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工事費込みで¥503,800のカーポートの仕訳を教えてください。 支払いは2回に分けて工事前と後で¥251900づつ払います。 あと金額が大きいので減価償却も登録しないといけないと思いますが、一つのものを2回に分けて支払いをした場合の登録の仕方がよくわかりません。
- 投稿日:2026/01/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
業務委託契約を結んでいる会社から出張依頼があり、交通費、宿泊費は実費精算で後ほど領収書とともに請求しました。 領収書は先方からの指定で個人名で取得してくれと言われたのでそうしていますが、この交通費、宿泊費は立替金扱いになりますでしょうか? それとも売上の計上になりますか?
- 投稿日:2026/01/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
自動車整備業をしています。 車検売上の仕訳について教えてください。 車検費用には ・技術料 ・重量税などの法定費用 があると思いますが 技術料30000 法定費用20000 合計50000 だとすると 請求時 売掛金50000/売上30000 /立替金20000 入金時 現金50000/売掛金50000 でいいのでしょうか。 この仕訳にすると貸借対照表で 立替金△20000 と残ってしまいます。 どう仕訳ればいいのでしょう。
- 投稿日:2026/01/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
自宅の自室を仕事場と兼用しています。 その部屋で使用している室内灯をLEDへ買い換えました。 14,800円+消費税でした。 室内灯は、ほぼ仕事の時に使用するものなので、その8割の11,840円を事業支出として計上しようと思いますが、割合に上限はありますか?
- 投稿日:2026/01/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
個人事業主です。 前年の計上方法について、知識不足による処理をしていたため、 今年度からは正しい仕訳方法に改めたいと考えております。 長い文章で恐縮ですが、ご相談させてください。 売上金の受取は現金ですが、 ・小口現金を金庫等で管理しているわけではなく ・売上を都度口座に入金しているわけでもなく ・売上で得た現金を、プライベート資金と兼用で使用している という状況です。 【前年度の処理】 ① 売上計上 (貸)現金 10,000 / (借)売上 10,000 ② 経費発生時 (貸)消耗品費等 2,000 / (借)現金 2,000 ⇒ 帳簿上の期末現金残高:8,000円 ※ 実際の前年度現金残高は約300万円あります。 【今年度の方針】 小口現金の管理を行わず、現金勘定の発生自体をなくしたいと考えています。 ① 売上計上 (貸)事業主貸 10,000 / (借)売上 10,000 ② 経費発生時 (貸)消耗品費等 2,000 / (借)事業主貸 ? 借? 2,000 ⇒ 帳簿上の期末現金残高は 0円 にしたいと考えています。 【ご質問】 Q1:今年度の仕訳方針は、上記の考え方で問題ないでしょうか。 Q2:前年度末に計上されている現金残高300万について、 期首に事業主貸へ振替処理を行うことは不自然でしょうか。 【別のご質問】 Q3:前年度までは、事業用・私用兼用の口座についても帳簿(決算書上)に 計上していましたが、私用での入出金が多く管理が煩雑なため、 今後は口座自体の計上を廃止し、数少ない口座引落の経費は 事業主借勘定で処理する方法は不自然でしょうか。 また、現金勘定・預金勘定のいずれも使用していない決算書は、 やはり好ましくないでしょうか。 ↓ 前年度末の口座残高10万を期首にて振替し、残高を0にする (貸)事業主貸 100,000 / (借)普通預金 100,000 以降、口座引落で発生した経費 (貸)消耗品費等 2,000 / (借)事業主借 2,000 お忙しいところ恐縮ですが、 Q1~Q3につきまして、ご回答およびアドバイスをいただけましたら幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
フリー会計ソフトを使用しています。 決済口座を【現金】を使わず、 事業主貸 事業主借 で処理しています。 現金を使って経費として使用して買い物をしたものに関しては 事業主借 勘定科目→消耗品など で合ってますよね? 買い物の際に クレジットカードから お店のプリカなどに現金を1000円チャージしてそこから払った場合、1000円は勘定科目は【事業主貸】となりますか?
- 投稿日:2026/01/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
個人事業主です。お店で使用するショップカードやロゴ入り紙袋のデザインや印刷を外注して昨年中に製作しました。支払いは一括で10万円以上20万円未満となったため、少額減価償却資産として処理しようと考えています。消耗品のようなものではありますが、金額に沿って、固定資産台帳へは記載をし、全てを昨年度の経費として即時償却とするつもりです。 その場合、償却資産申告の対象となると理解しておりますので、申告書へ記載が必要なのかと思いましたが、申告対象資産の中でこうした消耗品についてはリストに該当がなく記載するべきものなのか判断がつきません。 耐用年数につきましても、「備品ーその他」にあたるのかな?と確認したところ8年となりますが、そこまで持つものでもありませんし、その前には確実に使い切るもしくは劣化して使えなくなるかと思います。 このような「取得金額は10万円以上20万円未満だが、ものとしては消耗品で2~3年程度でなくなってしまうもの」の場合、固定資産としての扱いや申告をどうするべきか、正しい方法を教えていただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/01/15
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
個人事業主として事業を行っております。 売上の大半が現金での受け取りです。 受け取った現金については、都度口座へ入金しているわけではなく、 その日のうちに私的な支払いに使用することもあります。 このような場合、売上の計上方法として、下記の仕訳で問題ないでしょうか。 ① 売上計上 (貸)事業主貸 10,000 / (借)売上高 10,000 また、事業に係る経費については、管理を分かりやすくするため、 一旦、小口現金勘定から支出する形を取っております。 ただし、①の売上仕訳を行っているため、小口現金勘定への入金がなく、 結果として現金勘定が常にマイナスとなってしまいます。 そこで、1か月ごとに振替処理を行う場合、下記の仕訳でも差し支えないでしょうか。 ② 経費支払時 (貸)経費勘定 5,000 / (借)小口現金 5,000 ③ 振替時 (貸)小口現金 5,000 / (借)事業主貸 5,000 イメージとしては、売上として受け取った現金で、事業経費の精算を行っている形です。 ①の売上仕訳を行っているため、 小口現金ではなく事業主貸勘定で相殺している認識ですが、 考え方や仕訳に誤りがございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/01/15
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
個人事業主で小売を主業としています。 イベント販売等でスタッフ代わりとしてコミュニケーションロボットを購入し、固定資産として減価償却する考えですが、その際の償却期間の設定はどうしたら良いでしょうか? お教え下さい。
- 投稿日:2026/01/15
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
お世話になります。 当方freee会計を使用しており、この度売上と立替金を口座振替で回収しました。 いつもは「自動で経理」で売掛金の消込(支払手数料として引かれたものは△行を追加して処理)をしています。 ですが今回は売掛金に対して超過する部分(立替金)があるので登録できません。 収入内容に立替金と支払手数料(△行)を入力すると自動的に下記のような仕訳になります。 預金 〇〇 /売掛金 〇〇 ←左右同額 支払手数料 3,000 /立替金 10,000 預金 7,000 本来の立替金は10,000で、仕訳上立替金の相殺はできているので、これで問題はないのでしょうか。 いつもの仕訳と違和感があるので、不安が残るため質問させていただきました。 回答、ご指摘いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/15
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
仕入で一度現金払いをした後に不良品がありその後支払いで値引きのがあった時
長くなってしまいますが・・・ 我が社は野菜や果物など飲食物を業者へ卸売していて12月に一年間の決算をして、 翌年の3/15までに「青色申告書と確定申告書」を提出している個人事業主の営業をしています。 R7/12/23 (借方)仕入高 29,846 /(貸方)買掛金 29,846 12/25 (借方)仕入高 12,323 /(貸方)買掛金 12,323 12/26 (借方)買掛金 42,169 /(貸方) 現金 42,169 (12/23.12/25の2日分を現金払い) 12/26 (借方)仕入高 6,166 / (貸方) 買掛金 6,166 12/27 (借方)買掛金 9,158 /(貸方)仕入値引 9,158 (12/23分の不良品伝票) 12/29 (借方) 仕入高 4,752 / (貸方) 買掛金 4,752 ------------------------------------------------------------------------------- R8. 1/6 (借方)買掛金 1,760 /(貸方)現金 1,760 (R7年分の12/26.12/27.12/29の3日間分を現金払い) で良いでしょうか?
- 投稿日:2026/01/15
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
青色申告の個人事業主です。 去年の12月に事業用のモニター台(10万円未満)を購入したのですが注文サイズを誤り使用できなかったため、現在返品を考えています。 返品した場合全額または8割が返金されます。 去年の経費で購入したモニター台の返金は、去年の経費からマイナスされるのでしょうか。 また、勘定科目や日付等どのように処理するのが適切でしょうか。 ご教授いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/01/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
下請事業者が現場で火災を起こし、消防の方々に差し入れをした場合の経費は、何がいいのでしょうか?
- 投稿日:2026/01/14
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- 回答数:6件
ショッピングモール精算(売掛金相殺・入金処理・相手勘定の扱い)についての確認
いつもお世話になっております。 取引入力の方法について確認させてください。 私はショッピングモール内のテナントとして飲食店を運営しています。 売上・精算の流れが以下のような形になっています。 ・売上は毎日、いったん施設側に入金される ・月末締め、翌月末払い ・翌月末の入金時に、家賃・光熱費・清掃費・消耗品費・仕入代金等の諸経費が売上から差し引かれ、差引後の金額が振り込まれる ・振込時に銀行手数料が差し引かれるため、売上−諸経費と完全一致せず、少額の差額が出ます この場合の取引入力について、以下の理解で合っているか確認したいです。 ① 毎日の売上 → 売上高/売掛金として計上 ② 月次で渡される費用明細(家賃・光熱費等) → 実際に現金や口座から支払いは発生していないが、 売上から相殺されているため、 各費用(家賃・水道光熱費・清掃費等)を計上し、 相手勘定を「売掛金」として処理(=売掛金を減らすイメージ) ※相手勘定に売掛金を選択することは可能ですか? ③ 翌月末の入金 → 普通預金/売掛金として、①−②の差引後金額を入金処理 (銀行手数料分は支払手数料として別途計上) 質問1. このように、 ①売上計上 ②売掛金から費用を相殺 ③差引後入金で売掛金を消し込む という3段階で処理する考え方が通常でしょうか? 質問2. ②の際に、売掛金から費用を相殺する方法がわからないため、教えていただきたいです。 もし、より適切な処理方法や、実務上の注意点がありましたらご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
お世話になっております。freeeを利用して確定申告の準備をしている個人事業主です。 現在、自宅にて「在宅でのオンライン事業」を行っております。 家賃(または住宅ローン)や水道光熱費などの固定費はすべて、同居しており生計を一にする夫の口座から支払われています。 この状況について、以下の3点をご教示いただけますでしょうか。 1. 夫の名義で一括して支払われている家賃や光熱費の一部を、私の事業の経費として家事按分し、計上することは可能でしょうか。 2. 自分自身が直接支出していない経費を計上する場合、freeeでの具体的な登録方法(勘定科目や、決済口座として「事業主借」を使用すべきか等)を教えてください。 3. 税務調査等に備え、夫名義の契約書や領収書以外に、私が準備しておくべき客観的な証拠資料(按分割合の根拠など)はありますか。 お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
VTuber系の配信活動者としてフリーランスをしております。 動画でかかった費用(イラスト制作、MV制作、MIX等)をまとめて割り勘して支払いをすることがあります。 流れとしては下記の方法があります。 ・代表者にまとめて支払っていただきその方に割り勘した金額を振込する。 (この場合領収書がない場合が多いです。) ・自分が代表者になり割り勘した金額を受け取る。 この場合があるのですが、この場合勘定科目や仕訳はどのようになるでしょうか。 教えて頂けますと幸いです。
- 投稿日:2026/01/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
5年前に10年分(33,000円)の通信サービスを購入しました。購入年を除く9年分を前払費用として毎年3,300円を帳簿付けしていましたが、今年サービスが終了となり16,500円が処理できなくなりました。残りの5年分の費用について、一括で経費として処理していいでしょうか?返金についてはありません。
- 投稿日:2026/01/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
毎月、高速料金やガソリン代が多く発生しておりまして、現在は一つひとつ仕訳登録をしておりますが、例えば、支払先が同じものについては、月単位で金額を合計して仕訳を一つにすることは可能でしょうか?
- 投稿日:2026/01/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
freee導入初期(2017年1月)に、 2016年11月・12月請求分の入金について、 請求書を登録せずに「収入」として処理していたため、 取引先別の売掛金残高がマイナスとなっていました。 前年度以前の修正ができないため、 当期首(2025年1月1日)に、 売掛金を発生させ、事業主借と相殺する形で 期首調整を行おうと考えています。 この対応で問題ないでしょうか。 それとも「設定」>「開始残高」から 修正する方法が正しいのでしょうか。 なお、2月に法人化する予定のため、 個人事業主の帳簿を正しい状態にしておく必要があると考えています。
- 投稿日:2026/01/14
- 経理・記帳・仕訳
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総勘定元帳で売掛金の取引先別でー(マイナス)になっている取引先があり、今年2月に法人化するので、個人事業主の帳簿のミスがあってはいけないと思い、全部の取引先も調べることにしました。 そこでわかったのは、Freee導入開始時のミスでした。おそらく開始残高というものを入力しないといけなかったと思うのですが、よく訳がわからないまま、導入前の2016年11月分と12月分の請求書未登録のまま(開始残高を入力せず)、入金処理だけはしてしまい、そのまま今まできてしまい、マイナスだったり、変な前期繰越額が変な金額になっていたりしていました。 お手数ですが、この処理の仕方を教えてください。
- 投稿日:2026/01/14
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