新宿パートナーズ税理士事務所が回答した質問一覧

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670件中41-60件を表示

  • お歳暮カニ代の勘定科目

    お歳暮64,000 カニ代の勘定科目を教えてください

    • 学生アルバイトの社会保険加入について

      大学4年生の者です。 現在、親の扶養に入っておりアルバイトを2個掛け持ちしています。 2026年3月に大学卒業予定、2026年4月から就職予定です。 2025年の給与収入(交通費など非課税分を除く課税対象)は、合計で約115万円程度です。 直近のアルバイト収入 ・2025年10月:13万円 ・2025年11月:15万円 ・2025年12月:14万円 ・2026年1月:20万円(見込み) このように、月10.8万円(年130万円相当)を超える月が続いています。 【質問】 ① 上記のような収入実績がある場合、  社会保険上の扶養を継続するためには、2月・3月の収入は「完全に0円」に近い状態まで抑える必要がありますか。  それとも、月10万円以下程度であれば問題ないと判断される余地はありますか。 ② 2月・3月の収入を抑えた場合でも、過去の収入実績を理由に、すでに扶養から外れる判断がされる可能性は高いでしょうか。 ③ 卒業後すぐ就職し、4月から会社の社会保険に切り替わる予定である点は、扶養判定や「外れる月」の判断に影響しますか。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

      • 扶養内でパート、株で損してしまった場合の確定申告について

        株の損益について 103万円以下で扶養内でパートをしております。 特定口座(源泉徴収あり)で行っており、去年はプラスもマイナスもない状況です。 今年、50万円程のマイナスを出してしまいました。 この場合、確定申告が必要かと思いますが、 どのように申告をしたらよいのでしょうか? また必要な書類等はありますか? 配偶者の所得や税等、何か影響はありますか? 教えて頂けたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

        • 開業費の範囲について(開業後も開業費として計上可能か)

          青色申告、個人事業主です。国内で仕入れ、海外輸出の事業を開始しました。 開業届を25年9月に提出したのち、25年11月に海外輸出のスクール代金を約50万円支払いました。これは開業に関わる内容として開業費として含められますか。開業後でも、どこまで開業費に含められるのでしょうか。

          • 年度をまたぐ労災保険料の計上方法について

            労災保険の加入期間が2025年9月~2026年3月で、保険料の口座引落を2025年10月~2026年1月までの分割払いにしています。このような、年度をまたぐ場合の労災保険料の正しい計上方法についてお教え頂きたくご質問させて頂きました。 保険組合からは、総額での領収書は2026年1月の最終の引落し完了後でないとお渡しできないと言われています。この支払完了時に一括で経費計上する場合は、2026年度分に計上することになりますでしょうか?若しくは、2025年度分(2025年10月~12月)と2026年度分(2026年1月)に按分して領収書を発行してもらい、それぞれの年度で計上すべきでしょうか? ご教授の程、宜しくお願いいたします。

            • 口座間の資金の移動の仕分けについて

              Freeeに登録している銀行口座間で資金を移動した場合、移動元と移動先の口座の出入金の仕分けはどのようにすれば良いのでしょうか? 具体的には、現在取引先が2社あり、それぞれ売上がA銀行とB農協に入金されています。一方で、資材購入などの経費の支払いはB農協の口座からの振り込みに統一しています。そのため、経費を支払うために一旦A銀行の口座からB農協の口座に資金を移したのですが、A銀行の出金、B農協の入金はそれぞれ、Freeeのシステム上ではどのような勘定科目で仕分けたら良いのでしょうか?

              • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の#3支払調書合計表について

                昨年オンラインで税理士の方に当社の決算をお願いし、78,817円支払いました。その際、今年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の#3の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」の税理士等の報酬又は料金の支払金額と源泉徴収税額は何を書けばよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

                • 法人(不動産賃貸業)の開業費について

                  個人事業として2022年頃から区分所有マンションでの不動産賃貸業を開始しておりましたが、今年12月に不動産賃貸業の法人を設立し、一棟アパートにシフトしました。 法人設立、一棟アパートへのシフトに至るまでに以下のような支出があったのでうが、どこまでを法人の開業費に入れることができるのでしょうか? 個人事業でやっていた区分はほとんど管理会社に丸投げであったため、1から知識を習得するために様々な学習を行いました。 ・大家の会の入会費50万円 ・大家の会の月会費 ・不動産関連資格の講座受講料、受験費用、登録費用(合計でおよそ50万円) ・商工会議所主催の創業塾に関わる費用 ・法人登記に関わる費用(定款認証、登記、等) 法人登記に関わる費用は開業費にできると思うのですが、そこに至るまでの学習費用も計上できるのでしょうか?

                  • 売り上げの記載

                    シェアサロンを時間で借りて美容室をしています。 売り上げと家賃(使用した時間の料金)は全て そのシェアサロンのアプリ内で管理され お客様からいただいた料金は いったん そこのお店に入り 後にまとめて(1か月に1,2回) 自分の口座に入金されます。 この場合 毎日の売り上げと家賃を記載 するのでしょうか? 銀行に入金される金額は まとまった金額になります。 帳簿には どのように記載すると良いでしょうか? 例えば 12/1 売り上げ ¥30,000 部屋使用料 ¥3,000 12/3 売り上げ ¥10,000 部屋使用料¥1,500 12/30に口座に入金手続きすると 部屋使用料引いた¥40,000が 口座に入ります。 毎日の記載方法をどのようにしたら良いでしょう?

                    • 経費計算に関して

                      パート勤務して給与収入ありますが、これと別にバイクに乗りウォルト配達員として副業しており雑所得に分類される収入を得ています 配達員業務に関するものであれば経費として収入金額からマイナスすることができると理解しています ガソリン代、スマホ通信代(家事按分し計上します)、バイク修理代やバイク購入代が必要経費になります 今乗ってるバイクが壊れて新しくバイクを買いました。 購入代金を2回に分けて経費計算します 業者から購入したものであれば計算が簡単ですが 私のバイク購入ルートが個人売買になります 前オーナーのバイクを引き上げと新オーナーである私にバイク納車に関して業者が介入しているという構図になります イメージとしては 個人→業者→私になります 業者が介入していますが実態は個人売買なのです。 この場合のバイク購入代は経費になり得ますか?

                      • 青色事業専従者への給与について、「給与明細書の発行義務」の有無。

                        青色事業専従者への給与について、「給与明細書の発行義務」はありますでしょうか? 会計ソフトに記録されてる分で大丈夫でしょうか?

                        • 建設重機オペレーターの簡易課税

                          個人事業主です 仕事内容としては ・取引先の建設会社が所有している重機に乗って作業する ・自分の身一つで、材料などは何もこちらでは用意しない というものです この場合簡易課税の区分としては 4種になるか5種になるかだと思うのですが この場合でも建設業ということで4種でしょうか? それとも単なるサービス業ということで5種になるでしょうか?

                          • 以前勤めていた会社の未払い賃金の税区分について

                            昨年11月まで勤務していた会社より未払い賃金が今年に一括で入金されました。 今年開業届を出したため、個人事業主のほうで収入を含めていいと話をうけ、クラウド会計で取引登録をしようと思っています。 その場合は税区分はどのようになりますか?

                            • 確定申告で株式譲渡を約定日ベースで申告する場合の注意点について

                              株式等の譲渡日は受渡日が基本になりますが、特定口座以外の取引であれば納税者の選択により約定日とすることも可だと以下の通達で示されています。 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/07.htm この約定日とする場合の注意点、条件等について教えてください。 あいまいな記憶ですが、年度ごとにルールを変えてはだめ、また、特定口座と特定口座以外の取引がある場合の取扱いなどの制限はないでしようか? 今年 x00万程度の利益があり、x00万程度の含み損がある状態です。 年内に含み損を実現損失に変えて、税金を減らしたいと思っています。 つまり、明日または明後日に売却して損失確定をしたいと思っています。 どのような制限、注意点があるのか、できれば法令、通達などを参照して説明いだたけると助かります。

                              • 関税の修正申告費用について

                                個人事業主で青色申告で確定申告をしています。法人ではありません。 海外から販売をする商品を輸入して 業者さんには販売するものである事と 正しい金額で申告をお願いしていたのですが、届いてから支払った関税や消費税等の支払い金額が低い気がしたので、関税に連絡をして調べてもらいまた。 実際にはアンダーバリューというもので申告をしていたそうで、正しい関税を支払うために修正申告をお願いして 不足分をお支払いしています。 その際に発生した修正申告費用というものは、経費に出来るのでしょうか。 出来る場合は、勘定科目を何にしたら良いでしょうか。 また、今までの全ての荷物を調べてもらったところ、昨年分も同じようなものがあり不足分をお支払いしたのですが、昨年分のものを今年度支払った場合は勘定科目は前期損益修正損でよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                                • freeeにおける仮払・仮受消費税の税区分について

                                  freeeの仮払消費税・仮受消費税事態につく消費税区分が、どうしても取引自体の税区分と連動してしまいます。 例) 消耗品費 課税仕入10% なら 仮払消費税 課税仕入10% のように、もとの税区分自体にどうしても引っ張られてしまう。 勘定科目のマスタで仮払消費税・仮受消費税の税区分を対象外にしてもだめです。 何か設定が間違っているのでしょうか? それとも、経理上は仮払消費税・仮受消費税の税区分が10%などになっていてもいいものなのでしょうか。

                                  • ebay無在庫輸出の記帳について

                                    ebay無在庫輸出の記帳をしたいのですが、金の流れは以下の通りになります。 ebayで商品が売れる>国内サイトで仕入れ(決済画面のスクショは取ってある)>日本郵便で国際発送(レシートで領収書保管してある)>売り上げが海外決済口座のPayoneerに振り込まれる>国内のPayPay銀行ビジネス支店に売り上げを移動する>国内の生活口座(地銀)へ売り上げを移動する 以上ですが、インボイス登録はしてあり、課税事業者(?)にはなっています。また、勘定科目の輸出売上高の項目を追加済みです。以上の条件ですが、 ①確定申告する際の記帳としては「国内の生活口座(地銀)へ売り上げを移動する。」の部分の記帳は必要でしょうか? ②今年度に売れた商品のうち2023年や2024年に仕入れた商品も含まれております。どのように記帳すればよろしいでしょうか? ③2023年や2024年に仕入れて売れ残っている商品もあるのですが、どのように記帳すればよいでしょうか? ④以上の条件で記帳の仕方を教えてください。

                                    • 賃貸併用軽量鉄骨住宅

                                      2025年7月竣工で、240平米中74平米自家使用の軽量鉄骨構造の賃貸併用住宅を建てました。償却はどのようにしたらよろしいのでしょうか。 本業はフリーランス通訳で、不動産は親から相続した土地活用で初めてアパートを建てました。

                                      • 収入の課税扱いについて

                                        お世話になります。 占いで収入を得ているのですが、会計アプリに入力する際、「課税売上10%」の税区分を選択する必要があるのでしょうか? 必要性の有無についてご教示ください。

                                        • 正社員から業務委託。年明けからの扶養について

                                          2025年9月30日まで正社員として働き、11月より業務委託での勤務を始めました。開業届提出済みで、青色申告です。委託での収入は月18万円ほど。交通費は23300円自費で払っています。 2026年1月に入籍することになり、扶養に入りたいと思っています。 また、業務委託は2026年3月で退職します。 一月から業務委託での出勤を減らして4月からパート勤務を探そうと思っています。 夫の会社は協会けんぽです。 どうしたら扶養に入れますか?