確定申告の質問一覧

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  • 12月分、1月支払い分の残高について

    前年度までは税理士に依頼をしていましたが今年度より自分で行います。前期の決算書は手元にあるのですが、「残高」の登録方法が分かりません。 2024年12月分の請求が1月末に入金された場合の仕分け(勘定科目)方法はどのようにしたらいいのでしょうか。 前期分の書類を見ても会計ソフトが違うためかフォーマットが異なり少し分かりにくいのです。 よろしくお願いします。

    • 請求書について

      2025年12月に納品した分を 2026年1月5日の日付で請求書を出してしまいました。 件名は12月納品分 日付が2026年1月5日 となっています。 支払いは1月末で確定申告の際は 2025年の売上になるのは理解できたのですが、 2025年の納品分の請求書は2025年12月31日等の2025年内での発行としてクライアントさんへ出すべきだったのでしょうか? また、再送や確定申告する際の注意点があれば教えて頂きたいです。

      • 個人事業税について

        確定申告作成で個人事業税についてお聞きしたい 売上700万(自費400万、保険診療300万) 経費400万の場合 1️⃣個人事業税はどういう計算になるのでしょうか? 2️⃣保険診療分は非課税になるとなってるのですが その場合は個人事業税290万以下になるためかからない? 3️⃣確定申告で書く所はあるのでしょうか?

        • 以前の会社で有給を退職金として渡された場合、何の区分になるのか

          以前の会社で取得しきれなかった有給を給与で支払われた場合のfree会計での所得の区分方法を教えていただきたいです。

          • 対象年が異なる医療費控除とふるさと納税について

            令和6年3月に発生した医療費約50万円の医療費控除を令和6年分として令和8年1月に実施しようと考えています。 この場合、令和7年に実施したふるさと納税のワンストップ特例は無効になるのでしょうか?

            • 個人事業税

              2025年度の確定申告を作成してます。 例えば売上700万、経費(減価償却分も)400万であれば個人事業税かかると思うのですが 売上の45%分が保険診療分の売り上げの場合はどう計算すればいいのでしょうか? 経費400万✖️45%🟰180万 保険以外385万の場合 385万➖180万🟰205万 保険分以外の所得にそれ分の経費を引いた額が205万になる為、 個人事業税はかからない?

              • 全ての購入品に領収書データの必要性

                ネット通販で、freee口座に同期しているものや、クレジットカードで購入しているものもすべて領収書等の書類を紐づける必要がありますか?

                • ハンドメイドの確定申告について

                  以前より趣味でハンドメイドをして販売していましたが、収入が増えてきたので今年の8月に開業届を提出し個人事業主となりました。青色申告申請書も提出済です。 ①8~12月分は青色申告をしますが、1~7月にも売上や経費がありますが、この分については雑所得扱いで計算となりますか。 ②8~12月分の青色申告をする際は期首棚卸高は0円となりますか?1~7月に購入したパーツも残っています。去年購入したものもありますがどれがいつ買ったかわからない状態です。 よろしくお願いいたします。

                  • 高額な設備を購入した時の消費税申告について

                    お世話になります。現在個人事業主でインボイス登録業者です。 一般課税業者で簡易課税をとってないのですが、 例えば高額な機材などを購入した時に、消費税の仕入税額控除はその年のうちにできるのでしょうか? 例えば、500万円の営業車を購入したら簡易的に50万円の消費税だとして、 その50万円をその年に仕入税額控除できるのでしょうか? 10万円を超えるものは固定資産となり減価償却にて分割で経費扱いになると思いますが、 消費税だけは一括で仕入税額控除できるのでしょうか? ご教示のほどよろしくお願い致します。

                    • 補助金の勘定科目を教えてください

                      2回補助金を利用しました 1,看板設置 2、冷蔵ショーケースの購入(省エネ対象) それぞれの勘定科目、Freeeでの入力方法が知りたいです

                      • Yahoo!オークションに不要になったプラモデルを売った場合確定申告は必要か

                        趣味で集めたプラモデルをYahoo!オークションで毎月200,000円から300,000位売れた場合確定申告は必要ですか無職です

                        • 派遣社員が自宅勤務の際の経費について

                          派遣社員です。マンションを借り自宅勤務しています。各種経費は、確定申告で行えば良いでしょうか?それとも派遣会社に申告するものでしょうか?

                          • 共有財産の不動産収入の按分計算方法について

                            夫と共同名義の不動産の収支を持分割合で按分し、確定申告予定です。 その場合、各勘定項目の税込合計金額を按分して計算すればいいのでしょうか。

                            • 11月開業費した場合の開業費確定申告(青色)で

                              9月まで会社員、11月開業し開業費として、 1月から10月までは、(1)通信費(自宅ネット(時間按分)、仕事スマホ(専用)、(2)自宅固定資産税(面積按分)はFreeeに入力せずエクセルにまとめる感じでしょうか? また、(3)6月に新車で購入し事業で月2、3回使う場合の処理はどのようにしたらよいのでしょうか?(来年3月より月20日に使う予定になります。)

                              • 医療費とふるさと納税

                                夫婦でそれぞれふるさと納税をしてワンストップ条例にはせず紙をもらいました。 私自身は出産もし、主人も手術などで医療費もかかっている為医療費控除も夫婦で合算しまとめて主人に確定申告を行ってもらいたいのですがスマホでできますか?会場に行かなくてはいけませんか?

                                • 固定資産台帳の申告先都道府県

                                  都内にアパート建設しました。現住所ならびに本業(フリー通訳)の確定申告納税地は神奈川県です。 固定資産台帳の申告先都道府県は東京都になりますか?それとも現住所/本業所在地の神奈川県でよろしいですか

                                  • 資格取得にかかった費用が開業資金に含まれるか確認したいです。

                                    国家資格キャリアコンサルタントを取得して個人事業主として開業しました。はじめての確定申告の準備をしているところです。資格取得にかかった養成講習費用、試験費用、申請費用は開業資金として計上できますか?

                                    • 相続した土地へのアパート建設の際の測量、登記費用について

                                      令和5年に相続登記した土地に、アパート建設の為、 令和7年に測量、相続した土地の古屋を解体した後の滅失登記、アパートが建ってから建物と土地の登記を再度行いました。令和7年の測量、登記はどの登記なら費用として計上できますか

                                      • 廃業年度の青色申告決算書の処理

                                        個人事業主でコンサル業をしていたのですが、昨年法人成りをしたため、年度の途中で個人事業主の方は廃業しました。 そこで、以下の点が不明なのですが、どのように処理を行えばよいのでしょうか。青色申告をしております。 ・BSに未償却で残っているパソコンの価額 →法人成りに際し、そのまま法人に引き継いで使っています。 ・BSに未償却で残っているスマホ →法人成りに際し、新しいスマホを購入したので、こちらは使わず、家に保管してあります。 また、廃業年度の青色申告決算書では、BSは通常通り作成して提出すればよいのでしょうか?清算?のような手続きは不要でしょうか。

                                        • 源泉徴収された金額をいただいている場合は給与と同じ扱いでいいのでしょうか?

                                          フリーランスでコンサルタントをしています。 委託元によって、源泉徴収後の金額(-10.21%)をいただく場合と、そうで無い場合があります。源泉徴収していただいている場合は、給与と同じ扱いで、そこからはさらに税金が取られることは無い(対象外)という考えでよいのでしょうか?