リフト会計事務所が回答した質問一覧

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  • 自宅マンションの一部を事務所で使用中。マンションローンを減価償却できるでしょうか?

    自宅マンションの一部を事務所で使用中。マンションローンを減価償却できるでしょうか? ネット検索では可能とあるが、税理士さんへ聞いたらできないとのことでした・・・

  • 個人事業主となっていますが、事業では収入0です。ただし、会社からの給与はあり、それは確定申告をしようと思っています。その場合青色申告になりますか?

    個人事業主となっていますが、事業は収入0でした。ただし会社からの給与はあるので、確定申告をしようと思っていますが、その場合は青色申告になりますか? また、事業からの収入は0ですが、諸々の諸経費はかかっており、そちらは申告する必要はありますか?

  • 長期休業期間等の税務署への説明

    数ヶ月の病気休業があり、売上金額などイレギュラーがある。申告の際に税務署への説明は必要ですか?電子申告の場合は記載欄などありますか?

    • 前払費用が途中で終わった場合について

      5年前に10年分(33,000円)の通信サービスを購入しました。購入年を除く9年分を前払費用として毎年3,300円を帳簿付けしていましたが、今年サービスが終了となり16,500円が処理できなくなりました。残りの5年分の費用について、一括で経費として処理していいでしょうか?返金についてはありません。

    • 仕訳の方法について(金額合計)

      毎月、高速料金やガソリン代が多く発生しておりまして、現在は一つひとつ仕訳登録をしておりますが、例えば、支払先が同じものについては、月単位で金額を合計して仕訳を一つにすることは可能でしょうか?

    • 出資のみ社員の源泉徴収票について

      私は合同会社代表社員ですが私の他に出資のみ社員が1名います。この社員は乙類に該当します。そのため毎月の役員報酬(勘定科目は役員報酬を用いています)から、所得税のみの源泉をしているが問題ないか。源泉徴収票には、役職名「社員」種別「役員報酬」と書かれ、役員報酬から所得税のみが引かれていることが記載されています。

    • 個人事業主の交通費の記帳、経費について

      個人事業主で青色申告をします。 交通費の記帳の方法について質問です。色々なお店から出演依頼をいただいてパフォーマンスをする仕事です。 以下の方法でしたらどのように記帳すれば良いですか? A:Suicaの履歴と同じように乗り換えごとに出た金額を記帳 例) 1月25日 浅草での司会出演   新宿〜秋葉原 ◯◯円 行き   秋葉原〜浅草 ◯◯円 行き   浅草〜秋葉原 ◯◯円 帰り   秋葉原〜新宿 ◯◯円 帰り B:往復分で記帳  1月25日 浅草で司会出演  新宿〜浅草 往復◯◯円 C:1カ月または一年まとめて記帳  浅草での司会出演5回分 ◯◯円  渋谷での演奏出演5回分◯◯円

    • バイクの修理費

      今度、新たにバイクを使った事業宣伝をするのにバイクの修理費が約21万円かかりました。減価償却は必要ですか?

    • 「調整費」の勘定科目について

      業務委託(準委任契約)の支払い調書に記載されている「調整費」についてです。 契約しているエージェントから届いた支払い調書の内訳に業務委託費の他に調整費というものが記載されています。 この調整費の勘定科目は何にすべきでしょうか? ※エージェントに確認したところ、適格事業者ではない(インボイスではない)ことによる調整費とのことです。 ※2025年の売上は600万円程度です。

      • 立て替えておいてと言われ、回収できない場合

        元請けから、ホテル代を後でこちら(元請け)が払うから、領収書はうち(元請け)の名前で立て替えておいてください。と言われましたが、結局、支払えないので今回はすみませんとの謝罪で終わりました。回収できないままの元請け宛のホテルの領収書が数枚あります。これは貸倒損失で良いでしょうか。

        • 勘定科目の新規追加

          freeeで為替差益、為替差損の勘定科目を新規追加する際、詳細項目の設定で、収入取引相手勘定科目、支出取引相手勘定科目の設定が必須なのですが、為替差益、為替差損ともに、以下の設定で問題ないでしょうか。 ・収入取引相手勘定科目:未収入金 ・支出取引相手勘定科目:未払金

        • freeeを解約するタイミングについて

          昨年4月まで個人事業主、5月からは会社員です。昨年の分は確定申告をする予定ですが、確定申告が無事終わればfreee会計を解約しようと思い、年払いを月払いに変更しました。リスクがないよう解約のタイミングをお教えください。

        • 消費者からの仕入れが少額特例対象かどうか

          今年度からインボイス登録して課税事業者になる個人事業主です。 一万円未満の仕入れであれば、インボイスをもらわなくても仕入税額控除ができると認識しているのですが、たとえば、普段全く事業をしていない人からものを買ったりサービスをしてもらっても、一万円未満であれば、仕入税額控除ができるのでしょうか。

          • 不申告加算金の処理について

            中間申告書を提出していなかったため、不申告加算金として兵庫県の県税事務所へ支払いました この取引に使う勘定科目は何ですか? この取引の計上の他に決算時などに何かすることがありますか?

            • スポーツクラブについて

              ツアーガイドをしています。足の骨折を機会に体力作りを見直し、ピラティスなどのスポーツクラブに通いたいと考えています。経費に登録できますでしょうか?

              • 仮想通貨 Uber 雑所得

                仮想通貨レバレッジ取引にて200万円のマイナスになりました。 2025年 副業のUberで200万円所得がありました。 この場合確定申告をしなくて良いことは分かるのですが確定申告をしなくて良いと言う事は 極端な話しですが 本当に何もする必要は無いのでしょうか? 2025年は会計ソフトなど使うなど必要はないでしょうか? 2025年から始めたので何も分かりません。

              • 私的な弁護士費用の源泉徴収の要否について

                私は個人事業主で、従業員もおり、給与から源泉徴収もしております。 現在、事業とはまったく関係ない個人的な金銭のやり取りでトラブルがあり、個人の弁護士さんに仕事をご依頼したのですが、報酬から源泉徴収は必要なのでしょうか。

                • 一時的に働いてもっらった方のマイナンバーがわからない

                  昨年2月に10日程度働いていただいた方のマイナンバーがわからないのですが、マイナンバー不明のまま給与支払報告書の作成・提出などをすることは可能ですか

                  • 贈与税

                    自分自身の同一名義の別の銀行口座に送金(110万円以上)した場合に贈与税は発生するのか?

                    • 出演中の食費について

                      個人事業主本人です。 自宅が事務所で作曲や収録をしますが、依頼を受けて出演先でパンフォーマンスをします。 ①月の半分ほどは遠方や、遠方や10時-22時など長い出演があるため食事をとりますが、出演先での勤務中の食費は計上できますか? ②また、自身の曲で得た印税は計上、記帳する必要がありますか?