新宿パートナーズ税理士事務所が回答した質問一覧

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745件中41-60件を表示

  • 外国株式の「株式配当(ボーナス株)」に関する税務処理のご相談

    外国株式の確定申告における税務上の取り扱いについて、専門的な見地からアドバイスをいただきたくご連絡いたしました。 ​1. 状況の概要 保有している外国株式において、現地の株主総会で「現金配当(Cash)」と「株式配当(Stock Dividend / Bonus Share)」の同時実施が決定されました。 ​2. 配当の内容 ​現金配当: 額面に対して12.5%が支払われ、現地で源泉徴収が行われています。 ​株式配当: 保有株数に対して12.5%の割合で新株が強制的に割り当てられました。 ※このボーナス株に選択権(Option)はなく、現地での源泉徴収も行われていません。 ​3. ご相談したい点 この「ボーナス株」の日本での処理について、実務上どちらが適切かご教示ください。 ​案A:株式無償割当て(0円取得)として処理 株主側に選択権がない強制的な割り当てである実態を重視し、取得費0円として株数のみを増やす(課税を将来の売却時まで繰り延べる)考え方。 ​案B:配当所得として申告する考え方 通知書上の名称が「Stock Dividend」であることを重視し、今期の配当所得として申告する考え方。 ​【特にお伺いしたい点】 もし「案B」を採用する場合、その評価額は以下のどちらを用いるのが日本の税務上一般的でしょうか。 ​●額面金額(Par Value) ​●交付時の時価(終値) ​「発行法人が交付のために減少させた剰余金の額」を基準とするならば、額面ベースになると考えておりますが、時価の方が高い場合に時価評価が必要になるのか、専門家の方々のご見解を伺いたいです。

    • 勘定科目について

      不動産業で事業を営んでおります。 家賃収入の勘定科目を(不)賃貸料と入力をすると確定申告書の所得金額等、事業、営業等の所に数字が入ってしまいます。 正しい勘定科目は何にすればよろしいですか

      • 自動車買い替えの申告経費について

        白色申告個人事業者です 昨年自動車買い替えで頭金80万、2分割支払い初回分220万、5年後に残金80万の支払契約を交わしました。 プライベートと事業用との使用比は8:2です この場合の購入費用は昨年度申告上経費としてどういう扱いになるのでしょうか

        • 失業保険金の勘定科目は何になりますか?税率はどうなりますか?教えてください。

          収入を入力しております。 退職してハローワークから失業保険金を貰いました。勘定科目はとりあえず事業主借にしたましたかよろしいでしょうか?また税率はどうなりますか?対象外の商品ですか?

          • 海外からの所得 確定申告

            個人事業主です。海外の取引先から円で入金がありました。あちらの税や振込手数料が差し引かれております。海外取引の場合、どのように申告すればよいのかでしょうか。当方は会計ソフトを利用しています。

            • 開業費に含めるか、含めない場合は計上する方法があるかどうかを伺いたいです

              下記の場合についてお伺いしたいです。 【条件】 ・個人事業主(キッチンカー) ・2025年1月某日に開業届提出 ・freee会計ソフトを使用中 【対象の取引】 ・2024年8月に購入した後付けの固定型カーナビゲーション(12万円以下) ・2024年8月に加入した自動車保険(1年払い。保険期間は2024年8月から1年間) ・2024年9月に加入した賠償責任保険(1年払い。保険期間は2024年9月から1年間) 質問 ①開業費として計上すれば良いのでしょうか? ②開業費として計上不可の場合、計上方法をご教示いただけますでしょうか(例:開業日の日付にて、勘定科目を修繕費や保険料として入力する 等) 【補足】 ~カーナビについて~ 「10万円以上の備品は開業費ではなく固定資産として減価償却」という方法と 「20万円以下の固定型カーナビを後付けした場合は修繕費として全額損金算入が可能」 という方法を見て、会計ソフトにどう入力すれば良いのか判断に迷ったためお伺いしました。 ~保険料について~ 開業日よりも前に保険期間が開始して、年度の途中で一旦保険期間が終了するため 「保険料を月割り計算して、開業後の保険期間該当月分のみ勘定科目-保険料として開業日に取引登録」すべきなのか「開業費として全額計上する」のか「別の計上方法」になるのかわからずご質問いたしました。 ※保険期間終了後は、同様に1年払いにて保険料を支払い、保険期間を開始する予定です ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

              • 税区分について

                Uber配達員の収入、税区分は?(インボイス登録はしておりません)

                • 簡易課税制度・経費について

                  令和7年12月に新規法人を設立、第一期決算は令和8年9月末です。業種は官積算(公共工事の積算業務)です。売上は1000万~1500万程度で経費が少ないため簡易課税制度で消費税申告をしたいと考えています。簡易課税制度を第一期決算から選択は可能でしょうか。もし無理な場合はいつの決算から可能でしょうか。また、その場合、税務署への簡易課税選択期限をお教え下さい。 経費についてですが、事務所兼住宅で賃貸を利用している場合、家賃・光熱費等経費として按分できる割合は一般的にはどれくらいでしょうか。全部屋数に対する仕事部屋の割合など、考え方の基準があればお教え下さい。

                  • 年末調整について

                    合同会社を経営しています。私と妻が役員をしています その場合、年末調整は必要になりますか?

                    • 個人事業主とマイクロ法人の二刀流について

                      個人事業は士業、マイクロ法人はピラティスのパーソナル指導で法人化を検討中です。法人の方はまだ売上が低く、この先もそれほど増える事はなく赤字になると思います。単刀直入に言うと目的は国保料の削減です。 この場合、税務調査のリスクは高いですか?

                      • 消費税申告の事業区分

                        個人事業主で自動車板金塗装の請負をしています。 仕事は主に元請からの仕事だけで、材料なのど仕入れは全て自分でしてます。 この場合の事業区分は5類のその他のサービス業になるのでしょうか? 全て自分で材料を仕入していて在庫も抱えているので3類ではないのかと思っているのですが管轄税務署に電話確認しても3類で良いと思います。と曖昧な返答されてしまいどっちを選択すれば良いのか困ってます。

                        • 前期分として支払った事業税は今期に損金算入できると聞いたがどのように仕分けを行えばいいか

                          前期に事業税として支払った金額は、今期に損金算入できると聞きました。 支払い済みのものをどのように仕分ければいいか教えてください。 それとも、特に仕分けは行わず、決算時期に「租税公課の納付状況等に関する明細書」に記載するだけでいいのでしょうか?

                          • 医療費控除 入院中にかかったアメニティー

                            入院中に利用した病院からの有料の衣類、オムツ、TV、冷蔵庫は申請できますか?

                            • プライベート口座に売上を入金された場合

                              業務委託で働いており、事業での入出金が少ないため事業用の口座やクレジットカードなどはまだ作っておりません。 業務委託での売上を月末で締め、翌月に委託先からプライベート口座に振り込まれます。 プライベート口座に振り込まれた後は、そのまま引き出してプライベートや事業用として使用しています。 この様な場合の売上金の取引登録は、事業主貸の入力だけで大丈夫でしょうか?

                              • 外国所得についての確定申告

                                国外所得のみで生計を立てている場合に、日本の確定申告はどのように申請すれば良いのでしょうか。 しばらく日本国外で暮らし、昨年の夏に日本に外国人配偶者と日本へ帰国しました。外国人配偶者は居住者として初めて確定申告をするのですが、現在所得は国外の事業を通して外国通貨で受け取っています。相談者である妻は現在無職で、日本での生活費は国外にある夫婦の共同口座から日本の妻(相談者)の口座に送金しています。 所得の発生している外国での納税はしているので、その内容を日本での確定申告にも記載して所得申請を行うということで間違いないでしょうか。 この場合、日本での確定申告をする際注意すべきことはなんでしょうか。 よろしくお願いします。

                                • 父名義の田んぼや畑の場合、息子が申告主になって確定申告できますか?

                                  農家です。 畑や田んぼは父名義の場合、息子が申告者になって青色確定申告を行うことはできますか? 息子は就農して10年以上父と一緒に農業しています。 息子が申告者になった場合、父は扶養になる予定です。 現在は父が白色申告していますが (令和7 年分)、父が高齢なので変わって息子が申告しようかと思っています(令和8年分から)

                                  • 23歳以上の大学生での治験の際の税金について

                                    報酬30万の治験を受けた場合、バイトの収入はいくらまでなら親の扶養から外れませんか。 治験で20万以上の場合、確定申告が必要と聞いたことがあるのですが税金はどのくらいかかりますか。 正直、123万の壁との違いもあまりわかっておりません

                                    • 事業所の詳細設定における課税方式について

                                      グラフィックデザイナーの個人事業主です。 昨年の確定申告で課税方式の選択を間違えて税金を多く払ってしまい、後から戻ってきました。税務署から連絡があった際に担当してくださった税務署スタッフさんから「あなたは一般課税で、2割特例が使える」と言われました。 その後、freeeの電話相談を利用し、上記の件をお話しした上で2025年はどのように設定しておけば良いのかを伺ったところ、freee会計での事業所の詳細設定で課税方式を「一般課税(全額控除)」にすると良いと言われました。 今、2025年の確定申告入力を進めておりますが、課税方式のシミュレーションをしたところ、2割特例よりも一般課税のほうが税額が少ないと出ました。 どのように設定して確定申告するべきなのかがわからず悩んでいます。アドバイスいただけると嬉しいです。 来年中に2割特例が終わることや、もともと経理や税金についての知識がほぼないことなどから、日々の入力作業よりもそもそものfreeeの設定のほうに不安があります。 よろしくお願いいたします。

                                      • 昨年度の修正申告をしないで今年から固定資産の減価償却をして問題ないか

                                        昨年開業し確定申告を行いました。自宅を事務所にしているので固定資産登録を登録したのですが、昨年は忘れていてできていません。経費に計上するつもりがなければ修正申告しなくていいですか? free会計には昨年の減価償却費を振替伝票を入力するよう書かれていたので入力しています。何か今年の申告に影響しますか?

                                        • 印税は消費税の対象外ですか?

                                          印税は消費税の対象外でしょうか。 freee会計で質問したところ、「消費税の対象外なので、税区分を「対象外」とするように回答がありました。 しかしながら国税庁のホームページには「印税も課税対象売上なので、課税10%」と書いてありました。 どちらが正しいのでしょうか。