確定申告の質問一覧

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  • 解約のタイミングは?

    2025年度の確定申告は今月終了しました。2026年4月1日から会社員となります。2026年1月から3月まで個人事業主での確定申告を行わなくてはならないと考えます。来年の確定申告時期(3月16日)までフリー契約継続か本日(3月末)で解約しても本年3か月分の確定申告は来年3月に行えますか?

  • 扶養内から外れて個人事業主になった場合

    今お父さんの扶養内です。 ですが、稼ぎが扶養内枠より超えそうです。そこで扶養から外れる必要があると思うのですが、個人事業主になる場合は、国保になりますか? また国保になった場合や個人事業主になった場合、税金はいくら払う必要があるのですか?またその他にも払う必要があるものがあったら教えて欲しいです。 個人事業主になったら稼いだ額により税金が決まる感じでしょうか? また、確定申告も自分でしなければならないですか?

  • お父さんの扶養内で扶養内の金額を超えた場合の税金はどうなる?

    お父さんの扶養内で103万を超えた場合例えば年間300万円稼いでしまった場合はどのくらい税金が取られるのでしょうか?また、扶養からは外れたくないです。(色々あり) また確定申告も自分で出さなければならないため、そこも含めて教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 学生アルバイトの契約変更に伴う確定申告の必要性について

    1月からアルバイトを始めた大学生です。アルバイト先から、4月より雇用契約から業務委託契約に変更する旨の通知がありました。確定申告が必要になるか否かと、必要な場合、白色申告でいいのかお聞きしたいです。 ・通信制大学生(障害者手帳あり) ・親の扶養に入っている ・契約開始時(1月)に扶養控除等異動申告書を提出済み ・1〜3月分の給与は約5万円 ・4〜12月分の報酬は20万円を超える想定 ・今後、短期アルバイトもするかもしれない 確定申告をしたことがなく、自分なりに調べてもよく分からず困っています。今からやっておくべきこと等もあればお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。

    • ポイ活や転売で得たポイントについて

      ポイ活や転売で確定申告をする予定で、確定申告の処理についてご相談です。 以下のポイントについて、雑所得として申告が必要なのか、または仕入値の値引き等として処理可能なのかをご教示ください。 ① クレジットカード発行や証券口座開設などで得たポイントや現金 ② 仕入れ時のクレジットカード利用によるポイント還元 ③ ECサイト(楽天・Amazonなど)や家電量販店でのポイント還元 また、上記ポイントについて ・付与時に課税対象となるのか ・使用時に課税対象となるのか ・会計処理(仕訳方法)の適切な方法 についても併せてご教示いただけますと幸いです。 前提として、転売(物販)として事業的に継続する予定です。

      • フリマサイトでトレカを売却した際の税金について

        現在フリマサイトで高額トレカの売却を検討しております。 トレカの売却時、1枚で30万円を超える場合は雑所得として税金が発生するかと思いますが、フリマサイトで販売時には下記のどちらの扱いになりますか? ①元の売値が30万円を超えていれば税金がかかる(手数料などで手残りが30万円を下回っても税金が発生する) ②元の売値が30万円でも、手数料などを差し引いて手残りが30万円を下回った場合は税金が発生しない よろしくお願いします。

        • 確定申告書がめちゃくちゃ

          とりあえず申告しましたから、無申告税、口座振替になっているようなので、延滞税にはなりません。とのことですが、ご担当者の方が適当に出してしまったので、何が何だか担当者の方も分からない状況となりました。このような事は、稀にあるのでしょうか?多分◯◯です。◯◯するつもり。などの文章が多く、驚きました。顧客が送付した書類等をほとんど処理していなかったようです。自分だけがこのような扱いを受けているかは存じませんが、これから先が不安です。

          • メルカリで85万円で商品が売れました

            過去、20年くらい掛けて集めたジッポライターが250個まとめて85万で売れました。 もちろん、買った当時の領収書はありません。 年間20万以上、1個で30万以上なら必要だと思ったのですが。 かなりのマイナスになります。 証明するものもない為、困ってます。 確定申告は必要ですか?

            • 棚卸しでない商品

              会社ではなく、個人です 副業の転売で来年度から確定申告しようと思ってるんですが 12月に買った商品を1月に売りました 今年は確定申告せず棚卸しもしてません その場合、売上➖仕入原価にできないんですか? 12月買った商品を期首商品棚卸に計上したらまずいですか?

            • R8年3月決算の神奈川県民税,横浜市民税の均等割税額につきまして

              お世話になります。 本年3月に決算の神奈川県横浜市にある法人です。 ただいま申告書をソフトにて作成中ですが, 確認したく思い伺います。 当方一期目のため,赤字になっています。 法人県民税および市民税は均等割のみかと考えております。 この場合, 神奈川県の場合,均等割年額は 資本金等の額が1,000万円以下の法人等・・・20,000円とありますが, ここに超過課税として1,000円上乗せされますでしょうか。 また,横浜市民税年額は 「横浜みどり税」含む税率の場合の税額・・・54,500円となりますでしょうか。 当方,昨年7/7に設立いたしました。 この場合,8ヶ月分の税額でよろしいでしょうか。 (上記の税額÷12×8) ご多用のところ大変恐れ入りますが, ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

            • 請求額が1万円だった場合、そのまま1万円に源泉徴収してもらいたい場合はどんな文言を記載すればよいのでしょうか?

              個人事業主、インボイス未登録者です。 請求書の額面が1万円で、シンプルにその1万円に源泉徴収をしてもらいたい場合、 どのような文言を記載すればよいのでしょうか?またそれは失礼なお願いでしょうか? (源泉徴収額が10,000x0.1021=1,021となるようにしてほしい) 過去には請求書の内訳に【消費税対象 内税項目】と記載し、 最後に【御請求金額合計】として請求金額を記載していました。 依頼先により様々な計算がされており、確定申告時に源泉徴収額を算出するのにとても頭を悩ませています。(当方の請求書の記載の仕方がわるいのかと思います) もし何か方法がございましたら、アドバイス頂けましたら幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

              • 勘定科目内訳書の記載方法 役員報酬

                建設業を行っている会社で、今回従業員を一人役員にしました。 仕事は以前と変わらずに現場で行うため工事原価として会計処理は行っているのですが、勘定科目内訳書の記載方法がわかりません。 支給額全額を役員報酬欄に記載すると帳簿の金額と合わなくなり、今期の原価を記載すると支給している金額と合わなくなります。 どのように記載するのがいいのでしょうか。

                • 法人成りに伴い内装工事を売却する場合の消費税

                  よろしくお願いします 現在個人事業主で消費税は簡易課税です 今回法人成りを考えています 現状資産としては、親族から借りている物件に施した内装工事(購入時600万円ほどで現状の簿価は500万円ほど)があります こちらを法人の所有にするため、個人から法人へ売却を考えています 金額は簿価の500万円にしようと思うのですがここで質問です ・この場合所得税に関しては500万円の価値のものを500万円で売却なので譲渡所得は出ませんよね? ・消費税の面では事業用資産の売却ということで第4種に応じた消費税を納める必要がありますよね?

                  • メルカリでのトレカ販売、不用品販売について

                    会社員です。 メルカリで不用品を売るべく不要と なったトレカや、ゲームのカセット、おもちゃなど元々営利目的ではないものを売りました。送料や手数料も引いてその合計収支が10万円ほどで20万には満たない為確定申告は不要かと思うのですが、 先日1枚のトレカが63万円で売れたものがありその一枚だけは譲渡税の対象に当たると思うのですが、 この場合は63万円のトレカに対してだけの譲渡税を払えば良いのか、全て合算した上での73万円に対しての確定申告をしなければいけないのかが分かりません。回答よろしくお願い致します。

                    • 確定申告と相続

                      【1】副業の確定申告について(売上・利益の区別/青色申告可否/帳簿) ■前提 ・本業(会社員)の年収:500万円 ・副業収入:年間200万円程度 ・副業内容:業務委託でSES営業(エンジニアの紹介・稼働支援) ・これまで副業分は「雑所得」として確定申告していましたが、今後の申告区分(事業所得の可否等)も含めて相談したいです。 ■売上と利益(経費)の区分について確認したい取引例 (1) 案件単価75万円で受注し、エンジニア紹介により稼働しています。エンジニア側への支払いは、私ではなく業務委託先(取引関係上の支払主体)が行っており、エンジニアへは55万円が支払われています。 → この場合の私側の「売上」と「原価(外注費等)」の考え方、帳簿上どのように区分するのが適切か確認したいです。 (2) 取引先から75万円で当方(私の事業)に発注を受け、エンジニアへは私が支払うのではなく、業務委託先が給与として50万円を支払っているケース → 私が直接支払っていない場合でも、売上・原価(外注費/人件費相当)の整理をどのように考えるべきか、また源泉徴収等の実務上の論点が私に発生するか確認したいです。 (3) 25万円の利益のうち15万円が自分の副業の収入(取り分)になっているケース → 事業所得としての利益計算の考え方と、「自分の取り分」をどのように帳簿上処理するのが適切か(事業主貸/事業主借等の考え方)を確認したいです。 ■お伺いしたいこと ・上記のような状況で、青色申告(10万円/55万円(65万円)控除の要件含む)は可能でしょうか。 ・「雑所得」から「事業所得」への切替の可否・注意点(過去分への影響含む)があれば教えてください。 ・おすすめの帳簿の付け方(会計ソフト利用の前提の要否、勘定科目例、請求書・契約書・支払管理の方法、売上計上タイミングなど)を教えてください。 ―――――――――――――――― 【2】相続について(相続税の要否) 祖父が亡くなり、父は既に他界しているため、代襲相続として現金2,500万円を相続予定です。 この場合、相続税の申告・納税が必要になるか(基礎控除や他の相続人の有無で変わる点を含め)確認したいです。

                      • ポケカ引退するため、ネットで販売すること

                        ポケモンカードを引退するにあたり、1ヶ月ほどの間にメルカリやヤフオクで約70〜80件ほど販売し、合計で約150万円ほどの売上がありました。 最も高いカードは12万円ほどでしたが、いずれも過去に購入した古いカードで、購入時の記録は残っていません。 また、実際の利益はほとんど出ていないと考えています。 このような場合でも、来年の確定申告は必要でしょうか。

                      • 経費0円で雑所得を確定申告した場合について

                        フリマアプリで得た雑所得(15万程度)を確定申告する際、経費を0円で申告したのですが、税務署から確認の連絡が来る可能性が高いかを教えていただきたいです。 売ったものや状況は以下の通りです。 売ったもの:ゲームセンターで獲得した新品のプライズフィギュア 状況:各フィギュアの獲得費用を詳細に把握しておらず、経費(仕入れ値)を正確に出せなかった。 売ったもの②:オンラインくじで買ったキャラクターグッズ 状況:全体の購入費用はわかるが、グッズ一つあたりに価格がついていないため、単品の仕入れ値を計算できなかった。 また、こちらは家財整理として売ったつもりだが、継続的に売ったため課税対象として見られると思い、得た利益は総利益から引かなかった。 初めての確定申告だったため、会場で現場の職員にも同様の説明をしたところ、経費0円で出すしかないと言われ、その通りにしました。 とはいえ、物販としては明らかに不自然な申告内容だと思います。 深く考えずにフリマアプリでの売買に手を出してしまった自分に落ち度があるのは重々承知していますが、税務署から何かしらの確認がある可能性は高いでしょうか? 仮に税務署から連絡が来た場合、どのように対応すればよいでしょうか。 ご回答のほどよろしくお願いいたします。

                        • 23時58分29秒 ギリギリ申告

                          17日にこちらから、電話をしたところ、とりあえず申告しているので、無申告にならないので、大丈夫です。延滞税対象者ですが、来週中に支払えば、大丈夫です。納付書を来週送付します。とのこと。確定申告のpdfを確認したところ、ふるさと納税や国民年金基金、その他が抜けてました。日付も間違えました。このような場合、更生の手続きが必要ですよね?毎年、口座振替なのに、延滞税の対象者になっていたら、ショックです。違う税理士の先生にお願いした方がよろしいでしょうか?

                        • 領収書の書き方

                          去年、選果場が完成しました。 住宅と一緒に建てたので選果場だけの支払いを証明する物がありません。 去年完成した日 12/26 建物5,802,500円/普通預金3,000,000円 未払金2,802,500円 今年 最終支払い日 1/30 未払金2,802,500円/普通預金2,802,500円 で計上しています。 領収書はどのような書き方をしてもらったらいいのでしょうか? 去年のと、今年ので2枚でしょうか? 工事請負契約書が領収書の代わりになるのでしょうか? よろしくお願いします。

                        • フリーランスの準確定申告に含める事業所得の期間について

                          父はフリーランスエンジニアでして、"~の仕事"に対してではなく、"月ごとの労働"に対して、同じ会社で固定報酬をいただく形で働いていたようです。死亡日は2月21日です。 父が会社に提出する請求書を確認したのですが、 ・12月分の事業所得は父が自身で会社に申請し、"死亡日前"に振り込まれた ・1月分の事業所得は父が自身で会社に申請し、"死亡日後"に振り込まれた ・2月分の事業所得は母が代理で会社に申請し、"死亡日後"に振り込まれる予定(請求書記載の請求日は2月21日、お振込期限は3/31となっており、請求書の提出は3月中旬に行った) この場合、準確定申告に含める事業所得はいつまでの所得までになるのでしょうか? 給与所得の場合は死亡日時点で締めて、残りは相続人側の所得になると認識しているのですが、フリーランスの場合は事業所得となり、異なると思うので、同様の事例が見つからなかったため質問させていただきました。 ※母は個人事業主ではなく、父の個人事業を引き継ぐこともありません。また、遺産の金額は少ないため、相続税はかからない状況です。