ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応が回答した質問一覧

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  • 個人事業主の場合の所得とはどこの金額なのか

    個人事業主の年間の「所得金額」とは収入から必要経費を差し引いた金額でしょうか。 それとも、青色申告特別控除を差し引いた後の金額なのでしょうか。 扶養や配偶者控除などの条件でよく基準となる所得金額とは個人事業主ですとどこの金額になるのかを確認したく質問いたしました。

    • 個人事業主で講師へ報酬を支払う際に

      ある事業で報酬(所得税を差し引かれた金額が振り込まれます)を支払われた際、講師の方へ分配する際必要な手続きが必要になりますか? →分配した所得に確定申告が必要となりますか?

      • 夫公務員、私フリーランスで年間報酬50万弱。さらに働くには?

        開業届は出していません。 清掃の仕事をしています。 時間の余裕があり、さらに仕事をしたいのですが、扶養の関係もあり、どうしたら良いのか考えています。 ①開業届を出して個人事業主となり、扶養を外れて青色申告をする ②時間に余裕があると言っても、プラス10〜20万程度の報酬アップなら、このまま仕事をセーブして、扶養の範囲内に収める ①の場合、年間報酬額がいくらくらい見込まれれば、扶養を外れても特になるのか 地元の税務署相談に行く前に、こちらで一度ご意見を伺いたいです。 よろしくお願いします。

        • 個人間借金のみなし贈与や債務免除について

          友人に借金を毎月20万ほど返済で送金しています。 2025年だけの話ですが、300万ほどあった借金のうち、180万円振込により送金しています。 残りは一応免除してもらいましたが、 借金や免除に関して書類は一切無く、口頭でのやりとりです。 そこで質問です。 ①【友人視点】税務署から見たらなんの送金かまでわからないと思いますが、友人への180万の送金を贈与だと思い、友人に声をかけてくると思いますか? ②【私視点】120万程免除されているのでみなし贈与のラインに入ると思いますが、免除されたものは非課税ですよね?友人間でも免除が適用されるのでしょうか? ③この規模は国内全体で見たらとても小さな額の話ですが、税務署は動く可能性は低いのでしょうか。 ④お尋ねが来た時はまだ本格的な調査をしていないのですか?お尋ねに正確に返答すれば、『ああその送金は借金の返済ですか』と、そのまま納得して引き下がってくれるのでしょうか。 調査になったらどこまで調査が及ぶかもわかりませんし、多方面に迷惑をかけそうで不安です。

          • 交通費(立替金)の領収証

            取引先からの報酬受取の際、その中に交通費立替分も含まれております。 例)取引先からの振込額80万円(内、3万5000円が交通費) ただ、日々の交通費の領収証はありません。交通費立替分はそのまま、交通費立替として登録すれば宜しいのでしょうか?

            • 国民健康保険料

              扶養を外れてしまって国民健康保険加入の手続きをしました。 夫の収入が高めだから私を世帯主として申請して国民健康保険料が安く換算されました。最低でも保険料2万円はかかると聞いていたのですが。 どういう計算になるのでしょうか? 来年4月以降も同じ条件で試算されるのでしょうか? 来年度は今よりは絶対、保険料は上がりますよと言われました。 因みに私の年間収入は120〜130万くらいです。

              • 開業費の減価償却方法について(今年度赤字決算の場合)

                青色申告にて確定申告を行う予定だが、赤字決算になるため、翌年以降に開業費を減価償却したい。償却方法は任意償却で問題ないでしょうか。

                • 未払金、経費計上

                  経費を未払金で計上 毎月10日に未払金を当座から振込をしていますが、 3日に急遽当座より経費のみ振込をしました。 しかし経費振込漏れがあり 漏れた分は10日に支払をしました。 3日に支払をした分も10日に支払った分も未払金として計上したいです。 3日の分は(経費科目/当) 10日の分は(経費科目/未払金) になるものを全て未払金にするにはどう仕訳をしたらよいでしょうか。

                  • 高額な補聴器の固定資産としての処理

                    耳が悪く、仕事上で困るので、補聴器を使っています。今年、買い替えたのですが、固定資産として登録し、減価償却で計上できるでしょうか。仕事での利用割合を考え、家事按分は20%と考えています。ちなみに価格は100万円でした。補聴器の寿命としては5年程度と言われています。

                    • 未払金、経費の仕訳について

                      経費を未払金で計上 毎月10日に未払金を当座から振込をしていますが、 3日に急遽当座より経費のみ振込をしました。 しかし経費振込漏れがあり 漏れた分は10日に支払をしました。 3日に支払をした分も10日に支払った分も未払金として計上したいです。 3日の分は(経費科目/当) 10日の分は(経費科目/未払金) になるものを全て未払金にするにはどう仕訳をしたらよいでしょうか。

                      • トレカを売ってカードのキャッシングを一括返済したい

                        趣味のトレカを売ってカードキャッシングを一括で返済することは可能でしょうか。 一点100万以上の買取り価格のトレカを所持しております。現在主婦で子育てをしており働いておらず、夫にも相談出来ないので返済に困っております。

                        • 個人事業主の収入別税負担シミュレーションのご相談

                          【ご相談内容】 以下の年間収入を想定した場合の ・所得税 ・住民税 ・国民健康保険料 ・国民年金保険料(※定額である点は承知しています) の概算金額 を教えていただきたく存じます。 年間収入:300万円(経費率50%) 年間収入:400万円(経費率50%) 年間収入:500万円(経費率50%) 年間収入:600万円(経費率50%) ※扶養家族はおりません。

                          • 1人法人の代表取締役が資格を取得するにあたって

                            1人法人の代表取締役であっても、資格取得にかかる費用は「研修費」等で費用化してもよいのでしょうか。 なお、その資格によって行えるものは、定款に記載がしてあります。 同時に、業務を行うにあたって機械等のセットが必要になりますが、10万円を超えれば「固定資産」で計上すればよろしいでしょうか。 会社を立ち上げるのが先になってしまい、行いたい業務に必要な資格を取るにあたって役員でも経費と出来るのかご教授いただけるとありがたいです。

                            • 専業主婦が株取引した場合の税金について

                              パートもしていない専業主婦で、現在夫の扶養に入っています。 株取引においての質問3点です。 わたしが源泉徴収ありの特定口座で、もし1000万の収益が出た場合、 ①いくら高額であっても夫の扶養からは外れないという認識で間違いないですか? ②源泉徴収ありの特定口座=諸々の税金支払い済みで合っているでしょうか? また夫の年収が500万だとして、 ③扶養から外れて一般口座での株取引に切り替え、自分で源泉徴収した方が節税につながる場合の、株取引での収益額のボーダーラインや計算の仕方が知りたいです。 来年から株取引で資産形成していきたいのですが、どのような形が一番節税になるのかと考えております。 よろしくお願いいたします。

                              • 商品のラベルシールを印刷業者へ依頼した時の勘定科目

                                商品のラベルシールを印刷業者へ依頼した時の勘定科目は何でしょうか? 商品裏の品質表示ラベルではなく、表面の商品デザインや商品名が入ったものです。

                                • 社外取締役の立ち位置と給与の支払い方法に関して

                                  代表取締役1名+1名で会社設立を検討しております。 2点質問させてください。 ・社外取締役でも法人設立時点で取締役として定款に記載する必要があると思いますが、認識の相違はないでしょうか ・社外取締役に報酬を支払う場合は役員報酬になり、社会保険の加入条件になりますでしょうか。社外取締役に外注費として報酬を支払うことは可能でしょうか。

                                  • 旅費交通費および立替金の税区分についてのご相談

                                    お世話になっております。 現在、会計処理において以下の点について判断に迷っており、ご教示いただけますと幸いです。 ① 旅費交通費の税区分について 電車・バス等の交通費は主にSuicaを利用しており、freeeと連携して仕訳を行っています。この場合の税区分は「非課税」とすべきか、「課税仕入れ」として処理すべきか、ご教示いただけますでしょうか。 また、飛行機代やホテル代については、領収書を添付のうえ旅費交通費として処理していますが、これらの税区分についてもご確認いただけますと幸いです。 ② 立替経費の税区分について 業務上の支出を一時的に立て替えた場合、立替金として処理しています。こちらもfreeeにて領収書を添付し、精算処理を行っておりますが、税区分は「対象外」で問題ないか、または内容により「課税仕入れ」として処理すべきケースがあるのか、ご教示いただけますでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

                                    • 扶養についての質問です。20歳大学生、アルバイトと業務委託を掛け持ちしています。

                                      2025年の所得がアルバイトで82万円ほど、業務委託で56万円ほどになります。どちらも交通費などは引いております。 私は三人兄弟の長男で扶養に入りながら働きたいと思っており、大学の多子世帯無償化も受けております。 また、父は第3子扶養の手当なども受けております。 この場合の父にかかる税負担と私が払うべき税金、実際にどのように支払えば良いか教えて頂きたいです。 年金は学生の猶予を使用しております。去年まではアルバイト収入のみであったので納税はなかったと思います。

                                      • 年末調整

                                        年末調整について、12/1入社の社員がいますが、弊社の給与は末締めの翌月払いなので、年内に給与は発生しません。前職で年末調整をしてもらえなかったので、弊社でやってもらえないかと相談を受けました。 給与の支払がないのに年末調整を弊社で行うことは可能なんでしょうか。

                                        • 青色事業専従者の賞与について

                                          よろしくお願いします 青色事業専従者の賞与として10万円と定めて、税務署に提出したとします しかし業績がおもったよりも良くなく、出せなくなった場合は 単に出さないだけでなにもお咎めはありませんか?