スタートアップ支援 Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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7515件中41-60件を表示

  • バイクの修理費

    今度、新たにバイクを使った事業宣伝をするのにバイクの修理費が約21万円かかりました。減価償却は必要ですか?

  • 白色申告における開業費と固定資産(パソコン)の扱いについてのご相談

    お世話になっております。 白色申告における「開業費」と「固定資産」の扱いについて確認させてください。 開業前に、事業で使用する目的で 20万円以上の中古パソコン(2023年購入)を購入しています。 この場合、10万円以上のパソコンのような固定資産が、 開業前に購入したものであっても開業費には含めず、固定資産(工具器具備品)として登録し、減価償却を行うのが適切でしょうか? それとも、開業費として経費計上しても問題ないでしょうか? なお、スクール代や10万円以下の消耗品については、開業準備のための支出として「開業費」に計上しています。 上記の考え方で問題ないか、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

    • 「調整費」の勘定科目について

      業務委託(準委任契約)の支払い調書に記載されている「調整費」についてです。 契約しているエージェントから届いた支払い調書の内訳に業務委託費の他に調整費というものが記載されています。 この調整費の勘定科目は何にすべきでしょうか? ※エージェントに確認したところ、適格事業者ではない(インボイスではない)ことによる調整費とのことです。 ※2025年の売上は600万円程度です。

      • 海外FX会社に仮想通貨で送金した場合の課税について

        国内取引所で仮想通貨を購入して、海外のFX会社の円建て口座に入金する為に購入した仮想通貨を送金をした場合、仮想通貨を他の通貨に変換した事になり課税の対象になるのですか?

        • 再度、 仕入で一度支払った後に不良品がありその後の値引きの仕訳方法

          R7年12月23日の仕入れ(29,846円)をR7年12月25日に(29,846円)支払っています。 しかし、その仕入れ商品の中で不良品があった為に仕入市場へ連絡して  その後のR7/12/27に仕入れ値引きとして(-9,158円の)伝票を頂きました。 そして、 R8/1/6にR7/12/26(6,166円)とR7/12/29(4,752円)の仕入れ金額(合計 10,918円)を現金で支払っていますが、その合計金額(10,918円)から不良品の分(9,158円)を差し引いて1,760円を現金を支払っています。 (つまり、6,166+4,752-9,158=1,760 です。) この時の仕訳方法としては、 R7/12/23 (借方)仕入高 29,846 /(貸方)買掛金  29,846   12/25 (借方)仕入高 12,323 /(貸方)買掛金  12,323   12/26 (借方)買掛金 42,169 /(貸方) 現金  42,169(12/23.12/25の2日分)   12/27 (借方)買掛金  9,158 /(貸方)仕入値引 9,158    12/29 (借方) 仕入高  4,752 / (貸方)買掛金  4,752       --------------------------------------------------------------------------------------------- R8/1/5  (借方)仕入高 17,669 /( 貸方)買掛金 17,669   1/6   (借方)買掛金  1,760 / (貸方) 現金  1,760(12/26.12/27.12/29の3日分) の記入でよろしいでしょうか? 間違っていたら正しい仕訳方法をよろしくお願いいたします。 ちなみに、もっと簡単な記入方法があれば教えて下さい。 長文になってしまい申し訳ありませんでした。

          • 経費について

            質問失礼いたします。 経費についての質問です。 去年「プラモデルを塗装して組み立てて売る」ということに興味が生じ、技術を磨いておりました。 去年及び今現在は無職です。 なのでプラモデルのキット代、塗料代、塗装器具代やその他の材料費は親から借りており総額100万円くらいにはなっています。 練習に重きを置いていたので、去年の売り上げは2万円程度でした。 今年からは借金を返す程度の売り上げを出していける予定です。 しかし、今年から全く違う職種で働く予定であり、その職場では仕事が身につくまで副業等は禁止されています。 大体2年程度経てば副業の許可もでるようです。 ここで質問があります。 親からの借金は全てプラモデル作成の材料費に当てたのですが、これを経費とするにはどのような申請・手続きがいりますでしょうか。 また、こういったお金の稼ぎ方をする際は個人事業主として開業届がいると思いますが、副業禁止期間に売り上げを上げることはできないのでこういった場合どのような対応をすればいいのでしょうか。 確定申告だけ提出し開業届は本業の副業禁止期間が過ぎてから提出するということでも問題ないのでしょうか。 また、職場に副業の存在は知らせるべきなのでしょうか。 長くなりましたが、1番気になるのは将来的に副業の売り上げから経費として材料費を引くために今すべき行動です。

            • メルカリ確定申告の判断について

              普段アルバイト・パートとして働いております。 今年メルカリだけで150万円程の金額になりました。 出品している内容については、不要になった服、雑貨、新品のバドミントンラケット、趣味で集めて使わなくなった新品の野球グローブ、またはラケットグローブ新しいままで友達から貰い使わなかったものを出品しておりました。断捨離のつもりでやっておりました。購入金額より高く出品はしておりませんが課税対象になるかもしれないと考えておりました。 新品のものが多かったためそこも含め ご回答よろしくお願いいたします。

              • クレジット入金の処理について

                freeeでの勘定科目・売掛金の扱いについて相談です。 飲食店を営んでおり、クレジット決済(Square等)と現金売上が混在しています。 クレジット決済は週ごとに入金され、手数料が差し引かれます。 月締めで売上を管理したいと考えています。 【運用イメージ】 ①売上は月末(例:1/31)に確定 ②クレジット売上は月末にまとめて「売掛金」で計上 ③銀行口座と連携された売上入金の未処理明細を起点に、入金日付で売掛金を消し込み、差額を支払手数料として処理 ④月跨ぎ・年跨ぎ(例:2/3入金に1月売上と2月売上が含まれるなど)も発生します ④月跨ぎの場合、手数料は入金日に全額費用処理する想定です ⑤現金売上は売上日基準で計上し、後日銀行入金時は資産振替のみ 【質問したい点】 ①すでに月内でほぼ(または全額)入金済みの場合でも、  月末にクレジット売上を「売掛金」で立てる運用は問題ないでしょうか? ②月跨ぎ入金(入金日に翌月売上分が含まれる場合)の売掛金の消し込み・手数料計上の考え方はこれで正しいでしょうか? ③freeeでの勘定科目(売掛金・支払手数料など)の設計として、  この運用で税務・実務上問題がないか確認したいです

                • ebay無在庫輸出の記帳について

                  ebayで出た売り上げ手数料には消費税10%がかかるか? 輸出売上高から控除されるebayの手数料は勘定科目が支払い手数料で、税区分が課対仕入れ10%でいいですか? また上記は消費税還付の対象になりますか? また下記条件での各項目の勘定科目と税区分と消費税還付の可否を教えてください。 注文の合計金額 US $142.15 eBayが購入者から回収した金額 GST -US $12.92 出品費用 取引手数料 -US $22.18 一般広告料 -US $10.95 注文の収益 US $96.10 以上宜しくお願い致します。

                  • 自宅兼事務所兼社宅について

                    個人事業主です。賃貸アパートを自宅・事務所・社宅として使っています。使用人は社宅というより倉庫代わりに使っており、出張ばかりで社宅で生活するというのは、年に1週間も無いほどです。私も出張がメインなので、仕事の用事で書類を取りに帰るくらいで1-2ヶ月に3.4日間ほどしか帰りません。この場合、家事按分はどうなりますか?また、使用人から天引きしている賃料は何の項目で登録すべきでしょうか?事務所として、パソコンや工具など置いています。よろしくお願い致します。

                    • 譲り受けた中古車を開業してから業務用として使っています

                      私は個人事業主です。インボイス登録済みです。 去年開業して、すぐに業務用に使える車を名義変更のみで良いよと譲ってもらいました。 この場合、100%事業用で使いますが、減価償却の金額等はどうなりますか?2017年式の古い軽バンです。車検は今年です。整備等にかかった金額はETCをつけたくらいで5万円程です。 どうぞよろしくお願い致します。

                      • 翌月分の月謝請求時の仕訳について

                        個人で塾を経営している者です。 翌月分の月謝を前月に請求し、前月末までに振込でお支払いいただいています。 freee請求書の機能を使って請求書を作成し、取引もそこから登録しているのですが、仕訳を見てみると借方に「未収入金」と自動入力されます。 自分なりに調べてみたところ、未収入金は営業活動以外での取引時に使う項目ということだったので、使用するのは適切ではないのではと考えたのですが、請求時の仕訳は以下の内容で合っているのでしょうか? ↓以下表示されている仕訳になります。 請求した日付 借方 未収入金 10000/貸方 前受金 10000 振込された日付 借方 振込口座 10000/貸方 未収入金 10000 すみませんが、ご教示のほど宜しくお願いいたします。

                        • プライベート銀行口座を開業後に事業用口座として登録

                          2025年2月に開業した個人事業主です。開業のタイミングで事業用口座を一つだけ作り、その他の元から持っている口座は分かりにくくなりそうなのでfreeeには登録していませんでした。 ですが、光熱費や通信費や事業に関する会費など、経費になるものもプライベート口座から引き落としされていたので、2026年からは事業用としてfreeeに連携しました。 この場合、今年連携したばかりの口座に関しては、2025年の開始時の銀行残高の登録求められますが、0でいいでしょうか。 それともプライベートで使っていたとしても残高は入力した方がいいでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

                          • 資格取得にかかった費用が開業資金に含まれるか確認したいです。

                            国家資格キャリアコンサルタントを取得して個人事業主として開業しました。はじめての確定申告の準備をしているところです。資格取得にかかった養成講習費用、試験費用、申請費用は開業資金として計上できますか?

                            • 消費税の取り扱い(請求書作成時)について

                              個人事業主で建築の図面作成をしています。 請求書を作成するのに、仕事をいただいている方からは、請求書には消費税はいらない(課税事業者ではないため)と言われたのですが、税率0%で請求書を発行しても大丈夫でしょうか?

                            • 源泉徴収された金額をいただいている場合は給与と同じ扱いでいいのでしょうか?

                              フリーランスでコンサルタントをしています。 委託元によって、源泉徴収後の金額(-10.21%)をいただく場合と、そうで無い場合があります。源泉徴収していただいている場合は、給与と同じ扱いで、そこからはさらに税金が取られることは無い(対象外)という考えでよいのでしょうか?

                              • 過去の未払金がマイナス表記で繰り越されている場合の対処法

                                2021年でAmazonで購入した金額が『Amazon』勘定で2022年に繰り越され、さらに2022年もAmazonで購入した金額が加算され、2022年期末時点で『未払金』がマイナス表記されており、現在も未払金のマイナスで繰越が残っているためどうしたらいいかご教授願います。実際はAmazonに対して負債はないため、自動仕訳の確認不足で生じてます。対処法を教えてください

                                • 副業の確定申告 家事按分/現金マイナスについて

                                  副業分の所得について今年初めて青色申告を行おうと考えております。 開業届は二年前に提出済みです。 現状事業用の口座やカードを作っていないため、売上や経費が発生した都度、取引登録をしています。 家賃や水道光熱費はfreee会計上で家事按分登録を行なっているので、一旦全額を「現金」口座から支払った形で登録をしています。 freeeの確定申告を進めていくにあたり、家事按分はきちんと出来ているようなのですが、現金がマイナスになってしまっているとアラートが出てしまいます。 この場合の解決方法を知りたいです。 freeeの家事按分機能を使わず、自分で計算した家賃、光熱費のみ取引登録を行ったほうがよいのでしょうか? それともこのアラートは無視して進めてしまってよいでしょうか。

                                  • 源泉徴収された預け源泉の仕訳について

                                    個人事業主2期目です。 2024年度(1期目)の売上に対する源泉所得税は2025年度(2期目)期初の貸借対照表に預け源泉として計上されています。 源泉徴収した会社は2025年1月にはすでに納税していると思います。 ①この場合、2025年度の会計処理において、預け源泉をどういう仕訳で消せばよいでしょうか? ②また、2025年度の売上に対する源泉徴収税額は税込売上と事業主貸として源泉所得税分は売上入金口座の支出取引として仕訳ましたが、期末の貸借対照表の預け源泉に反映されていません。どのように仕訳をすればよいでしょうか? 以上2点についてお教えください。よろしくお願いいたします。

                                    • 夫の収入で個人事業を始めまだ売上がない場合の赤字申告

                                      夫の収入で個人事業を立ち上げ準備期間のため私の収入は数万円のみです。必要な経費は私のカードで払い月末に夫から精算してもらっている状況です。銀行からの借入はなく夫に借金をしている状況です。青色申告納税者ですので、今年も赤字申告する予定ですが、今年以降売上があった場合、夫からの借金を返済するのは何費になるのでしょうか。 また青色事業専従者給与も設定はしていますが支払えていない場合からも赤字申告になるのでしょうか?