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登録事業者でない一般社団法人が主催する研修費用における消費税の取り扱い
当方は免税事業者たる個人事業主です。 この程、ある一般社団法人が実施する研修に参加しますが、参加費用は20,000円(税込み)と記載されている一方、消費税額は空欄になっています。 また先方からは「消費税につきましては、会計事務所にも確認しておりまして、 弊協会が登録事業者ではないため、『適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れ』として10%ではなく、仕入れ税額として、その内の80%を控除する対応が可能とのことです。」とのコメントがありました。 これを踏まえて、適切な費用計上の方法(消費税の取り扱い)についてご教示ください。
- 投稿日:2026/01/30
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
2020年開業当時から2024年まで経理に知識があまりない方がやっていて、事業貸主を仮払金で、事業借主を仮受金で登録されていて、訂正されることなく繰り越されています。 どのように処理すればいいでしょうか。 仮払金も仮受金も本来ありません。 教えてください。
- 投稿日:2026/01/30
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
スマートフォンの通信費を経費に計上する場合計上時期は発生した月にしたら良いか、支払いをした月にしたら良いか教えていただきたいです。 また、発生主義が現金主義か毎月統一した方が良いでしょうか?
- 投稿日:2026/01/30
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
納付期限12月1日 所得税予定2期の支払いを忘れていました。 令和8年1月7日に現金で納付しました。 仕訳は、 (事業主貸)・・・(現金)・・・ になると思います。 発生主義に基づくと、処理は1月7日になると思うのですが、所得税予定2期なので、令和7年度の確定申告の際、どのように処理すれば良いのでしょうか? 1期 令和7年度 2期 令和8年度 でしょうか? よろしくお願い致します。
- 投稿日:2026/01/30
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
同人イベントで毎回色んな知り合いに売り子を頼んでいます。 その際謝礼を現金で渡しているのですがこれは仕入課税としての計算になるのでしょうか? 当方インボイス登録済みです。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/01/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
現在開業前の状態で店の壁にネジで取り付ける壁面看板(アルミ複合版)を設置しました。 金額は13万円程で看板の種類によって勘定科目が変わってくることは調べたのですが、建物付属設備に当てはまるという認識で良いのでしょうか? また開業前に料金を支払っている場合勘定科目は変わってくるのでしょうか? 一括償却資産にすることも出来るという意見も有り迷っています。
- 投稿日:2026/01/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
事業形態の変更に伴い、配偶者の扱いについて相談させてください。 【現状】 ・現在、私は個人事業主(青色申告) ・妻を青色事業専従者として届出している 【3月以降の予定】 ・私が会社員として就職する ・個人事業主として行っていた事業自体は継続する ・日々のオペレーションは妻が担当し、私はマネジメントや経理面で関与する予定 ・営業許可証等の関係で、妻名義での開業は行わない想定 【質問】 上記の場合、以下についてどのように対応するのが適切でしょうか。 ① 妻は青色事業専従者に該当しなくなる認識ですが、その場合、何か必要な手続きはありますか。 ② 青色事業専従者でなくなった場合、妻への支払いは通常の給与(外注費・給与等)として処理すればよいのでしょうか。 また、その際の注意点(届出・契約形態・社会保険等)があればご教示いただきたいです。
- 投稿日:2026/01/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
中小企業診断士として開業するために、自宅を離れ中小企業診断士登録養成課程に入りました。修了後、診断士として登録でき、登録と同時に開業しました。この開業前の登録養成課程の費用は開業費として計上できるか教えて下さい。 また、登録養成課程に通うための以下の費用も開業費として計上できるかも教えて下さい。 ・飛行機代、引っ越し代、家賃(自宅は残してワンルームマンションに居住)、ワンルームマンションに必要な冷風機や家具・備品、本代、試験のために宿泊したホテル代
- 投稿日:2026/01/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
委託業務先の懇親会で現金で飲食代を支払った場合の処理方法で領収書がない案内のメールはある時は、出金伝票とメール内容をコピーして添付すればよいでしょうか
- 投稿日:2026/01/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
ハンドメイド商品をネット販売しています。 帳簿付けの際の収入の登録は、例えば月に100件の注文があったらそれを1件ずつ入力しないといけないのでしょうか。 月末に売上が振り込まれるので、販売手数料と一緒にまとめて入力では良くないですか。
- 投稿日:2026/01/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
8/5 冷蔵ショーケース95万で使用開始 9/29振込支払 11/10省エネ設備投資促進補助金30万入金 例えば上記のように補助金で固定資産購入そした際の会計処理を教えてください
- 投稿日:2026/01/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
店舗兼住宅で開業しています。 住宅7:店舗3の割合なのですが、毎月の住宅ローンは 3割経費にするのではなく、利息の3割を経費にするいということでしょうか?
- 投稿日:2026/01/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
個人事業をしています。 事業用に購入したものを、WAONで支払った際の処理について(私用でWAON使うこともあります) 1.決済(支払い)の出金口座は、以下のどれになりますでしょうか。 ・現金 ・WAONがチャージされるクレジットカード ・そのクレジットカード代金が引き落としをされる銀行口座 2.WAONがチャージされた際(クレジットカード→WAON)の勘定科目や処理はどうなりますでしょうか。
- 投稿日:2026/01/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
2025年に開業した個人事業主です。 2025年分の確定申告・消費税の申告は無事に終わり、所得税・消費税も納付済です。ここで質問です。 『消費税は租税公課として費用計上できる』との情報を目にしました。今回 納付した2025年分の消費税は、2026年の経費として計上できるという認識で合っておりますか? ーーーーーーーーーーーーーーーーー 【ご参考】freee のAI チャットからのアドバイス 消費税は「租税公課」として経費計上が可能です。ただし、計上する年度については処理方法により異なります。 消費税の経費計上には「原則処理」と「特例処理」の2つの方法があります: **原則処理の場合:** 納付日が基準となるため、2026年に納付した2025年分の消費税は2026年の経費として計上されます。 **特例処理の場合:** 申告対象年度の期末で計上するため、2025年分の消費税は2025年の経費として計上できます。この場合、2025年期末で「租税公課/未払消費税等」として未決済取引を作成し、実際の納付時に「未払消費税等/現金もしくは銀行口座」で決済処理を行います。 どちらの処理方法を選択するかや、具体的な計上時期については税務上の判断が必要となります。 以上の点に関しては税理士への確認・相談をお勧めします。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー ということで、今回の質問に至りました。お手数ではございますが、ご教示のほどお願い致します。
- 投稿日:2026/01/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
はじめて質問させていただきます。 昨年10月20日に整体院を開業致しましたが、その店舗の工事についてお聞きします。 店舗の場所は、もとは法人会社の自宅兼事務所として使用しておりました。 会社は事務所を移転し、8月以降に私の個人事業の整体院として、事務所を改装し、店舗として使用しております。 その際に、工事代金として計227万円かかりました。 その代金はどの勘定科目にするのが適切でしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
youtubeでの動画投稿での収益は何費になりますか。売り上げとして処理してましたが、違いますか?売上で処理する場合とそうでない場合は何が違いますか。他にも物販での売り上げ、LINEスタンプの売上もありますが、それらも仕訳がちがいますか
- 投稿日:2026/01/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
freeeにクレジットカードを同期している場合の領収書の添付につきまして。
freee会計を利用し、クレジットカードを口座連携しています。 この状態で、資材をクレジットカードで購入し、その時に領収書をもらいました。 しかし、freeeでこのクレジットカードを連携しているため、この領収書のアップロードは不要、破棄して問題ないという認識で合っていますでしょうか?
- 投稿日:2026/01/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
一か所の事務所で使うため5万円の机5台を購入した際に、合計額が10万円を超えますが、消耗品として計上してもよいでしょうか
- 投稿日:2026/01/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
支払い方法が現金の場合、 一度事業用口座に入金→引き出し(生活費など)としたほうが良いでしょうか? このほうがお金の流れは残るかなと思うのですが。。
- 投稿日:2026/01/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
売掛金から「事務管理費」の相殺の仕訳について 元請業者はインボイス登録業者で下請の当社はインボイス登録していないため 毎月売掛金の2.5%+消費税(10%)を「事務管理費」として相殺されて 残りの金額を口座に振り込まれます。 ①この「事務管理費」の勘定科目はどのようにしたらいいのでしょうか? ②口座に振り込まれた時の仕訳はどのようにすればいいのでしょうか? わかりづらい質問で申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件