経理・記帳・仕訳の質問一覧

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  • 介護報酬返戻に伴う帳簿処理について

    福祉用具貸与事業所です。 10月のご利用分を10/31に帳簿に載せました。その後審査があり11月20日前後に返戻の通知が来ました。当初の請求は利用料金6500円、国保連に5850円請求、ご利用者様に650円請求でした。 しかし、返戻となり、11/30に再請求した内容は利用料金6500円、国保連に5200円請求、ご利用者様に1300円請求です。返戻の通知が来た時点でご利用者様の引落が確定していたので引落が止められず、11/26に650円引落が完了、12/26に返戻差額の650円を12月ご利用分と一緒に引き落としさせていただきました。 国保連の場合は返戻が来た時点で5850円をマイナス処理し、11/30に再請求という形で改めて5200円を処理したのですが、ご利用者様の帳簿にどう記載したらよいか分かりません。

    • 法人での自宅兼事務所の家賃と水道光熱費の仕訳のついて

      法人で借りている賃貸オフィスの半分を役員の住居として利用する場合の家賃と水道光熱費を支払った際の仕訳と、役員から徴収する際の仕訳を教えてください

      • 振込返却 給与

        銀行が合併に伴い厳しくなったのか、給与を振り込んだ際に1人の従業員の苗字が変わる前の名前ではダメみたいで、1人の従業員の給与が振り込まれず、返却された場合の仕訳を教えていただきたいです。 苗字を変更し再度給与の振り込みをしました。 返却時 預金○○○円 / 仮払金○○○円 このような仕訳で大丈夫でしょうか?

        • 2025年売り上げが1000万超えた

          2025年売り上げが初めて1000万を超えたのですが、インボイスは2割特例にて申告しました。今年は簡易課税の申請をしたほうがいいのでしょうか。 業種は建設業になります できるだけ節税できる方法をお願いします。

          • 購入した消耗品が不良品で、返金対応を受けた場合の勘定科目は?

            購入した消耗品が不良品だったため、返品し返金の対応を受けました。この場合返金されたお金の勘定科目は何になりますか?

            • 昨年度の申告漏れを今年度で申告する方法

              お世話になります。 昨年度の申告で、バーチャルオフィスの利用料(入会金、保証金、年間利用料 計46140円)を計上せずに降りました。 今年度、どのように計上することが一番望ましいでしょうか。

              • デザイン料と印刷料を1項目で請求、源泉徴収税は自分で払ってほしいと言われた

                当方はデザイナーでクライアントから冊子制作の依頼があってデザインをしました。 クライアント側で印刷の発注ができないので、クライアント指定の印刷通販を利用して無償で印刷手配を代行しました(印刷料はこちらで立替え) ところが請求書をデザイン・印刷費用をあわせて1冊◯円×発注数(キリのいい数字)で出してほしいと言われました。そうなると、ただ立替えしただけの印刷料に源泉徴収税がかかってしまうのでは…と思って伝えるのですが、伝わらず、必要な源泉徴収税を自分ではらってほしいと言われてしまいました。 この場合は相手に渡す請求書になんと記し、freeeでどのような入力をしたらよいか教えていだだけると嬉しいです。

                • 立替金について

                  立替金を、銀行振込で回収した場合領収書は発行が必要ですか?また売上と立替金が合算されて振込まれた場合も合わせて教えてください。

                  • キャッシュフロー計算書(間接法)における建設仮勘定の消費税の扱いについて

                    当社は税抜経理方式を採用しており、事業の用に供していない建設中の資産取得にあたっては、消費税を含めた支払額総額を建設仮勘定で計上、引き渡し後に固定資産と仮払消費税に分けた経理処理をしております。 この場合のキャッシュフロー計算書(間接法)作成時の投資キャッシュフローの計算方法について、以下①〜③の手順により計算しておりますが、振替後資産が税抜であるのに対し、未払額や建設仮勘定は税込である点は特段問題ないでしょうか? ①期首時点の固定資産取得にかかる未払額(税込) ②当期固定資産増加額(下記Ⅰ〜Ⅲの純額)  Ⅰ建設仮勘定振替後の資産(税抜)  -Ⅱ上記建設仮勘定の振替による減少(税込)  +Ⅲその他建設仮勘定の増加(税込) ③期末時点の固定資産取得にかかる未払額(税込) ご教示頂けますと幸いです。

                    • ランサーズでお仕事した際の仕訳方法

                      ランサーズで2502円の収入があり413円の手数料が引かれました。こちらが入金される際550円の手数料がかかります。この際の仕訳方を教えていただきたいです。 納品日を売掛発生にして2502円を入力すると思いますが、入金時の仕訳がよく分かりません。よろしくお願いいたします。

                      • 自宅が他県にある場合の交通費

                        自宅が東京、事業所が鹿児島県にある環境で事業(農業)を行っています。事業所で宿泊をし、年2回程度の頻度で自宅へ帰りますが、この場合の交通費は経費として認められるでしょうか。 鹿児島県に農地を所有していますが、家族は東京在住のため単身で赴任する必要があります。

                        • 資産売却時と消耗品売却時の勘定科目について

                          以下の二つのパターンの仕訳方法が知りたいです。 数字は端数を無くして簡略にしています。 人によって、雑収入にしたり、譲渡所得にしたりで、本当はどうなのかわからなくなり、質問させていただきました。 お手数ですが、何卒お願い申し上げます。 1. 工具器具備品の売却 年初に12万円でレンズを購入し、工具器具備品で仕訳をし、事業比率30%で固定資産台帳に記載しました。少額減価償却資産の特例を使い即時経費算入しました。 同じ年度の10月にカメラ専門店に10万円で売却しました。売却時の送料はかかっていません。売却代金の10万円は、事業用ではない個人の銀行口座に振り込まれました。 2. 消耗品の売却 年初に6万円でレンズを購入し、事業比率30%で家事按分し、消耗品費として仕訳しました。 同じ年度の10月にヤフオクで5万円で売却しました。ヤフオクの手数料が5000円、送料が1000円かかり、それらが差し引かれた44000円がYahoo!ウォレットに入りました。振込手数料が200円が別途差し引かれ、43800円が個人の口座に入金されました。

                          • クーポンを利用した場合の登録方法

                            楽天市場で仕入れをした際、クーポンを利用しました。支払方法はクレジットカードです。 クレジットカードの明細(値引き後の金額)と、楽天市場の明細(値引き前の金額とクーポンの金額)の3つがあります。 どれをどう登録すればいいのでしょうか?

                            • 勘定科目について

                              畜産業です。 経産肥育用の牛を購入した場合の勘定科目はどれにあてはまりますか?

                              • メルカリの売上金について

                                個人事業主として、中国輸入物販をメルカリで行っています。 会計ソフトは freee会計を使用しています。 メルカリの売上について、freee会計では月ごとにまとめて売上計上をしていますが、 売上金は銀行口座へ振り込まず、メルカリアプリ内の「メルペイ残高」に入れたままにしています。 この場合、freee会計で売上を計上する際の「口座」はどのように扱うのが適切でしょうか。 例えば、 ・「メルカリ売上金」や「メルペイ残高」といった口座を新たに作成して管理する ・一旦プライベート資金として処理する など、どの方法が正しいのか判断に迷っています。 また、メルペイ残高は事業用だけでなく、プライベートのキャッシュレス決済(私用支出)にも使用しています。 このような使い方をしている場合の、売上計上および口座管理の考え方についてもご教示いただけますでしょうか。

                                • 消費税

                                  産業廃棄物の引取りで、相手に消費税無しで請求書を出している場合、課税区分はどれを選んだら良いですか?

                                  • 銀行口座の変更について

                                    今まではA銀行を事業使用しておりましたが、B銀行へ事業使用の口座を変更し、すでに取引先にその旨を伝え済みで、今月よりB銀行への入金がはじまります。 A銀行は100万円(仮)残高がある状態で、それはそのまま放置。 B銀行は元々プライベートの貯金として残高が100万円(仮)あり、今月からそこにプラスして売上が振り込まれていく予定。 この場合、どのように処理をするのが適切でしょうか?

                                    • 支出について

                                      昨年4月にスナックを開業。12月にお客様とのゴルフコンペを開催。ゴルフコンペ用品(賞品、お客様へのプレゼント等) 79,970円の支出がありました。 全ての金額を計上出来ますか? 勘定科目は交際費で良いですか?

                                      • 介護報酬 返戻になった場合について

                                        福祉用具貸与事業所ですが、介護報酬を請求し返戻になった場合の利用者負担分についてはどう処理したらよいのでしょうか?利用者負担分は基本的に毎月引落になるので、返戻になったことが分かったころにはもうすでに引落が止められない状態となります。ですので、一旦引落を行った後に次の月の利用者負担分プラス返戻の差額で次月にまとめて引き落とされることになります。国保連に請求する分に関しては一旦マイナスをしてから次月に再請求となるので、その通りにすればよいのですが、利用者負担分の扱いが分かりません。

                                        • ▪︎収入の内訳入力項目について

                                          ▪︎業務委託の収入があります。支払い通知書には下記項目が記載されています。  ・振込金額(税込) 内訳 ・総売上額(税込) ・返金額(税込) ・源泉所得税額 ・システム手数料(税込) 内訳入力ですが、 ・総売上額(税込)→売上高(課税売上10%) ・返金額(税込)→△売上高(課税売上10%) ・源泉所得税額→△事業主貸(対象外) ・システム手数料(税込)→△支払手数料(課対仕入10%) 仕訳表記の仕方は↑で合ってますでしょうか? 口座はプライベートと分けていないためプライベート資金にしています。