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クレーンゲームで景品を獲得するのにかかった費用ですが、獲得したのが10年以上前で、当時いくらで獲得したのかわからない場合は、最近獲得するのにかかった費用の平均値で良いのでしょうか。 教えていただけると助かります。
- 投稿日:2026/06/18
- 確定申告
- 回答数:5件
よろしくお願いします 個人事業主から法人成りをしました(株主は自分一人、取締役は自分と母親の2人) ここで個人事業主時代の事業の借入金を法人に移そうと思うのですが その際議事録が必要と銀行に言われました この場合の議事録は ・株主総会 ・取締役会 どちらでしょうか
- 投稿日:2026/06/18
- 法人決算
- 回答数:4件
現在、当社では旅費規程を整備しており、出張日当(5,000円/日)の規定があります。 一方で、これまでは出張日当を経費精算ではなく、役員報酬に加算する形で支給しておりました。 今後、税務上・社会保険上適切な処理へ変更したいと考えておりますので、以下についてご教示いただけますでしょうか。 【確認したいこと】 ① 旅費規程に基づく出張日当について、今後は給与ではなく経費精算として処理することは可能でしょうか。 ② その場合、所得税および社会保険料の対象外として取り扱って問題ないでしょうか。 ③ freee人事労務では支給せず、freee会計側で旅費交通費(出張日当)として処理する運用で問題ないでしょうか。 ④ 現在まで役員報酬に含めて支給していた分について、今後のみ処理方法を変更する形で問題ないでしょうか。 ⑤ 出張日当を経費処理する場合、出張申請書や出張報告書の作成・保存は必要でしょうか。また、税務上必要となる証憑や運用ルールがあれば教えてください。 ⑥ 税務上・社会保険上、他に注意すべき点や推奨される運用方法があればご教示ください。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/06/18
- 節税対策
- 回答数:2件
:オンラインオリパで入手したカードを売却したので申告が必要かどうか地元の税理士さんに相談したのですが、課金額が売却額を上回っていて赤字のため、申告は必要ないと言われました。ただ、自分で調べた限りはそれに当てはまらないような気がします。おそらく税理士さんはオンラインオリパがどういったものかもわからないかと思います。この税理士さんのことを信じて申告しなかった場合、税務署から調査がくる可能性はありますか? 状況としてはざっくりですが、 ・会社員 ・課金額累計1550万円 ・売却済額1300万円 ・未売却200万円 ※赤字で所得が出ないようであればクレカ清算のためにすべて売却します ・コレクション目的で収集していたが、クレカの支払いが間に合わないので仕方なく不用品として売却 ・30万円を超えているカードは9枚 ・300万円前後のカード2枚 ・30回程度に分けて売却しました もうどこに相談していいかわからず困っているためよろしくお願いします。
- 投稿日:2026/06/18
- 確定申告
- 回答数:1件
お世話になっております。 私は軽貨物業を営む個人事業主です。 現在、ネットスーパー配送業務も行っておりますが、業務上「襟付きシャツまたはポロシャツの着用」を求められたため、ポロシャツをワークマンで1,960円で購入しました また、業務時に着用する服装に合わせるため、アベイルでベルト(1,320円)も購入しております ポロシャツおよびベルトについては、業務時のみ使用し、普段着として使用する予定はありません この場合、これらの購入代金を経費として計上しても問題ないでしょうか。また、計上する場合の勘定科目(消耗品費など)についてもご教示いただけますと幸いです よろしくお願いいたします
- 投稿日:2026/06/18
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
隣あった別々の市町村で治療院を2店舗経営しています。 曜日を分けて夫婦2人だけで個人事業主として運営しています。 片方をこのまま個人事業主として、もう一方を法人なりする事は可能でしょうか? 離れているため、お客さんは両方を利用される事はありません。
- 投稿日:2026/06/17
- 会社設立・起業
- 回答数:3件
夫婦間や親子などの関係で、生活費や教育費をその都度渡すのには贈与税はかからないと聞いております。 生活費の例として、「家賃、食費、水道光熱費、日用品、家電製品の購入費、医療費」などが他の税理士さん達の回答にあげられています。 そこで疑問なのですが、 専業主婦(夫)やパートなどで収入がないor少ない配偶者や子供の【スマホ代(本体や通信費)】【家族旅行】【本や映画などの庶民的な娯楽】【外食】【高級ブランドではない服飾品】は生活費として扱われるのでしょうか? 私の親世代は専業主婦が当たり前で、携帯代や旅行や娯楽、服飾品を夫の収入で買うのが当たり前で、それらに「贈与税がかかるのでは?」と気にしている大人は居なかったと思います。 子供時代でもそのような事を考えた事はありませんでした。 名義が必要になるような物や株を買わないで、上記の【】の付いた例の物を買う場合は生活費としてみなされて贈与税がかからないのでしょうか?
- 投稿日:2026/06/17
- 税金・お金
- 回答数:4件
商工中金が新しく始める以下の施策について https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/n_260612_02.pdf https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/n_260612_01.pdf 2026年7月~12月の振込手数料などが2027年3月頃にキャッシュバックされるようです。 このキャッシュバックは不課税売上でしょうか?それとも振込手数料など課税仕入のマイナス(対価の返還)でしょうか? また、算入時期は受け取る2027年3月でしょうか?それとも確定する2026年12月末でしょうか?それとも2026年6月~12月の使用実績に応じて各月ででしょうか?
- 投稿日:2026/06/17
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
12月決算です。役員社宅を利用しています。2025年に196,950円を役員から家賃相当額の徴収が間に合わず2026年に196,950円を徴収しました。役員に経済的利益をもたらしたと言われない様にするために、給与課税されないように、2025年に役員貸付金として196,950円を計上して、2026年に回収したものを貸付金の返済にしたいです。 利息付きで行えば大丈夫でしょうか?この仕訳方法に問題ないかご教授いただければ幸いです。
- 投稿日:2026/06/17
- 法人決算
- 回答数:4件
お世話になっております。 外貨振替の登録方法について教えてください。 現在、売上は外貨で受け取っていますが、外貨口座はfreeeと連携しておらず、日本円口座のみ連携している状態です。 そのため、日々の売上については日本円換算して手入力しています。 また、外貨残高が一定額になったタイミングで、日本円口座へまとめて振替を行い、その際に為替差益を計上しています。 ただし、送料や各種手数料が外貨口座から引き落とされるため、売上金の一部は外貨口座に残しています。 この場合、 ・外貨口座に残している売上金の処理方法 ・決算時の外貨残高の扱い について、freeeでの適切な登録方法をご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/06/17
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件
先日社長が取引先でクレジットで飲み代の決済をしました。 その際、自社ではなく他社で支払わなくてはならない代金だったので、クレジットで支払った代金が他社から御社に振り込まれていました。 金額は23万になります。 その際の仕訳を教えていただけたら嬉しいです。 お忙しい中すみませんが、ご回答お待ちしております。
- 投稿日:2026/06/17
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
メルカリでは不用品のみを売っています。一点30万以上になるものは売っておらず、集めていたグッズや日用品の他にスポーツ選手のサイン付きウェアや絵画などの美術品を売っています。断捨離しながら売っているため、定期的に売っているのですが、たくさんあり、1年間の販売履歴が100万円を超えてしまいそうです。こちらとしては不用品のみの出品で一点30万を超える出品もしていないので、確定申告は不要だと思っているのですが、確定申告は必要でしょうか? また、販売履歴は見れますが、グッズや日用品、絵画を購入した際の証拠等はありません。そういった証拠は必要でしょうか?
- 投稿日:2026/06/17
- 確定申告
- 回答数:5件
勘定科目内訳明細書について、同じ相手会社でも「相手部署」「相手営業所」「自社部署」「自社営業所」など毎に請求書を分けてもらっていたり、同じ請求書でも自社で按分して分けて管理している場合、集計しなければいけませんか? また「固定資産税」「従業員」のようにひとまとめにするのはNGですか? 逆に買掛金と未払金で科目分けている場合は同じ請求書でも分けなければいけませんか?
- 投稿日:2026/06/16
- 確定申告
- 回答数:4件
今年24歳になるフリーターで親の扶養内に入っています。結局のところいくらまで稼いでいいのでしょうか。社会保険の壁などいろいろありわかりません。現在月11万くらい稼いでいるため、103万に収めるためには9月からほぼシフトに入れないと考えている状態です。週の労働時間はその時によりバラバラですが雇用契約書では19時間となってます。
- 投稿日:2026/06/16
- 給与計算・年末調整
- 回答数:4件
小売業を営んでおります。 個人事業として営業していましたが、昨年法人化しました。その際、個人事業で保有していた在庫を法人へ売却しております。 ただし、売却価格については利益を上乗せせず、個人事業で仕入れた際の原価と同額で法人へ売却しました。 この場合、個人から法人への在庫売却について、原価に数%程度の利益を上乗せして販売しなければ、税務調査で問題視される可能性はありますでしょうか。 また、仮に税務調査で指摘を受ける場合、どのような内容の指摘が想定され、どのような対応が必要になるのでしょうか。 この取引は昨年行ったものですが、今から何か修正や対応をしておくべきことがあれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/06/16
- 法人決算
- 回答数:5件
ソフトウェアの税務上の耐用年数は20年使うような大型のシステムだろうと毎年新しいソフトを買うようなソフトだろうと(複写して販売するための原本または研究開発用のものでなければ)一律に5年なのでしょうか? ホームページについて7年毎にリニューアルしている場合も7年ではなく5年でいいのでしょうか? 一応Webから操作する編集機能も付いていて電子マニュアルや編集サイトのショートカットファイルなどのCD-ROMも契約書上は対価に含まれていますが、こちらはソフトウェアではなく繰延資産で償却期間はリニューアル間隔の7年とされる可能性もあるでしょうか? ちなみに運用保守料はそれとは別に毎月払いで7年毎に契約書更新となっています。 1年毎に新しく買い乗り換えるようなソフトなら書類をしっかり揃えれば有姿除却の余地もある感じでしょうか?
- 投稿日:2026/06/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
社宅契約時にルームクリーニング費用を預け金として支払いました。 当時は消費税率8%でしたので、消費税率8%の税込金額を支払っています。 今回、そのルームクリーニング費用が全額返金されてきました。 この場合、費用戻しの仕訳を起こす場合、消費税率8%、10%のどちらで行うのが正しいでしょうか。 ご回答宜しくお願い申し上げます。
- 投稿日:2026/06/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
法人で購入した自動車を別法人に有料で譲渡したいのですが、その条件と経理について質問です。 前提: ・購入後1年経過し、1年の減価償却をへて資産としては300万 ・ローンで購入しており、その残り(負債)が手数料込みで380万 ①自動車の売値はどのようにつければいいでしょうか。 いくらが適正か、どこでつければよいか →自分で勝手につけてもいいのか、自動車販売の査定なのか、など ②譲渡して得た収入は、売上なのか営業外収益でしょうか また、そもそも収益ということになるのかどうか。 たとえば資産の額を超えたら、その部分が収益となるということがあるかどうか ③譲渡した額を分割でいただく場合、利子はつける必要があるか
- 投稿日:2026/06/16
- 税金・お金
- 回答数:1件
2025年4月末に54才で退職(勤続36年)400万円の退職一時金を受け取り、企業年金1000万円を一時金で受け取った為、退職所得控除を利用 2025年6月に確定拠出年金(DC)をiDeCoへに全額移行。現在の拠出金は1000万円 現行制度を想定し、60歳でiDeCoを一時金で受け取る場合 ・2025年度に利用した退職所得控枠の残額は利用できますか? ・利用できない場合、iDeCoの拠出金額に対して所得税:33.67%、住民税:10%、合計約43.7%で考えれば良いですか? ・節税するには受け取りを65才まで伸ばす方が良いでしょうか?
- 投稿日:2026/06/16
- 税金・お金
- 回答数:2件
自宅の一部を貸してほしいと知人に言われ年間払いで30万円を現金で受け取ることになりました 尚、仕事の作業場として使うそうです 領収書に貼る収入印紙はいくらになるでしょうか また無職で住民税非課税世帯なのですが確定申告は必要でしょうか
- 投稿日:2026/06/16
- 確定申告
- 回答数:3件