【みんなの税務顧問】税務顧問・記帳代行・確定申告すべてコミコミで年間99,080円からが回答した質問一覧

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  • 店舗兼住居での家賃の計上範囲について

    店舗部分の面積が40%、住居部分が60%の店舗兼住居で事業を行います。 契約は法人名義で家賃も法人口座から引き落とされるようにしたのですが、 この場合は住居分の家賃(全体の60%の金額)を個人から法人に振り込めばいいでしょうか? 振り込みでいい場合、勘定科目も教えていただければ幸いです。

  • 期限ギリギリ

    3月16日確定申告書が未だに税理士から申告されておりません。13日の段階で8割作成できている。本日メールしたら、8割くらい。期限内には申告するつもり。とのこと。ギリギリで申告をなされる先生も稀にいらっしゃるのですか?

  • 青色事業専従者のバイトについて

    母が自営業をしています。 僕は大学生なのですが、親からはバイトを禁じられています。そこで隠れてやってみようと思いましたが、去年、兄が隠れてバイトをしていたら何故かバレていました。多分、僕と兄は青色事業専従者?にさせられていると思います。(親の税理士さんが謎の収入を指摘したそうです。) そこで、僕は単発の引越しバイト(日払い)を、2.3回やろうと思っているんですが、この少ない日数でも、親にバレてしまうのでしょうか?教えていただけると幸いです。

  • 事業用クレジットカードでプライベートの支払いをした時について

    事業用として使用しているクレジットカードでプライベートの支払いをした際、仕訳はどうなりますか? 事業主貸/未払金となりますでしょうか。 また、会計アプリでクレジットカードの利用を全て読み込んだためプライベートの支払いも表示されるのですが、対象外として帳簿から消しても良いものでしょうか。

  • 売上の仕訳について

    事業の売上が個人口座に振り込まれる場合、帳簿への記載は事業主借になりますでしょうか。 また、個人口座から必要な分だけ事業用口座に資金を移しています。その場合の仕訳もご教示いただけますと幸いです。 また上記が原因かは分かりませんが、貸借対照表の事業主借がマイナスになっています。マイナスの場合でも申告上特に問題はないでしょうか。

  • 過年度の未決済ステータスを完了にする方法

    ①2021年や2022年に誤って未払金計上をしている(実際は同年に支払い済み) ②2025年1月に未払いの消込をしました。(未払金●●ー現金●●) 2025年12月時点での未払金残は0になっています(確定申告済み)が 未決済ステータスで①の取引が出てきてしまいます。freeeの機能で未決済ステータスを切り替えるというのがありますが、2021年や2022年に巻きなおして決済ステータスだけを変更していいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 業務委託契約と雇用契約のダブルワークについて

    今年に入り、 ダブルワークをしております。 業務委託契約は毎月契約更新 (ノルマに達しなければ解雇)時給も業績によっての変動型になっています。 雇用契約の仕事は時給で働いています。 その場合、夫の扶養に入るには 雇用契約の場合の考え方と同じように ダブルワークでの収入の合算が 年130万円を超えなければ 扶養に入る事が出来ますか? もし注意点などがあれば 教えていただければ幸いです。

  • 貸借対照表について

    貸借対照表の事業主借がマイナスになることはあり得ますか?

  • 現在フリーランスで、今年から給与所得が加わります。公務員の夫の扶養から外れないようにしたいです

    現在フリーランスとして、仕事を企業や個人から受けています。(事業所得) 収入は年50万程度で、他に仕事はなく、公務員の夫の扶養に入っています。 税金の支払いはありませんが、源泉所得の還付のため毎年青色申告はしています。 今年度から今までの仕事と並行して、学校での仕事が始まることになり、そのお金は給与所得になるそうです。 扱いは非常勤講師で、毎月勤務するわけではなく、1年のうちバラバラな8か月だけ、月に2週間程度、出勤はせずオンラインで、請け負った仕事をします。 仕事が無い4つの月の収入は0円、ある月は3~8万くらいが見込めます。(受注量は調整可) これまでどおり夫の扶養から外れたくないです。お尋ねさせてください。 ①事業所得と給与所得の合計が130万をこえなければ、自分で社会保険を払う必要はありませんか?それとも所得ではなく収入でカウントしますか? ②夫の勤務先の扶養の要件に以下のように記載がありました。 ーーーーーーー 年額が収入基準額(180万円、150万円または130万円)未満であっても、会社等に勤務して月々給与を受けているような場合で、3カ月連続で基準月額(収入基準額を12で除した金額)以上の収入がある方については、収入の実績が基準月額を3カ月連続して上回った場合、認定取消となります。あらかじめ、基準月額を上回る月が3カ月を超えて継続することが分かっている場合については、雇用された日から認定取消となります。 ーーーーーーー ・年に何回か時期の非常勤の講師でも、給与所得だと会社に勤務しているという扱いになってしまうのでしょうか? ・月に給与所得と事業所得が共にある場合、合算してカウントされますか? それとも、給与所得のみ基準月額にカウントされますか? ・もし合算してカウントされてしまう場合、絵のお仕事はとても波があるため、極端なケースだと1月20万、2月20万、3月20万、あとは全部0円ということもあります。一部でも給与所得があるだけで、このような波があった場合扶養から外されてしまうのでしょうか? ③勤務先の事務の方に、「完全扶養に入るなら103万以下」と言われたのですが、どういう意味でしょうか? ④事業所得に加えて給与所得が入ってくることで、配偶者控除に何か変更点はありますか? ⑤事業所得と給与所得、それぞれいくら超えると課税されますか?

  • 中古貸家に資本的支出をしたときの法定耐用年数

    よろしくお願いします 個人である貸家を所有しています こちらは2年ほど前に購入した、築30年ほどの古い木造の家です こちらに今年200万円ほどかけてリフォームしました こちらは資本的支出として固定資産扱いになるのはわかります ここでこの資本的支出の耐用年数は もともとの中古の4年でやるのか、それとも木造の新品と同じ22年でやるのかは どちらでしょうか

  • 青色申告の取り止めと再申請について

    令和6年に青色申告の取り止めを届け出ました。(令和6年分から取り止め) 理由は所得が低く、複式簿記の記帳の手間と控除のメリットを比較すると、手間の方が多かったためです。 令和7年も白色申告しましたが、8年末から所得が増える見込みが出てきたので、9年分から青色申告を再開したいと考えています。 調べると、取消になった場合、申請を出せるまで1年間、承認され青色申告ができるまで、さらに期間を空けないといけないという情報が出てきました。 自ら取り止めた場合も期間を空ける必要がありますでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • メルカリでコレクション整理をし、利益が20万円を超えました。確定申告は必要ですか?

    数ヶ月前からコツコツと、自身の趣味であり、人気の流行りグッズをコレクションとして集めています。その人気グッズはシリーズ化されており、ランダム商品のため、欲しいものが出るまで何個も買い集めています。 また、パッケージが可愛いものは、未開封でいくつも持っていたりもします。 ですが、狙っていたシリーズの欲しいものをいくつか当てたため、余っている未開封品が不要になり、それらをメルカリで売ろうと思っています。 人気商品ということもあり、2500円で購入したものが相場7,000~10,000円で取引されています。 私は、未開封品を45~50個ほど所持しているため、これらを出品すると利益が20~25万円となってしまいます。 この場合、趣味で集めていたコレクション品の出品ですが、普段は会社員をしているため20万円を超えてしまったら、課税対象となり、税金はかかってしまうのでしょうか?

  • 青色申告申請について

    昨年、会社を退社して、現在はフリーで仕事しています 青色申告は個人事業主として、開業してから申請などした方がいいのか教えていただきたいです

  • 確定申告最終日ですが償却資産の二重計上の解決方法が知りたいです。

    今年3年目の個人事業主(freee会計使用)になります。 昨年度、資産台帳に機械装置(370,000円)を二重計上(2023年登録しているにも関わらず2024年度にも再度登録されていました)していたことが分かりました(2024年度は減価償却も二重で行っていました)。 この場合、過去の固定資産台帳は修正できないため今年度の台帳および減価償却はどのようにしたら良いでしょうか? 主に困っている点は2点です。 ①固定資産台帳で2024年度に二重登録になってしまっている償却資産の機械装置(370,000円)を2025年度分申告時に計上時の逆仕訳したいのですが逆仕分け選択画面上で選択ができませんでした。 逆仕訳(スタータープランですが可能なのか?)の手順を教えてください。 ②今年(2025年度分の確定申告に影響中で困っております)の減価償却費を逆仕分け後に二重登録償却資産を削除後に2024年度分を訂正申告を考えております。 2024年度分の減価償却費の修正は、 (借)機械装置 370,000円 /(貸)繰越利益剰余金 370,000円 で良いのでしょうか?

  • 消費税の課税売上高と2割特例の対象期間について

    消費税の課税売上げ高は (事業所得)ー(経費)ー(給与所得)=(課税対象売上) という考えで良いのでしょうか? ■「基準期間(2023年度)の課税売上高」を記載する時、「課税される所得金額」から給与を引いた額を記載するということであっていますか? また2割特例の対象期間ですが 個人事業主で、適格請求書発行事業者の登録日が令和5年10月1日の場合 2026年12月31日までは対象期間と考えていてよいのでしょうか?

  • 免税事業者が誤って計上し続けていた未払金について

    約10年ほど前に開業し、毎年freeeで確定申告しています。 今回作成し提出した確定申告書類を見ていると、恥ずかしながら今更「未払金」の額が増え続けていることに気がつきました。 当方免税事業者なので、本来であれば消費税の申告義務を負いませんが、誤って税抜経理の設定のまま確定申告をしてしまっていたため、振替伝票で処理した仮受消費税が「未払消費税」の形で積み上がってしまっているものです。 色々と調べて、 借方:未払金 貸方:雑収入 として整理し差額を納税する方法を知ったのですが、この場合対価売上でないことを理由に非課税売上として計上することは可能なものでしょうか? インボイスが始まった時点できちんと調べておくべきだったと本当に後悔しています。お忙しいところ恐縮ですが、どなたかアドバイスをいただけましたら幸いです。 何卒宜しくお願い致します。

  • ハガキ「確定申告のお知らせ」の申告の種類が「白色」になっていた

    個人事業主です。 10年前くらいから『青色申告承認申請書』の届け出を出し、青色申告をしています。 昨年、2024年度分の税務署から届いたハガキ『確定申告のお知らせ』に記載の 申告の種類の箇所が「白色」になっているのに気づきました。 青色申告取消通知書などは来ておらず、 また、これまで期限内提出し、特に不備などの問題もなかったので、 税務署に電話して聞いたところ、よくある間違いらしく 青色申告で申告してもらって大丈夫とのことでした。 2024年は青色申告で申告しました。 今年届いた2025年度分のハガキのお知らせも、申告の種類の箇所が「白色」だったのですが、このままだとずっと白色のままのような気がします。 もう一度、税務署に確認して青色にしてもらうよう連絡したほうがよいのでしょうか?

  • 開業届なしの白色申告について

    大学を卒業後、フリーでウェブで仕事をしています。昨年まで親の扶養にしてもらっていて、少しずつ収入が増えたので、扶養から外れようと思うのですが、昨年、頂いた報酬が源泉徴収されていたので、その税金の還付を受けようと確定申告をしようと思います。収入が48万円は超えているので親の扶養控除がなくなってしまうことを知り、白色で経費計上した届を出せば所得が抑えられるため、そうしたいのですが、開業届を出してなくても白色申告はできますか?

  • 【確定申告】開業届出前後の売上と開業費について

    開業届前後の売上と開業費の仕訳についてご教示いただきたいです。 開業日:2025年10月1日 インボイス登録日:2025年1月1日(登録申請は同年8月) 現在2つの異なる事業(A事業、B事業)を行っております。 A事業は、開業前の2025年1月と9月にも収入があります。 B事業は、開業後の2025年11月から収入があります。 B事業を行うために、開業届を提出しました。 B事業においては開業前に備品等の設備や消耗品を購入したものがあります。 【質問1】 A事業の1月9月の売上は10月1日の売上としていいでしょうか。 または、1月、9月の売上として計上でしょうか。 【質問2】 確定申告作成の際に月別の売上(収入)の記載は1月9月の売上は各月に記載または10月に記載でしょうか。 【質問3】 B事業開始のために9月30日以前に購入した備品や消耗品、家賃等は開業費として計上してよいでしょうか。 ご教示の程よろしくお願いいたします。

  • 個人事業からマイクロ法人への外注について

    個人事業主として整骨院を経営しております。 個人事業とは別にマイクロ法人も所有しておりアフィリエイトやGoogle等の広告運用をしております。 整骨院のネット上の広告運用を外注として法人に委託しようかと思っております。 費用は月額3万3千円 業務内容は広告キーワードの選定と広告文の改善。今後の改善策等のレポートを月1回提出する といった内容です。 ネットを見ると個人事業からマイクロ法人の外注は税務調査の際に揉めるため避けるべきとの意見をよく見ますが上記の内容でも避けるべきでしょうか? よろしくお願いいたします。