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  • 消費税還付について

    輸出する商品の代金を私の現地個人口座で受け取ることがあります。相手側が国際送金に慣れてないためです。現地の個人口座に一定額が貯まったら、日本の法人口座に送金してます。この流れで消費税の還付は受け取れますでしょうか。請求書の名義は日本の法人名、請求先は顧客名です。 よろしくお願いいたします。

    • 近年変わりゆく学生の控除額について

      今年度確定申告を行う大学生です。 自分は24歳であり、親の扶養に入っています。 今年度の税制改正により自分が幾らまで稼いで良いのか正確に分かりません。 調べても学生を18歳-23歳であるか触れずに説明しているものも多く、正確に判断出来ません。 その為、自分が何万円までならどの税金がかかるのか教えて欲しいです。住民税は比較的安いので払うつもりです。 また、去年まで使えた学生控除はまだあるのか、使ったら何か変わるのかも教えて欲しいです。 現状の自分の認識では学生(18-23歳かは判断つかず)は 110万円を超えると住民税約5000円+(134万円超過分×10%)/年間を払う、 130万円を超えると社会保険料(健康保険+厚生年金)約19万円を払う、 161万円所得税約500円を払う+親の扶養を外れる、 という形だと思っております。 注:住民税、社会保険料、所得税はそれぞれ超えた瞬間の値で収入が増えるとそれぞれ増えるというのは認識しております。

      • 法人税申告書の作成手順(還付申告)

        中間還付がある場合の法人税申告書の作成手順を教えてください 1、別表5(2)の中間の入れ方が始めは未定なので、とりあえず発生金額(②全額)を仮払経理(④)に入れています 2、納付税額一覧の申告納付額の金額を、別表5(2)の損金経理納税充当金(31)に入れて、同額を別表4の当期利益(1)から減らします 3、納付一覧を見ながら、別表5(2)で中間納付額を④と⑤に振り分けます そうすると、別表4の仮払税金認定損(減算)の金額が変わってしまい、別表4の最終所得も変わり、納付一覧の金額内容が変わってしまいます 手順を教えていただけますと助かります。 宜しくお願いいたします。

        • 期首残高に設定する勘定科目が知りたいです

          事業に直接関係する、海外へ現地視察に加えて商品の買い付けに行きました。 エアチケットは会社設立前に購入してます。 【飛行機代:旅費交通費】を期首残高に設定する必要がありますが、どの勘定科目にすべきでしょうか?

          • 事業用スマホを購入費用を経費で落としたい

            iphone 17 Proを購入するのですが購入費用を経費にできますでしょうか? 個人用と事業用で使用しており、事業用instagramや公式LINE等の更新や動画作成に使用しています。 現在は個人用と事業用の番号を1台のiphoneで管理しています。 支払いは36回払い引き落としの予定です。 ご回答よろしくお願いします。

            • 銀行口座とクレカを事業用とプライベート用で分けていませんでした

              初めまして。 昨年9月よりフリーランスとして開業届を提出しましたが、24年分に関しては白色申告を行いました。 今年より初めて青色申告をしようと会計ソフト(freee)を購入し、帳簿をつけようとしております。 今まで事業用とプライベートで口座もクレカも分けておりませんでした。 クレカの明細はすべて今年分のを会計ソフトと同期させたほうがいいのでしょうか? また、取引先からの入金やクレカの支払いなどもひとつ銀行口座にて生活費用と一緒のところになります。 口座の入出金もすべて同期したほういいのでしょうか? 必要な取引の入金などだけでいいのでしょうか? 初心者のため、何もわからずこちらで質問をしていました。 どうかご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

              • 家具付き物件の譲渡の扱いについて

                質問お願いいたします。家具付きでの物件を譲渡してもらうのですが、家具を捨てる場合の費用は譲渡してくれた側負担です。この場合、こちらが譲り受ける家具に対しての資産処理は必要ですか?よろしくお願いいたします。

                • 海外口座での収入に関する税務確認のお願い

                  私は韓国に住みながら、日本企業が運営する海外ショッピングサイト「BUYMA」で販売者として収入を得ています。 現在、売上は韓国の銀行口座(夫名義)で韓国ウォンで受け取り、納税も夫が韓国で行なっています。 しかし、今後はショッピングサイトの事情により、私本人名義の韓国口座で売上を受け取る必要があります。 私は日本にも住民票がありますが、韓国の銀行口座で売り上げをもらう場合でも、日本で所得税を支払う義務は発生するか、ご確認いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                  • 預金と現金で給与を支払う

                    給与の支払いを普通預金からと金種調整の為に手持ちの現金で支払った仕訳が入力出来ない

                    • 学生アルバイトの社会保険加入条件について

                      現在、単位制の学校に通っている大学生です。 社会保険加入の条件を満たしてしまうのかどうか、 扶養が外れてしまうのかどうか、 を教えていただきたいです。 夏休み期間があり、いつもよりも多く働いたため、今月(9/25)に頂く給料が、8万8000円を超えてしまいそうになっています。 よく社会保険加入の条件で 月収8万8000円 週20時間以上の所定労働時間 等とかかれているのですが、これを満たしてしまうのでしょうか? 他にも様々な条件や保険があり混乱しています。 今月の給料の期間である8/16~9/15までで、週(日曜日から翌週の土曜日までに)20時間以上の労働は2回ほどありました。 現在働いているアルバイト先は半年以上働いていますが、今まで一度も8万8000円を超えたことはなく、来月以降は労働時間も減り、それに伴い給料も減る予定です。 扶養をはずれるわけにもいかず、現在の状況で大丈夫なのか教えてください。 よろしくお願いいたします。

                      • 海外輸出ビジネスの法人税計算について

                        法人において日本での商品原価が税抜き5億円で海外に5億3千万円で売り上げた。(年間) 資本金1億円以上の法人だとした場合の法人税計算はどのように計算するのでしょうか。 3000万円に対して課税、消費税還付の5000万円に対しては非課税で正しいですか? それとも税込み5億5千万円に対して売り上げはマイナスになるので、課税対象利益マイナスの消費税還付も非課税という考え方になるのでしょうか。

                        • 自宅の減価償却について

                          来年から購入して15年の自宅を賃貸する予定ですが、自宅を建売住宅で購入した為、上物の減価償却費が不明です。どの様にしたら、確定申告の固定資産減価償却費として算入できますか。初歩的な質問で申し訳ございません。よろしくお願いします。

                          • ゴルフクラブをメルカリで販売すると確定申告が必要?

                            サラリーマンでの収入の他にメルカリのゴルフクラブの販売にて20万円以上の利益を得てしまいました。確定申告が必要でしょうか?

                            • 雑所得が増えて扶養を外れます。社会保険の加入、税金など必要な手続きについて。

                              現在、大学生をしていて父親の扶養に入っています。 アルバイト等はしていないのですが、動画を投稿するファンクラブを運用しており年収が200万を超えてしまいました。開業届は出しておりません。年金については、今年の初めに学生納付特例制度を申請しました。 この際に、必要になる手続きについてお聞きしたいです。 ①健康保険料と厚生年金保険料の納付は必要ですか? ②国民健康保険への加入も必要ですか? ③「勤務先」について、この場合ファンクラブサイトに扶養者(異動)届の作成と提出をする必要がありますか? ④確定申告は必要ですか? 分からないことだらけで困っています。 質問が多くなってしまい申し訳ございませんが、どうか教えていただきたいです。

                              • メルカリにおける確定申告が必要なラインについて質問があります。

                                年度内にアルバイト等で稼ぎがある場合、メルカリにおいて20万円以上の利益を出すと確定申告が必須になるという話を聞いたので、これについていくつか質問させてください。 1.この20万には、単発バイトの稼ぎは加算されますか?(単発バイトで年度内合計10万円ほど稼ぎがあります) 2.この20万円には、インターンシップで一律支給された交通費の内、使用していない額(一律支給のため、使いきれなかった)は加算されますか? 3.来年度にアルバイトによる稼ぎがない場合、メルカリによる利益が48万円までは確定申告が必要なくなりますか? 4.来年度にアルバイトをせず、インターンシップで一律支給された交通費の内、交通費として使用していない額がある場合(一律支給のため、使いきれなかった)、これはアルバイトのような利益とみなされ、メルカリでの利益が20万円を超えた場合に確定申告が必要になりますか? それとも48万円までは大丈夫ですか? 回答よろしくお願いいたします。

                                • 更正の請求について(令和6年分)

                                  ご担当者様 令和6年分にふるさと納税を行いワンストップ特例申請を実施しました。 外国株式も保有しており、外国税額控除を目的にその後確定申告をしてしまい、ワンストップ特例申請が無効になりました。改めて更正の請求をしようと試みていますが(e-tax)、そもそも確定申告をした際に給与所得や外国税額控除含めて正しい内容が記載できていなかったようで実質1からやりなおしのような状態で困っている状況です。 源泉徴収や特定口座年間取引書等必要書類を手元に集めるところまでやりましたが、e-taxがうまくできませんでした。当方はいわゆる一般企業の会社員です。このケースの場合、代理で申請まで行ってくれる税理士を探しています。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

                                  • 長期借入金、短期借入金の決算後の科目の修正方法を教えてください

                                    freee会計を使ってる法人です。 前期で、長期借入金を0にしてしまい、今期は短期借入金だけにしたら、残高がマイナスになってしまいました。まだ、返済は続きます。 どのように修正したら、いいんでしょうか。

                                    • 個人事業主がスマホ本体を購入する場合の仕訳

                                      個人事業主(青色申告)です。 今までプライベートのスマホを仕事用としても使用していました。 (電話や調べものをする。使用比率としては、プライベート:仕事=5:5) スマホの本体を新しく購入しようと思っているのですが、経費で購入できることを知りました。 スマホ本体代110000円 使用比率 プライベート:仕事=5:5 110000×0.5=55000円を経費にできるということでしょうか。 10万円以上だと減価償却をしないといけないとありました。 その場合仕訳はどうしたらいいのでしょうか。 また、スマホ本体を購入する際、プライベートのクレカか事業用のクレカか(分けて使用しています)どちらで購入するべきでしょうか。 また、今までスマホの通信費を事業用で経費にはしていなかったのですが 通信費も経費にできると知りました。 支払いがプライベート用のクレカで引き落とされているのですが そのまま経費として計上することはできるのでしょうか。 個人事業になって初めて10万円以上のものを購入するので、自分なりに調べたのですが 分かりません。どうかお力をお貸しください。

                                      • 売上月と原価発生月の期間が違う場合の費用計上について

                                        弊社は昨年設立した広告代理業の会社です。 表題の現象についての経理処理をご教示いただきたく存じます。 具体的な内容は以下です。 ----- ■案件A <契約書> 内容:Google広告やMeta広告の配信。 媒体費用(予算):5月100万、6月100万、7月100万 手数料:各月25万(月固定で請求) <売上> クライアントからの要望により、契約書通りの金額(100万+手数料25万)で各月請求。  ∟媒体費用が予算100万に達していない場合も同様 <売上原価(媒体費)> 5~7月の媒体費予算300万を10万ほど消化しきれなかったため、8月に10万分の広告を配信する。 ■案件B <契約書> 案件Aの契約内容と同一。 <売上> 案件Aと同一。 <売上原価(媒体費)> 5~7月の媒体費予算300万を100万ほど消化しきれなかったため、9月に100万分の広告を配信する。(9月で消化しきれなかった場合、10月も配信) ----- 媒体費は通常「売上原価(仕入高)」として計上しておりますが、上記の場合、 案件Aは8月、案件Bは9~10月に売上0で費用のみ発生してしまい、 ・該当月に売上原価として計上できないのでは? ・しかし、8月以降の媒体費を販管費として計上すると、売上総利益が正しくないのでは? と考えており、どのように計上するのが最適か分からない状態です。 この場合、どのように仕訳処理するのが最適でしょうか? 会社の細かい仕訳ルール等も決まっておらず、ご教示いただけますと幸いです。 何卒、宜しくお願い致します。

                                        • メルカリの確定申告について

                                          メルカリの確定申告についてです。 今現在バイトはしておらずメルカリで趣味で作った物を売ろうかと考えてます。この時副業と判定され20枚円以上利益が出ると確定申告をしないといけないでしょうか、本業だと48万円以上になるという解釈で正しいでしょうか。 またこれは転売行為、不用品を売っているどちらでしょうか?