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  • PCの償却について

    2025年にPCを購入したのですが、事業供用開始が2026年で、年を跨いでいます。 工具器具備品として定額法で償却したいのですが、 ・会計期間が始まるのは2026年からになるのか ・購入と同時に補償サービスに入ったが、そこに支払った金額は2025年度の経費に入れていいのか お答えしていただけると幸いです。

    • 実家を出張事務所として扱う場合の手続きについて

      お世話になります。現在、東京都で個人事業主をIT業を開業しております。実家は岩手県ですが、実家を出張事務所として使いたいと考えています。この場合、納税地は東京都のまま変更せず、実家を出張事務所として使う場合の申告(届け出)などは必要でしょうか?

      • 学生のアルバイトとフリマアプリにおける確定申告が今後必要になるかどうか

        現在学生です。 週2回ほどのアルバイトをしています。メルカリなどで不要になったグッズやパソコン、パソコン周辺機器など多岐にわたり出品しています。現在メルカリで売った額は20万を超えていませんが、今後超えた場合、確定申告は必要になるのでしょうか?それとも生活で不要になったものの売却なので20万を超えても確定申告は不要なのでしょうか?また、この他に友人に単発バイトに誘われており、実際に単発バイトに参加した場合、メルカリでのお金と単発バイト代含め20万を超えたら確定申告が必要になるのか、メルカリでは生活不用品を売却しているだけで収入には入らないので単発バイト代のみ20万を超えなければいいのか、働いているバイト含めて全てが雑所得20万を超えているので確定申告しなければいけないのか、働いているバイト代103万と副業20万なのかなど、自分の理解力不足で不明な点が多いのでお答えいただけたらと思い質問させていただきました。他にも、メルカリで20万を今のところ超えていないのは確かなのですが正確にいくら分お金が入ったかなどデータを消してしまってる部分があるためわからないのですが、今後20万を超え実際に確定申告が必要な場合、どのように対処すれば良いでしょうか。拙い文章申し訳ございません。

        • 支払調書の支払金額=売上計上額でよいか

          2025年7月から個人事業主で通訳をしています。 売上(収入)金額は支払調書の支払金額と同額でよろしいのでしょうか。 ちなみに、報酬の振り込みは稼働月の翌月末で 支払調書の支払金額は7-11月分の稼働分(消費税込み)です。

          • 一昨年の2024年の確定申告をしたいです。

            一昨年2024年の確定申告をしておらず、また去年引っ越してしまったため、完成した申告書の提出先、提出方法がわかりません。いま住んでいる地域の税務署で2025年度と一昨年2024年の申告は出来るのか、そして両方e-Taxで申告できるのか知りたいです。

            • 【確定申告】退職所得の源泉徴収票について

              令和7年4月に数年勤めていた職場を退職いたしました。それから現在まで無職です。 令和7年1月~3月の給料と退職金をいただいていたため、確定申告をしようと思い必要書類を揃えていたところ、 「退職所得の源泉徴収票は発行いたしません。(確定申告の必要はありません。)」 と記載された書類があり、確かに退職所得の源泉徴収票を貰っていませんでした。 この場合、「令和7年分給与所得の源泉徴収票」のみ確定申告を行えば良いのでしょうか。(そちらは貰いました。) また、どのサイトで調べても退職所得の源泉徴収票は退職後1ヶ月以内に交付義務があると記載があります。交付しないということは許されるのでしょうか。 控除等は受けられなくても構わないのですが、間違えて申告することで何らかのペナルティがあったらと思うと不安です。 ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

              • 「消費税の還付申告に関する明細書」の書き方について

                2025年度の消費税の確定申告において、仮払消費税が仮受消費税より多いため還付申請をしようと思っております。 その場合、個人事業主用の消費税還付申告に関する明細書を提出することになると思いますが、この書類で取引金額が100万円以上の取引先を書くようにとあります。 が、私の取引先は小口が多く、100万円を超える取引先がないのですが、その場合は空欄で提出してよいのでしょうか?それとも、100万円に満たない取引先も念のために記載した方がよいのでしょうか。

                • 勘定科目について

                  コンタクトレンズの勘定科目を教えてください

                  • 譲渡費用の勘定科目に関して

                    事業用として使用していたマンションを500万円かけてリフォームし売却しました。 その際の取引登録する際の勘定科目はどのようにしたら良いのでしょうか? 通常であれば、固定資産台帳に記載するかと思うのですが、年度内にリフォーム・売却したので記載しなくてよいのでしょうか?

                    • 個人の不動産事業者が贈与で取得した家屋について

                      個人で不動産業を営んでいます。貸地の賃料滞納が続き、借主の資力に問題もあり取り壊しも不能なため、借主がその土地の上に所有している家屋を無償で譲り受けました。その取得した家屋は当面貸付の予定はなく、将来的に隣地の家屋と同時に取り壊す予定です。この場合、今回取得した建物は不動産所得の資産に計上すべきでしょうか。なお、固定資産税評価額以下のため贈与税はかからない金額です。

                      • 個人が所有する山地の自邸を自分が所有する法人にワーケーション利用契約で貸し出す。

                        個人が所有する山地の自邸を自分が所有する法人(東京)にワーケーション利用契約として貸し出しを検討しています。住民票は山地で会社の登記場所は東京です。二拠点居住で東京が20日程度、山地が1週間から10日程度滞在しています。 契約書にはワーケーション利用時(月に10日程度)の付帯する全ての設備の使用利用料(建屋20平米、土地145平米)を明記しています。尚、居住してはならないと記載しています。 尚、施設利用料は5万円未満を想定しています。 契約書名は『ワーケーション施設利用契約書』 勘定としては、福利厚生費/業務関連費として計上を考えています。 ※個人の確定申告時には不動産所得または雑所得で処理を想定。 これらの事柄の税務上の評価や問題点を教えて頂ければ幸いです。

                        • クレジットカード分割払いの処理方法

                          freeeと銀行口座、クレジットカードは連携済みです。 クレジットカード決済時はすべて一括払いで支払っていますが、 資金繰りの関係で、クレジットカード引き落とし額を分割して支払うことにしたいです。 この場合、都度のクレジットカード利用額は各勘定科目で費用として登録をしておき、 分割額の引き落としの際に口座振替と手数料の登録をしていけばよいのでしょうか。

                          • グリーン車の経費について

                            確定申告について質問です。 副業で出張業務(対面講座サポート)のため新幹線を利用しました。 その際に新幹線のグリーン車を往復使用しました。 この場合、グリーン車料金は全額 経費になりますか? 指定席の普通車料金のみが 経費とできますか? 事業形態は個人事業主を選びましたが 会社員の副業での確定申告対応についての質問です。

                            • 事業用の物件に対して保険金をもらった場合

                              よろしくお願いします個人事業主で飲食店をしています 店舗を借りていて保険に加入しています 先日雨漏りがあり、保険金をもらいました この保険金に関してですが、事業の収入(雑収入)になるでしょうか? それとも一時所得になるでしょうか?

                              • 確定申告の家事按分比率について

                                2025年6月1日から事業開始(つまり7か月)、自宅(所有マンション)の事業使用比率は9%、その場合、freeeの家事按分比率の登録は9%とすべきか、9%×(7か月÷12か月)≒5%とすべきか?どちらにすべきなのでしょうか? 仮に9%と登録すべきであれば、固定資産税の支出額は(年間納付額÷12か月)×7か月分で登録するのでしょうか?その場合、固定資産税の領収証(1年分)と登録支出額(7か月分)が異なりますがそれは問題にならないのでしょうか?

                                • マイホーム住み替えた場合、どの申請が1番いいのか。

                                  20年住んだマンションを売却し、別の場所にローンを組んで戸建てを建てました。(土地は妻名義)。マンションは結果的に購入時より300万円ほどプラスになった状態です。申告の際に色々な特例があったりしますよね?でも住宅ローン控除が使えなかったりとかもあるとかでよくわかりません。ローンは2000万円組んでます。そうなると何が自分に1番いい方法なのでしょうか。あと、売却したのが2024年で戸建てが昨年になるので売却の確定申告が漏れている状態になってます。(建ててからあわせて申告すると思ってました)

                                  • 価値がほとんどない土地の贈与税

                                    昨年実家だった土地に家を建てました。建物は主人名義で土地は私の名義です。建てる前の土地は私と弟名義で2分の1ずつ所有してました。無償譲渡の扱いで弟に贈与してもらいました。今回贈与税として申告しなければいけないと思うのですが、路線価から計算すると贈与税が100万以上の金額になってしまいます。しかし当初、この土地を売却しようとして色々と相談してましたが、土地が行き止まりのような場所で接道してるのは1箇所、裏は親族の土地。100㎡以下で尚且つ建てるならセットバックが必要な場所で実家も建ったままだったので不動産屋はどこも渋ってました。そういった状態を税務署に証明すればいいのでしょうか?その場合は何が必要になりますでしょうか。ちなみに実家解体費はうちが払ってます。その費用200万とかも加味してもらえたりするのでしょうか。

                                    • 医療費控除の確定申告書

                                      個人事業の確定申告書作成時に家族の医療費控除の確定申告も同時に計算記載しても良いですか? その際に第一表や第二表に年金収入等を記載すれば良いですか?

                                    • 確定申告の農業の交付金について

                                      農業で『○○交付金』『○○補助金』がたくさんありますが、帳簿には『雑収入』ではなく『公租公課』で入力してもいいのでしょうか? 例えば『水田活用直接支払交付金』等です。 回答よろしくお願いいたします。

                                      • 不動産所得(青色申告)賃貸物件(1室)のガス給湯器交換の仕訳方法と確定申告について

                                        現在、マンションを賃貸(定期建物契約3年更新なし)にしています。 新築購入、築22年です。 賃貸管理を委託している会社より、賃借人があらたに入居するタイミングで給湯器(使用年数22年)の性能劣化による交換の話がありました。 給湯器設置から年月が経っているため交換部品はないとのこと。 マンションの造り的に給湯器の選択肢はなく、もともと設置されていたものと同じタイプ(PS扉内設置/PS前方排気/スリムタイプ)での交換となりました。 給湯器交換・工事費等の合計¥552,150 ・給湯器本体  ¥373,310 ・リモコンセット¥51,840 ・部材管材代  ¥25,000 ・交換工事費  ¥85,000 ・廃材処分費  ¥15,000 この場合の仕訳は下記1〜3のどれにあたりますか。 1.【修繕費】国税庁の[修繕費と資本的支出の区分(フロー図)]で確認すると「通常の維持管理のものか」はハイにあたると考えると 2.【減価償却費】フロー図の選択以前に20万円以上のため 3.【減価償却費】給湯器本体、リモコンと部材管材代  【修繕費】交換工事費と廃材処分費  に分ける また【減価償却】で確定申告となる場合、 〈freee会計〉 ・固定資産台帳に記載で良いでしょうか ・減価償却はどのように記載したら良いでしょうか 初めての青色申告のため分からないことが多く、勘定科目や仕訳方法をご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。