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25042件中3181-3200件を表示

  • 副業の確定申告 家事按分/現金マイナスについて

    副業分の所得について今年初めて青色申告を行おうと考えております。 開業届は二年前に提出済みです。 現状事業用の口座やカードを作っていないため、売上や経費が発生した都度、取引登録をしています。 家賃や水道光熱費はfreee会計上で家事按分登録を行なっているので、一旦全額を「現金」口座から支払った形で登録をしています。 freeeの確定申告を進めていくにあたり、家事按分はきちんと出来ているようなのですが、現金がマイナスになってしまっているとアラートが出てしまいます。 この場合の解決方法を知りたいです。 freeeの家事按分機能を使わず、自分で計算した家賃、光熱費のみ取引登録を行ったほうがよいのでしょうか? それともこのアラートは無視して進めてしまってよいでしょうか。

    • 確定申告

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      • 源泉徴収された預け源泉の仕訳について

        個人事業主2期目です。 2024年度(1期目)の売上に対する源泉所得税は2025年度(2期目)期初の貸借対照表に預け源泉として計上されています。 源泉徴収した会社は2025年1月にはすでに納税していると思います。 ①この場合、2025年度の会計処理において、預け源泉をどういう仕訳で消せばよいでしょうか? ②また、2025年度の売上に対する源泉徴収税額は税込売上と事業主貸として源泉所得税分は売上入金口座の支出取引として仕訳ましたが、期末の貸借対照表の預け源泉に反映されていません。どのように仕訳をすればよいでしょうか? 以上2点についてお教えください。よろしくお願いいたします。

        • 専業主婦が株取引をした場合の税金ついて

          現在専業主婦で夫の扶養に入っています。株取引は源泉徴収ありの特定口座で行っていますが、昨年損失(300万円)が大きかったため損益通算をするために今後確定申告をすることも考えています。夫の税制上や社会保険上の扶養から外れるデメリットが大きいと認識しておりますが、夫の年収が1,000万円を超える場合もやはり確定申告をするとデメリットの方が大きのでしょうか?

          • 減価償却耐用年数について」

            今年1月に築20年のアパートのスレート屋根の劣化、カバー工法にてガルバリウム鋼板屋根の工事をします。 その場合の減価償却費の耐用年数は何年で計上するのでしょうか? よろしくお願いいたします。

            • 前期の棚卸しについて

              これから今年(2025年)分の確定申告の準備をするタイミングで、前年(2024)分の期末の棚卸処理と在庫の帳簿付けを忘れていることに気づきました。どのように処理や手続きをすれば良いでしょうか。 また、その際もしも、売った在庫を差し引いても実際の在庫数が相違していた場合、それは今年度に処理すればよいのでしょうか? 処理方法も含めお教えいただけますでしょうか? なお、これら処理に伴い税務署などへの手続き?申請?が併せて必要でしたら、そちらもお教えください。

              • 副業について

                2025年3月より収入が少ないため、副業を始めました。 収入が少ないため主人の扶養に入っているのですがいくらまでなら?扶養のままでいられるのか?教えて頂けますか?

                • 売上伝票について。

                  飲食店なのですが売上伝票は1組ずつレシート撮影して登録したほうがいいのでしょうか? ちなみに今までは一日の合計金額を記帳して伝票は一日と一月ごとにまとめていました。

                  • 通販でクレジットカードでの支払いをした経費の場合

                    通販でクレジットカード支払いをした場合、購入の際の明細書が必要ですか? クレジットカードの明細は必要なのでしょうか?

                    • 夫の収入で個人事業を始めまだ売上がない場合の赤字申告

                      夫の収入で個人事業を立ち上げ準備期間のため私の収入は数万円のみです。必要な経費は私のカードで払い月末に夫から精算してもらっている状況です。銀行からの借入はなく夫に借金をしている状況です。青色申告納税者ですので、今年も赤字申告する予定ですが、今年以降売上があった場合、夫からの借金を返済するのは何費になるのでしょうか。 また青色事業専従者給与も設定はしていますが支払えていない場合からも赤字申告になるのでしょうか?

                      • 出演中の食費について

                        個人事業主本人です。 自宅が事務所で作曲や収録をしますが、依頼を受けて出演先でパンフォーマンスをします。 ①月の半分ほどは遠方や、遠方や10時-22時など長い出演があるため食事をとりますが、出演先での勤務中の食費は計上できますか? ②また、自身の曲で得た印税は計上、記帳する必要がありますか?

                        • 旅費規定について

                          社長1人役員で従業員7人の会社経営しています。出張規定を定めており、役職によって日当を変えておらず、社長、社員一律としています。 そこで社長だけ飛行機ビジネスクラス、新幹線グリーン車としたい場合、出張規定で定めないと社長個人の給与(定額給与ではないので損金不算入?)とみなされますよね? 出張規定には社長だけずるいと思われるのが嫌なので、役員出張規定なるものを作成しておけば大丈夫ですか? 社員から規定の存在を知られて開示要求があれば見せるというつもりで。 目的は社員からずるいと思われたくなく、社長だけビジネスクラスにグリーン車を使用したいのです。 いかがでしょうか?

                          • 白色事業専従者の給与と課税について

                            例えば白色申告者が配偶者に対して年間120万の給与を支払った場合、 ・白色申告者が経費に計上できるのは配偶者としての専従者控除額の86万 ・この金額が、配偶者の給与所得の計算上収入金額とみなされる というのは理解しているのですが、 120万ー86万の残りの34万はどういう扱いになるのでしょうか。 贈与扱いになるとしたら、残りの金額次第(支払い給与額が高額)では贈与税が課税されるのでしょうか。

                            • 外国人従業員の海外にいる配偶者の控除について

                              日本に出稼ぎにきている外国人従業員の海外にいる配偶者の控除ですが配偶者は働いてないとの事ですが所得がないという証明がありません。婚姻証明書や38万円以上の送金書類はあります。配偶者の所得がない証明書がなくても上記の書類があれば配偶者控除に出来ますか?

                              • 個人事業主としての開業および消費税の取扱いについてご相談

                                お世話になっております。 個人事業主としての開業および消費税の取扱いについてご相談です。 【前提状況】 現在、イギリスの顧客(リセラー)向けに、日本国内での購入代行および海外発送代行サービスを行っております。 具体的には、 Amazon Japan や楽天市場等の日本国内ECサイトから Nike、ASICS、Onitsuka Tiger 等の商品を購入代行し、 日本国内で再梱包したうえで、FedEx または DHL を利用してイギリスへ発送しています。 資金の流れについて 注文ごとに、イギリスの顧客から以下の金額が個人名義の口座に入金されます。 ①商品購入代金 ②当方のサービス手数料(商品購入代金合計の約3%) ③梱包を行う外注スタッフへの手数料(商品購入代金合計の約7%) ※①〜③を合算した金額が入金され、その後①は商品購入に充当し、③は外注スタッフへ支払っています。 【これまでの経緯】 本サービスは 2025年12月より開始 2025年12月の入金総額は 約300万円(①+②+③の合計) イギリスの顧客は現在 2名 両名とも、今後も継続的な取引を希望している状況です さらに2名新規顧客(リセラー)開拓の計画があります。 【質問内容】 2026年1月中に、個人事業主の開業届と、 消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合、 2026年1月〜12月に日本国内で購入した買付商品の消費税について、 2027年2月または3月の確定申告時に消費税の還付申告を行い、還付を受けることは可能でしょうか。 さらに上記前提を踏まえ、 ・消費税還付の対象となるか ・還付を受けるために必要な要件(帳簿、請求書、輸出証明等) ・他注意点があれば ご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

                                • 源泉徴収票について

                                  ひとり親家庭の者です。 源泉徴収票を確認したところ、ひとり親にはチェックがついているものの、子供の情報が一切記載されておらず、16歳未満の扶養親族の欄も空欄になっております⋯。 そもそも年末調整を行う際に提出をする書類等も渡されておらず、記入しておりません。 源泉徴収票には、年末調整済みと記載があります。 勤務先の上司に伝えましたが、対応してくれそうにありません。 この場合、自身で確定申告をすれば良いのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

                                  • 源泉徴収票について

                                    ひとり親家庭の者です。 源泉徴収票を確認したところ、ひとり親にはチェックがついているものの、子供の情報が一切記載されておらず、16歳未満の扶養親族の欄も空欄になっております⋯。 そもそも年末調整を行う際に提出をする書類等も渡されておらず、記入しておりません。 源泉徴収票には、年末調整済みと記載があります。 勤務先の上司に伝えましたが、対応してくれそうにありません。 この場合、自身で確定申告をすれば良いのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

                                  • 外注費が給与とみなされるかについて

                                    外注費で、以下の内容で事務員(知り合いの方)に事務作業を委託しています。 ・報酬は固定で20万円 ・作業内容は経理や事務、雑用 ・作業場所や作業時間は当社事務所で時間も指定した日に来てもらう ・契約書や請求書等はなし ・事務員の方の交通費の支給等はなし 以上ですと、給与とみなされるリスクがありますでしょうか。 また、外注費に引き続きするためには、どのようにしたらよいのでしょうか。

                                    • 経費勘定科目について

                                      開業前に仕事用のメールサーバーを開設しました。その場合は経費として計上できますか?

                                      • 新卒社員の副業、住民税、確定申告について

                                        【現狀】
 ・2025年4月から就職を機に上京、それまでは地方に住んでいた。
 ・現在は正社員(2025年4月入社、新卒社員) 
・それまでは学生で、アルバイトをしていた。
 2025年1月〜3月間のアルバイトの給料は合計15万8千円ほど 
・2025年2月〜11月のチャットレディをし、所得は20万円以下
 ・年末調整はメインの勤務先で行ってもらう。 ※アルバイトの源泉徴収も提出済み。 【疑問点】  この場合、住民税は2024年1月時点で住んでいた地方に払えば良いのでしょうか?
 会社は副業OKですが、チャットレディをしていたとはバレたくないので対策なども知りたいです。 
ご回答よろしくお願いします。