ストラーダ税理士法人が回答した質問一覧

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185件中101-120件を表示

  • 固定資産の期初残額設定について

    8年前に新車で買った乗用車を業務用転用する場合、固定資産台帳に登録する期初残額の根拠となる、新車時取得費用の領収書や、支払証明書は必要でしょうか?無ければ固定資産登録は無理なのでしょうか?

    • 源泉を引いた金額で請求書の発行をお願いすることは可能でしょうか・・?

      フリーランスのエンジニアをやっています。 ¥250,000+税の請求書を送ったら、 「源泉を引いた金額で請求書の発行をお願いすることは可能でしょうか・・?」 とメールが返ってきました。 どういう意味でしょうか?

      • 乗用車の業務用への転用について

        2017年6月に400万円で購入した乗用車を、2025年10月から家事按分で業務に転用してます。26年6月で9年ですが、少しでも経費で落とせるなら、耐用年数と、未償却残額の計算をお願いいたします。

        • 種親の計上方法

          昆虫のブリードを行っております。種親を採集家から購入して、繁殖したものを販売する事業です。この場合、種親を購入した費用はどのように処理すればよいでしょうか?freeでは、外注費と表示してきましたが、仕入れのような気もします。年間の負担額は餌代など消耗品と比べて少額ですが、毎年必ず発生します。

          • ハンドメイド委託販売 積送品の仕分け

            ハンドメイドを委託先へ委託して販売してます。 青色申告予定です。 調べていると、納品の際に積送品として原価を計算し仕分けしないといけないと書いてありました。 また他では積送品は棚卸しの時だけでいいと書いてありました。 今までは 毎月の売上が決定した際に 売掛金/売上 入金日に 普通預金/売掛金 のように仕分けしてましたが、積送品の仕分けは必要でしょうか? 布物のハンドメイドで作品の種類も多いため、原価計算を毎回するのはとても大変で出来れば積送品無しでやっていきたいのですが。

            • 役員報酬変更のタイミングについて

              よろしくお願いします 9月決算の法人で、役員報酬の支払いは末締めで翌月15日払いにしています 役員報酬の変更は決算から3ヶ月以内と聞きますが 当社の場合 12月分で1月15日に払う分から変更、ということでも大丈夫でしょうか?

              • 役員借入金

                役員借入金は あまり多くないほうがいいですか。必要な時に返済するでもいいですか。

                • 計上科目の相談

                  委託をうけた売上を一旦、委託側に振り込んだ際の、計上科目を教えて下さい

                  • 交通費(立替金)の領収証

                    取引先からの報酬受取の際、その中に交通費立替分も含まれております。 例)取引先からの振込額80万円(内、3万5000円が交通費) ただ、日々の交通費の領収証はありません。交通費立替分はそのまま、交通費立替として登録すれば宜しいのでしょうか?

                    • 修正申告が必要か否か

                      2024の確定申告の際に10月から賃貸料を得ているのですが勘定科目を間違えて地代家賃として確定申告をしてしまいました。 修正申告が必要か必要ならば対応についてご教示いただければと存じます。 何卒、宜しくお願いいたします。

                      • 消費税の少額特例と80%控除の関係について

                        9000円の買い物をして領収証をもらいましたが、インボイス番号がありませんでした。 この場合、少額特例を使って領収証を破棄し、80%控除ではなく100%控除を適用してもかまわないでしょうか? 厳密にはダメだと思いますが、ご指摘お願いします。

                        • ファイヤーウォールの減価償却

                          ファイヤーオール 本体 865,000円 5年保守料 2,154300円 構築費用・設置取付・付属機器・訪問基本料 等 1,006,300円 のうち  何を 減価償却対象にすればいいですか?  耐用年数5年 定率法 で いいのでしょか?  

                          • 【法人】消費税還付について

                            法人を設立して輸出業を行う予定です。 その際に消費税還付を受けられる課税事業者(本則課税)にすべきか免税事業者にすべきか迷っています。 現状売上見込みは未定ですが、年間の売上がどれくらいあれば課税事業者の方がメリットがある状態になるのでしょうか。

                            • 仕訳が正しいかどうか

                              個人事業主。取引内容は年間システム保守契約による売上計上(年額48万円)。 入金発生時及び各月度の仕分けは以下で正しいのか。 (年額入金の処理) 借:普通預金 528000 貸:前受収益 480000               仮受消費税 48000 (各月の売上計上の処理)これを毎月分入力 借:前受収益  40000 貸:売上高   40000   仮受消費税 4000 貸:仮受消費税 4000 ※税区分は全て対象外とした。 上記内容で正しい仕訳でしょうかご教授下さい。

                              • 事業とプライベートを分けていない時の支払いに関する仕訳について

                                今年開業の個人事業主です。会計の仕訳について教えてください。 私は現金やクレジットカードを事業用とプライベート用で分けていません。 調べて消耗品費/事業主借で処理をしていました。 そうすると全く現金の項目などを使用しないのですが、これでも問題ないのでしょうか。

                                • 勘定科目

                                  物置の基礎を土間コンクリートにしました。土間コンクリートは知り合いの工務店様にお願いしました。工務店様に支払う勘定科目は何でしょうか?

                                  • 中国との取引での振込時に引かれてしまった中国での税金の仕訳のの仕方

                                    ご質問失礼いたします。 私はデザイン制作を行なっており 先日中国でのお仕事を引き受けましたところ 600ドルの報酬から 中国での税金が引かれ540ドルの報酬を日本の銀行へ振り込んでいただきました。 その際青色申告する場合 1:発生日の支払い時のレート✖️600ドル 2:そこから税金60ドルを引き 3:振り込み時のレートで損益差損を計上 4:日本の銀行に振り込まれた際の 支払い手数料の記載をする形になると思うのですが その際の2の税金の勘定科目はどの様になるのでしょうか? お手数ですがご指導いただけましたら幸いです

                                    • ライオンズクラブへの支払について

                                      ライオンズクラブに加入しました。 会費、登録料等を支払ったときは交際費として経理しています。 備品購入、振込手数料については、雑費として消費税は課税で入力してもよいのでしょうか。 それともライオンズへの支払いはすべて交際費になるのでしょうか。

                                      • 定期預金満期時の登録について

                                        定期預金満期時の登録質問です 利息部分の雑収入登録:150円(税引き前の利息合計額) をする際の税区分は課税売上10%で合っていますか?

                                        • 共同生活援助(グループホーム)が収益事業にあたるかどうかに関して

                                          一般社団法人非営利型か合同会社での法人設立を検討しております。 事業内容としては共同生活援助になります。 こちら一般社団法人の非営利型にした場合、共同生活援助の売り上げは収益事業に該当し法人税が課されるのか、もしくは収益事業に該当しないのかどうかご教示いただけますでしょうか。