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  • 会社経営者の夫の副業の税金

    夫は60代運送会社を経営をしておりますが、現在経営があまり上手くいってないようで、会社全体の従業員のお給料を見直そうとしています。 夫のお給料自体も手取り約月90万円から月20万ほどに下げるとの事。 しかしそれでは生活が成り立たないので、別の会社さまから会社を通さず個人で運送の仕事を受け持ち、月100万円ほどお給料が直接振り込まれるようにするとの事でした。 そうした場合お給料の総額は増えますが、結局2箇所からお給料が出るため確定申告が別途必要になり、社会保険料等の税金で色々引かれてしまうとマイナスになるのでは?と私は考えています。 個人で運送する場合、ガソリン代や維持費もかかるため、出来るだけ節税をしたく、こういう風にした方がいい等、何かできることがあれば教えて頂きたいです。

    • 21歳 親の扶養内 バイト収入+雑所得

      現在バイトしており、今年の見込みは収入は100万円強と見込んでいます。 それとは別に個人で依頼を受けているヘアメイクがあり、収入は35万程度、自分で持ち出しのため、経費として25万程度かかっております。 質問ですが ①親の年末調整時に記載する金額は給与収入100万円と雑所得10万円=110万円でしょうか?(親が悩んでおり、私から質問させていただきました) ②バイト先で年末調整を実施しないため、所得税を取り戻すため確定申告を予定しております。上記の場合、雑所得は20万以下なので、給与収入のみ確定申告すればよいでしょうか? ③昨年は雑所得で源泉徴収されたものがあったため、確定申告はバイト収入とすべての雑所得を申告して実施しましたが、本来はバイト収入と源泉徴収された雑所得のみの申告でよかったのでしょうか?(雑所得は20万以下でした)

      • 減価償却費の修正申告について

        法人です。前期に減価償却費を間違えて多くなっており、修正申告で別表4の加算の減価償却の償却超過額の区分の総額と留保の欄に差額を入れて提出する予定です。その場合、別表5(一)はどのように記入すればいいでしょうか? その修正申告の内容は、今期にはどう処理すればよろしいでしょうか?

        • 月中での会社分割による家賃地代の処理について

          会社分割により賃貸不動産を新設会社に移転予定です。 期末の残高を基準として分割計画書に承継する資産として賃貸不動産、それに伴う負債として前受家賃を記載します。 分割日が月中(例:11/15)の場合、家賃精算の取扱を教えてください。 期首において前受家賃は受取家賃に振替済です。 以下の処理があると思うのですが? ①分割日で通常の精算 ②分割日以降の分を移転する負債(前受金)として承継して精算 よろしくお願いいたします。

          • 年収の壁と扶養について

            2025年10月01日に社会保険の年収の壁って150万円未満に変更になりましたよね?それって150万円未満であれば20歳大学生がバイトしても親の負担(税率)は変わらないってことですか? また、その年収って親にバレるのでしょうか?一応、135万円未満にはなる予定です!

            • オリパの確定申告について

              前の年にオリパにハマってしまい300万円位使ってしまいその時クレジットカードの分割払いにしておりその払いがまだ終わっておらずオリパで当てたカードをメルカリで売ってなんとか毎月払っています。現在合計で200万円ほど売っており、利益はまったくありません。この場合は確定申告は必要なのでしょうか?オリパでポイントを買ったのは去年の10月でいまだに全部は払い切れていません。

              • 中学生YouTuberと税金

                もし、15歳ほどの中学生がYouTubeにて収益を得た場合(YouTubeのみ)いくら収入を得た場合扶養から外れてしまいますか? また、いくら収入を得た場合確定申告、住民税深刻(?)が必要ですか? 教えていただけると助かります。

                • ヨガクラスをレンタルスタジオで運営するときの勘定項目

                  レンタルスタジオで、場所をレンタルして、ヨガクラスを運営します。 その際、レンタルスペースの費用は、何の勘定項目であげたらいいでしょうか? 時間単位で借りて、支払いは3か月まとめて事前支払いです。

                  • メルカリでの購入

                    メルカリで営業車両のタイヤを¥100,000にて購入したのですが、領収書が貰えません。その場合の消費税を含めた取扱方法をご享受願います。

                    • 事業用自動車の売却損の処理について

                      個人事業主で、自家用兼業務用の自動車を家事按分して利用してきましたが、この車を売却しました。売却額が簿価を下回り売却損が出ましたが、freee会計の固定資産売却の記帳のヘルプを見ると、損益は事業主借で処理し確定申告時に差額は元金で調整されるとのことです。 この場合、売却損を青色申告の事業所得計算における損金(経費)とすることができますでしょうか?

                      • 退職の際の収入の扱いについて

                        今年4月から士業を立ち上げていますが、3月まで会社員でした。退職の際、財形貯蓄を解約した収入と持ち株会脱退による株の返還金がありました。来年の確定申告に当たり、1,2,3月の給与所得とこれらの所得と士業に関わる収入・支出を整理する必要があると思いますが、財形や株の額は単純に収入となりますか?それとも申告の必要がない項目ですか?

                        • 役員が交通費を立て替えた場合

                          役員が個人のカードで7月にガソリン代の支払いをしております。 10月の今清算をするのですが、交通費で落としてよいのでしょうか。 7月の領収書で一度役員借入であげなければいけないのでしょうか。 ご指導よろしくお願いいたします。

                          • 建物の外壁塗装費用について

                            事務所の外壁がひび割れている箇所があり、雨漏り等があったため外壁塗装を行いました。 金額は300万円です。 塗装剤は以前使用していたモノよりいいものを使用しました。 この場合、雨漏りの為の修繕なので全額修繕費にすることができるのでしょうか。

                            • 小規模企業共済で増額借入

                              小規模企業共済で増額借入したときのフリーでの記帳の仕方を教えてください。

                              • 非居住者判定と年末調整の対応について

                                従業員の海外勤務に伴う税務処理について、お伺いさせてください。 弊社従業員が2024年8月31日にスペインへ渡航し、現地で就労を継続しております。 会社からの辞令ではなく、個人の事情による渡航です。 2024年12月20日に住民票の除票処理をしており、2025年6月14日〜8月9日には一時帰国しておりました。 完全帰国は2026年5月31日を予定しています。 この従業員について、以下の点についてご教示いただけますでしょうか: ① 出国時年末調整について 出国から1年が経過する2025年8月時点で非居住者扱いとなる認識です。 本来であればこのタイミングで「出国時年末調整」が必要だったかもと気づきました。 特に対応をしておらず、今からでも遡って年末調整の処理をすることは可能なのでしょうか。 その場合、下記についても具体的にご教示いただけますと幸いです。 ・税務署に提出すべき書類(源泉徴収票、控除申告書など?) ・社内での処理方法(通常の年末調整と同様か) ② 非居住者となった後の給与について 2025年9月以降の給与は、スペインでのリモート勤務であり、国内源泉所得には該当しないと理解しています。 この場合、源泉徴収は不要という認識でよいでしょうか? (役員ではなく、業務も国外で完結しています) ③ その他注意点があれば教えてください ・納税管理人の選任が必要かどうか ・確定申告の要否 ・源泉徴収票の記載方法(居住者→非居住者の切り替え) など、実務上の注意点があればご教示いただけますと幸いです。 お忙しいところ恐れ入りますが、制度上の判断や実務対応についてご助言いただけますと大変助かります。

                                • 非居住者判定と年末調整の対応について

                                  従業員の海外勤務に伴う税務処理について、お伺いさせてください。 弊社従業員が2024年8月31日にスペインへ渡航し、現地で就労を継続しております。 会社からの辞令ではなく、個人の事情による渡航です。 2024年12月20日に住民票の除票処理をしており、2025年6月14日〜8月9日には一時帰国しておりました。 完全帰国は2026年5月31日を予定しています。 この従業員について、以下の点についてご教示いただけますでしょうか: ① 出国時年末調整について 出国から1年が経過する2025年8月時点で非居住者扱いとなる認識です。 本来であればこのタイミングで「出国時年末調整」が必要だったかもと気づきました。 特に対応をしておらず、今からでも遡って年末調整の処理をすることは可能なのでしょうか。 その場合、下記についても具体的にご教示いただけますと幸いです。 ・税務署に提出すべき書類(源泉徴収票、控除申告書など?) ・社内での処理方法(通常の年末調整と同様か) ② 非居住者となった後の給与について 2025年9月以降の給与は、スペインでのリモート勤務であり、国内源泉所得には該当しないと理解しています。 この場合、源泉徴収は不要という認識でよいでしょうか? (役員ではなく、業務も国外で完結しています) ③ その他注意点があれば教えてください ・納税管理人の選任が必要かどうか ・確定申告の要否 ・源泉徴収票の記載方法(居住者→非居住者の切り替え) など、実務上の注意点があればご教示いただけますと幸いです。 お忙しいところ恐れ入りますが、制度上の判断や実務対応についてご助言いただけますと大変助かります。

                                  • ファイルのアップロードについて

                                    freeeのファイルボックスに、電車の乗車履歴とカードの支払い明細をアップロードする際、別々にアップロードした方がよいでしょうか。 乗車日9/10 明細発行日10/10 発行日9/10としてまとめてアップロードしてよいのか知りたいです。よろしくお願いします。

                                    • 確定申告

                                      業務請負契約でポスティングの仕事をしていて年間120万ほどの報酬があります。 家内労働者等の特例が使えることは確認済で65万を経費にできることはわかりました。 またタイミーで10万円少しくらいの給与があります。これは給与所得控除は使えますか? 他には生命保険を年間15万円程払っています。 この場合扶養内で働いているということになりますか?また所得税や市民税はかかってきますでしょうか?

                                      • 銀行口座から研修費の振り込み

                                        銀行口座から研修費を振り込み際の勘定科目と、入力方法

                                        • Google Workspaceの経費計上について

                                          個人事業主でGoogle Workspaceを利用しています。Google WorkspaceのGoogle Driveに、これまではプライベートのデータも保存していたのですが、今後は完全にビジネスのデータのみにする予定です。 また、Geminiもプライベートでも利用していましたが、今後は完全にビジネスのみの利用にする予定です。 そこで2点質問です。 1. これまでビジネスとプライベートで兼用していた時期のGoogle Workspaceの料金は家事按分したほうが良いでしょうか。家事按分する場合、Google Driveのビジネス利用の割合と、これまでのビジネス関連の時間の割合のどちらの割合で家事按分するのがより合理的でしょうか。 2. Google Workspaceの料金を全額経費として認められるにはどうするのが良いでしょうか。間違えてプライベートの用途にGeminiを使ってしまった場合、全額経費として認められなくなってしまうのでしょうか。 お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。