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クリエイター自身が代表を務める合同会社において、代表への報酬支払は可能でしょうか? クリエイターの活動を対象とした助成金プログラムにおいて、申請団体の代表者への報酬も助成対象ではあるものの、支払関係書類(領収書、もしくは請求書と銀行の振込明細)の提出が必要となっている場合、 通常、合同会社代表への支払いは、役員報酬と経費のみとされていますが、例外的に、合同会社代表のクリエイターへ、自社から報酬を支払うことは可能でしょうか?
- 投稿日:2026/02/27
- 融資・資金調達
- 回答数:4件
売れた商品がキャンセルとなりお客様に返金が必要な場合、帳簿上の勘定項目と税区分はどのようになりますでしょうか。 なお、商品が売れた際の勘定項目は【売上高】、税区分は【課税売上10%】で登録している為、キャンセルの場合は支出決済で上記同様に勘定項目は【売上高】、税区分は【課税売上10%】で良いと考えておりました。
- 投稿日:2026/02/27
- 確定申告
- 回答数:3件
2025年5月に事業兼用プライベート自家用車(新古車)を購入しました(私名義でローン審査が通らなかったため妻名義で購入しました) 使用はほぼ私でローン支払いも全て私です。ただ、車検証の「所有者」「使用者」は妻の名義になっているため、私の経費にはできないと思っていますがどうなんでしょうか? 2025年4月より個人事業主として活動を始め、初の確定申告です。固定資産登録が必要なのか、経費として申請できるのかご教授いただけると幸いです。
- 投稿日:2026/02/27
- 確定申告
- 回答数:4件
有料老人ホームに入所した際の医療費控除について質問です。 昨年より親が有料老人ホームに入所し、数回、介護保険高額介護サービス費が支給されました。 この場合、医療費から支給された高額介護サービス費全額を差し引いて医療費控除の申請をするのでしょうか? というのも、今回の支給対象となる自己負担額の大部分が医療控除の対象外にあたるようなのに全額を医療費から引くのにひっかかっています。 施設の領収書に記載されている「医療費控除対象金額」に相当する支給額を差し引くというほうが納得できるのですが。 たとえばですが ・介護保険自己負担額 10万円 内訳 →特定施設入居者生活介護費 8万 →医療費、調薬(医療費控除対象金額)2万 ・高額介護サービス費支給 5万 となった場合、医療費から差し引くのは 全額5万なのか1万(医療費控除対象金額2万×5万÷10万)のどちらになるのでしょうか? いろいろ探しているうちにどんどんわからなくなってきてしまったので、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/02/27
- 確定申告
- 回答数:1件
個人事業主です。 業務中に事故を起こしてしまい、相手方の車両の修理代を支払うことになりました。保険を使用せずに現金で修理代を支払ったのですが、勘定科目は雑損失に該当するかと思っていますが何を選ぶのがよいですか?
- 投稿日:2026/02/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
個人事業主で通勤用にポルシェ を購入した場合に経費化可能有無
個人事業主2年目にポルシェ (2800万+車両保険別途)を購入し、電車通勤から変更を検討している。 個人事業主であるが、週4で客先常駐で、その客先事務所近くに月極3.8万円の駐車場を借りたい。 その駐車場は勤務時間にしか使わない。 個人事業主のメイン案件は上記システム開発である。中小企業診断士活動予定だが売上無し。 この場合は家事按分すれば経費化可能か? また、法人化はしない想定でお願いします。 年間売上予想は1700万程度です。 車両、保険、駐車場代金を家事按分で経費化したい。
- 投稿日:2026/02/27
- 節税対策
- 回答数:4件
開業届を提出する前にかかった費用や収入はどのように入力するとよいのでしょうか。 開業費として一つに入力して、エクセル等に詳細をまとめるのか全て開業費の勘定科目にして日付や金額を入力し、備考などに内容を書く方がいいのか知りたいです。 また収入についても教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/02/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
大学生が親の扶養に入っている条件下での特定口座(源泉徴収あり)における投資信託の売却益及び分配金についての質問です。売却益及び分配金を受け取ったときそれぞれについて、扶養と住民税に関してどのような影響がでるか教えてほしいです。
- 投稿日:2026/02/26
- 税金・お金
- 回答数:3件
2年前よりハンドメイド作品をオンラインで販売し、売上は少ないですが青色申告をしております。これまで在庫管理(棚卸)をしておらず、今期の確定申告にて期末棚卸高に入れることで対応できればと考えています。 これまでの制作に掛かる材料費(月に2万円以下)は全て領収書があり、購入時に消耗品費として処理しています。 ①2025年度の材料費(現状 消耗品費で処理)は10万円程あり、その内商品の主要となる生地の費用が5万円程あります。売上原価を計算するためにも、生地だけ「仕入」に仕訳し直した方がよろしいでしょうか。 ②販売中・仕掛品・未使用分の在庫が10万円程、販売はしないが生地を張り替えて再利用するため残している在庫が4万円程あります。再利用予定の在庫も棚卸資産として計上するべきでしょうか。 ③期首棚卸高は「0」になると思いますが、期末棚卸高の仕訳(借方/貸方の勘定科目)をどうすればよいのかがわかりません。仕入と期末棚卸高が同額となるようにするのでしょうか。 事務処理が素人のため、大変お手数お掛けして申し訳ございませんが、ご教授のほど何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/02/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
2020年にFXで9万円の利益が出たのですが住民税の申告が必要とは知らず無申告のまま今に至ります。今まで督促状や催告書などは来ていないのですが、時効ということで今さら申告をする必要はないのでしょうか?それとも今からでも申告するべきなのでしょうか?申告しない場合のデメリットなどはありますか?
- 投稿日:2026/02/26
- 税金・お金
- 回答数:3件
インボイス登録をしている個人事業主です。 1度消費税の申告をしてすぐに消費税を納付しました。 細かい内容ですが訂正があったので2度目の申告をしたところ納税額が変わりませんでした。(どの項目で納付が必要な額が変化するかは私の誤解がありました。) すでに同じ額を払っていますが、納付する必要はありますか? それとも、改めて納付して、還付してもらう必要がありますか?
- 投稿日:2026/02/26
- 確定申告
- 回答数:4件
マンスリー賃貸マンションの備品として絵画購入・・・減価償却対象?
リゾート地のマンスリー賃貸マンション備品として、絵画を購入しました。14万ほどの価格で、受賞歴のあるアーティストの作品です。減価償却の対象とすべきか否か、判断しかねております。「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」ではないと思えるのですが、いかがなものでしょうか?アーティストの情報は以下のurlの通りです。 https://laugh-peace-art.com/artist/kaoruko/ 何卒宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2026/02/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
割引で販売しましたが受け取った金額をそのまま帳簿に計上しました。細かい仕訳していません。何か問題ありますか?宜しくお願いします
- 投稿日:2026/02/26
- 確定申告
- 回答数:3件
生計を一にする夫が支払った備品費・サブスク代(AI利用料等)の経費計上について
いつもお世話になっております。 個人事業主として活動しており、青色申告を予定しています。 「生計を一にする親族」が支払った費用を事業主の経費とする際の取り扱いについて、以下のケースについて教えてください。 現在、自宅兼事務所で業務を行っております。業務に付随する一部の備品や通信費について、生計を一にする夫が支払っており、事業主本人の支出(持ち出し)はありません。 住宅ローンについては、支払者が夫であっても事業供用分を按分して経費計上できると認識しておりますが、以下の項目についても同様の考え方が適用できるのでしょうか。 【具体的な質問事項】 ① 夫名義のカードで決済しているAIサブスクリプション代(Gemini等)は、業務利用割合に応じて按分し、経費計上できますか? ② 夫が購入したWi-Fiルーターや業務用キーボードの電池代など、10万円未満の消耗品は、夫名義の領収書であっても事業供用分を経費算入できますか? ③ 費用の支払者が夫であり、事業主本人に支出がない場合でも、実態として事業主が業務に使用していれば、夫の支払額を基に経費計上(仕訳:事業主借)して問題ありませんか? ④ 領収書が夫名義の場合、税務調査に備えて、事業主本人が業務に使用していることを証明するために残しておくべき記録はどのようなものでしょうか? お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/02/26
- 税金・お金
- 回答数:2件
実家の整理をしていた時に出てきた不用品をメルカリなどで売ろうと考えております。 調べると高額なトレカやフィギュアなどが出てきて、合計で100万は超える計算になりました。 1点は50万円を超えるものがありますが、それ以外は、大体数万円程度になります。 その場合の税金の申告などどうすれば良いのでしょうか。回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/02/26
- 税金・お金
- 回答数:2件
はじめまして 今月の給料 控除額がおかしいので質問させていただきます。 総支給180000円 控除 非課税額計28395円 内訳 健康保険9324円 介護保険1431円 厚生年金16470円 雇用契約1170円 ※住民税は給料控除無し 課税対象額151605円 支給額143605円
- 投稿日:2026/02/26
- 給与計算・年末調整
- 回答数:3件
役員報酬を役員借入金にする際の口座資金と帳簿上の処理について
昨年12月末に合同会社を設立しました。まだ法人での収入の目処が立っていないため、毎月の役員報酬¥45,000 / 月を役員への支払いと同時に、同額を役員借入金として処理したいと思っています。 その際に、帳簿上は「役員報酬支払い」と「役員借入金」の2項目について記帳しておき、法人口座の資金は動かさない、という処理で問題ないでしょうか? それとも、法人口座から個人の口座へ一度役員報酬を振り込み、再度個人の口座から役員報酬と同額を法人口座へ振り込み借入金とする必要がありますか? ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/02/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
個人事業主として2025年分の確定申告を作成しております。 なお、青色申告を行っております。 業務委託先から受領した支払調書には、 2025年1月〜12月取引分として合計8回分の取引の金額が記載されています。 (業務委託の開始が4月のため) 一方で、私は「入金日ベース」で帳簿付けをしており、 2025年中に実際に入金された7回分のみを売上として登録しています。 12月取引分の報酬は2026年1月に入金されており、 その分が帳簿上2026年売上となるため、 支払調書の合計金額と帳簿上の売上金額に差異が生じています。 この場合、 ・入金ベースで計上している処理は問題ないか ・支払調書の金額と一致しないまま申告して問題ないか ・必要な対応があれば教えていただきたい 以上についてご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/02/26
- 確定申告
- 回答数:3件
これまで個人事業でバイクの修理販売を行ってきました。 法人なりを検討しているのですが、バイクの在庫が10台ほどあり、販売を法人で行いたいと考えています。 その場合、現物出資が最適な方法でしょうか? もしくは、別の方法がございますでしょうか?
- 投稿日:2026/02/26
- 会社設立・起業
- 回答数:3件
OEMで商品仕入れとサンプル費を海外送金で支払いましたがFREEE会計で仕分け方を教えてください
商品仕入れ代金とサンプル費(工賃、生地代、副資材代、ボタンの型代など)をひとまとめに一括で¥4500000程海外送金で支払いましたがFREEE会計に仕分けする際に勘定項目が商品仕入れやサンプル費で違いそうですがひとまとめで仕分けしても税務上問題ないでしょうか? 御教授お願い致します。
- 投稿日:2026/02/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件