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  • 保証金の返金

    預けていた保証金が返ってきました。預けたときよりも利子が増え、差額が生じております。 その際の勘定科目・仕分けを教えてください。

    • 課税所得ゼロの場合、確定申告は不要かどうか

      以下のように、課税所得がゼロの場合、確定申告は不要という認識で問題ないでしょうか。また、確定申告不要の場合、合計所得金額は230万円でしょうか。それともゼロとなりますでしょうか。合わせて、確定申告を行わない場合の注意点等があれば、よろしくお願いします。 ・譲渡所得(上場株式) 230万円(源泉徴収なし)、その他に収入なし ・控除合計 254万円 (控除内訳) ・基礎控除 88万円(令和8年) ・小規模共済掛金等控除 80万円 ・配偶者控除 38万円 ・扶養親族(老人) 48万円

      • 収入を証明する書類について教えてください!

        確定申告に関してご相談があり、ご連絡いたしました。 過去に「クラウドワークス」「ランサーズ」というクラウドソーシングサービスに登録し、業務を行って報酬を得ておりましたが、年の途中で同サービスを退会いたしました。 その際、報酬に関する領収書や支払明細書等をダウンロードし忘れてしまい、現在は確認・再発行ができない状況です。 クラウドワークスに問い合わせたところ、退会後の領収書や支払明細書の発行には対応していないとの回答を受けました。おそらくランサーズも同様だと思います。 現在、当該サービスからの報酬について金額を確認できる資料は、銀行通帳(振込記録)のみとなっております。 このような場合、通帳に記載されている振込金額を、確定申告における収入金額として申告して差し支えないか、ご教示いただけますでしょうか。 また、他に必要となる資料や、申告時の注意点がございましたら併せてご教示いただけますと幸いです。

        • 確定申告で追加でお金を支払わないといけないか心配です

          2025年3月に学校を卒業し就職したのですが1ヶ月せずやめて次の正社員仕事が決まるまで就職した会社と就職する前から続けていたバイトでフリーターをしていました。 8月から正社員として働く会社が見つかり副業が大丈夫だったのでずっと続けていたバイトで副業しています。 フリーターをしていた頃ずっと続けていた方で社会保険等払うためにかなり働いていたので年間で115万円給料を頂きました。 この場合確定申告でかなり追加で支払わなければ行けないのでしょうか? 8月から入社した会社で前会社の源泉徴収票を提出し年末調整をしてもらっています。 副業も年末調整をしてもらっています。

          • 体験代の仕訳方法

            コンサルティング業務で観光地を視察し、観光事業者が提供しているアクティビティー(体験)に参加し、磨き上げなどをしています。現地で支払う体験代(農業体験、文化体験など)の最も適切な仕訳方法(勘定科目)について教えていただきたいです。「旅費交通費」ではありませんが、「接待交際費」が正しいでしょうか?目的は接待ではなく、クライントが指定する体験(飲食店も含む)に参加をし、フィードバックや改善の企画をあげることです。

            • 自宅勤務での事業利用比率についての相談

              個人事業主で自宅で勤務をしております。 事業形態は、企画・制作の仕事になり、お取引先は様々ですが、基本はパソコンでの作業となります。 下記の場合はどのような事業費率が適切になりますでしょうか? 月~金 (土日祝を除く)朝9:00~19:00の勤務 インターネット代 携帯通信費代 ガス代 電気代 水道代 お手数をおかけいたしますが、ご教授いただけると幸いです。

              • ファッション系インスタグラム+楽天ルームアフィリエイトの家事按分について

                購入した服やファッション小物について投稿はしますが、 1日で消えてしまうストーリーズにも載せるため これは100%経費にしてもよろしいのでしょうか。 それともストーリーズではなく、投稿でないといけませんか。 ご回答いただけますと幸いです。

                • 確定申告が必要ですか。

                  実家の会社に会社役員として月3万(年間36万) 業務委託での内職月約5〜6万(年間約66万) 年間収入103万以下になるように調節しています。 ①この場合確定申告が必要ですか ②確定申告が必要な場合、会社役員の報酬も一緒に申告するのでしょうか ③内職は雑所得に入りますか

                  • 学生の社会保険について

                    今年の5月で21歳になる大学四年制に通っている学生です。 一つの飲食店で10月から働き始めて、11月、12月に月の勤務時間が100時間超えてしまい、月収も10万超えています。 会社の方から雇用保険/社会保険/厚生年金の加入要件を満たしております。 今月から月85時間以内に収めていただければ、加入しなくて大丈夫です。 と書いてある封筒が届きました。 ここで質問なのですが、19〜22歳の昼間学生は扶養や社会保険は年間150万以内なら大丈夫というのを聞きました。他にもなにか条件などがあるのでしょうか?? 掛け持ちをする場合は片方が106万以内で合計150万以下なら扶養・社会保険の心配はいらないですか?? 条件などが詳しく知りたいです。 月の労働時間や月収、年収、掛け持ちの場合の合計や、片方が何時間以内、何万いないなど、、。 お願いいたします。

                    • 新規開業に伴う資金調達および贈与税のご相談

                      2026年2月より開業届を出す予定です。 ​この度、開業にあたっての資金移動や過去の経費処理について、どのように扱うのが税務上最も有利かご相談したくご連絡いたしました。 ​現在の状況は以下の通りです。 ​資金の移動について(2025年中) 父親より口座の引き継ぎ: 約1,000万円 父親が私名義で管理していた口座を実質的に引き継ぎ、全額を自身の別口座へ移動させました。 ​母からの贈与: 毎年110万円 母からは毎年、暦年贈与として110万円を受け取っており、2025年分も受領済みです。 ​父親から引き継いだ1,000万円の扱いについて、母親からの暦年贈与(110万円)と合算されることを懸念しています。 ​案A:相続時精算課税制度を利用して「贈与」とする ​案B:親子間の「借入金」として処理し、贈与税を回避する ​開業前経費は約220万です。 私の現在の収入見込みや将来の相続を考えた際、どちらのスキームが適切かアドバイスをいただけますでしょうか。 ​お忙しいところ恐縮ですが、ご回答を頂けると有り難いです。

                      • 30万円以上の物品購入時、ローンdeキャッシュバックがあった場合の処理について

                        https://search-advisors.freee.co.jp/qa/accounting/1547 上記の質問と類似する内容で恐縮です。 青色申告の個人事業主です。 55万円(税込)の備品(カメラ)を購入したのですが、仕訳・資産計上方法で困っています。 購入金額全額(55万円)を信販会社のローンを利用して購入しているのですが 後日、メーカーのキャンペーンで現金キャッシュバック(5万円)がありました。 購入時の仕訳は 償却資産 55万円(税込) / 未払金(ローン) 55万円(税込) 以上のようにしていますが、後日キャッシュバック(5万円)分の扱いを迷っています。 ・現金キャッシュバック(5万円)を「雑収入」として扱うべきか  購入額の還付として扱い、償却資産取得額から差引くべきか ・後者の場合、購入時の仕訳は現状のままで問題ないか 金額的に少額減価償却資産の特例にも該当せず、償却資産税の申告は免れない認識です。 処理的にどちらでも問題ないようでしたら、双方の処理にどのようなメリット・デメリットがあるかも教えていただけますと助かります。 よろしくお願いいたします。

                        • 法定調書合計表について

                          外注費(源泉徴収対象外)は法定調書合計表に載せる必要がありますか?依頼内容としては、車の整備等です。支払調書は不要と認識しています

                          • メルカリ売り上げと申告の必要の有無

                            下記条件において、メルカリ売り上げの申告は必要でしょうか? ①私は年金受給者であり、年金のみで生活を営んでいる。どの組織、機関からも収入、報酬等は一切受けていない。 ②出品は、これまでの収集品であった切手やメンコ等々の放出である。つまり、断捨離の一環としての不用物の処理、処分である。 ③したがって、メルカリの売り上げ金を元手に商業活動を行う意思も計画も全くない。 以上について、お答え頂ければ幸いです。

                            • 開業届けについて

                              開業届けを提出して2025年度の申告から始めたいのですが、開業日の設定や開業までにかかった費用をどう経費にするかなどがわからずにいます。 税務署に直接いくべきですか?

                              • 建物内にある備品などを支払ったときの税務について

                                個人で美容業を営んでいます。土地は自分のものではなく、建物の一室を借りて不動産業者に家賃を支払っていますが、その一室は以前美容業をしていた個人の方が美容室用に改装し、椅子などの備品もありました。 その改装された一室と備品を使わせてもらうにあたって、所有権の譲渡として個人の方に250万を支払いました。戻ってくる金額はありません。 改装したときの金額や明細、椅子などの備品金額は相手の方が行っているのでわからないのですが、支払った250万円は青色申告の65万控除確定申告をするにあたりどのように処理すれば良いのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                                • 確定申告することによる健保の扶養判定への影響

                                  夫の健保で被扶養者にしてもらっているパート主婦です。所得税の扶養はありません。 2点お聞きしたいです。 ①下記で確定申告すると127万円です。130万円未満なので健保の扶養を外れることはないと認識していますが、あっていますでしょうか?また所得税は控除内なので全額還付、地方税は一部還付でしょうか?配当金はすべて源泉徴収前の額です。 パート収入95万円 A銀行 配当金 9万円(一般口座の投資信託) B証券 配当金 18万円    (一般&特定口座の株式と投資信託、特定口座年間取引報告書として1枚に記載) C証券 配当金 5万円(特定口座の株式&投資信託) ②源泉徴収された税金が還付されても5万円+αで、私にとっては大金なものの、長い目で見て申告しない方がいいのか、もしアドバイスいただけると幸いです。 健保のHPには株式や投資信託の配当金・譲渡益の扱いについて明記されておらず、問い合わせたり今回申告することで金融資産を持っているとして今後年間取引報告書の提出を求められたりしないか気をもんでいます。 税理士の先生にお聞きするべき事項なのか...もし的外れでしたらすみません。 よろしくお願いいたします。

                                  • 内装工事の耐用年数の修正について

                                    2024年度の固定資産台帳の登録内容で耐用年数を間違えていたことに気づきました。 賃貸物件の内装工事を15年のところ34年で間違えて登録しています。freee会計では耐用年数の項目を修正することができないので困っています。どう処理すればよいかご教示お願い致します。

                                    • 配偶者特別控除について

                                      自分はパート勤務で、精神障害者手帳1級(昨年11月~有効)を新規取得しました。 パート勤務での収入は、週4日の1日5時間勤務、総支給月12~13万円です。社会保険加入してます。年間収入予想は賞与も含めて150万円程になると思います。 障害者雇用は今回は確定申告、次回からは年末調整で行います。 そこで質問です。 配偶者特別控除はパート収入のみであれば、201万円程と情報であるので、自分は配偶者特別控除の対象になりますか? また、今回の確定申告でも対応可能でしょうか?

                                      • 賃貸物件売却の勘定科目

                                        賃貸していた物件を売却した収入の勘定科目は何ですか?

                                        • 確定申告(居住用財産3,000万円特別控除)に関する書類及び納税管理人について

                                          2025年に海外駐在を機にA市の自宅を売却し、購入時よりも高値であったため、来月に確定申告(居住用財産3,000万円特別控除)をする予定です。 《状況》 ・自宅の名義人(夫)は海外在住 ・家の売却の手続きや税管理人はB市在住の夫の父親に依頼 ・納税管理人の書類はA市に提出済み 質問① 3000万特別控除に必要な書類は下記で間違いないでしょうか。原本を持参する予定ですが、コピーは必要ですか。 売却時の売買契約書 購入時の売買契約書 登記事項証明書(登記簿謄本)・土地・建物 住民票の除票 または 戸籍の附票 質問② 今回確定申告を行う税務署はA市または納税管理人の住むB市どちらで行うのでしょうか。 納税管理人選定の書類はA市に提出済みですが、B市で行う場合、父はどのように納税管理人である証明をすればよいのでしょうか。 質問③ 非居住者による不動産売却の場合、売却代金の10.21%が源泉徴収されるケースがあるそうですが、今回「不動産の売買金額が1億円以下で、かつ、買主が個人で自己(または親族)居住用の場合」に該当するため、源泉徴収は不要となる認識で間違いないでしょうか。 自身でも調べておりますが、正しい回答をいただきたく、こちらにて質問をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。