税理士法人CROSSROADが回答した質問一覧

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147件中101-120件を表示

  • リフォーム中の賃貸戸建住宅 水道光熱費の税区分について

    法人で不動産賃貸業とでリラクセーション業を行っています。 賃貸用の戸建住居をリフォームしており、入居者はおりません。 入居中の水道光熱費は、入居者が直接支払うため、こちらが預かることはありません。 リフォーム中に支払う水道光熱費の税区分は「非対仕入れ」でいいのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

    • ガソリン代のレシートが紛失してしまいました。

      プライベートと事業用で使っている車の、ガソリン代のレシートが紛失してしまいました。出金伝票などで対応し、経費として落とせますか? 5~9件ほどあります。

      • 売上未回収時の確定申告について

        確定申告(白色申告)についてです 2025年10月に取引先が破産し売上が2か月分未回収です ①売上計上ですが発生主義ならば未回収分も売上計上するのでしょうか? ②この先配当として回収が出来た場合は回収分はどのように申告したら良いですか 2026年は個人事業主は辞めて企業に勤務です

        • 扶養是正について納得がいかず困っています

          一昨年11月に子供が産まれ、12月半ばに主人の会社に社会保険上の扶養申告をしました。年末調整申請時期も終わっていて、主人も税法上扶養申告を会社に行っていないといっていたので、確定申告時期に私の扶養で申告しました。 昨年10月頃に主人の会社から扶養が二重になっている、私が扶養申請勝手にしたからといった印象のお話がありました。今年の確定申告時期に遡って私の扶養を修正申告する旨を伝えましたが、会社経由で税務署からいつやるんだまだやらないのかと催促があり、税務署担当者と直接話しましたがひどい言い方でなじられました。 育児に追われ、主人の源泉徴収を確認しなかった私にも落ち度はあるのはわかっています。 ただ、申請していないのに年末調整で扶養にいれたのは会社なのにこの不快感は納得がいきません。 私の行動が全面的に悪いのでしょうか。

          • 確定申告(地震保険について)の質問です。

            自身の居住用のものではなく、保有する1棟アパートのための地震保険については、控除対象として申請することは出来ますでしょうか? なお私は会社員ですが、年末調整では上記の部分は調整として含めていませんでした。 (そもそも年末調整で含めて申請すればよかったのでしょうか?)

            • 開業日前の収入について

              開業日(グランドオープン)が2025年10月19日です。その前に10月14、16、17日の三日間プレオープンを行ったため収入があります。現在自動で収入が登録され開業日前に売上高がある状況です。修正が必要でしょうか?

              • 確定申告での夫の所得欄の記入について

                会計ソフトfreeeで確定申告をしようと〇×で選択していた中に配偶者の記入欄がありました。 私の収入は毎年数万円ほどで扶養内におさまってしまうのですが、このような場合でも夫の所得の記入は必要になりますでしょうか。 不慣れなため説明が足りない部分などございましたら申し訳ございません。 お忙しいところ大変恐縮ですがご教授いただけますと幸いです。

                • 梱包資材の勘定科目(消耗品費/荷造運賃)について

                  髪飾りのハンドメイド販売を行っております。 ・商品を梱包するための段ボール、OPP袋、ラッピング用リボン ・梱包後、発送のために使用する封筒やテープ なお、梱包費用や送料については、すべて商品価格に含めた形で販売しております。 現在、月の発送数は多くて50件程度ですが、今後は月100件程度を目標に、継続的に販売していく予定です。そのため、梱包資材はある程度の量をコンスタントに購入・使用しています。 梱包資材を「消耗品費」とする考え方と「荷造運賃」に含める考え方の両方を見かけ、判断に迷っております。 個人のハンドメイド販売・この程度の規模感の場合、どの勘定科目で統一するのが一般的・妥当かご意見をいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

                  • 雑所得か事業所得として申告するべきか教えていただきたいです

                    副業として個人事業主で登録をしています。継続的に活動していますが、売上高が非常に低く(数万円程度)確定申告の際に雑所得として処理をする方がよいのか、事業所得でよかったのか、不安になってきてしまいました。一時的や事業以外からの収入ではないので、赤字ではありますが事業所得として確定申告を行ってもよいものかな、とも思っていますが、今回初めて専門の方からの見解をお願いしたいと思い、質問させていただきました。ちなみに、個人事業として登録して数年ですが、今までも同じくらいの少額でしたが、事業所得として処理をしていましたが、昨年、「この収入額では事業とはいえない」と税務署の方に言われてしまったことが気になっております。ご回答をよろしくお願いいたします。

                    • 簡易課税の消費税の計算

                      簡易課税の消費税の計算は、freeeで自動計算できるのでしょうか?

                      • 所得税計算書の記載方法について

                        決算賞与を支給した際の所得税計算書の記載方法についてご教示いただきたいです。 決算賞与を1月末に支給しました。12月決算なのですが、 令和8年1月に支払の場合、所得税計算書の会計年度・納期等の区分は令和8年でよいのでしょうか?もしくは会計年度は令和7年になるのでしょうか。

                        • 彼氏名義で購入したPCは経費対象になるか

                          去年の8月ごろにノートパソコンを15万ほどで購入しました。 仕事のために購入しました。 私用(ゲーム)でたまに利用しますが8~9割仕事で利用しております。 購入方法が彼氏名義でローン支払いです。 毎月ローン分のお金はペイペイで送金しており、この購入した分は経費になりますでしょうか? 2025年分は収入的に確定申告の対象外なのですが、2026年度から対象になりそうで今のうちから経費等をまとめておきたい状態です。 よろしければ教えていただけますと幸いです。

                          • スマホの少額減価償却、家事按分について

                            2025年に約15万円のスマートフォンを24回分割支払いで購入しました。青色申告しており、家事按分しているのですが少額減価償却することはできますか?またそのときの仕分けはどのようにすればいいですか?

                          • 看板の勘定科目

                            現在開業前の状態で店の壁にネジで取り付ける壁面看板(アルミ複合版)を設置しました。 金額は13万円程で看板の種類によって勘定科目が変わってくることは調べたのですが、建物付属設備に当てはまるという認識で良いのでしょうか? また開業前に料金を支払っている場合勘定科目は変わってくるのでしょうか? 一括償却資産にすることも出来るという意見も有り迷っています。

                            • 業務委託先懇親会の仕訳

                              委託業務先の懇親会で現金で飲食代を支払った場合の処理方法で領収書がない案内のメールはある時は、出金伝票とメール内容をコピーして添付すればよいでしょうか

                              • 償却資産税申告書の提出先

                                法人税 本店の登録は、バーチャルオフィスのあるA市にしてあります しかし実際は自宅のあるB市で仕事をしていて、固定資産(具体的にはパソコン)もB市にあります 質問 この場合、償却資産税申告書はB市に提出するということで良いでしょうか?

                                • 店舗兼住宅での住宅ローンの処理方法

                                  店舗兼住宅で開業しています。 住宅7:店舗3の割合なのですが、毎月の住宅ローンは 3割経費にするのではなく、利息の3割を経費にするいということでしょうか?

                                  • 消費税2割特例適用後の差額(8割)について

                                    2割特例、税抜経理で消費税申告済み、納付額は確定しています。 差額の8割の消費税は雑収入で登録する、という案内をされたのですが、 この場合、売上と合算されて所得税の対象となる、という認識で合っていますか?

                                    • WAONチャージの処理について

                                      個人事業をしています。 事業用に購入したものを、WAONで支払った際の処理について(私用でWAON使うこともあります) 1.決済(支払い)の出金口座は、以下のどれになりますでしょうか。 ・現金 ・WAONがチャージされるクレジットカード ・そのクレジットカード代金が引き落としをされる銀行口座 2.WAONがチャージされた際(クレジットカード→WAON)の勘定科目や処理はどうなりますでしょうか。

                                    • 専従者のスマホ代について

                                      専従者のスマホ代は、農業関係で使用しますが、通信費に計上していいでしょうか。教えてください。