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  • 大学生の医療費控除の申請について

    2025年度分の医療費控除の申請をしたいのですが、質問があります。 現在、大学生で3つ掛け持ちをしています。その場合、医療費控除申請時は、全ての源泉徴収票の提出が必要なのでしょうか。しなかった場合はどうなるのでしょうか。 アルバイト先2ヶ所からは源泉徴収票をもらったのですが1カ所もらってないところがありアルバイト先に聞いたほうがいいのでしょうか。 また、一人暮らしで支払いも自分なのですがその場合わたしが申請するので大丈夫なのでしょうか。 また、4月から社会人なのですが4月以降の申請になるとなにか変わりますか。 質問ばかりですみませんがよろしくお願いします!

    • 2024年12月分(白色申告)の1月入金の勘定項目はなにが適切でしょうか?

      2024年分白色申告をしたのですが、12月分だけもれてしまい、今度修正申告する予定です。 2025年は青色申告します。 2025年1月に入金された2024年12月分はフリー会計上ではどのような勘定項目になりますか?

    • 勘定科目について

      畜産業です。 経産肥育用の牛を購入した場合の勘定科目はどれにあてはまりますか?

      • 副業と住民税申告について

        確定申告が不要な場合における、副業と住民税申告について教えていただきたいです。 現在学生であり、アルバイトと並行して、2026年度から副業でイラストの依頼をしようと考えています。稼ごうと思っているめやすは20万未満で、多くても10万円程度です。 副業収入が20万未満であり、アルバイトと合算しても年間100万円を超えることはないため、確定申告が不要ということは存じておりますが、住民税申告についてどのようにすれば良いのがわかりません。 扶養内に収まっており、確定申告不要でも住民税申告は必要でしょうか? その他、副業に関して注意点があれば教えていただきたいです。

        • メルカリの売上金について

          個人事業主として、中国輸入物販をメルカリで行っています。 会計ソフトは freee会計を使用しています。 メルカリの売上について、freee会計では月ごとにまとめて売上計上をしていますが、 売上金は銀行口座へ振り込まず、メルカリアプリ内の「メルペイ残高」に入れたままにしています。 この場合、freee会計で売上を計上する際の「口座」はどのように扱うのが適切でしょうか。 例えば、 ・「メルカリ売上金」や「メルペイ残高」といった口座を新たに作成して管理する ・一旦プライベート資金として処理する など、どの方法が正しいのか判断に迷っています。 また、メルペイ残高は事業用だけでなく、プライベートのキャッシュレス決済(私用支出)にも使用しています。 このような使い方をしている場合の、売上計上および口座管理の考え方についてもご教示いただけますでしょうか。

          • 消費税

            産業廃棄物の引取りで、相手に消費税無しで請求書を出している場合、課税区分はどれを選んだら良いですか?

            • 銀行口座の変更について

              今まではA銀行を事業使用しておりましたが、B銀行へ事業使用の口座を変更し、すでに取引先にその旨を伝え済みで、今月よりB銀行への入金がはじまります。 A銀行は100万円(仮)残高がある状態で、それはそのまま放置。 B銀行は元々プライベートの貯金として残高が100万円(仮)あり、今月からそこにプラスして売上が振り込まれていく予定。 この場合、どのように処理をするのが適切でしょうか?

              • 自分で引いたトレカ売却に関する長期譲渡所得のエビデンスについて

                トレカについて売却を考えているのですが、 何処か店でシングルカードとして購入した物でなく、 約5年半程前に自分で開封して引いたもので、 長期譲渡所得の取扱と出来るかと考えておりますが、 購入履歴等がない状況です。 (30万円超過の見込みで、個人の不用品(生活用動産)の取り扱いではない想定) 引いた日付付近に手持ちのスマホで写真の撮影はしており、 そのカード自体の画像(スマホ内で日付は確認可能)はあるのですが、 こちらはエビデンスとなるのでしょうか。

                • 開業前に購入した持ち家の減価償却費と火災保険

                  持ち家を事務所と兼用しています。減価償却費と火災保険料を事業用と私用に按分する方法について教えてください。開業の16年前に取得した持ち家の一部を個人事業の事務所として昨年から使い始めました。家を取得した時に併せて建物の火災保険を20年契約で一括前払いしています。床面積比で按分するのが最も合理的ではないかと思っています。それと過去に一括して支払った火災保険も建物と同じように減価償却費として扱えるのでしょうか。

                  • 支出について

                    昨年4月にスナックを開業。12月にお客様とのゴルフコンペを開催。ゴルフコンペ用品(賞品、お客様へのプレゼント等) 79,970円の支出がありました。 全ての金額を計上出来ますか? 勘定科目は交際費で良いですか?

                    • 源泉徴収について

                      フリーランスとして業務委託を受け、毎月請求書を発行し、これまで源泉徴収なしで報酬を受領してきた。請求書には源泉徴収の記載はなく、支払い時点でも源泉徴収は行われていない。(本人は毎年確定申告を行い、納税している) 今回、取引先より「税理士の指摘により、過去に支払済みの報酬総額から10.21%を源泉徴収税として国に納付する必要がある」との説明があり、実質的に過去支払い分の返金を求められている。これまで当該点について指摘はなく、取引先側も外注費として処理していたとのこと。 そのため、以下の点について確認・整理したい。 ・源泉徴収が行われていない過去支払い分について、遡って控除・対応することは法的・実務的に可能なのか ・取引先側の処理ミスであるにもかかわらず、返金に応じる義務が受注者(フリーランス)側にあるのか ・今後については、1月分以降の請求書から源泉徴収項目を明記し、年末に源泉徴収票を発行してもらう対応で問題ないか ・仮に過去支払い分を払い戻す(返金する)場合、単純に金額を返すという形を取らず、税務・会計上どのような点に注意すべきか  (例:返金の法的性質、必要書類、修正申告・証憑の要否、二重課税リスク等) よろしくお願いいたします。

                      • 相続財産(土地)の譲渡にかかる税金

                        相続時評価価格:8000万 譲渡価格:8000万 取得費:不明なので一旦、8000万の5%の400万とする 相続時の土地に対する相続税:2095万 以上の条件で、3年以内に譲渡したときと、5年以降に譲渡したときの譲渡税をお教えください よろしくお願いいたします

                        • 源泉徴収票について

                          前職の源泉徴収票の住所を引越先の住所に本人が修正しても問題ないでしょうか?

                          • 確定申告の処理について

                            お世話になります。令和7年度分の確定申告を年明け1/5 午前中にe-taxから行いました。 昨年途中に会社を退職し、その後就職がなく年末調整ができなかったための確定申告となります。 特に納税はなく、還付金が返ってくるのみなのですが、本日1/23時点でも処理状況の更新などが現れません。2週間ほどで処理状況は確認ができるとHPに記載があり、かつネット上を見ていると申告から数日で還付金処理状況のお知らせもきている方もいるようで、心配になってしまいました。 もし何か間違いがある場合は、税務署から連絡が来るのでしょうか。 提出先税務署に電話をかけてもなかなか繋がらずでして、こちらに質問させていただきました。

                            • 介護報酬 返戻になった場合について

                              福祉用具貸与事業所ですが、介護報酬を請求し返戻になった場合の利用者負担分についてはどう処理したらよいのでしょうか?利用者負担分は基本的に毎月引落になるので、返戻になったことが分かったころにはもうすでに引落が止められない状態となります。ですので、一旦引落を行った後に次の月の利用者負担分プラス返戻の差額で次月にまとめて引き落とされることになります。国保連に請求する分に関しては一旦マイナスをしてから次月に再請求となるので、その通りにすればよいのですが、利用者負担分の扱いが分かりません。

                              • アルバイトとの食事代について

                                個人事業主で妻と2人で飲食店を営んでいます。 週末はアルバイトに手伝ってもらっていますが忙しくて賄いを用意できずにファミリーレストランなどで私と妻も含めて3人で食事することもあります。 この様な場合経費になるのでしょうか?

                                • ▪︎収入の内訳入力項目について

                                  ▪︎業務委託の収入があります。支払い通知書には下記項目が記載されています。  ・振込金額(税込) 内訳 ・総売上額(税込) ・返金額(税込) ・源泉所得税額 ・システム手数料(税込) 内訳入力ですが、 ・総売上額(税込)→売上高(課税売上10%) ・返金額(税込)→△売上高(課税売上10%) ・源泉所得税額→△事業主貸(対象外) ・システム手数料(税込)→△支払手数料(課対仕入10%) 仕訳表記の仕方は↑で合ってますでしょうか? 口座はプライベートと分けていないためプライベート資金にしています。

                                  • 贈与者が贈与をした翌年1月に亡くなった場合、贈与税の申告は必要ですか?

                                    昨年、父から不動産の生前贈与を受けました。 今年、贈与税の申告とあわせて相続時精算課税選択届出書を提出する予定でしたが、今年の1月に贈与者である父が亡くなりました。 この場合、予定通り贈与税の申告と相続時精算課税選択届出書の提出をすればよいのでしょうか? 贈与者が贈与をした年に亡くなった場合は贈与税の申告は不要(相続税の課税の対象となる)と聞いたのですが、贈与の翌年に亡くなった場合は贈与税の申告は必要になりますか?

                                    • 複数の副業の合計収入が赤字である場合の住民税申告について

                                      副業を2つ行っており、副業Aはプラス収入、副業Bは経費等により赤字です。 副業Bの赤字が副業A、Bの合計収入よりも大きいため、副業全体で見ても赤字となっています。 合計収入が20万円以下であるため、確定申告が不要であることは理解しているのですが、住民税申告も不要でしょうか?

                                      • 年収の壁について(通信大学生)

                                        「年収の壁」をめぐる制度に生じた変更について、お伺いしたいことがございます。 私は2026年で24歳になる通信大学生で、アルバイトを通じて給与を得ています。 2026年の年間収入に応じた私自身の納税額および扶養者である親にどのような影響が生じるのかを詳しく教えていただきたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。