ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応が回答した質問一覧

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  • 家事按分について、燃料費

    こんにちは。美容サロン経営しております。 自宅からサロンまで往復最低20日〜22日ほど。 往復14キロです。 出張で動いたりするときもあります。 事業用の割合は どれくらいでしょうか? 事業用のガソリン代がどれくらいなものか知りたいです。 あんまりわからずで教えていただけると幸いです。

    • 前受金請求書に記載する源泉復興税です

      請求総額165万円のうち60万円を前受分請求時の源泉復興税は10.21%で、残り請求時 105万円の源泉復興税額計算時 100万超え分 5万円(20.24%)の考え方でよろしいのでしょうか?

      • 開業前のセミナー代について

        開業前にセミナーをいくつか受講しており、大体一括で10~30万程度のものを3講座受講しました。その他、入学金+月額という講座も別に受講(退会済み)していてそれらすべてを開業費として計上で良いのかということと、固定資産台帳へ登録が必要なのか疑問です。 開業費として計上する際にiPad(7万円程)も一緒に計上というアドバイスをfreeeのAIに教えてもらいましたが、合算して固定資産とのことだったのでセミナー代も固定資産なのか?と思い質問させていただきました。

        • 消費税の修正申告について

          個人事業主で消費税の課税期間特例 (3ヶ月毎) を適用しています。 課税期間 : 2025年10月~12月の消費税の確定申告を提出したのですが、売上の計上漏れがあることが発覚しました。 課税期間特例の場合、課税期間の2ヶ月後までが申請期限のため2026年2月末が申請期限かと思うのですが、この場合修正申告が必要でしょうか。 e-Taxを見ても令和6年以前の申請に対する修正申告書作成のメニューしか出てこず、令和7年分に関しては新規作成のメニューしか存在しないようです。 もしくは令和7年分に含まれるため、修正後の内容で再提出でも問題ないのでしょうか。

          • エレバータの保守点検の勘定科目を教えてください。

            エレバータの保守点検の勘定科目を教えてください。

            • 青色専従者給与と別の収入がある年の確定申告について

              1月から8月まで家族の事業を手伝い、青色専従者給与として受け取っていて 9月に自分の事業を開業し、9月から12月は自分の売上があったのですが 確定申告の書類を作っている際に家族から 「1月から8月までの所得税はすでに支払ってあるから、確定申告の書類には9月以降の自分の売り上げだけを記載すればいい」と言われているのですが、 その申告であってますでしょうか? 給与所得を0円とするのに違和感があり、後から所得があったのに0円と申告したために追加の税金が発生したりしないか不安です。 初めての確定申告でわからないことだらけなので、教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

              • 間違って固定資産に登録していた場合の対処法

                昨年度間違って固定資産に登録してしまった物があるのですが、どのように処理するべきでしょうか?フリー上では固定資産として残っておらず、期首残高としてのみ残っている状態です。

                • 詐欺被害金 1,250,200円の確定申告上の取扱いについてご相談です

                  確定申告についてご相談があります。 今年、動画案件に関連して送金したお金がありましたが、結果的に詐欺被害となりました。 現在、帳簿上は一旦「雑費」で入ってしまっているのですが、このままでよいのか不安なので確認したいです。 被害額の合計は 1,250,200円 です。 事実関係としては、動画案件に関するやり取りの中で相手の案内に従って送金し、その後、案件自体が成立せず返金もされていない状況です。 振込明細、LINEやDMなどのやり取りの記録は残っています。 被害届については、警察に相談した際に、出しても出さなくても変わらないという話があり、現時点では提出していません。 確認したいのは、以下の点です。 この 1,250,200円 は事業所得の必要経費として処理できるのか 「雑費」のままではなく、別の処理にした方がよいのか 申告にあたって必要な資料や、今のうちに揃えておくべき証拠があるか お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。

                • A社発行のB社宛て請求書をC社が支払う場合

                  仕入れ時のA社発行のB社宛て請求書をC社が支払う場合について B・C社ともに簡易課税を選択しています。 A社発行のB社宛て請求書を、B社に代わりC社が支払う場合は「立替金精算書」を提出すれば良いのでしょうか?

                • 大学生の年収の壁について

                  アルバイトで今年はいくらまで稼ぐことができるのか知りたいです。(この春から大学4年生で22歳になります) 主に注意すべき壁として①123万②130万③150万の3つが挙げられると思います。 そこで3点質問です。 ・被扶養者認定における年間収入要件は19歳以上23歳未満の場合、「年間収入130万円未満」ではなく「年間収入150万円未満」という認識であっていますか? ・123万円、130万円以上を稼ぐことのそれぞれのデメリットを教えて下さい。 ・大学生が親の負担を増やさないようにするには、年間収入をいくら以内に抑える必要がありますか? よろしくお願いします。

                • 海外FXで利益がマイナスの場合について

                  海外FXで利益がマイナスの場合は、確定申告時に雑所得として記入しなくて良いのでしょうか?

                • 開業時の未払金(パソコンローン)の返済をしていますが、その記帳方法

                  すでに確定申告は済ませてしまったのですが、おそらく処理が間違っているのでは?と気になっています。 ・開業前にノートパソコンをローンで購入した ・2025年10月開業の開始残高で、未払金にローンの残高を登録した ・ローンは連携した銀行口座から毎月引き落とされている ・freeeのヘルプに従ってローンの銀行口座引き落としは「短期借入金」の勘定科目 改めてfreeeのヘルプに問い合わせると、勘定科目の不一致という言葉が出てきました。 2025年はすでに締めました。 ・2026年から正しい記帳をすればいいですか? ・その場合、ローンの銀行引き落としはどのような勘定科目にすべきですか? ・開業時の未払金とリンクさせる必要がありますか? ご支援いただけると幸いです。

                • プライベート資金で事業用のプレハブ教室を建てる場合

                  5年前に自宅の一室で塾を開きました。手狭になってきたので、庭にプレハブ教室を建てようと思います。本体、運賃、工事費、エアコン設置など総額200万円程度をプライベートのお金で支払う予定ですが、その場合仕分けは 建物/事業主借 でいいのでしょうか?

                • 前年に少額減価償却済みで分割支払い中のスマホの仕訳について

                  前年の確定申告時に、145,200円のiPhoneを少額減価償却資産の特例で経理処理しましたが、分割払い(口座振替)している場合、仕訳は必要でしょうか。 もし仕訳が必要な場合、Freee会計で仕訳する際はどのような形になりますか? よろしくお願いいたします。

                • ストックイラスト(毎日発生する少額の売上)の売掛金の仕訳について

                  初めて相談させていただきます。 フリーランスのイラストレーターで今年初めて確定申告をしました。 帳簿付けは超初心者です。 ストックイラストという、ロイヤリティフリーのイラスト素材を国内・海外のサイトに登録して販売しています。 ・イラストをDLされるごとに使用料が発生し、ある程度の金額に達すると換金される(または自分で換金申請できる)システムです。 ・1DLごとの使用料は少額(30円前後)、売上がほぼ毎日発生するサイトもあれば、年に数回のサイトもあります。 このような特徴の売上の取引ですが、売掛金の仕訳の作り方・消し込み方についてお尋ねしたいです。 現在、『DLされた日=売上発生日』で売掛金の仕訳を作っていますが、上記のような特徴の売上のため、売掛金仕訳(DL発生)から入金時に消し込みをするまでに年度を1~2年またぐ場合(年数回の売上のサイトなど)もあります。 このような日々発生する少額の売上の仕訳は(ほぼ毎日数回売れるサイトもあるので、DLごとに仕分けを作ったら膨大な数になるため)、月末に各サイトの集計を出して売掛金の仕訳を作るといい、と確定申告時に税務署の相談にて教えていただきましたが、換金額に達したら自動的に入金されるサイトの場合(月末締めでなく中途半端な日付で締めて入金されるため)、月次集計の売掛金仕訳の消し込みはきちんとできるのか?と疑問に思いました。 そこで、『換金が決定した日=売上発生日』として売掛金の仕訳を作った方が、売掛金→消し込みの帳簿管理がしやすいように思ったのですが、この方法では問題があるでしょうか。 また、上記のような月次集計の売掛金仕訳にした場合、よいやり方(消し込みなど)はあるでしょうか。 長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

                • 車のローンの長期借入金の範囲

                  車のローンの長期借入金の金額範囲は車両運搬具の費用のみでしょうか。 支払手数料、租税公課、保険料、金利 などもローン金額に含まれていますが、それは足さずに経費登録のみ(減価償却なし)で良いのでしょうか。

                • 大学生の扶養控除について令和8年度からどうすればいいのか?

                  現在大学生でアルバイトをしています。 近年年収の壁対策で、多くの壁が移動していますが、結局どうなっているのか分かりません。 ①学生はいくらまで働くと扶養から外れるのか? ②学生はいくらまで働くと所得税や住民税、社会保険料がかかるのか? ③勤労学生で控除されるのはどのようなものなのか? 教えていただきたいです。

                • 店舗兼住居における家賃や水道光熱費の扱いにつきまして

                  店舗兼住居における家賃や水道光熱費の扱いについての質問です。 【状況】 ざっくりと店舗部分が40%、住居部分が60%の物件で事業を行います。 現在個人の契約で居住用として住んでいますが、4月から法人(合同会社)での店舗件住居としての契約に切り替える予定です。 家賃の引き落としも4月からは法人の口座からの引き落としになります。 【質問事項】 ①この場合の家賃や水道光熱費等の計算について教えて頂きたいです。 住居の家賃分(金額の40%)を個人→法人に振り込めばOKでしょうか? また、水道光熱費等については、現在個人の口座やカードで支払っています。 こちらについては逆に法人→個人に振り込む形でしょうか? 振込で問題ない場合、それぞれの勘定科目を教えて頂きたいです。 また、この場合、法人としては家賃が売上扱いになるのでしょうか? ②敷金について もともと居住用で個人の契約で住んでおり、今後法人契約に変更する予定です。 個人は敷金3ヶ月、法人は6ヶ月で、契約変更にあたり差額の3ヶ月分を法人から貸主に振込みます。 この場合、この3ヶ月分は全額敷金として会計ソフトに打ち込んでしまって大丈夫でしょうか? それとも、トータル6ヶ月分のうち40%を法人分の敷金として打ち込む等の処理が必要でしょうか? 質問事項が多く恐縮ですがよろしくお願いいたします。

                • 貸借対照表の生活費の計上漏れについて

                  現在個人事業主4年目で毎年会計ソフトで作成しているのですが、生活費で使っていたお金を事業主貸として登録していなかったため過去の収入がどんどん足されて貸借対照表の資産の部がかなり多くなっていました 調整したいのですが、今年いきなり収入よりもかなり多い額の事業主貸を入れない方が良いですよね? 資産の部の期首のところを前年までの生活費を引いて残っていた資産の額に変えちゃって良いのでしょうか? 去年提出した確定申告の貸借対照表の期末と今年提出する期首が同じ数字になっていないと良くないですか? 前年の期末から今年の期首にかけて500万ほど減りそうなのですが、、、

                • 法人が詐欺にあって振り込みした場合

                  よろしくお願いします法人です お恥ずかしい話ですが、詐欺(代表を名乗るアカウントからの連絡で、ある口座に振込指示がありそちらに振り込んでしまった)にあい、500万円ほど送金いたしました 後で代表に確認したところ、自分は指示していないとのことで詐欺被害がほぼ確定です この場合なのですが、会計上の処理としてはどのようにするのがいいでしょうか? 雑損失/預金 500万円 の処理だけで大丈夫でしょうか?