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  • 高額な研修費を一括で経費計上するか、分割して計上するかについて

    2025年12月21日に約66万円の講座を個人のクレジットカードで申し込みました。支払い回数は分割払いで18回になります。講座開始は2月から1年間。この場合は講座代金を一括で経費に計上するか、分割して計上した方が良いのか教えてください。

    • メルカリ不要品販売の確定申告について

      1点30万円を超えるものはないのですが 過去に趣味で集めていたグッズが不要になったので定期的に売っていました 気づいたら40万円以上稼いでいたのですがこの場合確定申告は必要なのでしょうか? 1月現在仕事はしておらず 2月から仕事再開予定です 不要品はお金稼ぎが目的ではなく不要になったため誰か欲しい方に譲渡出来ればと思い出品しました

      • 自宅リフォームの補助金の仕訳、確定申告を見据えて

        自宅のリフォームをしたのですが、公的な補助金の交付を受けました。事業売上ではないのですが、仕訳を教えてください。  補助金の名称   子育てグリーン住宅支援事業 交付決定額 138,000円   先進的窓リノベ2025事業 交付決定額 58,000円 雑収入で仕訳ると事業収入に分類されるのですが、事業用の家屋ではなく工事費用も自己負担しています。

        • 開業費の入力について

          8/15開業しました。職種はアロマセラピストです。 開業前の5/14に研修代14500円講座代をクレカで支払いました。引き落としは6/27でした。しかし、受講日は10/29です。 その場合、開業費で入力して良いですか?入力して良い場合の入力方法を教えてください。 また、 開業費とならない場合、この研修代はどこにも反映することはできないでしょうか? 不慣れですみません。

          • 期首日以前の取引登録が出来ない場合

            今年2026年1月から事業を始めるため、2025年12月にfreeeを契約購入させて頂いたのですが、取引入力をする際に購入日が期首日となる2026年1月以前のため取引入力ができません。その際は手動で支出として経費計上すればよろしいのでしょうか?またその際に本年度の発生日では無いのですが、計上できますか?宜しくお願い致します。

            • 事業用中古車の勘定科目は?

              令和1年式の事業用中古車390万円 令和8年1月納車で購入。 令和7年12月に頭金94万円を 事業用口座よりディーラーへ振込。 残価設定6年ローン。 月々4.4万円 6年後残価80万円の予定。 勘定科目の設定についてご助言のほど お願いいたします。

              • 信用金庫の配当源泉税についての所得税額控除

                法人が配当収入を得たときの源泉税は所得税額控除が適用出来るとおもいますが、今期に信用金庫に出資しまして、配当があったのですが、所得税額控除は所有期間按分が必要でしょうか? 信用金庫の配当はもともと所有期間に対する配当金額になっていると聞いたことがあるので、質問させていただきました。

                • クレカをプライベート資金で登録した時の処理について

                  クレカをプライベート資金で登録した場合は、領収書またはレシートだけの保存でいいのでしょうか? 明細は保存しなくてもいいのでしょうか? ちなみに妻のクレカをプライベート資金で登録した時も同じ処理でいいですか?

                  • 店舗家賃の請求書、領収書について

                    店舗の家賃を銀行振り込みで支払っていますが領収書も請求書もありません。 振り込み履歴の保存だけで問題ないでしょうか?

                    • 少額減価償却資産の特例について

                      20万円程のカメラ三脚を経費で購入しています。 こちらの固定資産税をつけるのに初めてなので苦戦しています。 これは機械装置として登録し、固定資産税として登録すればよいのでしょうか。 また、一括償却/少額償却とありますが何が違うのでしょうか。

                    • 海外勤務時に受け取った給料の残りを日本に送金するケース

                      10年ほど前に海外勤務していた時に受け取った給料の残りを、現地から日本に送金するケースで日本での納税は発生するでしょうか?金額は500万円ほど。現地で給料をもらっていたときは、日本では非居住者で、現地で所得税は納税済みです。現地の口座をそのまま、しばらく解約しに行く事が出来ず、最近、ようやく現地に赴き、解約して日本に送金することができました。 気になっているのは、最近の円安で、10年前と比べて円換算で、金額が膨らんだことと、私が日本の居住者である間の現地の銀行金利が日本で課税になるかと言うことです。

                      • トレーディングカードを複数枚売却した際の譲渡所得の計算について

                        先日トレーディングカードを3枚を、フリマサイトで別々の取引として計825000円で売却しました。 それぞれのカードの売却額は40万円が2枚、25000円が1枚となっております。 この場合、25000円のカードに対する譲渡所得の税は発生しますか? それとも今年に売却したカード計3枚分を確定申告すべきでしょうか?

                        • 前年の売上を今年に入れてしまった場合

                          2024年12月のデリバリーサイトからの売上が2025年1月頭に入金され、 うっかりそのまま2025年1月の売上として会計アプリに登録してしまい、 確定申告も済ませてしまっていました。 修正するべきか、そして修正の仕方などもわかりません。 税務署に相談すれば教えてもらえるのでしょうか? 会計アプリはフリー会計を使用しています

                          • 在庫棚卸の方法

                            在庫棚卸についてお尋ねします。個人事業主で、金属小物を輸入して卸販売しています。開業して1年2か月であり、在庫が発生した初めての決算になります。freee会計で在庫棚卸を入力しますが、この際入力する棚卸高の計算は別途自分で算出しなければなりません。輸入は三回しており、その際製品価格ほか輸入に係る経費(輸入消費税を含む)も輸入仕入高として入力しています。毎月の出荷(委託販売を含む)数は把握しており実棚卸と合致しています。この状態での棚卸高の計算方法として、出荷後の期末在庫商品数に加え、委託販売先の在庫商品数を把握しこれを足して各商品の個別の仕入時原価(評価方法の届け出をしていないので3回目の最終原価。価格に応じて按分済)をかけて積算することでよいでしょうか。

                            • 確定申告の際の利息の経費について

                              FXで取引をするために2025年にキャッシングでお金を借りました。 その利息分(2025年の返済分)を 2025年分の確定申告で経費として申告予定です。 2026年も返済が継続する予定ですが、その分の利息はまた2026年分の経費に出来るのでしょうか?

                              • 労災保険料・入会金・年会費の取扱いについての理解確認

                                個人事業主(一人親方)として労災保険(特別加入)に加入しています。 以下の支払いについて、私の理解が正しいか確認させてください。 【支払内容】 ・労災保険料:8,211円 ・入会金:1,000円 ・年会費:4,500円 【私の理解】 ・労災保険料(特別加入分)は、個人事業主本人の場合は経費にできない ・また、この労災保険料は「社会保険料控除」の対象にもならない ・入会金と年会費は、事業に必要な会費として経費計上できる 上記の理解で問題ないか、ご確認いただけますと助かります。

                                • アパート購入時の決済時の仕訳について

                                  2025年1月23日にアパートを購入しました。仕訳について教えていただきたく質問します。 個人事業主で免税業者です。 アパート総額 1650万円 内訳(土地:950万 建物:700万) ◯2024年12月30日 手付金として170万円をプライベートの口座から売り主へ入金 ◯2025年1月23日決済 残代金について、売り主との調整・相殺後の金額を事業用口座より入金  買主負担(私)  ・売買残代金 14,800,000 円  ・固定資産税精算 82,338 円(固定資産税評価額の土地・建物の比率=29%:71%)  ・インターネット通信費 3,321円 (1/1~1/22分)  合計14,885,659円  売主負担  ・家賃精算 181,955円   ・敷金、クリーニング代精算 236,000円  合計 417,955円   →上記を相殺し、14,467,704円を振り込みました。 なお、仲介手数料は 555,000円+55,500円(消費税)=610,500円です。 こちらも決済日に仲介業者へ事業用口座より入金しました。 上記についての仕訳方法を教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

                                  • 同居特別障害者控除について

                                    私本人は特別障害者に該当します 私に配偶者がいます。 同居しており生計は一にしているため同居特別障害者に該当になり同居特別障害者控除適用になり得ると認識してます 私の総年収所得はおおよそ130万 配偶者は給与収入のみで123万円 この条件下では配偶者は特別障害者控除うけられますか?

                                    • 先月末に退職し、個人事業主へ。初めての確定申告について。

                                      先月退職し、3月に開業するため準備を進めています。10月くらいから開業準備として店舗備品やメニューの試作材料、賃貸物件取得やパソコンを購入しfreeeに開業費として登録しました。確定申告の際、どのように何をすれば良いのでしょうか。

                                      • 趣味のゲームのアイテム販売でのRMT収入について

                                        10年以上プレイしていたオンラインゲームを引退することになり、ゲーム内通貨をRMT業者に売却しようと考えております。現状は以下の通りです。 ① ゲーム内通貨を売却すると150万円程の見込みで、銀行振込で1回か2回に分けて受け取り予定 (単価100円×1.5万セット) ② 今までの私がゲームに対して行った課金のうち、200万円分は過去5年分の「購入完了メール(※)」として記録が残っております。 ③ 私自身はサラリーマンとして生活しており、会社より給与を頂いている立場 ※購入完了メールには、決済方法、アカウント名、商品名、料金、購入日時、管理番号が記されています。 この場合、 「生活用動産の売却として、確定申告が不要で非課税」なのか 「雑所得として対応」なのか、 さらに「雑所得」の場合 「経費は認められて、確定申告が不要」なのか 「経費は認められず、確定申告と納税が必要」なのか 教えて頂ければ幸いです。