確定申告の質問一覧

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  • freeの確定申告書作成、「配偶者、子供」について

    初めてfreeから確定申告をします。 現在夫の扶養に入っており、夫の会社で年末調整は済んでいます。 配偶者がいる、に◯をすると配偶者控除が適用になってしまうため、×にするのが正確なのでしょうか? また、子供も夫の扶養にはいっているため、情報は記入して他の納税者の扶養家族に該当する。を選択で合ってますか? それとも子供はいないことにするべきでしょうか?

    • 【再投稿】e-Taxでの確定申告時における社会保険料控除証明書をマイナポータル連携せずに手入力した後の原本の郵送に関して

      【誤字が見つかり再投稿となります】 e-Taxでの確定申告時における社会保険料控除証明書は基本的に提出不要と聞きましたが、つい先日国税庁の電話相談センターに問い合わせたところ、e-Taxで確定申告終了後、入力完了後に表示される送信票に○が付いている場合があり、その場合は後日税務署に社会保険料控除証明書の原本を郵送してもらう必要があると言われました。 果たして、一体どちらが正しいのでしょうか?やはり、マイナポータル連携しないと後日原本を郵送する必要が生じるのでしょうか?

      • e-Taxでの確定申告時における社会保険料控除証明書をマイナポータル連携せずに手入力した後の原本の郵送に関して

        e-Taxでの確定申告時における社会保険料控除証明書は基本的に提出不要と書きましたが、つい先日国税庁の電話相談センターに問い合わせたところ、e-Taxで確定申告終了後、入力完了後に表示される送信票に○が付いている場合があり、その場合は後日税務署に社会保険料控除証明書の原本を郵送してもらう必要があると言われました。 果たして、一体どちらが正しいのでしょうか?やはり、マイナポータル連携しないと後日原本を郵送する必要が生じるのでしょうか?

        • 住宅ローン控除について

          2019年に自分名義で住宅ローンを組みました 令和6年から扶養になり、住宅ローン控除を使用していません 2025年3月に自宅サロンをオープンし、今回初めての確定申告なのですが住宅ローンの記入欄をどうしたらいいか教えてほしいです (現在も扶養内)

          • 赤字の個人事業主が、会社から退職金をもらった際の確定申告の記載方法

            赤字の個人事業主が、会社から退職金をもらった際、確定申告にも退職金を記載し還付を受けた方がほうがよいと聞き、確定申告を進めております。 しかし、「退職所得を確定申告に含め、事業の赤字とぶつける(損益通算する)」是非が、税理士間で意見が分かれており、可能かどうかアドバイスいただきたく、よろしくお願いいたします。 <補足情報> ・開業届提出済みの個人事業主(青色申告) ・2025/1/1に会社を退職し、その後、2024/12分の給与と退職金(源泉徴収済み)を受け取った ・退職所得の受給に関する申告書は会社に提出済み ・2025年度の私の個人事業は大幅に赤字である(企業からの給料で必要経費を捻出) ・赤字でも今まで事業の損失申告はしたことがない(第3表、4表は提出したことがない) ・退職所得は原則「分離課税」との理解ですが、「控除しきれない事業所得の赤字(純損失)」がある場合に限り、山林所得〜など順序を追って最終的に分離課税の退職所得からも控除できる(相殺できる)ようで、それに則りFreeeで確定申告書類を作成していた

            • 不動産売却益がでたのに会計上マイナスとなっている場合の申告はどうすればよいか

              25年中に区分所有マンション1件を売却し、売却益300万程でているはずなのに他の償却も重なってなのか会計上マイナスとなってしまいました。 大家業個人事業主(会社員収入有)の申告としてはどうすればよいでしょうか? マイナス計上されている帳簿の費用を操作してでもプラスにしないといけないのでしょうか?

              • 【家賃収入+年金】確定申告は必要でしょうか?

                母(69歳)は年金75万円+家賃収入が年間72万円(合計147万)あります。 毎年確定申告をしていました。 今年から基礎控除が95万円になって(?)、納める税金は0円になるかと思いますが、 今年から確定申告はしなくてもよいのでしょうか。 また、第二表の『後期高齢者医療保険』に、父の分の納付証明書(申告用)の金額を入れてよいのでしょうか。生計を一にしています。 ご教示よろしくお願いいたします。

                • 住宅ローン控除について

                  今年初めて住宅ローン控除を申請します。 R7 12月26日に家は完成 ①町からの補助金  1200000円 R8 2月18日申請 貰えるのは4月以降 今年の住宅ローン控除をする時には①の補助金は入れないで申請をするのでしょうか? ②子育てグリーン住宅支援は交付決定が11月10日でまだもらっていない ②の補助金は交付決定しているのでもらっていなくても申請にプラスするであっていますでしょうか?

                  • 業務委託美容師 売上(給料)の金額の入力

                    はじめまして。質問させていただきます 業務委託美容師としてオーナーから給料をいただいてます 金額は支払われた金額を記入か駐車場代など引かれる前の金額を記入かどちらでしょうか?ご教授くださると嬉しいです

                    • 確定申告の有無・やり方について

                      大学生です。令和7年分の所得について、アルバイトの給与所得が35.5万円+業務委託の収入が58万円あるのですが、この場合確定申告は必要でしょうか。また確定申告が必要な場合、作成する申告書は所得税の書類で間違いないでしょうか。

                      • 為替差益の確定申告について

                        個人で米国株の取引をしています。為替差益について確定申告が必要なケースが理解できていないので以下の流れで必要なタイミングを教えてください。 1.ネット銀行でドル転 2.証券口座に入金後ドルで米国株購入 3.米国株売却 4.2と3を繰り返す 5.証券口座からドル出金後ネット銀行で円転 私の理解では1.5の差額で利益があれば確定申告をする認識でいます。

                        • 研修費の計上方法について

                          いつも助けていただき,ありがとうございます! わたくしはコーチングビジネスを個人事業主としてしている者です。 自らビジネスをしていく上で,マーケティングやセールスの学びをしており,この学びについては,「研修費」として計上可能であると以前こちらで回答いただきました。 この計上方法についてさらに伺いたいです。 このスクール費用(以下「学びA」とします)は 総額として¥1,647,800円を請求書として頂いております。 ただし,この費用の中に 別の研修項目費用が組み込まれております。(以下「学びB」とします) 学びB費用は¥11,000でした。 支払の経緯としましては 7月14日 頭金として¥50,000を支払い 7月28日 学びB代として¥11,000を支払い 7月29日 請求額¥1,647,800円より頭金¥50,000と学びB代として¥11,000を差し引いた額 ¥1,586,800を支払い この学びAは受講期間が令和7年7月14日~令和9年1月14日の18カ月間となっております。 処理としましては全体請求額¥1,647,800円より学びBの¥11,000を差し引き,学びAの純粋な費用を¥1,636,800とし受講期間18か月で按分しました。1か月あたり¥90,933.33333…ですので, 令和7年分の研修費としては ¥90,933×5か月=¥454,666円 を計上し 令和8年度の研修費として ¥90,933×12か月=¥1,091,196 を計上し 令和9年度の研修費として 残金¥90,938 を計上しました。 実際の支払経緯にあわせますと, 7月14日 借方:研修費/¥50,000 課対仕入10%  貸方:前払費用/¥50,000 対象外 7月28日 借方:研修費/¥11,000 課対仕入10% 貸方:事業主借/¥11,000 対象外 7月29日 借方:研修費/¥404,666 課対仕入10% 貸方:前払費用/¥404,666 対象外 令和8年 1月1日 借方:研修費/¥1,091,196 課対仕入10% 貸方:前払費用/¥1,091,196 対象外 令和9年 1月1日 借方:研修費/¥90,938 課対仕入10% 貸方:前払費用/¥90,938 対象外 このような計上方法でよろしいでしょうか?

                          • 取引項目での『2割特例』の記入方式について

                            発生日が2024年の案件の入金が2025年の2月末にありました。 質問者は免税事業者なのですが、支払額が二割特例の控除が引かれた金額が振り込まれてました。 売上、決済、源泉徴収の入力方法と、前年の繰り越しの入力方法も理解してるのですが、『20%控除』の処理方法が分かりません。 freeeは今年から導入したもので、ご教授いただければ幸いです。

                            • 再開業時の青色申告について

                              取りやめから1年未満は再申請ができないとみましたが、税務署側から取消しされてなく、「自ら廃業・取りやめ」をした場合は、基本的にすぐ再申請可能という情報もみました。 どちらが正しいのですか?

                              • 廃業後の再開業時の青色申請について

                                2025.4.30付で廃業届、青色取りやめ書を提出しました。 2026年度4月から再開業をしようと思っています。 開業届ともに再度青色申請すれば、2026年度から青色は適応しますか?

                              • 勘定科目の仕分けと処理方法について

                                freeeを使って確定申告の書類をチェックしています。 デスクトップPC(固定資産・工具器具備品)を買取に出し、18,000円が銀行口座に入金されました。 このPCは減価償却済で、12月31日付で固定資産台帳上は「除却」処理をしています。 この場合、 ・銀行への入金 ・固定資産の除却 を含めた正しい仕訳(勘定科目と処理方法)を教えてください。 freeeの固定資産台帳から「売却」として処理すべきか、それとも現在の除却+入金仕訳で問題ないかも併せて確認したいです。 ご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

                                • 住民税を別々に収める方法について

                                  住民税納付書を分けたい場合についてご相談させてください。 現在、2か所で働いておりまして、業務委託を受けていた雇用先から社員への切替の打診を受けました。 本職(業務委託料(源泉徴収済、支払い調書受け取り済))と アルバイト(源泉徴収済)の二つの収入がある状態です。 2つの収入の住民税を分けて納付したいのですが、現在の業務委託とアルバイト収入を雑所得として申告すると、纏めた額の住民税の納付書が届いてしまうと思います。 分けて納付したい場合はアルバイト(源泉徴収済)の方を給与として申告すれば納付書は分けられるでしょうか。現状、青色申告にしているため、本職(業務委託)、アルバイトを給与所得として申告する事は可能か教えてください。 業務委託が本職のため金額が高く、アルバイトの方が金額が低いです。

                                  • 副業収入の記入法

                                    フリーランス·個人事業主です。 音楽を事業としており、配達員の副業を始めました。 副業は昨年の10月より始め、月々10万円ほどの収入があります。 青色申告の際に配達員の収入と経費の記入の仕方で困っております。 会計ソフトはfreeeを使ってます。 雑収入にするには大きな額ですが、事業ではないので売上高にいれるのは違うように思います。

                                    • フリマアプリでの営利目的になる基準について

                                      会社員です。フリマアプリを5年ほど利用しています。趣味が変わり不要になったアニメグッズやアーティストグッズ、CD、DVD、漫画、服など出品しています(未開封の品も有り) 。グッズをかなり収集する性格なので、不要になった物品の数が多く、年間100件ほど(多い年で200件越え)出品して売れていきました。売上は年間20万円以上になりますが、1品あたり数百円から、高い物でも5万円程度の出品です。取引数が多いことから、営利目的と判断される可能性はありますでしょうか?趣味で集めたので領収書等もありません。個人的には、不要品ばかりなので確定申告不要と認識しておりますが、正しい認識でしょうか?教えていただけると助かります。

                                      • 2025年末に「開業届」と「青色申告届け」を出しました

                                        去年の年末に開業届と青色申告届けを出したのですが、思うように仕事が出来ず多少の経費が掛かり(10万程)マイナスで2025年を終えました。 生活はあるのでフードデリバリー等の収入は100万円弱あります。 この場合、雑収入で100万円弱の確定申告をした方が良いのかこれまでの様に区役所で市民税の受付書を受け取るだけで良いのかが分かりません。 宜しくお願いします。