リフト会計事務所が回答した質問一覧

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813件中401-420件を表示

  • YouTuberの消費税支払いが必要かについて

    YouTubeで収益を得はじめてから2025年度に初めて年収が1000万を越えました。(企業案件などは受けておらず、広告収益だけです。) この場合、消費税を支払う必要があるのか、ある場合はいつから払う必要かあるのか教えていただきたいです。

    • 税区分について

      インボイス未加入の個人事業主ですが、ネットで調べた情報でfreee経理登録の際、税区分を全て対象外で入力してしまいましたが問題ありませんか?

      • 消費税を払う必要があるのかについて

        今年初めて年収1000万を超えたのですが、今年から消費税を支払う必要があるのでしょうか? 2025の1月1日~6月30日に1000万は超えていないです。

        • 事業車両の保険料の税区分

          事業車両の任意保険料と貨物保険料の税区分の登録を教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

        • 4月からフリーランスとして働き始めます。

          4月からフリーランスとして働き始めます。 フリーランスの仕事において携帯料金やWi-Fi代金を通信費にするなどそういった節税対策?は他にあるのでしょうか? また確定申告の青色?白色?の違いと自分に適したものがどちらなのかも伺いたいです。

          • 貸し借り表合わない

            個人事業主が生活費を振り込んだ場合は事業主借で良いでしょうか?

            • アルバイトとメールレディ掛け持ちの注意点について

              大学生です。 3月から飲食店でアルバイトとして働いています。そして4月頃にメールレディを始めようと考えているのですが、その際、確定申告等は必要になるのでしょうか? 扶養内なので、年間100万は超えないように勤務する予定です。 また、メールレディは月1〜2万円、年間20万は超えないようにしようと考えています。

              • 交通費について

                住民票が東京。家庭の事情で実家に一年のほとんど滞在。事業の為に実家から東京、東京から実家分の交通費は、経費扱いになりますか?

                • 法人化時の経費計上に関して

                  お世話になっております。 個人事業から法人への移行に伴う経費の扱いについて確認させてください。 現在、サーバー代やソフト利用料など、毎月定額で発生している経費があります。 これらについて、今月分はすでに個人事業主として使用していた口座やクレジットカードで支払いをしています。 この場合、法人の事業に関する支払いであれば、 ・個人が立て替えた形(役員立替など)として処理するのか ・別の方法で処理するのが望ましいのか どのような処理にするのが一般的でしょうか。 お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

                  • 会社員の副業の確定申告について

                    会社員の副業の確定申告について教えてください。 ・副業の売上から経費を差し引きすると20万円以下になります。 ・ふるさと納税の確定申告が必要です。 ・端数株処分代金4,000円を銀行口座で受け取りあり。 現状、上記の状態です。 この場合、副業収入20万円以下でも確定申告が必要でしょうか? 副業収入20万円以下でも住民税の申告が必要だと思うのですが、 このケースでは確定申告すれば、別途市役所で住民税の申請は不要なのでしょうか? 教えていただけると大変助かります。よろしくお願いします。

                    • 耐用年数

                      展示用にに購入した1万3千円の災害用携帯ライトの耐用年数がわからない

                      • freee会計アプリでの「勘定項目」について

                        freee会計アプリでの「勘定項目」について、質問です。 取材してPR動画を作成したり、Instagram運用のコンサルなどをしております。 飲食店を取材した際や、取材(インタビュー)やコンサルをした際に発生した費用は、「交際費」でしょうか。

                        • 開業費について

                          2025年6月に開業届を出し、青色申告する予定です。 2023年、2024年とセミナーなどを受講しているため、そちらも開業費として計上しようと思っています。 2025年、開業後の売上と支出は赤字となっています。 2023年、2024年の開業費は、2025年分を締めてたら入力しなくてはいけませんか。 また、開業費は繰り越せるとお聞きしたのですが、今回は計上しない方が良いのですか。 確定申告、帳簿付けなどはじめてで分からずですので、ご助言よろしくお願いします。

                          • 満期保険料と政府助成金

                            保険が満期になり800万円ほど受け取ったのと、政府助成金5万円を受け取りました。これは所得税申告に記載する必要はありませんか?

                            • 法人で不動産を購入した際の仲介手数料の登録について

                              法人で不動産を購入した際に支払った仲介手数料の取引入力について教えてください。 ・仲介手数料は33万円、うち消費税3万円 ・土地と建物に按分すると 建物:233,845 土地:96,155 このときの建物と土地の取引入力の勘定科目と税区分を教えてください。 例えば以下のようにした場合実際に支払った消費税(3万円)と計算される消費税(2.3万円)に差異がでてしまうと考え適切ではないと思い、質問させていただきました。 ■建物分:233,845円 ・勘定科目:建物 ・税区分:課対仕入10% ■土地分:96,155円 ・勘定科目:土地 ・税区分:非課税

                              • 子供のアルバイトの確定申告

                                大学の子供がアルバイトをしています 衣料品販売と塾で収入を得ています。 令和7年は総額で70万円程で確定申告は必要ないと思っていたのですが、塾のアルバイトが業務委託契約だったようで、税込40万円でした。 他のアルバイトは給与所得で年調未済です。 この場合、確定申告は必要となりますか?また、来年度住民税は発生するのでしょうか?

                                • 開始残高について

                                  開始残高について質問があります。 開業資金など特になく開業しました。 開業の約1年前に購入した普通車のローンがあるため開始残高に登録したところ、頭金などなくローンを組んだため貸方のが金額が大きいです。 この差額を無くすために元入金にマイナスでその差額分を入力しました。 処理としてはこれで合っているのでしょうか。 ぜひご教授いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

                                  • 司法書士法人に支払う報酬の消費税について

                                    私は不動産賃貸業の法人を経営しています。 このたび不動産を購入し、登記手続きを司法書士法人に依頼しました。 その際の請求書に報酬にかかる費用に消費税がかかっていなかっため尋ねたところ、 法人(私の会社)と司法書士法人での取引の場合、報酬にかかる消費税は発生しないとのことでした。これは正しい見解なのでしょうか。

                                    • 開業届、青色申告の申請をしていますが、事業をしなくて、しかし別で給与はある場合の確定申告

                                      青色申告で確定申告をすることが可能なのか、お尋ねしたいです。 2025年の4月4日に開業届と青色申告届を出しました。その際は、本業で地域おこし協力隊をしており、給与をいただきながら活動をしていました。副業としてカフェをするため、開業届を出しました。しかし、開業前にPCなどを購入し、準備をしていたものの、副業の事業は何もしないまま、2025年12月31日で本業も辞めました。副業自体も、結局、転居に伴い、何も事業を行わず、帳簿も全くつけていないまま確定申告の時期を迎えました。 給与をいただいていたほうは、個人事業主扱いだったので、確定申告をしようと思っています。 質問は、 開業前の購入物を経費として計上できるとの記述を見たのですが、急ぎ帳簿を作成して青色申告するとした場合、本業でもらっていた給与についてはどのように帳簿に記述すればよいのか、または、帳簿には書かず、確定申告の際に、源泉徴収の金額だけ入れたらよいのでしょうか? そもそも青色申告の申請を出したのを無視して、帳簿も用意せず、経費も計上せず、所得税の申告のみを源泉徴収票を基に申請したらよいのでしょうか? いろんなところで調べたのですが、結局どう取り扱ったらよいのかが分かりません。 ぜひ教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

                                      • 【PC購入】少額減価償却資産の特例

                                        青色申告の個人事業主です。 15万円のPCを購入しました。 このPCについて、少額減価償却資産の特例を使えるか確認したいです。 状況は以下のとおりです。 ・購入した固定資産は15万円のPCのみ(他の固定資産はなし) ・2026年3月31日までに取得し、事業で使用開始済み ・2025年は利益が出ているため、2025年の確定申告でできるだけ多く償却したいと考えています。 この場合、少額減価償却資産の特例を適用して、一括で必要経費になりますか。 よろしくお願いいたします。