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リクルート社の提供する将来債権ファクタリングサービス「Airキャッシュ」を利用して資金調達を行いました。 時系列で整理します。 ①8/26にサービス申込。 10万円の資金調達を申し込み、手数料29,990円との合計129,990円を将来のAirペイの対象売上から差し引く形で相殺していくことになりました。 対象売上の引き落とし利率は30%です。 ②8/27に10万円が銀行口座に振り込まれました。 入金された10万円の勘定科目は「売掛金(貸方は売上高)」で合っていますでしょうか? また、現時点では手数料を払っていない状況のため、借方に「支払手数料」、貸方に「未払金」の計上で間違いはないでしょうか? また、これからAirペイの対象売上高から30%が差し引かれ、残りが銀行口座に入金されることとなります。 例えば、9/15に対象売上高2万円から30%に当たる6,000円が引かれ、差額の14,000円が振り込まれたとします。 その際の仕分けはどのようにすれば良いでしょうか? 引かれた6,000円のうち、いくらが元本で、いくらが手数料なのかが分かりません。 「元本5,000円、手数料1,000円」などと分けられていれば、売掛金5,000円、未払金1,000円の消し込み処理で良いと思いますが、6,000円をどの課目で処理すればよろしいでしょうか? 教えていただけますと幸いです。 特に、手数料の相手科目となった「未払金」の消し込みのタイミングをどのようにすれば良いのかが分かりません。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/09/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
法人登記で自宅を想定しています。 法人登記を自宅にすると、住宅ローンの組みなおしや住宅ローン減税が受けられなくなるなど影響はあるのでしょうか? 作業としては利用しますが、事務所としての利用は想定していません。 ご回答お願いいたします。
- 投稿日:2025/09/04
- 会社設立・起業
- 回答数:3件
海外に現地視察に加えて商品の買い付けを行いました。 費用として、飛行機代や電子渡航認証システムの登録費用など、また現地滞在の費用はどの範囲で経費計上が可能か? 計上する際の勘定科目をご教示ください。
- 投稿日:2025/09/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
在宅での仕事なので、個人事業主時代は自宅兼事務所として家賃を50%を経費にしていました。(当時の担当税理士の判断のもと) 1人社長で法人化するにあたり、自宅兼事務所の使用方法は変わらない為、家賃の50%を経費で落としたいです。 ただし、法人化を見据えていなかったため、法人契約と転貸契約が禁止の物件を利用しています。 (登記住所は実家の持家にしています。) 将来的には法人契約可能な物件に引越し、法人住所も変更したいと思っていますが、直近では難しい状況です。 法人では按分するという概念が無いように思いますが、こういったやむを得ない状況を処理する方法は無いのでしょうか? ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/09/04
- 会社設立・起業
- 回答数:2件
バーチャルオフィスを契約し、年額の利用料とデポジット込みで創立費を計上しています。 転送サービスを利用するごとにデポジットが引かれていきますが、この時の取引登録はどのようにしたら良いでしょうか。 また、freeeの会計ソフトを利用していますがデポジットが引かれる際の取引登録の方法もご存知でしたらご教示お願いいたします。
- 投稿日:2025/09/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
現在大学生(22歳)で、チェーン店でアルバイトをしているのですがメルカリでの転売を行って利益を得ている場合はアルバイトの収入とメルカリで得た収入を併せて103万円を超えた場合は親の扶養を外れてしまうのでしょうか。また、転売だけでなく不用品の販売も行っているのですが、この場合は転売で得た利益のみを確定申告すればよいのでしょうか、それとも不用品で得た利益も加算するのでしょうか。
- 投稿日:2025/09/04
- 給与計算・年末調整
- 回答数:0件
現在、青色申告の個人事業主で10月から法人化するのですが、その際に必要な手続きはなにか教えて欲しいです。 廃業届など出すのでしょうか?
- 投稿日:2025/09/04
- 会社設立・起業
- 回答数:2件
親族の会社と自社で2分の一ずつ共有のアパートで、自社の銀行口座に家賃を振り込んでもらっています。家賃の半分は自社の不動産賃貸収入ですが、家賃の半分は親族の会社の収入ですのでどのように処理してよいかわかりません。
- 投稿日:2025/09/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
取引先の立替払いと自社の請求分があります。自社のインボイスと立替金請求書とその合計請求書、さらに立替金精算書と仕入先インボイスコピーを発行します。立替金の回収前に立替金精算書を発行しても問題ないでしょうか?
- 投稿日:2025/09/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
個人事業主(従業員は青色専従者一人のみ)です。アルバイト学生さんに給与を支払いたいのですが、源泉徴収しないで支払うことはできませんか?支給額は、時給1,200円×3時間×8日間=28,800円です。
- 投稿日:2025/09/04
- 給与計算・年末調整
- 回答数:2件
ゲームトレードというサイトでの収入での確定申告についてなのですが、当方経費申請をしたことがなく「雑所得」での経費申請で質問があります。 他の質問者様への回答で、メルカリ等領収証が発行されないサイトでの仕入れの場合は取引画面をスクリーンショットで保存しておく。というところまではわかったのですが、e-taxでの申請にてその書類をどのようにして送ればいいのかわからず、送るものもスクリーンショットのコピーだけで良いのでしょうか?教えてください。
- 投稿日:2025/09/04
- 確定申告
- 回答数:1件
SHEINという買い物アプリで、新規登録したユーザーが自分のコードを入力して買物すると、1人につき3000円分のウォレットを獲得できるというキャンペーンを実施しています。 (ウォレットとはSHEINの中でのみ使える買い物用のお金のようなもので、現金化は不可能です。ポイントは別で存在します。ウォレットもポイントも使用期限があり、会計の際にポイントは購入金額の70%まで、ウォレットは購入金額の100%に使用することが可能です。) 規約に「報酬には税金・手数料が含まれます。ユーザーは自己責任で税務申告・支払いを行う必要があります。」という記載があるので、自分でも「額によっては税金が発生するのだな」という所までは理解できました。 自分なりに調べてはみましたが、一時所得の場合と雑所得の場合で確定申告せずに済む金額に差があることがわかりました。 質問1 ・前述した方法でウォレットを手に入れた場合、一時所得と雑所得どちらにあたりますか? 質問2 ・私は扶養内(月給4~5万円)で働くフリーターです。その仕事と、SHEINのウォレット以外に収入はありません。 この場合ウォレットは何円以上から確定申告が必要ですか? ぜひ、回答をお願いいたします。
- 投稿日:2025/09/04
- 税金・お金
- 回答数:0件
お客様の立替払いをしました。その立替金請求書と立替金精算書は別々に作成しますが同時に送付しても宜しいでしょうか? お客様からの支払いがないと立替金精算書は出せないのでしょうか?
- 投稿日:2025/09/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
質問お願いいたします。現在、販売管理システムを利用し、売上を会計ソフトに入れている状況です。しかしながら、顧客の債権債務ができないシステムのようで、今後の管理をどうしようか悩んでいます。債権債務はエクセル等で管理するという事は普通なのでしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/09/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
質問お願いいたします。 現在、会計システムの移行をしております。敷金を返金する取引を入れた後に、月末に残高を新システムに振伝で入れますが(相手はとりあえず仮受金)、相手勘定にあたる未払金は、新システムにいれていません。一方で、新システム上では、返金時、現金の減少が起きた時に(借方)預り敷金(貸方)◎◎銀行となっています。ここで質問ですが、①旧システムの未払金は新システムに入れるべきだったのでは?(借)未払金(貸)預り敷金が正では?②旧システムで敷金返金取引入力でBSの借方は減りますが、実際には返金は行われていないため、月末残高として新システムに入れているBSの「預り敷金」は間違えでは?作れば作るだけ、当然残高は減少。しかし、もし、旧システムの残高が100円等になった場合、返金を行えば当然、新システムでは、預り敷金がマイナスになる現象が起こる。分かりにくいと思いますが、ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/09/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
商標登録(4分類を申請)の申請費(37,800円)と登録費用(68,800円)が発生する予定です。 両方を合計すると10万円を超えます。登録費用は5年分の費用です。 無形固定資産になると思います。その理解でよろしいでしょうか? また、無形固定資産の経費計上、その後の管理・処理などで注意事項などがありましたら、ご教示ください。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/09/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
個人事業主から法人成りした際の自宅兼事務所の経費按分方法について
個人事業主から法人成りを検討しています。 法人成り後も現在の自宅を事務所して兼用したい次第です。割合は面積の25%程度と想定しています。 自宅は賃貸ではなく、持ち家で住宅ローン支払い中です。 以下を経費として按分化できるか検討しておりご助言いただきたい次第です。 ※按分率は面積及び業務時間を元に計算予定です。25%程度と想定しています。 以下は個人名義で契約しているため法人名義に変更はできません。 1. 住宅ローンの支払い利息 2. 水道光熱費 3. インターネット利用料 4. 電話料金 (※法人用の端末とSIMは、個人利用とは分けて法人契約するので除外する想定) 5. 固定資産税 以下、不明 6. ALSOK等の警備費用 7. 自治体費 ※金額が小さいので無視しても良いです 上記は法人成りした場合でも経費として計上可能でしょうか。また「法的根拠」は何を用意する必要がありますでしょうか。その際税務署などにも何らかの手続きが必要でしょうか。 ※税務調査が入った時に用意すれば良いのか、事前に申請が必要かを確認したい次第です。
- 投稿日:2025/09/03
- 節税対策
- 回答数:0件
ご質問宜しくお願いいたします。当社が間違えて振り込んだ支払いを返金していただく際に請求書を求められたのですが、当社もちの振込手数料に消費税は記載しますか?例)20万返金していただく場合…誤入金分の返金金額:200,000円・振込手数料当社負担分:-330円 請求書合計金額 199670円 相手への請求書で20万は非課税、330円に10%を表示するかで悩んでいます。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/09/03
- 税金・お金
- 回答数:0件
2024年度分、青色で確定申告をeTAXで申請しました。3週間経っても還付金が入金されないため国税局に問い合わせ確認してもらったところ、記載に間違いがあると指摘されました。1表52番の「予定納税額通知書」に関するところです。私は住民税の納税額と勘違いして入力してしまっていました。ここをゼロにして至急修正申告を行いたいのですが、Freee上での作業をご教示ください。
- 投稿日:2025/09/03
- 確定申告
- 回答数:0件
賃貸のアパートを事務所兼用で借りた場合に消費税支払いは必要?
個人事業主で事業を始めようと賃貸アパートを探しています。 1LDKの物件のうち、1部屋を完全にプライベートで使用し、LDKは事務所と住居用と公私混同で使用します。 開業届の事業所住所欄にアパートの住所を記載します。 この場合消費税は発生するのでしょうか? 物件用途によって変わってきますか? 用途地域によって変わってきますか? よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/09/03
- 税金・お金
- 回答数:1件