2026/07/17
- 顧問税理士
- 回答数:5件
以下の場合の業界団体に関するタクシー代・代行代・駐車料金について接待交際費or旅費交通費の区分を教えてください。 業界団体については会費(組合費や賦課金のような名称含む)を毎年や毎月で支払っています。 Ⓐ業界団体での会議があり、飲食などは無し Ⓑ業界団体での会議があり、会議後に飲食含む懇親会あり、懇親会費としての支払いは無し Ⓒ業界団体での会議があり、会議後に飲食含む懇親会あり、懇親会費(領収書の記載名目は会費)として出席者1人毎に5000円をその場で支払い 何となく予想として Ⓒは自社負担のみではあるが懇親会で会食相手の他社はいるのでタクシー代は接待交際費(会費5000円自体は社外飲食交際費で1万未満のため税務上会議費等として処理可能(社内飲食費や現物給与にも該当せず)) Ⓐは飲食が無いので会議会合は業務の範疇でありタクシー代も業務利用として旅費交通費 の可能性は高いのかなと Ⓑについて懇親会費として直接の支払いはないものの財源は毎年の会費から捻出されていると考えると交際費的な気もします(そうなると毎年の会費も交際費該当性があるという話になりかねない気もしますが) ただ外形的というか証憑のみではⒶとⒷの区別はつかない(懇親会費の領収書が無いので飲食含む懇親会があったか不明)ような気はします。 またⒶについても代行代は代行を使っている=アルコール摂取しているという事でポケットマネーからの支出で飲食しているだろうと推測されると思いますが
- 投稿日:2026/07/17
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
現在の相続の状況について、譲渡所得税の負担方法を確認したいです。 * 相続人は4人です。 * 相続財産は、土地、預貯金、土地の売却代金です。 * 土地は被相続人名義のもので、相続手続きの途中で売却しました。 * 譲渡所得税の総額は約1,100万円と聞いています。 * 遺産は4人で公平(4等分)になるように分ける予定です。 * 私は「土地+現金200万円」を取得する予定です。 * 譲渡所得税は4人で均等に負担する場合、1人あたり275万円になると認識しています。 この場合、私が受け取る現金200万円より税負担額のほうが大きくなり、現金部分がマイナスになります。 以下の点を教えてください。 1. 譲渡所得税1,100万円は、相続人4人で均等に負担するのが適切でしょうか。 2. 税金を差し引いた後の遺産を4人で分けるという考え方になるのでしょうか。 3. 私のように取得する現金額より税負担額が大きくなる場合、遺産分割の際に調整するのが一般的でしょうか。 4. 各相続人が確定申告をした場合、還付金が発生する可能性はありますか。ある場合、その還付金は各相続人に個別に返還されるのでしょうか。 5. 最終的に4人が公平な取得額となるようにするためには、どのような方法で税負担を調整するのが適切でしょうか。
- 投稿日:2026/07/17
- 顧問税理士
- 回答数:2件
事業内容をIT関連で企業したものです。ただ、現状売上がなく1回目の決済を迎えようとしています。現在、ITと関係ない事業で経費がかかっています。その場合はその経費はどのように処理すべきでしょうか。①役員の財布のみの処理②事業内容を変更して経費算出③そのまま経費として算出をする。 以上の内容が思い浮かぶ方法ですが、いたがでしょうか。 金額としては20万程度となります。アドバイス頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/07/17
- 法人決算
- 回答数:4件
現在個人でクリニックを経営しております。 国保の負担増加からMS法人を検討しています。 妻を代表にした合同会社で私が業務執行社員や社員として給与をもらう形を考えていますが、税制から難しいのかをご意見もらいたいです。
- 投稿日:2026/07/16
- 会社設立・起業
- 回答数:3件
freeeの勘定科目を後付けで立替金→経費(交通費)に修正することの可否
私の取引先は、私が受託した業務に掛かる交通費を後日実費精算してくれます。 よってfreee上、この交通費の出金登録の勘定科目は「立替金」でよいと思いますが、清算書提出後に取引先の判断で「このタクシー代は認めない」を却下されることがあります。 この場合、freeeに一旦勘定科目「立替金」で登録したタクシー代を、後日当方の経費(交通費)に変更したいのですが、そもそも後で勘定科目を変更することがfreee上可能なのでしょうか? また、これは法的に許される行為なのでしょうか?
- 投稿日:2026/07/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
中古住宅の購入が決定し、売買契約を実施しました。 私の両親から住宅購入費用の支援を受けることができるため、相続税非課税の特例を受けるまでの流れ、進め方について知りたいです。 ■時系列での流れ 2026年7月:売買契約(完了済み) 2026年11月:引き渡し・所有権の移転(現在は持ち主が居住中) 2026年11月~:リフォーム開始 2027年1月:入居予定 ■質問事項 (1)そもそもいくら以上の援助を受けると相続税が発生するのか (2)住宅ローンの支払開始時(11月)より前に援助を受ける予定だが、非課税特例の適用になるかどうか (3)何を準備し、どのような流れで進めていくと良いか。
- 投稿日:2026/07/15
- 税金・お金
- 回答数:1件
船舶登記の海事代理士への報酬の消費税個別対応方式区分について
課税売上事業にしか使用しない船舶を購入して、その船舶の代金は課税売上対応課税仕入になる場合 その船舶を登記する際の海事代理士への報酬は同じく課税売上対応課税仕入で売上原価になるでしょうか? それとも共通対応課税仕入の販管費でしょうか? 登記となるとバックオフィス的で管理費的な面もあるのかなという気もして(役員の通勤手当や福利厚生費なども共通対応にしています) (ちなみにこの報酬も登記に要する費用として取得価額に含めないで問題ない認識でよいですよね?) 例えば課税売上しかない事業や会社を合併や買収などする際のコンサルタント料とか仲介料とか諸々の課税手数料なんかの個別対応方式の扱いも似たような感じですかね?
- 投稿日:2026/07/15
- 税金・お金
- 回答数:1件
美容室ですが、売り上げの登録は毎日するべきですか 口座に現金入金したときのみでいいのでしょうか
- 投稿日:2026/07/15
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
個人事業主が株式会社役員を兼任する場合の税務・法務上のリスクについて
お世話になります。 現在、個人事業主として活動する傍ら、株式会社の役員を務めております。 弊社代表(設立者)は外国籍で、現在経営・管理ビザを申請中です。そのため、法人設立および銀行口座開設の手続きにあたり、配偶者ビザを保有し個人事業主として活動している私が役員に就任し、共同経営者として法人の銀行口座にも登録しております。 一方で、現在は行政書士にも確認のうえ、会社からは役員報酬を受け取っておらず、法人から個人事業主として業務委託を受けた報酬のみを収入としております。そのため、引き続き個人事業主として青色申告を行っております。 このような状況において、法人の銀行口座に私の名義が登録されていることもあり、法務面・税務面で問題がないか不安を感じております。 現在の形態で活動することによるリスクや、私個人の確定申告・税務上の取扱いへの影響について、ご相談させていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/07/15
- 確定申告
- 回答数:1件
自宅兼事業所の通信費・電気代の入力方法(毎月入力か、年末の一括按分か)について
お世話になります。個人事業主で、 自宅兼事業所(※)の経費として、毎月銀行から引き落とされるKDDIの料金と電気料金の入力方法について迷っており、アドバイスをいただけますと幸いです。 ※自宅と仕事場を兼ねており、家事按分を行う前提です。 対象となる引き落としの明細は以下の通りです。 ・スマホの通話・通信料金 ・スマホの機器代金(分割払い分) ・auひかり料金(回線代) ・プロバイダ料金 ・電気料金 【質問したいこと】 入力のタイミングについて これらは毎月の仕訳入力の段階では「100%経費(または家事消費を含んだ全額)」として通常通り入力しておき、年末の青色申告の際に決算整理仕訳としてまとめて一括で按分処理を行っても実務上問題ないでしょうか? それとも、毎月の入力時点で按分した金額を計算して入力していく方が望ましいのでしょうか? スマホ機器代金の扱いについて 明細に含まれている「スマホの機器代金の分割払い分」も、他の通信費などと同様に家事按分の対象に含めてしまって良いのでしょうか? 効率的かつ正確な処理方法を知りたく存じます。お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/07/15
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件