青色申告の質問一覧

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  • 現在フリーランスで、今年から給与所得が加わります。公務員の夫の扶養から外れないようにしたいです

    現在フリーランスとして、仕事を企業や個人から受けています。(事業所得) 収入は年50万程度で、他に仕事はなく、公務員の夫の扶養に入っています。 税金の支払いはありませんが、源泉所得の還付のため毎年青色申告はしています。 今年度から今までの仕事と並行して、学校での仕事が始まることになり、そのお金は給与所得になるそうです。 扱いは非常勤講師で、毎月勤務するわけではなく、1年のうちバラバラな8か月だけ、月に2週間程度、出勤はせずオンラインで、請け負った仕事をします。 仕事が無い4つの月の収入は0円、ある月は3~8万くらいが見込めます。(受注量は調整可) これまでどおり夫の扶養から外れたくないです。お尋ねさせてください。 ①事業所得と給与所得の合計が130万をこえなければ、自分で社会保険を払う必要はありませんか?それとも所得ではなく収入でカウントしますか? ②夫の勤務先の扶養の要件に以下のように記載がありました。 ーーーーーーー 年額が収入基準額(180万円、150万円または130万円)未満であっても、会社等に勤務して月々給与を受けているような場合で、3カ月連続で基準月額(収入基準額を12で除した金額)以上の収入がある方については、収入の実績が基準月額を3カ月連続して上回った場合、認定取消となります。あらかじめ、基準月額を上回る月が3カ月を超えて継続することが分かっている場合については、雇用された日から認定取消となります。 ーーーーーーー ・年に何回か時期の非常勤の講師でも、給与所得だと会社に勤務しているという扱いになってしまうのでしょうか? ・月に給与所得と事業所得が共にある場合、合算してカウントされますか? それとも、給与所得のみ基準月額にカウントされますか? ・もし合算してカウントされてしまう場合、絵のお仕事はとても波があるため、極端なケースだと1月20万、2月20万、3月20万、あとは全部0円ということもあります。一部でも給与所得があるだけで、このような波があった場合扶養から外されてしまうのでしょうか? ③勤務先の事務の方に、「完全扶養に入るなら103万以下」と言われたのですが、どういう意味でしょうか? ④事業所得に加えて給与所得が入ってくることで、配偶者控除に何か変更点はありますか? ⑤事業所得と給与所得、それぞれいくら超えると課税されますか?

  • 青色申告の取り止めと再申請について

    令和6年に青色申告の取り止めを届け出ました。(令和6年分から取り止め) 理由は所得が低く、複式簿記の記帳の手間と控除のメリットを比較すると、手間の方が多かったためです。 令和7年も白色申告しましたが、8年末から所得が増える見込みが出てきたので、9年分から青色申告を再開したいと考えています。 調べると、取消になった場合、申請を出せるまで1年間、承認され青色申告ができるまで、さらに期間を空けないといけないという情報が出てきました。 自ら取り止めた場合も期間を空ける必要がありますでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 青色申告申請について

    昨年、会社を退社して、現在はフリーで仕事しています 青色申告は個人事業主として、開業してから申請などした方がいいのか教えていただきたいです

  • ハガキ「確定申告のお知らせ」の申告の種類が「白色」になっていた

    個人事業主です。 10年前くらいから『青色申告承認申請書』の届け出を出し、青色申告をしています。 昨年、2024年度分の税務署から届いたハガキ『確定申告のお知らせ』に記載の 申告の種類の箇所が「白色」になっているのに気づきました。 青色申告取消通知書などは来ておらず、 また、これまで期限内提出し、特に不備などの問題もなかったので、 税務署に電話して聞いたところ、よくある間違いらしく 青色申告で申告してもらって大丈夫とのことでした。 2024年は青色申告で申告しました。 今年届いた2025年度分のハガキのお知らせも、申告の種類の箇所が「白色」だったのですが、このままだとずっと白色のままのような気がします。 もう一度、税務署に確認して青色にしてもらうよう連絡したほうがよいのでしょうか?

  • 開業届なしの白色申告について

    大学を卒業後、フリーでウェブで仕事をしています。昨年まで親の扶養にしてもらっていて、少しずつ収入が増えたので、扶養から外れようと思うのですが、昨年、頂いた報酬が源泉徴収されていたので、その税金の還付を受けようと確定申告をしようと思います。収入が48万円は超えているので親の扶養控除がなくなってしまうことを知り、白色で経費計上した届を出せば所得が抑えられるため、そうしたいのですが、開業届を出してなくても白色申告はできますか?

  • 【確定申告】開業届出前後の売上と開業費について

    開業届前後の売上と開業費の仕訳についてご教示いただきたいです。 開業日:2025年10月1日 インボイス登録日:2025年1月1日(登録申請は同年8月) 現在2つの異なる事業(A事業、B事業)を行っております。 A事業は、開業前の2025年1月と9月にも収入があります。 B事業は、開業後の2025年11月から収入があります。 B事業を行うために、開業届を提出しました。 B事業においては開業前に備品等の設備や消耗品を購入したものがあります。 【質問1】 A事業の1月9月の売上は10月1日の売上としていいでしょうか。 または、1月、9月の売上として計上でしょうか。 【質問2】 確定申告作成の際に月別の売上(収入)の記載は1月9月の売上は各月に記載または10月に記載でしょうか。 【質問3】 B事業開始のために9月30日以前に購入した備品や消耗品、家賃等は開業費として計上してよいでしょうか。 ご教示の程よろしくお願いいたします。

  • 源泉徴収をされた報酬の外部より委託された講習代金の仕分けについて

    年に数回依頼を受けて、外部講師として講習に行った際の報酬が源泉徴収をされています。 フリー会計ではどのように仕分けと勘定科目を設定し、源泉徴収の精算はどうしたらよいのでしょうか?

  • 8割作成中

    3月16日が提出期限でありながら、今時点で8割作成中とのこと。 顧問契約を5月に結んでおり、毎回定期的に書類を送付しております。 提出して資料は、10月以降分は、戻ってきておりません。 初めての顧問先なので、不安です。土日があるので、間に合うのか?私に確認せずにパソコンで送信されてしまうのか?不安になりました。特に顧問先からは、ご回答いただけず、ギリギリでも問題ないですか?

  • 個人事業主がタイミーを使用した場合

    個人事業主で青色申告で確定申告を毎年やっています。 事業内容とは全く関係ない業種でタイミーを数回入れました。 こちらは雑収入になるのでしょうか? ChatGPTに聞いたら、これは事業と関係なければ事業主借になると書かれていましたが、不安になり質問させていただきました。

  • 登録残高について

    登録残高に大幅なズレがあるのですがリセットしてやり直すことは可能ですか

  • 会社員としての所得の他に事業所得(副業)、不動産投資をしている場合のFreeeの使用の可否

    Freeeを活用しようか迷っています。 会社員としての所得、副業(個人事業)の所得、他にも不動産投資とNISA枠を活用した株式投資とiDeCo、およびふるさと納税を含む寄付を行っており、これらすべてをFreeeを活用して記帳(および確定申告)ができるものなのでしょうか? 現在会社員として働いております。 副業として2026年3月から個人事業を開業しました。 それとは別に2025年6月から不動産投資をしています。(事業規模ではなく1室のみ) この場合令和8年分の記帳と確定申告としては (令和7年分は給与所得と不動産投資のみなので白色で申告済み) ・2026年1月から12月までの不動産投資に関しての記帳 ・2026年3月以降の個人事業に関しての記帳 これらをfreee会計で記帳、 および確定申告の際に個人的な部分を記入することで問題ないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 詐欺被害金 1,250,200円の確定申告上の取扱いについてご相談です

    確定申告についてご相談があります。 今年、動画案件に関連して送金したお金がありましたが、結果的に詐欺被害となりました。 現在、帳簿上は一旦「雑費」で入ってしまっているのですが、このままでよいのか不安なので確認したいです。 被害額の合計は 1,250,200円 です。 事実関係としては、動画案件に関するやり取りの中で相手の案内に従って送金し、その後、案件自体が成立せず返金もされていない状況です。 振込明細、LINEやDMなどのやり取りの記録は残っています。 被害届については、警察に相談した際に、出しても出さなくても変わらないという話があり、現時点では提出していません。 確認したいのは、以下の点です。 この 1,250,200円 は事業所得の必要経費として処理できるのか 「雑費」のままではなく、別の処理にした方がよいのか 申告にあたって必要な資料や、今のうちに揃えておくべき証拠があるか お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。

  • 詐欺被害金 1,250,200円の確定申告上の取扱いについてご相談です

    確定申告についてご相談があります。 今年、動画案件に関連して送金したお金がありましたが、結果的に詐欺被害となりました。 現在、帳簿上は一旦「雑費」で入ってしまっているのですが、このままでよいのか不安なので確認したいです。 被害額の合計は 1,250,200円 です。 事実関係としては、動画案件に関するやり取りの中で相手の案内に従って送金し、その後、案件自体が成立せず返金もされていない状況です。 振込明細、LINEやDMなどのやり取りの記録は残っています。 被害届については、警察に相談した際に、出しても出さなくても変わらないという話があり、現時点では提出していません。 確認したいのは、以下の点です。 この 1,250,200円 は事業所得の必要経費として処理できるのか 「雑費」のままではなく、別の処理にした方がよいのか 申告にあたって必要な資料や、今のうちに揃えておくべき証拠があるか お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。

  • 前年に少額減価償却済みで分割支払い中のスマホの仕訳について

    前年の確定申告時に、145,200円のiPhoneを少額減価償却資産の特例で経理処理しましたが、分割払い(口座振替)している場合、仕訳は必要でしょうか。 もし仕訳が必要な場合、Freee会計で仕訳する際はどのような形になりますか? よろしくお願いいたします。

  • ストックイラスト(毎日発生する少額の売上)の売掛金の仕訳について

    初めて相談させていただきます。 フリーランスのイラストレーターで今年初めて確定申告をしました。 帳簿付けは超初心者です。 ストックイラストという、ロイヤリティフリーのイラスト素材を国内・海外のサイトに登録して販売しています。 ・イラストをDLされるごとに使用料が発生し、ある程度の金額に達すると換金される(または自分で換金申請できる)システムです。 ・1DLごとの使用料は少額(30円前後)、売上がほぼ毎日発生するサイトもあれば、年に数回のサイトもあります。 このような特徴の売上の取引ですが、売掛金の仕訳の作り方・消し込み方についてお尋ねしたいです。 現在、『DLされた日=売上発生日』で売掛金の仕訳を作っていますが、上記のような特徴の売上のため、売掛金仕訳(DL発生)から入金時に消し込みをするまでに年度を1~2年またぐ場合(年数回の売上のサイトなど)もあります。 このような日々発生する少額の売上の仕訳は(ほぼ毎日数回売れるサイトもあるので、DLごとに仕分けを作ったら膨大な数になるため)、月末に各サイトの集計を出して売掛金の仕訳を作るといい、と確定申告時に税務署の相談にて教えていただきましたが、換金額に達したら自動的に入金されるサイトの場合(月末締めでなく中途半端な日付で締めて入金されるため)、月次集計の売掛金仕訳の消し込みはきちんとできるのか?と疑問に思いました。 そこで、『換金が決定した日=売上発生日』として売掛金の仕訳を作った方が、売掛金→消し込みの帳簿管理がしやすいように思ったのですが、この方法では問題があるでしょうか。 また、上記のような月次集計の売掛金仕訳にした場合、よいやり方(消し込みなど)はあるでしょうか。 長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 貸借対照表の生活費の計上漏れについて

    現在個人事業主4年目で毎年会計ソフトで作成しているのですが、生活費で使っていたお金を事業主貸として登録していなかったため過去の収入がどんどん足されて貸借対照表の資産の部がかなり多くなっていました 調整したいのですが、今年いきなり収入よりもかなり多い額の事業主貸を入れない方が良いですよね? 資産の部の期首のところを前年までの生活費を引いて残っていた資産の額に変えちゃって良いのでしょうか? 去年提出した確定申告の貸借対照表の期末と今年提出する期首が同じ数字になっていないと良くないですか? 前年の期末から今年の期首にかけて500万ほど減りそうなのですが、、、

  • 売掛金の消込忘れ

    前年度の申告の売掛金の消込を忘れていることに気が付きました。毎月、月末~月初めに請求書を発行して売掛金を記入し、その回収金額(約13万円)を記載漏れていました。売上は青色申告決算書の売り上げの明細の欄で支払調書記載額を記入をしているので収支のずれはないようです。どのように修正すると良いでしょうか。

  • 開業前の資格取得代と準備品を、開業費として任意償却したいです。

    今期から本業とは別で、副業として事業を開始しました。それに伴い、開業前に資格取得の為のセミナー受講料と、開業に伴う準備品など開業費諸々で、トータル30万円でした。 ただ今期は赤字。収入も20万以下です。 青色申告で確定申告を行うために準備をしておりますが以下、教えていただきたいです。 ●固定資産台帳の入力について セミナー受講料等を開業費として任意償却したいのですが、固定資産への登録はどうしたら良いのでしょうか?

  • 開業前の資格取得代と準備品を、開業費として任意償却したいです。

    今期から本業とは別で、副業として事業を開始しました。それに伴い、開業前に資格取得の為のセミナー受講料と、開業に伴う準備品など開業費諸々で、トータル30万円でした。 ただ今期は赤字。収入も20万以下です。 青色申告で確定申告を行うために準備をしておりますが以下、教えていただきたいです。 ●固定資産台帳の入力について セミナー受講料等を開業費として任意償却したいのですが、固定資産への登録はどうしたら良いのでしょうか?

  • e-taxで確定申告書を送信後、源泉徴収税額の間違いに気付きました。申告期限前の再送信の方法をお教え頂きたく存じます。

    e-taxで確定申告書の送信直後、源泉徴収税額を多く計上(数百円)していることに気付きました。現在、申告期限前ですが、これを訂正してe-taxで再送信すればよろしいのでしょうか。その場合、再送信する際も、はじめて送信する際と全く同じ要領で送信すればよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。