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個人事業主として開業後にやることやおすすめの納税対策など伺いたいです。
今年の春から個人事業主として仕事をするにあたり 開業届の提出、青色申告の提出、名刺の作成は済んだのですが 他にやるべきことはありますか? 屋号付きの口座開設と仕事用のクレジットカード作成は進めようと思ってますが他におすすめあれば伺いたいです。 また始めたてだからこそやっておくべき節税対策などもあれば伺いたいです。
- 投稿日:2026/03/31
- 節税対策
- 回答数:5件
青色申告をしています。 フランチャイズのシステム代金(クラウドシステム)(契約期間1年間以後1年毎の自動更新)3,278,000円(税込)をプライベート口座より振込しました。 この場合原価償却するとAIで調べるとでてくるのですが資産計上して減価償却する処理で 宜しいでしょうか。また減価償却期間はどのようになるのでしょうか。 何卒、宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2026/03/31
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
今お父さんの扶養内です。 ですが、稼ぎが扶養内枠より超えそうです。そこで扶養から外れる必要があると思うのですが、個人事業主になる場合は、国保になりますか? また国保になった場合や個人事業主になった場合、税金はいくら払う必要があるのですか?またその他にも払う必要があるものがあったら教えて欲しいです。 個人事業主になったら稼いだ額により税金が決まる感じでしょうか? また、確定申告も自分でしなければならないですか?
- 投稿日:2026/03/31
- 確定申告
- 回答数:4件
青色申告をしています。農家です。 プライベートのクレジットでプライベート口座から引き落としの場合 携帯料金の支払い 例 3月分の支払い10000円 3月31日 通信費10000/プライベート資金10000 でよろしいでしょうか? プライベートのクレジットでプライベート口座支払いなので未払金を使った仕訳は必要ないでしょか? 事業用口座はあります。 事業用のクレカを作っていないので購入時は基本プライベートのクレカか、プライベートの現金で支払いをしています。
- 投稿日:2026/03/31
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
フリー会計で青色申告をしています。 プライベートのクレジットカードで携帯料金を払っています。プライベートと一緒なので家事按分50%で登録しています。 1月分12577円 明細確定2月4日 支払日3月10日の場合 3月10日に 通信費12577/プライベート資金12577 ではダメなんでしょうか?
- 投稿日:2026/03/30
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:6件
現在、個人事業主(青色申告です)とパートのWワークをしており、夫の扶養内124万円以内で働いています。 パートの時給が4月頃あがる予定で今まで通り働くと扶養を外れないといけなくなりそうです。 そうなったとき、パートで社会保険に加入し、個人事業主なので国民健康保険にも加入しないといけなくなりますか? ふたつ払うとなると月々結構な金額になりますでしょうか? 個人事業主のほうは、税金を払うほどの所得はなく青色申告です。
- 投稿日:2026/03/19
- 税金・お金
- 回答数:4件
父はフリーランスエンジニアでして、"~の仕事"に対してではなく、"月ごとの労働"に対して、同じ会社で固定報酬をいただく形で働いていたようです。死亡日は2月21日です。 父が会社に提出する請求書を確認したのですが、 ・12月分の事業所得は父が自身で会社に申請し、"死亡日前"に振り込まれた ・1月分の事業所得は父が自身で会社に申請し、"死亡日後"に振り込まれた ・2月分の事業所得は母が代理で会社に申請し、"死亡日後"に振り込まれる予定(請求書記載の請求日は2月21日、お振込期限は3/31となっており、請求書の提出は3月中旬に行った) この場合、準確定申告に含める事業所得はいつまでの所得までになるのでしょうか? 給与所得の場合は死亡日時点で締めて、残りは相続人側の所得になると認識しているのですが、フリーランスの場合は事業所得となり、異なると思うので、同様の事例が見つからなかったため質問させていただきました。 ※母は個人事業主ではなく、父の個人事業を引き継ぐこともありません。また、遺産の金額は少ないため、相続税はかからない状況です。
- 投稿日:2026/03/18
- 確定申告
- 回答数:3件
来年の確定申告に向け、開業届(副業)を出すべきかどうかの相談
昨年、単発で数回イラスト制作・ゲームプログラミング補助の副業を行い、10万未満の売り上げ、経費を除いた収益は5万程度でした。 今後は継続的にイラスト制作・ゲームプログラミング補助の業務を行っていこうと思っています。(今年の最終的な収益は30万を超える予想です) 収益が多くなるため、できれば今年の確定申告(2027/03/15が〆の分)は青色申告で行いたいなと思っているのですが、こういった業務・収益規模で開業届が出せるのかという点をご教授いただきたいです。 青色申告に当たり、青色申告決算書などの書類作成・提出が必要なことも存じております。簿記の資格は持っていますので、実際に申告する際は自身で作成するか、プロの税理士の方にお願いするかを検討しています。 補足ですが、本業では会社員をしていますが、副業可能ですでに許可をいただいています。
- 投稿日:2026/03/17
- 確定申告
- 回答数:3件
期限過ぎても、確定申告の内容が全く分からず、申告すらされているのか?分からない事って、稀にあるのですか?税理士の先生から全く連絡がございません。 一気に忙しくなるので、私以外でもこのように扱われる顧客は数名くらいはいらっしゃるのでしょうか?
- 投稿日:2026/03/17
- 確定申告
- 回答数:4件
令和7年度の確定申告で青色申告の個人事業主が給与所得がなく営業所得(所得金額)が160万の場合、基礎控除は48万から変更されますか?
- 投稿日:2026/03/17
- 確定申告
- 回答数:5件
3月16日確定申告書が未だに税理士から申告されておりません。13日の段階で8割作成できている。本日メールしたら、8割くらい。期限内には申告するつもり。とのこと。ギリギリで申告をなされる先生も稀にいらっしゃるのですか?
- 投稿日:2026/03/16
- 確定申告
- 回答数:2件
母が自営業をしています。 僕は大学生なのですが、親からはバイトを禁じられています。そこで隠れてやってみようと思いましたが、去年、兄が隠れてバイトをしていたら何故かバレていました。多分、僕と兄は青色事業専従者?にさせられていると思います。(親の税理士さんが謎の収入を指摘したそうです。) そこで、僕は単発の引越しバイト(日払い)を、2.3回やろうと思っているんですが、この少ない日数でも、親にバレてしまうのでしょうか?教えていただけると幸いです。
- 投稿日:2026/03/16
- 給与計算・年末調整
- 回答数:1件
事業の売上が個人口座に振り込まれる場合、帳簿への記載は事業主借になりますでしょうか。 また、個人口座から必要な分だけ事業用口座に資金を移しています。その場合の仕訳もご教示いただけますと幸いです。 また上記が原因かは分かりませんが、貸借対照表の事業主借がマイナスになっています。マイナスの場合でも申告上特に問題はないでしょうか。
- 投稿日:2026/03/16
- 確定申告
- 回答数:3件
貸借対照表の事業主借がマイナスになることはあり得ますか?
- 投稿日:2026/03/16
- 確定申告
- 回答数:6件
現在フリーランスで、今年から給与所得が加わります。公務員の夫の扶養から外れないようにしたいです
現在フリーランスとして、仕事を企業や個人から受けています。(事業所得) 収入は年50万程度で、他に仕事はなく、公務員の夫の扶養に入っています。 税金の支払いはありませんが、源泉所得の還付のため毎年青色申告はしています。 今年度から今までの仕事と並行して、学校での仕事が始まることになり、そのお金は給与所得になるそうです。 扱いは非常勤講師で、毎月勤務するわけではなく、1年のうちバラバラな8か月だけ、月に2週間程度、出勤はせずオンラインで、請け負った仕事をします。 仕事が無い4つの月の収入は0円、ある月は3~8万くらいが見込めます。(受注量は調整可) これまでどおり夫の扶養から外れたくないです。お尋ねさせてください。 ①事業所得と給与所得の合計が130万をこえなければ、自分で社会保険を払う必要はありませんか?それとも所得ではなく収入でカウントしますか? ②夫の勤務先の扶養の要件に以下のように記載がありました。 ーーーーーーー 年額が収入基準額(180万円、150万円または130万円)未満であっても、会社等に勤務して月々給与を受けているような場合で、3カ月連続で基準月額(収入基準額を12で除した金額)以上の収入がある方については、収入の実績が基準月額を3カ月連続して上回った場合、認定取消となります。あらかじめ、基準月額を上回る月が3カ月を超えて継続することが分かっている場合については、雇用された日から認定取消となります。 ーーーーーーー ・年に何回か時期の非常勤の講師でも、給与所得だと会社に勤務しているという扱いになってしまうのでしょうか? ・月に給与所得と事業所得が共にある場合、合算してカウントされますか? それとも、給与所得のみ基準月額にカウントされますか? ・もし合算してカウントされてしまう場合、絵のお仕事はとても波があるため、極端なケースだと1月20万、2月20万、3月20万、あとは全部0円ということもあります。一部でも給与所得があるだけで、このような波があった場合扶養から外されてしまうのでしょうか? ③勤務先の事務の方に、「完全扶養に入るなら103万以下」と言われたのですが、どういう意味でしょうか? ④事業所得に加えて給与所得が入ってくることで、配偶者控除に何か変更点はありますか? ⑤事業所得と給与所得、それぞれいくら超えると課税されますか?
- 投稿日:2026/03/16
- 税金・お金
- 回答数:1件
令和6年に青色申告の取り止めを届け出ました。(令和6年分から取り止め) 理由は所得が低く、複式簿記の記帳の手間と控除のメリットを比較すると、手間の方が多かったためです。 令和7年も白色申告しましたが、8年末から所得が増える見込みが出てきたので、9年分から青色申告を再開したいと考えています。 調べると、取消になった場合、申請を出せるまで1年間、承認され青色申告ができるまで、さらに期間を空けないといけないという情報が出てきました。 自ら取り止めた場合も期間を空ける必要がありますでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/03/16
- 確定申告
- 回答数:2件
昨年、会社を退社して、現在はフリーで仕事しています 青色申告は個人事業主として、開業してから申請などした方がいいのか教えていただきたいです
- 投稿日:2026/03/16
- 確定申告
- 回答数:2件
ハガキ「確定申告のお知らせ」の申告の種類が「白色」になっていた
個人事業主です。 10年前くらいから『青色申告承認申請書』の届け出を出し、青色申告をしています。 昨年、2024年度分の税務署から届いたハガキ『確定申告のお知らせ』に記載の 申告の種類の箇所が「白色」になっているのに気づきました。 青色申告取消通知書などは来ておらず、 また、これまで期限内提出し、特に不備などの問題もなかったので、 税務署に電話して聞いたところ、よくある間違いらしく 青色申告で申告してもらって大丈夫とのことでした。 2024年は青色申告で申告しました。 今年届いた2025年度分のハガキのお知らせも、申告の種類の箇所が「白色」だったのですが、このままだとずっと白色のままのような気がします。 もう一度、税務署に確認して青色にしてもらうよう連絡したほうがよいのでしょうか?
- 投稿日:2026/03/15
- 確定申告
- 回答数:2件
大学を卒業後、フリーでウェブで仕事をしています。昨年まで親の扶養にしてもらっていて、少しずつ収入が増えたので、扶養から外れようと思うのですが、昨年、頂いた報酬が源泉徴収されていたので、その税金の還付を受けようと確定申告をしようと思います。収入が48万円は超えているので親の扶養控除がなくなってしまうことを知り、白色で経費計上した届を出せば所得が抑えられるため、そうしたいのですが、開業届を出してなくても白色申告はできますか?
- 投稿日:2026/03/15
- 確定申告
- 回答数:2件
開業届前後の売上と開業費の仕訳についてご教示いただきたいです。 開業日:2025年10月1日 インボイス登録日:2025年1月1日(登録申請は同年8月) 現在2つの異なる事業(A事業、B事業)を行っております。 A事業は、開業前の2025年1月と9月にも収入があります。 B事業は、開業後の2025年11月から収入があります。 B事業を行うために、開業届を提出しました。 B事業においては開業前に備品等の設備や消耗品を購入したものがあります。 【質問1】 A事業の1月9月の売上は10月1日の売上としていいでしょうか。 または、1月、9月の売上として計上でしょうか。 【質問2】 確定申告作成の際に月別の売上(収入)の記載は1月9月の売上は各月に記載または10月に記載でしょうか。 【質問3】 B事業開始のために9月30日以前に購入した備品や消耗品、家賃等は開業費として計上してよいでしょうか。 ご教示の程よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/03/15
- 確定申告
- 回答数:1件