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フリー会計のサポートを1年契約しています。確定申告での計上はどのようにするのですか
- 投稿日:2026/01/11
- 確定申告
- 回答数:2件
初めての個人事業主としての確定申告になります 本業で勤務先にての源泉徴収と企業年金の源泉徴収を受けています 個人事業主としての経費の処理において、家事案分を登録して処理することになるわかですが、案分の構成比がよくわかりません ・埼玉の自宅(賃貸)にて生活しながら、本業と副業である個人事業を行っています ・長野の実家を事務所として利用(相続して私の所有)で長野に行っての副業の拠点としています 上記に関わる移動の交通費(高速代・ガソリン代・タクシー代)、水道光熱費、家賃、通信費などの経費の案分構成の考え方を教えてください
- 投稿日:2026/01/11
- 確定申告
- 回答数:1件
自分が今年青色申告すべきか、白色申告で良いのかがわかりません。 開業届はしており、2025年10月に利用者識別番号もいただいております。 申請書の提出が昨年の3/15を過ぎていること、開業後2ヶ月以内での申請でなかったため、今年はどうするべきかがわからないので教えていただきたいです。
- 投稿日:2026/01/11
- 確定申告
- 回答数:2件
Uberの配達員をしていて、その収入を記録していたのですが、銀行口座の同期が直近2ヶ月分しかできなくて、それ以前のを手動で記録しています。そしたら、勘定科目がその銀行口座を選べなくなり、残りの選択肢が、現金・クレジットカード・プライベート資金なのですが、どれを選べばいいでしょうか?よろしくお願い致します🙇♂️
- 投稿日:2026/01/11
- 確定申告
- 回答数:1件
Uberの配達員をしていて、その収入をfreeeに記録していたのですが、銀行口座の同期が直近2ヶ月分しかできなくて、それ以前のを手動で記録しています。そしたら、勘定科目がその銀行口座を選べなくなり、残りの選択肢が、現金・クレジットカード・プライベート資金なのですが、どれを選べばいいでしょうか?よろしくお願い致します🙇♂️
- 投稿日:2026/01/11
- 確定申告
- 回答数:0件
確定申告をしたことがないのですが過去3年分の損益と2025年の株の利益を繰越控除したいと思っています。 しかし夫の扶養を外れたり、住民税の負担が増えるのではないかと思っています。 還付金は48万円を超えそうですが確定申告はしたほうがいいでしょうか?
- 投稿日:2026/01/11
- 確定申告
- 回答数:1件
配偶者控除対象家族である妻が妻の医療費を妻名義のクレジットカードで支払いました。そのクレジットカードの引き落とし口座は妻名義の預金です。この場合、妻の医療費を私の所得の医療費控除に合算できますか。
- 投稿日:2026/01/11
- 確定申告
- 回答数:3件
海外通貨での売上収入についてご相談です。 為替レートが高いタイミングで日本の口座へ入金したいと考えており、 現時点では「未収入金」として振替伝票で登録しております。 この処理方法が適切かどうか、ご確認いただけますでしょうか。 もし不適切な場合、正しい処理方法や注意点がありましたらご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/01/11
- 確定申告
- 回答数:3件
事業転用した固定資産の少額償却処理について(freee利用)
音楽教室をしています。昨年購入した音楽用の機材ミキサー(昨年お試しで購入したので経費にしませんでした)を、今年度は事業転用で固定資産登録をしました。freeeを使用しており、以下のように入力しました。 《freeeの固定資産台帳》 取得日 2024年7月10日 事業使用開始日 2025年1月1日 取得額 228000 期首残高(未償却残高)198862 《振替伝票》 2025年1月1日 借方 工具器具備品 198862 貸方 事業主借 198862 ところが、少額償却資産で処理を進めようとすると、取得額と償却金額に差があるので、エラーが出てしまいます。 この場合、固定資産台帳の取得額は、期首残高に設定する必要があるのでしょうか? また、他に方法があれば教えていただきたいです。
- 投稿日:2026/01/10
- 確定申告
- 回答数:1件
白色申告における開業費と固定資産(パソコン)の扱いについてのご相談
お世話になっております。 白色申告における「開業費」と「固定資産」の扱いについて確認させてください。 開業前に、事業で使用する目的で 20万円以上の中古パソコン(2023年購入)を購入しています。 この場合、10万円以上のパソコンのような固定資産が、 開業前に購入したものであっても開業費には含めず、固定資産(工具器具備品)として登録し、減価償却を行うのが適切でしょうか? それとも、開業費として経費計上しても問題ないでしょうか? なお、スクール代や10万円以下の消耗品については、開業準備のための支出として「開業費」に計上しています。 上記の考え方で問題ないか、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/10
- 確定申告
- 回答数:2件
業務委託(準委任契約)の支払い調書に記載されている「調整費」についてです。 契約しているエージェントから届いた支払い調書の内訳に業務委託費の他に調整費というものが記載されています。 この調整費の勘定科目は何にすべきでしょうか? ※エージェントに確認したところ、適格事業者ではない(インボイスではない)ことによる調整費とのことです。 ※2025年の売上は600万円程度です。
- 投稿日:2026/01/10
- 確定申告
- 回答数:4件
普段アルバイト・パートとして働いております。 今年メルカリだけで150万円程の金額になりました。 出品している内容については、不要になった服、雑貨、新品のバドミントンラケット、趣味で集めて使わなくなった新品の野球グローブ、またはラケットグローブ新しいままで友達から貰い使わなかったものを出品しておりました。断捨離のつもりでやっておりました。購入金額より高く出品はしておりませんが課税対象になるかもしれないと考えておりました。 新品のものが多かったためそこも含め ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/10
- 確定申告
- 回答数:1件
個人事業主です。賃貸アパートを自宅・事務所・社宅として使っています。使用人は社宅というより倉庫代わりに使っており、出張ばかりで社宅で生活するというのは、年に1週間も無いほどです。私も出張がメインなので、仕事の用事で書類を取りに帰るくらいで1-2ヶ月に3.4日間ほどしか帰りません。この場合、家事按分はどうなりますか?また、使用人から天引きしている賃料は何の項目で登録すべきでしょうか?事務所として、パソコンや工具など置いています。よろしくお願い致します。
- 投稿日:2026/01/09
- 確定申告
- 回答数:1件
私は個人事業主です。インボイス登録済みです。 去年開業して、すぐに業務用に使える車を名義変更のみで良いよと譲ってもらいました。 この場合、100%事業用で使いますが、減価償却の金額等はどうなりますか?2017年式の古い軽バンです。車検は今年です。整備等にかかった金額はETCをつけたくらいで5万円程です。 どうぞよろしくお願い致します。
- 投稿日:2026/01/09
- 確定申告
- 回答数:1件
freee会計で集計された消費税2割特例の金額が高すぎます?
法人なりして、今回freee会計を使用して初めて決算を行ったところ、消費税の2割特例を適用した消費税集計に誤りがあります。 売り上げ3300万円(税抜き)で2割特例を適用して50万円と集計されました。これは高すぎます。適用前の消費税は250万円になります。つまり、課税対象額は2500万円です。 課税原価が800万円なんて、事業としてありえません。システムエラーなのでしょうか?
- 投稿日:2026/01/09
- 確定申告
- 回答数:0件
家内労働者等の必要経費の特例を受ける場合、事業所得と雑所得(個人年金)がある場合で雑所得ですべて控除額を使える場合、〇特の記載について質問しましたが、7年分「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」には〇特の記載表現がなくなり、措法27の記載のみでした。またE-TAXソフトも第一表所得等枠に〇特の記載ができなくなっています。第一表の記載は不要でよろしいでしょか。
- 投稿日:2026/01/09
- 確定申告
- 回答数:1件
家内労働者等の必要経費の特例を受ける場合、事業所得と雑所得(個人年金)がある場合で雑所得ですべて控除額を使える場合、〇特の記載は「所得金額等ー雑ーその他」の枠のみでよろしいでしょうか。それとも「所得金額等ー事業ー営業等」と「所得金額等ー雑ーその他」の両方に〇特の記載が必要でしょうか。
- 投稿日:2026/01/09
- 確定申告
- 回答数:0件
平均課税を利用したい。計算につかう変動所得額は、青色控除金額(按分後)を含める?
平均課税を利用したいです。計算につかう「今年の変動所得」や「前年・前々年の変動所得」の金額は、「収入ー経費ー青色申告特別控除金額(按分後)」ですか? この式のように青色控除の金額も含めるのか、経費だけ引けばいいのか、ご教示いただければ幸いです。
- 投稿日:2026/01/09
- 確定申告
- 回答数:0件
業務委託報酬(源泉徴収あり)の売上計上・処理方法についての確認
お世話になっております。 確定申告の入力を進める中で、業務委託報酬(源泉徴収あり)の処理について確認させてください。 業務委託先へ請求書を発行し、 ・報酬額+消費税を請求 ・源泉所得税が差し引かれた金額が振り込まれる という取引があります。 現在考えている処理方法は以下です。 売上は、源泉徴収前の請求総額(税込)で計上 実際の入金額との差額(源泉徴収された金額)は、 事業主貸(前払所得税)として処理 確定申告時に、源泉徴収税額として精算する 具体的には、 請求総額 539,000円 振込額 488,971円 差額 50,029円(源泉徴収税) というケースです。 このように 売上は請求総額 源泉徴収分は「一時的に税務署へ預けているお金」 として処理する認識で問題ないか、ご確認いただけますでしょうか。 また、freee上では 売上:課税売上10% 源泉徴収分:事業主貸 として処理しようと考えています。 税務上・実務上の観点で問題がないか、もしくは修正した方がよい点があればご教示いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/09
- 確定申告
- 回答数:0件
自宅の一部屋を事務所として使用しており、面積比率は12%です。 固定資産税を12%按分としたいのですが、この考え方でよろしいのでしょうか? また、計上月は年4回の支払い月に合わせて良いのでしょうか? ご教示願います。
- 投稿日:2026/01/09
- 確定申告
- 回答数:1件