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  • トレカの売買について

    オンラインオリパサイトで高額なポケモンカードが当たり、それを実店舗で180万円で売却しました。 またその180万は振り込みされました。 そのオンラインオリパサイトでは課金額200を超えています。 この場合確定申告は必要でしょうか?

    • 50歳過ぎて(53歳)転職した今の会社を60歳で定年する際の退職所得控除額計算方法について

      この場合の私の退職所得控除額は 40万✕7年間在籍=280万でしょうか? 会社の退職金制度はなく、確定拠出年金401Kを前職から持ち越し10年以上経過しています。

      • 個人事業開始時の過入金について

        今年から個人事業を始めました。事業内容の引き継ぎのため、仕入先に過入金があります。先日商品を購入したので支払い請求金額から過入金分を差し引いて振込しました。この場合、どのように処理をしたら良いでしょうか?

        • トレーディングカードについて

          親が仕事してなくてトレカを売った場合は税金かかるのでしょうか かかる金額など知りたいです

          • 交通費(高速代、駐車場代、ガス代)について

            請求書の売り上げに駐車代、高速代代を記入したさい元請けから領収書を下くださいと言われました。 確定申告のさい売り上げには駐車場代、高速代の合計金額を乗せていて手元には領収書が無くても経費でおとせるのですか。落とせないとしたらそれは利益になってしまうのですか。

            • インボイス登録した場合

              夫の扶養に入っています。 業務委託(内職)で働いていますが、来年から適格事業者へ登録してほしいと言われました。 そうなると、消費税を納税するので、税抜きで103万を超えなければいいのか、税込みで103万をこえなければいいのか、どちらになるのでしょうか? 社会保険上の扶養だと、130万円ですが、これも税込み、税抜き、どちらで考えたらいいのでしょうか?

              • 法人口座開設前に個人口座で受け取った報酬の源泉徴収と、法人税への影響について

                現在、合同会社の代表を務めております。 以前は個人事業主として取引していた企業様に請求書を発行しており、その際は「源泉徴収あり」で報酬を受け取っていました。 法人設立後は、同じ取引先と契約を継続しつつ、「法人名義・法人口座宛て」で請求書を発行したい旨をお伝えしています。 ただし現在、法人口座の開設が完了しておらず、代表個人名義の口座を振込先としている状況です。 そのため、取引先からは「個人口座への振込=個人事業主への支払い」と見なされ、ここ数ヶ月分の報酬が源泉徴収された状態で支払われています。 この場合について、 ①法人として収益を計上する際の正しい処理方法(会計・税務上の扱い) ②源泉徴収されてしまった金額の調整方法や、還付の可能性 ③そして、この状態が法人税にどのような影響を及ぼすか(例えば、個人では源泉分を確定申告で精算しますが、法人ではどのように扱うのか) 以上の点について、決算・申告前にどのような対応を取るべきかご教示いただけますと幸いです。

                • ネット購入した備品を直接外注先におくりたい場合

                  弊社がイベント制作運営会社をしており、現在以下の内容で悩んでおります。 ご回答いただけましたら幸いです。 1 会社で、イベントに使用する機材・ケータリング飲料などをネット購入をして、現地まで運搬してくれる外注さんの自宅に届ける。 今の税理士にきくと、自社で受け取ってから外注先に送るかまたは外注さんにそもそも購入を立替てしてもらうしかないとの見解でした。 外注さんがフリーランスの方が多くなかなか立替が難しいのと、そもそもが経費精算できるものえお外注さんに購入してもらうのは経理的にはもったいないと思い、なにかいい解決策がないかご教示いただけましたら幸いです。

                  • 適格事業の条件は売上高?利益?

                    お世話になります。 適格事業について伺いたいです。 私は会社員で副業に物品の売買を行っています。主に国内で購入し、海外で販売stripeで入金しています。 適格事業の条件については 2年前の売上1000万 もしくは1-6月の売上が規定を超える の認識です。 この時の売上は ・利益 ・売上高 のうち売上高の認識ですがあっていますでしょうか?利益のような文言を見た気がしたので質問させていただきます。 また適格事業め消費税がかかる場合は、売上ではなく利益にかかる認識で大丈夫でしょうか? よろしくお願いいたします、

                    • エアコンの法定耐用年数について

                      事務所のエアコンを2台交換しました。 1台は建物の中に埋め込むタイプで、2代目は天井に固定(吊るタイプ)です。 この場合の法定耐用年数は両方とも6年でよいのでしょうか。 大きなビルなどの事務所ではないのでダクトは使用していないと思います。

                      • 合同会社で代表社員が増資をしたい 決算書の純資産を増やしたい

                        合同会社の代表社員が増資をしたい。 決算書を作成中です。 純資産を増やしたいと思っています。 良い方法があればご教示下さい。 資本金に入れると登記費用がかかるので、資本余剰金として計上したい。 純資産は増えるのでしょうか? 注意点と方法を教えて下さい。

                        • 帳簿付け開始日

                          小売店です。 開業届を出してから、仕入れや準備等に時間がかかり、実際の開店日と開業届の日付は離れてしまいましたが、記帳の開始は、開業届で設定した日からでしょうか?それとも開店日からでしょうか?仕入れ日からでしょうか? 初歩的な質問かもしれませんがお願い致します。

                          • マイクロ法人と個人事業の経費按分について

                            個人事業主です。別事業のマイクロ法人の代表もしております。 事務作業用にパソコン(10万円前後)をマイクロ法人名義で購入したいのですが、個人事業のクラウド会計作業等もあるので、全額マイクロ法人名義で経費計上して良いものか思案しております。 使用割合は、マイクロ法人 5 個人事業 3 個人 2 くらいの予定です。 ①全額マイクロ法人で経費計上しても問題ないでしょうか?もしくは、使用割合通りに、両方に経費計上する方法はあるのでしょうか? 按分経費計上するならば、 ②法人、個人、どちらの名義で購入した方が良いのか ③購入額が10万円を超えてしまった場合、全額、償却資産申告書等に記載が必要か ご教示頂けると助かります。 よろしくお願いします。

                            • 在庫の金額の辻褄が合わない場合の対処法

                              小規模な塗装屋(法人)をやっています お恥ずかしながら、今までは材料の棚卸しを適当にやっていました 前期末の材料の金額が5万円で申告しました それで、今期は30万円材料を仕入れました 今期はしっかり棚卸しをやることにしたら在庫金額が50万円ありました すると辻褄が合わないことになりますが、こういう場合実務的にはどうするのが一般的でしょうか

                              • 適格請求書発行事業者の課税売上高の算出には、受け取った消費税は含めなくて良いか

                                インボイス制度開始と同時に適格請求書発行事業者となった個人事業主です。 それ以降、これまでは2割特例で申告してきました。 今年度申告分の基準期間は2023年の3カ月分となり、1000万円を超えないため2割特例で申告する予定です。 来年度の申告については2024年の12カ月分を合計することになりますが、取引先から受け取った消費税を含むと1000万を超え、含まなければ1000万円を下回ります。 この場合、2024年は適格請求書発行事業者であるため受け取った消費税を含めずに課税売上高を計算し、それが1000万を超えないことから2026年も引き続き2割特例で申告可能という解釈で良いのでしょうか?

                                • メルカリ 確定申告 必要かどうか

                                  数年前からメルカリで不用品を販売しているのですが、今年はかなり売る物が多く売上金が35万円を超えました。 販売したものは不用品ではありますが、仮に全てが利益目的の転売であると判断された場合、確定申告の必要があるのかどうか知りたいです。 メルカリとは別にアルバイトをしていますが年間の給料は10万円程で、本業がメルカリになるのか、アルバイトになるのかがわかりません。 本業がメルカリでアルバイトが副業であるとされる場合は48万円を超えていないので確定申告は必要無いのかなと思っているのですが、その辺がわからないです。 また、もし仮に確定申告が必要であったのに必要無いと判断し放置してしまった場合はどうなりますか? 通知書等送って来てもらえるのでしょうか?その場合はペナルティなどで今回のケースだといくら支払わなければならないのでしょうか? よろしくお願い致します。

                                  • 日本駐在員事務所

                                    日本駐在員事務所 税について質問です。 今年夏より、外国の日本駐在員事務所を設置。 私は日本で雇用された日本人です。 代表者は、外国の方です。 代表者に代わり質問させて頂いております。 以下の事がわからず教えて頂きたいのですが… 『日本駐在員事務所では 収益がないため、法人税・事業税の課税対象にはならない。 ただし、日本で支払われる従業員の給与には所得税・住民税がかかるため、その場合は適切な税務申告を行う必要があります。』 とありますが、 ⭐︎給与 ⭐︎賃貸契約書により賃貸料 この2つを税務申告したいのですが、 ⭐︎私の場合、年末調整になりますか?それとも確定申告になりますか? ⭐︎代表者は何か書類を提出する必要がありますか? それらの際に代表者、私個人 必要な書類などはございますか? 宜しくお願い致します。

                                    • 収入が200万前後の場合の働きかた

                                      収入が200万前後の場合。次の3パターンのどれが一番手取りが多くなりますか?①社会保険に加入できる会社で働く②個人事業主の申請をして青色申告をする③年収を扶養の範囲まで下げる。

                                      • 法人解散代物弁済、清算確定申告時に必要な書類

                                        法人を解散し、今清算中です。代表の借入金を法人所有の建物で代物弁済します。 ちなみに借入金700万円、建物の帳簿価額は500万円、時価は300万円です。 清算決了時の確定申告の際に、税務署に代物弁済を証明するために添付する書類は、「代物弁済契約書」と他に何が必要になりますでしょうか? よろしくお願い致します。

                                        • ネットワーク工事の償却期間について

                                          機器に応じて償却期間が違う事は理解しているのですが、それにおける設定や若干の配線工事については、償却期間は何ヶ月とみるのが正しいでしょうか。 ex)工事費1,000万(○ヶ月償却?)、年間ライセンス300万(12ヶ月分割計上)、年間保守100万(12ヶ月分割計上)、ルーター70万(120ヶ月償却)、モジュール5万(一括費用計上)