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24228件中1901-1920件を表示

  • 2026年の収入見込が70万のフリーランス主婦、確定申告ほ必要ですか?

    個人事業主さんから業務委託で仕事をしています。 扶養内で働くため、月5万の契約で税込55000円を毎月いただく予定です。 繁忙期はプラスで働く時間もあるため、2026年度は70万ほどを見込んでいます。 質問は4点です。 ①控除が2026年度は95万なので確定申告不要の認識で間違いないでしょうか。 ②開業届けは出さない予定ですが出したほうがよいと考えを改める部分はありますでしょうか。 ③住民税の申告は必要ということを知りました。住民税の申告をするくらいなら、白色申告申告をする方が良いのでしょうか。 ④扶養を外れないぎりぎりまでならクラウドワークスなどで仕事を増やすことも考えています。その場合、所得の上限はいくらで抑えるべきでしょうか。 不明点が多く恐縮ですが、ご意見よろしくお願いいたします。

    • パート扶養内で個人事業主の確定申告について

      パート扶養内130万未満で行い、個人でヨガインストラクターとして年35万ほど収入が入る予定です。 ヨガインストラクターは金額に変動はありますが、最低でも年35万ほどは収入が見込まれる予定です。収入が少ないので何もしなくていいのか、確定申告して個人事業の方が経費扱いにできるのかなど 個人事業主として経費扱いにして少しでも節税したいと思っております。 どのようにすれば1番節税になるか教えてください。

      • オリパガチャの収入についての確定申告について

        オリパガチャで1,000,000円使って240,000円の収入がありました。その場合は確定申告が必要なのでしょうか?ちなみに私は会社員です。200,000円以下なら確定申告は必要ないと聞きますが、オリパガチャの場合は購入金額等は無いのでどういう分類になるのかわかりません。教えてもらえないでしょうか。パチンコ屋、競馬などと同じなのでしょうか。 よろしくお願いします。

        • 2025年売り上げが1000万超えた

          2025年売り上げが初めて1000万を超えたのですが、インボイスは2割特例にて申告しました。今年は簡易課税の申請をしたほうがいいのでしょうか。 業種は建設業になります できるだけ節税できる方法をお願いします。

          • 事業所得にあてはまるかどうかについて

            現在会社員をしながら兼業で事業所得を計上しています。 これまで自家用車を事業に使っていましたが、業務の度に仕事に使う機械を車に搬入搬出することに不便を感じ業務専用車両購入を検討しています。 ただ仕事で使う物とはいえ、以下のような理由で購入を躊躇しています。 [購入検討内容] 事業専用車両(軽自動車)※予算250万円 現在は兼業である為事業所得は120万円ほどです。将来的には脱サラする予定であり事業所得が1,000万円になるよう準備しているところです。 現在のように事業所得が120万の中で車両を購入して、経費計上すると事業所得がかなり少なくなると考えます。 独立・継続・反復的な「事業」としては成立しているものの兼業であるがゆえに事業所得額が少ない為、そこから車両購入などで更に事業所得が少なくなり雑所得に分類されないか不安です。 車両購入から減価償却が終わるまでの数年間は事業所得が少なく年が続きますが事業所得としてみなされるでしょうか。 事業所得かどうかの目安に300万円が過去に示されていたことで気になっています。 (専門性が高い事業である為、会社員をしながらスキルを向上させながら脱サラ後は専業で事業所得1,000万円が狙えるよう努力をしています。会社員と兼業である限り事業所得は120〜150万が限界ですが雑所得ではなく生活基盤となるよう事業活動をしています)

            • 9月から公務員給与を受け取りましたが給与所得の欄には年末調整後の所得でしょうか?

              9月から臨時任用講師として小学校教員での給与をもらっています。それ以前は個人事業主としてサロン収入や副業でパートをしたりしていました。確定申告には公務員の給与所得も申告するのでしょうか?9月以降の分は年末調整もしています。所得税も共済年金、共済保険などを引いた分を申告すればよいのでしょうか?なんだか複雑そうで混乱しています。よろしくお願い致します。

              • 融資の扱い

                融資は7月で口座が動いてて、商売始めたのは11月なんですが7月から登録しないとダメですか?フリー会計で口座を連携させたので全部登録していくのが面倒で、、

                • 購入した消耗品が不良品で、返金対応を受けた場合の勘定科目は?

                  購入した消耗品が不良品だったため、返品し返金の対応を受けました。この場合返金されたお金の勘定科目は何になりますか?

                  • 個人事業主の償却資産の申告について

                    お世話になります。 freeeを利用して確定申告を行っている個人事業主について、償却資産税の扱いについて確認させてください。 開業3年目の個人事業主で、確定申告は毎年freeeで行い、固定資産登録・減価償却計算も実施しています。一方で、市町村への「償却資産税の申告」をこれまで行っていなかった可能性があります。 事業用設備として、取得価額約100万円機械や20万円を超える器具を保有しています。 ① 減価償却を行っていても、償却資産税の申告は別途必要という理解で正しいか ② 課税標準額150万円未満で課税なしとなる場合でも、申告自体は必要か ③ 開業後数年分の申告漏れがあった場合の一般的な対応(自主申告・遡及年数等) ④ freeeで管理している固定資産台帳を、償却資産申告にどう活用すべきか 上記についてご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

                    • 昨年度の申告漏れを今年度で申告する方法

                      お世話になります。 昨年度の申告で、バーチャルオフィスの利用料(入会金、保証金、年間利用料 計46140円)を計上せずに降りました。 今年度、どのように計上することが一番望ましいでしょうか。

                      • デザイン料と印刷料を1項目で請求、源泉徴収税は自分で払ってほしいと言われた

                        当方はデザイナーでクライアントから冊子制作の依頼があってデザインをしました。 クライアント側で印刷の発注ができないので、クライアント指定の印刷通販を利用して無償で印刷手配を代行しました(印刷料はこちらで立替え) ところが請求書をデザイン・印刷費用をあわせて1冊◯円×発注数(キリのいい数字)で出してほしいと言われました。そうなると、ただ立替えしただけの印刷料に源泉徴収税がかかってしまうのでは…と思って伝えるのですが、伝わらず、必要な源泉徴収税を自分ではらってほしいと言われてしまいました。 この場合は相手に渡す請求書になんと記し、freeeでどのような入力をしたらよいか教えていだだけると嬉しいです。

                        • 支払い利息の税区分

                          支払い不足分を銀行から長期貸付金した場合の支払い利息の税区分の登録を教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

                        • 年金受け取りの確定申告について

                          私の主人は白色申告の個人事業主で私は専従者として年間86万円控除しております。去年より生命保険の年金を1回払いで801,000円そのから源泉徴収で、48,000円ほど引かれ受け取っています。その場合、私のみで確定申告は要りますでしょうか?

                          • 立替金について

                            立替金を、銀行振込で回収した場合領収書は発行が必要ですか?また売上と立替金が合算されて振込まれた場合も合わせて教えてください。

                            • 兄のマンションでフリーランスをしています認められる経費について

                              兄の所有マンションでチャットレディーをしています 家賃は払ってません 建物については経費は認めてもらえないのでしょうか? 経費として認められるのは何になりますか?

                              • 自宅兼オフィスにおける確定申告について

                                来月に控える個人確定申告(不動産所得)について相談です。 【前提情報】 ・相談者は法人代表者 ・法人オフィスは自宅の一室(全体面積の30%)として利用 ・自宅は個人契約(代表者)している賃貸マンション ・転貸として、法人と個人とで賃貸借契約を締結済み(転貸はオーナーに承諾済み) ・法人から毎月のオフィス家賃として、100千円受領(年間1,200千円) ・個人にて支払う元の賃料支払いは毎月300千円 【質問】 確定申告での収支内訳表では、下記の通り申告する理解でよろしいでしょうか? 家賃収入1,200千円(法人から) - 家賃支払い1,200千円(個人家賃分)=所得0千円 何かご指摘・アドバイス等あればご回答いただけますと幸いです。

                                • キャッシュフロー計算書(間接法)における建設仮勘定の消費税の扱いについて

                                  当社は税抜経理方式を採用しており、事業の用に供していない建設中の資産取得にあたっては、消費税を含めた支払額総額を建設仮勘定で計上、引き渡し後に固定資産と仮払消費税に分けた経理処理をしております。 この場合のキャッシュフロー計算書(間接法)作成時の投資キャッシュフローの計算方法について、以下①〜③の手順により計算しておりますが、振替後資産が税抜であるのに対し、未払額や建設仮勘定は税込である点は特段問題ないでしょうか? ①期首時点の固定資産取得にかかる未払額(税込) ②当期固定資産増加額(下記Ⅰ〜Ⅲの純額)  Ⅰ建設仮勘定振替後の資産(税抜)  -Ⅱ上記建設仮勘定の振替による減少(税込)  +Ⅲその他建設仮勘定の増加(税込) ③期末時点の固定資産取得にかかる未払額(税込) ご教示頂けますと幸いです。

                                  • 交通費の詳細をまとめて申告の是非

                                    私の交通費は毎月客先に請求しており、利用した内訳:駅名、交通機関、利用日、交通費がPDFとして所有しています。毎月の交通費をこの資料を添付することで青色申告の支出に対応できますでしょうか。  例えば8月の交通費合計が25600円ですが、20回客先に行っており、その都度バス代、電車代が往復で掛かっており、これを年間で支出の1件づつ記載する煩雑さを避けたいためです。

                                    • 海外の自分の口座から日本の自分の口座に送金

                                      宜しくお願い致します。 40年の勤務を終え日本に実家の方に帰省します。 貯金4500万円を日本の自分の普通預金口座に送金しますが、 3つの銀行に分けて送金した場合に着金後税務署から怪しまれますか?

                                      • 正社員から保険外交員に転職した場合の確定申告

                                        正社員から保険外交員になった際の確定申告について教えて頂きたいのですが、 前職1月〜7月まで正社員として働き 10月〜保険外交員に転職しました。 ・保険外交員の給料形態が固定給+歩合のため 固定給は給与所得として申告で宜しいでしょうか? ・支払調書や源泉徴収票などない場合 給料明細から計算で良いですか? ・また1月〜7月の収入は合算して申告との認識で宜しいですか? ご回答宜しくお願い致します。